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岳陽(yáng)縣廣播電視臺(tái)2019年預(yù)算公開(kāi)
來(lái)源:岳陽(yáng)縣廣播電視臺(tái)   2019-06-12
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第一部分  岳陽(yáng)縣廣播電視臺(tái)2019年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

一、部門(mén)基本概況

(一)職能職責(zé)

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門(mén)收支總體情況

(一)收入預(yù)算

(二)支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

(一)基本支出

(二)項(xiàng)目支出

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

(三)政府采購(gòu)情況

(四)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

(五)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

六、名詞解釋

第二部分  部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格

一、部門(mén)收支總表

二、部門(mén)收入總表

三、部門(mén)支出總表

四、部門(mén)支出總表(分類(lèi))

五、部門(mén)支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

六、工資福利支出預(yù)算表

七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表

九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)

十、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表

十一、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表(按政府預(yù)算)、

十二、財(cái)政撥款收支總表

十三、一般預(yù)算撥款支出預(yù)算表

十四、一般預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表

十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表

十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表

十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表(按政府預(yù)算)

十九、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表

二十、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表(按政府預(yù)算)

二十一、支出預(yù)算項(xiàng)目明細(xì)表

二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表

二十三、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表

二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

二十六、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表

二十七、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

二十八、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)表

二十九、部門(mén)(單位)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

三十、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

第一部分  岳陽(yáng)縣廣播電視臺(tái)2019年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

一、部門(mén)基本概況

1、職能職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

(一)主要職能

負(fù)責(zé)岳陽(yáng)縣廣播電視中心的節(jié)目采編、制作、審核、播控、傳輸及中央、省、市級(jí)廣播、電視的轉(zhuǎn)播工作;負(fù)責(zé)擬訂縣本級(jí)廣播電視事業(yè)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃;負(fù)責(zé)組織審查廣告播出,開(kāi)展相關(guān)經(jīng)營(yíng);負(fù)責(zé)廣播電視有線傳輸網(wǎng)絡(luò)的設(shè)計(jì)、建設(shè)、維護(hù)以及開(kāi)發(fā)應(yīng)用;負(fù)責(zé)廣播電視“村村通”工作的建設(shè)與維護(hù),發(fā)展壯大廣播電視產(chǎn)業(yè),促進(jìn)廣播電視事業(yè)發(fā)展。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

岳陽(yáng)縣廣播電視臺(tái)內(nèi)設(shè)職能股室5個(gè):辦公室、人事股、財(cái)務(wù)股、產(chǎn)業(yè)發(fā)展辦。下設(shè)廣播電視新聞中心、有線數(shù)字電視網(wǎng)絡(luò)中心、廣告管理服務(wù)中心等3個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)。全臺(tái)共有干部職工162人,其中在職人101人,退休人員51人,三性用工人員10人。

2、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

納入2019年部門(mén)預(yù)算編制范圍的包括廣播電視臺(tái)本級(jí)和廣播電視新聞中心、廣播電視發(fā)射中心、有線數(shù)字電視網(wǎng)絡(luò)中心、工程技術(shù)中心、農(nóng)網(wǎng)中心、廣告管理服務(wù)中心等6個(gè)二級(jí)預(yù)算單位。

二、2019年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

1、部門(mén)收支總體情況

(1)收入預(yù)算情況:2019年年初預(yù)算數(shù)1204.40萬(wàn)元,比上年預(yù)算1197.71增加6.70萬(wàn)元,增加0.56%;其中:一般公共預(yù)算撥款1204.40萬(wàn)元,比上年預(yù)算1197.71增加6.70萬(wàn)元,增加0.56%。

收入增加原因:工資和津貼政策性增加。

(2)支出預(yù)算情況:2019年年初預(yù)算數(shù)1204.40萬(wàn)元,比上年預(yù)算1197.71增加6.70萬(wàn)元,增加0.56%;其中:機(jī)關(guān)工資福利支出749.02萬(wàn)元比上年預(yù)算增加6.70萬(wàn)元,增加1.12%;公用經(jīng)費(fèi)169.15萬(wàn)元與上年預(yù)算持平;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出99.36萬(wàn)元與上年預(yù)算持平;項(xiàng)目支出186.86萬(wàn)元與上年預(yù)算持平。

支出增減原因:工資和津貼政策性增加。

2、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

(3)2019年一般公共預(yù)算撥款支出1204.40萬(wàn)元,其中:機(jī)關(guān)工資福利支出749.02萬(wàn)元比上年預(yù)算增加6.70萬(wàn)元,增加1.12%;公用經(jīng)費(fèi)169.15萬(wàn)元與上年預(yù)算持平;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出99.36萬(wàn)元與上年預(yù)算持平;項(xiàng)目支出186萬(wàn)元與上年預(yù)算持平。

支出增減原因:工資和津貼政策性增加。

具體安排情況如下:

(1)基本支出:2019年年初預(yù)算數(shù)為1017.54萬(wàn)元,是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

(2)項(xiàng)目支出:2019年年初預(yù)算數(shù)為186.86萬(wàn)元,其中:設(shè)備購(gòu)置及維護(hù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)100萬(wàn)元,電視廣告及新聞宣傳支出86.86萬(wàn)元。

三、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明:

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)169.15萬(wàn)元,與上年預(yù)算基本持平。包括辦公費(fèi)6.75萬(wàn)元,印刷費(fèi)1.50萬(wàn)元,水電費(fèi)5.625萬(wàn)元,差旅費(fèi)9萬(wàn)元等。

2、 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況、增減變化情況和增減變化原因。

(1)公務(wù)接待費(fèi)8萬(wàn)元,同比2018年公務(wù)接待費(fèi)10萬(wàn)元,接待費(fèi)用降低了2萬(wàn)元。主要原因?yàn)檫M(jìn)一步加強(qiáng)公務(wù)接待管理,嚴(yán)格控制接待費(fèi)用。       

(2)公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元(其中:公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元),因?yàn)樵狸?yáng)縣實(shí)行公務(wù)用車(chē)改革,本單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置數(shù)及保有量均為0輛。

(3) 2019年因公出國(guó)(境)費(fèi)用  0萬(wàn)元,因公出國(guó)(境)團(tuán)組數(shù) 0 個(gè),因公出國(guó)(境)人次 0 人。2019年因公出國(guó)(境)費(fèi)用 0 萬(wàn)元,因公出國(guó)(境)團(tuán)組數(shù)0 個(gè),因公出國(guó)(境)人次 0 人。

3、政府采購(gòu)支出預(yù)算情況:本單位2019年政府采購(gòu)支出預(yù)算26.9萬(wàn)元。其中:貨物類(lèi)26.9 萬(wàn)元。另外:授予中小企業(yè)的合同金額為0萬(wàn)元,及占政府采購(gòu)支出總金額的比重為0%。

4、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況:

截至2018年12月31日,本級(jí)及所屬的決算單位共有固定資產(chǎn)總額1600.00萬(wàn)元,單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套)。我單位現(xiàn)有辦公用房400平方米,價(jià)值15.77萬(wàn)元;業(yè)務(wù)用房600平方米,34.54萬(wàn)元。

5、績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明:2019年整體支出共計(jì)1204.4萬(wàn)元,主要用于基本支出和項(xiàng)目支出,其中基本支出1017.54萬(wàn)元,括人員支出和公用支出。項(xiàng)目支出186.86萬(wàn)元,主要包括設(shè)備購(gòu)置及維護(hù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)100萬(wàn)元,電視廣告及新聞宣傳支出86.86萬(wàn)元。

四、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

附表:岳陽(yáng)縣廣播電視臺(tái)2019年度預(yù)算公開(kāi)表.xls