附件6
岳陽縣20 18年度部門(單位)整體支出
績效評價自評報告
部門(單位)名稱 岳陽縣住房和城鄉(xiāng)建設局
預算編碼 183001
評價方式:部門(單位)績效自評
填報人:鄧有林
聯(lián)系電話: 07307636958
報告日期: 2019年07月 10日
岳陽縣財政局(制)
一、部門(單位)基本概況 |
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聯(lián)系人 |
鄧有林 |
聯(lián)絡電話 |
07307636958 |
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人員編制 |
36 |
實有人數(shù) |
57 |
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職能職責概述 |
局機關內(nèi)設15個股室,下設11個二級機構,主要承擔城市建設、城市管理、環(huán)境衛(wèi)生、建筑市場、園林綠化、路燈管理、小城鎮(zhèn)建設、燃氣管理、農(nóng)村危房改造、勘測設計、建設監(jiān)理、城市禁炮、排水防澇、城市供水等14項職能。 |
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年度主要工作內(nèi)容 |
1、逐步打通縣城區(qū)“三縱五橫”主干道路網(wǎng)和“五縱二橫”次干道路網(wǎng),逐步對接城市外循環(huán),保障城市暢通; 2、加快新型城鎮(zhèn)化,全縣城鎮(zhèn)人口新增1.3萬人以上,城鎮(zhèn)化率達到49.6%以上; 3、鞏固創(chuàng)國衛(wèi)成果,加快全國文明城市創(chuàng)建,城建基礎建設達到創(chuàng)建的標準要求; 4、加快省級園林縣城創(chuàng)建,縣城區(qū)新增綠量50萬m2以上,人均公園面積新增4m2以上,綠地率達到31.4%以上,綠化覆蓋率達到35%以上,人均公園綠地面積達到7m2以上; 5、加快兩供兩治,城鎮(zhèn)污水處理率達到76%以上,生活垃圾無害化處理率達到100%,燃氣普及率達到90%以上,天然氣用戶達到2.8萬戶以上。 |
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年度部門(單位)總體運行情況及取得的成績 |
1、完成城建投入2.6億元,城市基礎設施逐步完善; 2、采用PPP模式,4個鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠啟動建設; 3、城市管理創(chuàng)新,縣城衛(wèi)生質(zhì)量和綜合秩序好轉(zhuǎn); 4、城鎮(zhèn)人口新增1.5萬人; 5、立足職能,加大創(chuàng)建力度,創(chuàng)建成果繼續(xù)得到鞏固; 6、成功獲批全省農(nóng)村人居環(huán)境整治試點示范縣,每年可獲省級配套資金1億元以上; 7、爭取危改指標2289戶,爭取危改資金4299萬元,開工率100%,在多次國檢、省檢中零差錯、零失誤、零扣分,被省人民政府通報表彰; 8、建筑業(yè)產(chǎn)值首次突破23億元大關,貢獻稅費2億元; 9、扶貧聯(lián)系點茨洞村的民調(diào)名次由2017年的全縣倒數(shù)第1名上升到了全縣第7名。 |
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二、部門(單位)收支情況 |
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年度收入情況(萬元) |
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機構名稱 |
收入合計 |
其中: |
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上年結轉(zhuǎn) |
公共財政撥款 |
政府基金撥款 |
納入專戶管理的非稅收入撥款 |
其他收入 |
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局機關及二級機構匯總 |
3608.7 |
2776 |
832.7 |
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1、局機關 |
3608.7 |
2776 |
832.7 |
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2、二級機構1 |
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部門(單位)年度支出和結余情況(萬元) |
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機構名稱 |
支出合計 |
其中: |
結余 |
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基本支出 |
其中: |
項目支出 |
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人員支出 |
公用支出 |
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局機關及二級機構匯總 |
3608.7 |
975.6 |
614.9 |
231.8 |
2633.1 |
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1、局機關 |
3608.7 |
975.6 |
614.9 |
231.8 |
2633.1 |
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2、二級機構1 |
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機構名稱 |
三公經(jīng)費 合計 |
其中: |
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公務接待費 |
公務用車運維費 |
公務用車購置費 |
因公出國費 |
會議費 |
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局機關及二級機構匯總 |
3.4 |
2.8 |
0 |
0 |
0 |
0.6 |
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1、局機關 |
3.4 |
2.8 |
0 |
0 |
0 |
0.6 |
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2、二級機構1 |
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機構名稱 |
固定資產(chǎn) 合計 |
其中: |
其他 |
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在用固定資產(chǎn) |
出租固定資產(chǎn) |
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局機關及二級機構匯總 |
211.2 |
211.2 |
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1、局機關 |
211.2 |
211.2 |
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2、二級機構1 |
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三、部門(單位)整體支出績效自評情況 |
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整體支出績效定性目標及實施計劃完成情況 |
預期目標 |
實際完成 |
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1、逐步打通縣城區(qū)“三縱五橫”主干道路網(wǎng)和“五縱二橫”次干道路網(wǎng),逐步對接城市外循環(huán),保障城市暢通; 2、加快新型城鎮(zhèn)化,全縣城鎮(zhèn)人口新增1.3萬人以上,城鎮(zhèn)化率達到49.6%以上; 3、鞏固創(chuàng)國衛(wèi)成果,加快全國文明城市創(chuàng)建,城建基礎建設達到創(chuàng)建的標準要求; 4、加快省級園林縣城創(chuàng)建,縣城區(qū)新增綠量50萬m2以上,人均公園面積新增4m2以上,綠地率達到31.4%以上,綠化覆蓋率達到35%以上,人均公園綠地面積達到7m2以上; 5、加快兩供兩治,城鎮(zhèn)污水處理率達到76%以上,生活垃圾無害化處理率達到100%,燃氣普及率達到90%以上,天然氣用戶達到2.8萬戶以上。 |
1、完成城建投入2.6億元,城市基礎設施逐步完善; 2、采用PPP模式,4個鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠啟動建設; 3、城市管理創(chuàng)新,縣城衛(wèi)生質(zhì)量和綜合秩序好轉(zhuǎn); 4、城鎮(zhèn)人口新增1.5萬人; 5、立足職能,加大創(chuàng)建力度,創(chuàng)建成果繼續(xù)得到鞏固; 6、成功獲批全省農(nóng)村人居環(huán)境整治試點示范縣,每年可獲省級配套資金1億元以上; 7、爭取危改指標2289戶,爭取危改資金4299萬元,開工率100%,在多次國檢、省檢中零差錯、零失誤、零扣分,被省人民政府通報表彰; 8、建筑業(yè)產(chǎn)值首次突破23億元大關,貢獻稅費2億元; 9、扶貧聯(lián)系點茨洞村的民調(diào)名次由2017年的全縣倒數(shù)第1名上升到了全縣第7名。 |
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整體支出 績效定量目標及實施計劃完成情況 |
評價內(nèi)容 |
績效內(nèi)容 |
績效 目標值 |
完成情況 |
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產(chǎn)出目標 (部門工作實績,即績效辦制定的單位年度考核計分辦法中考核的部門工作實績內(nèi)容) |
質(zhì)量指標 |
財政供養(yǎng)人員控制率 |
90% |
一般 |
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三公經(jīng)費變動 |
≤0 |
優(yōu) |
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公務卡刷卡率 |
100% |
優(yōu) |
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固定資產(chǎn)利用率 |
100% |
優(yōu) |
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數(shù)量指標 |
財政供養(yǎng)人員控制率 |
90% |
一般 |
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三公經(jīng)費變動 |
≤0 |
優(yōu) |
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公務卡刷卡率 |
100% |
優(yōu) |
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固定資產(chǎn)利用率 |
100% |
優(yōu) |
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打通縣城區(qū)“三縱五橫”主干道網(wǎng)和“五縱二橫”次干道網(wǎng) |
2.6億元 |
城市基礎設施逐步完善 |
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加快新型城鎮(zhèn)化建設 |
城鎮(zhèn)人口新增1.3萬人 |
新增城鎮(zhèn)1.5萬人,城鎮(zhèn)化率達49.6% |
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省級園林縣城創(chuàng)建 |
新增綠量50萬M2以上 |
新增綠地50萬M2以上,人均公園4M2,綠地率31.4%以上 |
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加快兩供兩治 |
城鎮(zhèn)污水處理、生活垃圾無害化處理 |
城鎮(zhèn)污水處理達76%以上,生活垃圾無害100%,燃氣普及90%以上,天然氣用戶2.8萬戶 |
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時效指標 |
2018.1-2018.12 |
及時 |
2018.01-2018.12 |
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成本指標 |
嚴格壓縮公務開支 |
嚴格控制非生產(chǎn)性開支 |
優(yōu) |
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效益目標 (預期實現(xiàn)的效益) |
社會效益 |
提高人居生活質(zhì)量,改善民居環(huán)境 |
城市基礎設施逐步完善,城市衛(wèi)生及綜合秩序好轉(zhuǎn) |
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經(jīng)濟效益 |
節(jié)約社會資源,減少管理成本 |
充分運用社會資本,鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠實行PPP模式運作,垃圾無害化處理場滲濾液生產(chǎn)線擬采用市場模式,節(jié)約了社會資源和財政成本 |
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生態(tài)效益 |
保護環(huán)境、減少污染 |
綠地覆蓋率達35%以上,污水處理率達76%,垃圾無害化100%,住建領域環(huán)保督察事順利通過各級檢查 |
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社會公眾或服務對象滿意度 |
100% |
優(yōu) |
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績效自評綜合得分 |
99分 |
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評價等次 |
優(yōu)秀 |
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四、評價人員 |
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姓 名 |
職務/職稱 |
單 位 |
簽 字 |
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姚正大 |
局長、 |
住建局 |
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肖朝輝 |
副局長 |
住建局 |
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胡瓊波 |
財務股長 |
住建局 |
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鄧有林 |
財務副股長 |
住建局 |
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評價組組長(簽字): 部門整體績效評價屬實 姚正大 2019年7月10日 |
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部門(單位)意見: 部門整體績效評價屬實 部門(單位)負責人(簽字):姚正大 2019年7月10日 |
填報人(簽名): 鄧有林 聯(lián)系電話:07307636958
五、評價報告綜述 岳陽縣住房和城鄉(xiāng)建設局 2018年度整體支出績效評價報告 2018年,岳陽縣住建局在縣委縣政府的正確領導下,積極配合縣財政局的相關文件精神,全面推進預算績效管理工作,不斷提高績績效管理工作的質(zhì)量和水平,提高財政資金鐵使用效益,取得了較好的成效,F(xiàn)將自評報告綜述如下: 一、基本概況 縣建設局下設11個機構,主要承擔城市建設、城市管理、環(huán)境衛(wèi)生、建筑市場、園林綠化、路燈管理、小城鎮(zhèn)建設、燃氣管理、農(nóng)村危房改造、勘測設計、建設監(jiān)理、城市禁炮、排水防澇、城市供水等14項職能。局機關內(nèi)設辦公室、計財股、政策法規(guī)股、城市建設管理股、村鎮(zhèn)建設管理股、招標辦、人事股、燃氣辦、城建檔案館、總工辦等15個股室。2018年財政預算編制人員36人,在職在崗實有人員57人。 部門整體支出主要是基本支出與項目支出;局С鲋饕侨藛T經(jīng)費、公用經(jīng)費。 二、整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍 (一)、2018年收入算數(shù)3608.7萬元。 1、公共財政預算撥款為3608.7萬元,其中: 財政基本撥款975.6萬,即:行政運行經(jīng)費800萬、其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理經(jīng)費175.6萬。 公共財政預算項目撥款為2633.1萬元,專項經(jīng)費撥款有環(huán)境整治經(jīng)費撥款1460萬、農(nóng)村危房改造經(jīng)費534.5萬文明創(chuàng)建及其他臨批項目工作經(jīng)費638.6萬元。 (二)、整體支出方向及使范圍等 2018年度整體支出為3608.7萬元。主要包含基本支出975.6萬、項目支出2633.1萬 基本支出為975.6萬,主要是人員經(jīng)費與公用經(jīng)費以及添置辦公設備等開支。即人員經(jīng)費主要是工資福利及對個人與家庭補助為614.9萬,公用經(jīng)費支出為231.8萬,另外添置辦公設備等14.2萬,地下管網(wǎng)信息網(wǎng)絡114.7。 在部門整體支出中,需要說明的是公用經(jīng)費支出中“三公經(jīng)費”!叭(jīng)費”為3.4萬元,其中招待費為2.8萬元,會議費0.6萬。主要用于項目周邊協(xié)調(diào)、省廳爭資爭項等發(fā)生的公務接待費;無公務用車費,無因公出國考察費。 2、項目支出為2633.1萬元,其中: ①、環(huán)境整治經(jīng)費1460萬, ②、農(nóng)村危房改造工作經(jīng)費534.5萬 ③、文明創(chuàng)建及重點項目申報、設計、環(huán)評等臨批項目經(jīng)費638.6萬; 所產(chǎn)生的效益: 全年完成城建投入2.6億元,城市基礎設施逐步完善。采用PPP模式,啟動4個鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠的建設。新增城鎮(zhèn)人口1.5萬元人。成功獲批全省農(nóng)村人居環(huán)境整治試點示范縣,每年可獲省級配套資金1億以上。爭取危房改造指標2289戶,爭取危房改造資金4299萬元。扶貧聯(lián)點村民名次由2017年全縣倒數(shù)第一上升為全縣第7名。 三、部門整體支出績效情況: 加強預算編制績效管理。強化項目績效目標,對單位申報的預算項目加強審核,合理支出,所有項目必須有明細的資金測算,尤其涉及到城建、污水與垃圾項目的資金預算。 1、加強組織領導。爭取領導重視,我局先后多次召開黨委會、局務會專題研究預算資金績效評價管理工作,明確預算績效管理工作職能小組和職責分工,確定預算績效管理工作聯(lián)絡員,并將其作為部門日常性重要工作來抓。即設立了由局長姚正大任組長、分管副局長肖朝輝任副組長、股室負責人為成員的工作小組,下設辦公室,由財計股長胡瓊波同志為辦公室主任,鄧有林、周銀華為成員,具體負責日常預算資金管理工作,確?冃гu價管理工作全面推進。。 2、加強制度建設。根據(jù)財政局預算資金績效評價管理辦法和一系列文件精神,結合我局實際,細化考核指標,完善考核標準,修改制定了《岳陽縣住房和城鄉(xiāng)建設局預算資金績效評價考核辦法及實施細則》、《岳陽縣住房和城鄉(xiāng)建設局“三公”經(jīng)費公開實施細則》等文件,進一步明確了績效考核工作目標,明確了評價管理考核責任,使我局的各項工作有標準、有措施的穩(wěn)步開展。 3、確保實施到位。要求各股室、各二級單位制定出臺了適合本單位特點的績效評價和“三公”經(jīng)費公開實施管理細則,各單位必須將評價管理職責到崗、到人,嚴格執(zhí)行評價管理辦法,不走過場,并結合評價結果進行總結,確保預算資金績效評價工作的穩(wěn)步推進。 四、存在的主要問題 總的來看,我局預算績效管理工作雖然取得了一些成績,但也存在一些問題需要解決,還有一些不足之處需要完善,其中既有面上普遍存在的,也有實際工作中遇到的個性問題。 1、評價指標體系需要進一步完善。財政支出評價對象涉及部門多,指標體系之間差異性大,難以把握評價辦法,還不能滿足目前工作開展需要。 2、業(yè)務素質(zhì)有待進一步提高。由于預算績效管理工作缺乏系統(tǒng)的培訓,對預算績效管理認識不到位、理解不充分,對預算績效管理業(yè)務不了解、不熟悉,對工作重點把握不到位。還需加大對會計人員的培訓力度,進一步統(tǒng)一認識,充實業(yè)務知識。 五、下一步打算和建議 1、逐步擴大績效管理范圍。在績效目標管理方面,探索實施單位整體支出績效目標管理,施行整體支出評價。在項目績效評價方面,逐步增加評價項目數(shù)量和項目支出數(shù)額占比。 2、加強評價指標體系建設。一是匯總梳理以前年度制定的指標,將符合當前預算績效管理要求和行業(yè)管理特點的個性指標匯編成庫;二是建立指標更新機制,將以后年度新制定的指標及時納入指標庫,做到隨時更新、完善。 3、積極運用績效評價結果。建立績效評價結果的反饋與整改、激勵與問責制度,進一步完善績效評價結果的反饋和運用機制,將績效結果逐步公布,進一步增強單位的責任感和緊迫感。將評價結果作為安排以后年度預算的重要依據(jù),將一些績效評價結果不好的項目取消,對執(zhí)行不力的預算要進行相應削減,切實發(fā)揮績效評價工作的應有作用。 4、加強培訓和指導。采取集中學習、講座、專題會議等方式,加大對參與績效評價的人員培訓力度,進一步統(tǒng)一認識,充實業(yè)務知識。 二〇一九年七月十日 |