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岳陽縣建筑市場服務中心2022年預算公開
來源:岳陽縣住房和城鄉(xiāng)建設局   2021-11-19
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  岳陽縣建筑市場服務中心2022年預算公開


  目 錄

  第一部分 2022年部門預算說明

  一、 部門基本概況

  (一) 職能職責

 。ǘ 機構設置

  二、 部門預算單位構成

  三、 部門收支總體情況

 。ㄒ唬 收入預算

 。ǘ 支出預算

  四、 一般公共預算撥款支出

 。ㄒ唬 基本支出

 。ǘ 項目支出

  五、 政府性基金預算支出

  六、 其他重要事項的情況說明

 。ㄒ唬 機關運行經(jīng)費

  (二) “三公”經(jīng)費預算

 。ㄈ 一般性支出情況

  (四) 政府采購情況

 。ㄎ澹 國有資產占有使用情況及新增資產配置情況

  (六)預算績效情況說明

  七、 名詞解釋

  第二部分 2022年部門預算表

  1、收支總表

  2、收入總表

  3、支出總表

  4、支出預算分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類)

  5、支出預算分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)

  6、財政撥款收支總表

  7、一般公共預算支出表

  8、一般公共預算基本支出表

  9、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)

  10、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)

  11、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經(jīng)濟分類)

  12、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按部門預算經(jīng)濟分類)

  13、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)

  14、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)

  15、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

  16、政府性基金預算支出表

  17、政府性基金預算支出分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類)

  18、政府性基金預算支出分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)

  19、國有資本經(jīng)營預算支出表

  20、財政專戶管理資金預算支出表

  21、專項資金預算匯總表

  22、其他項目支出績效目標表

  23、部門整體支出績效目標表

  注:以上部門預算報表中,空表表示本部門無相關收支情況。

  第一部分 2022年部門預算說明

  一、部門基本概況

 。ㄒ唬┞毮苈氊煛

  負責全縣建筑市場施工企業(yè)管理,建筑工程報建,建筑施工安全監(jiān)督,施工企業(yè)勞;鹦袠I(yè)管理。

  (二)機構設置。

  岳陽縣建筑市場服務中心屬岳陽縣住房和城鄉(xiāng)建設局二級機構,副科級單位。岳陽縣建設工程造價服務中心,岳陽縣建筑工程安全監(jiān)督站合署辦公,實行一套機構、三個名稱。

  岳陽縣建筑市場服務中心現(xiàn)實有在職人員24人。本單位內設股室7個:辦公室、人事股、財務股、企管股、造價站、安全監(jiān)督站及建筑市場股。

  二、部門預算單位構成

  本單位沒有所屬二級機構,因此本年度部門預算僅為本級部門預算。

  三、部門收支總體情況

  (一)收入預算:包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預算323.46萬元,其中,一般公共預算撥款323.46萬元(經(jīng)費撥款323.46萬元,納入一般公共預算管理的非稅收入撥款0.00萬元)。收入較去年增加22.87萬元,主要原因是人員增加,相應增加人員經(jīng)費。

  (二)支出預算:2022年本部門支出預算323.46萬元,其中,社會保障和就業(yè)24.25萬元,衛(wèi)生健康支出12.12萬元,節(jié)能環(huán)保支出0.00萬元,住房保障17.12萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出269.98萬元。支出較去年增加22.87萬元,其中基本支出增加17.85萬元,項目支出增加5.02萬元。其中基本支出和項目支出較上年增加主要是由于人員增加,相應增加人員經(jīng)費。

  四、一般公共預算撥款支出

  2022年本部門一般公共預算撥款支出預算323.46萬元,其中,社會保障和就業(yè)24.25萬元,占7.5%;衛(wèi)生健康支出12.12萬元,占3.75%;住房保障17.12萬元,占5.28%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出269.98萬元,占83.47%。具體安排情況如下:

 。ㄒ唬┗局С觯2022年本部門基本支出預算數(shù)252.86萬元,主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費,其中:工資福利支出239.90萬元、一般商品和服務支出12.96萬元、對個人和家庭的補助支出0.00萬元。

 。ǘ╉椖恐С觯2022年本部門項目支出預算70.6萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,為定額補助70.6萬元,主要用于工作經(jīng)費。

  五、政府性基金預算支出

  2022年本部門無政府性基金安排的支出。

  六、其他重要事項的情況說明

  (一)機關運行經(jīng)費:本年度機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款12.96萬元,比上年增加0.54 萬元,增長4.35%。整體與上年度持平。主要原因是:稍有增加為人員增加,相應增加人員經(jīng)費。

 。ǘ叭苯(jīng)費預算:本年度“三公”經(jīng)費預算數(shù)0.00萬元,其中,公務接待費0萬元,因公出國(境)費0.00 萬元,公務用車購置及運行費0萬元(其中,公務用車購置費0.00 萬元,公務用車運行費0萬元)。較上年“三公”經(jīng)費減少0.5萬元,主要原因為嚴格控制三公經(jīng)費的開支。

  (三)一般性支出情況:2022年本部門會議費預算0.72萬元,擬召開2會議,人數(shù)60人,內容為建筑市場等方面;培訓費預算0萬元,擬開展0培訓,人數(shù)0人,內容無;未舉辦   節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動,經(jīng)費預算0萬元。

 。ㄋ模┱少徢闆r:本年度政府采購預算總額43萬元,其中貨物類采購預算11.8萬元,工程類采購0.00萬元,服務類采購預算31.2萬元。

 。ㄎ澹﹪匈Y產占用使用及新增資產配置情況:本部門共有車輛0輛,其中,機要通信用車 0 輛,應急保障用車 0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛,特種專業(yè)技術用車 0 輛其他按照規(guī)定配備的公務用車 0 輛,單位價值 50 萬元以上通用設備 1臺(地下管網(wǎng)信息系統(tǒng)),單位價值10(萬元以上專用設備 0 臺。2022 年擬新增配置公務用車 0 輛,其中,機要通信用車 0 輛,應急保障用車 0 輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0 輛,特種專業(yè)技術用車 0輛,其他按照規(guī)定配備的公務用車 0 輛;新增配備單位價值 50 萬元以上通用設備 0 臺,單位價值100 萬元以上專用設備0臺。

 。╊A算績效目標說明:本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為323.46萬元,其中,基本支出252.86萬元,項目支出70.6萬元,具體績效目標詳見報表。

  七、名詞解釋

  1、機關運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

  2、“三公”經(jīng)費:納入。ㄊ/縣)財政預算管理的“三公“經(jīng)費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

  第二部分 2022年部門預算表

  2022岳陽縣建筑市場服務中心預算公開.xlsx