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岳陽縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局(匯總)2024年度單位預(yù)算
來源:岳陽縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局   2024-01-10
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目錄

 

第一部分  2024年單位預(yù)算說明

第二部分  單位預(yù)算公開表格

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

5、支出預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

6、財政撥款收支總表

7、一般公共預(yù)算支出表

8、一般公共預(yù)算基本支出表

9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

15、一般公共預(yù)算三公經(jīng)費支出表

16、政府性基金預(yù)算支出表

17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表

21、專項資金預(yù)算匯總表

22、項目支出績效目標(biāo)表

23、部門整體支出績效目標(biāo)表

注:以上單位預(yù)算公開報表中,空表表示本單位無相關(guān)收支情況。


第一部分  2024年單位預(yù)算說明

 

一、單位基本概況

一、單位基本概況

(一)職能職責(zé)

1、貫徹落實有關(guān)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)的方針、政策、法律、法規(guī)、規(guī)章、制度;擬訂全縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)的發(fā)展戰(zhàn)略、產(chǎn)業(yè)政策、改革方案、中長期規(guī)劃及年度計劃并組織實施;牽頭組織行業(yè)誠信體系建設(shè)。

2、負責(zé)房地產(chǎn)市場監(jiān)督管理。按規(guī)定權(quán)限監(jiān)督管理全縣房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)機構(gòu)的資質(zhì);負責(zé)商品房預(yù)售許可、銷售管理;監(jiān)督管理房地產(chǎn)開發(fā)市場、房地產(chǎn)交易市場、物業(yè)服務(wù)市場、房地產(chǎn)中介服務(wù)市場和租賃市場;負責(zé)國有土地上房屋征收與補償管理工作;負責(zé)組織管理全縣房產(chǎn)基礎(chǔ)測繪和測繪成果審核備案管理;負責(zé)指導(dǎo)監(jiān)督城市房屋白蟻防治工作;負責(zé)物業(yè)專項維修資金的歸集和使用管理。

3、負責(zé)住房保障監(jiān)督管理。擬訂全縣住房保障相關(guān)政策;組織編制全縣城鎮(zhèn)保障性住房發(fā)展規(guī)劃及年度計劃;會同有關(guān)部門制訂住房保障資金(含中央、省、市、縣財政專用補貼資金和項目配套資金)計劃;負責(zé)保障性住房的建設(shè)和經(jīng)營管理;負責(zé)住房保障和住房制度改革的相關(guān)工作。

4、負責(zé)城建計劃編制和監(jiān)督管理。參與全縣城建計劃編制、監(jiān)督實施和督查考核;參與全縣市政公用工程項目可行性研究、工程設(shè)計、方案審查等前期工作;負責(zé)全縣城區(qū)棚改和老舊小區(qū)改造項目庫以及市政公用設(shè)施項目的建設(shè)管理,參與工程預(yù)決算(工程量清單)以及工程變更審查;參與全縣重點工程資金計劃的編制,負責(zé)政府投資市政項目設(shè)計概算審查;負責(zé)城市更新工作;負責(zé)縣級城鄉(xiāng)建設(shè)檔案的收集、保管和利用工作。

5、承擔(dān)城市設(shè)計和建筑設(shè)計管理責(zé)任。負責(zé)全縣建設(shè)工程勘察設(shè)計市場和建設(shè)工程勘察設(shè)計行業(yè)的監(jiān)督管理;負責(zé)全縣建設(shè)工程初步設(shè)計、施工圖設(shè)計文件、消防設(shè)計的審查備案。

6、承擔(dān)城市給排水、污水處理、城市供水的監(jiān)督管理,承擔(dān)市政街道、地下通道、橋梁等有關(guān)市政公用設(shè)施的建設(shè)維護責(zé)任。參與編制給排水管網(wǎng)建設(shè)專項規(guī)劃;負責(zé)編制給排水管網(wǎng)建設(shè)年度計劃;負責(zé)擬訂城區(qū)計劃用水發(fā)展規(guī)劃和年度計劃、水量分配調(diào)度方案草案并組織實施;負責(zé)城市排水設(shè)施、污水及污泥處理設(shè)施的建設(shè)和運行維護的監(jiān)督管理;負責(zé)污水處理特許經(jīng)營和排水許可管理;參與氣候適應(yīng)性城市創(chuàng)建工作;貫徹實施城市供水用水政策和法律法規(guī),負責(zé)城市供水用水行業(yè)管理;會同有關(guān)部門編制城市供水用水規(guī)劃,制訂行業(yè)發(fā)展計劃;參與有關(guān)城市供水用水工程的審查、論證和驗收;負責(zé)二次供水設(shè)施管理工作。負責(zé)編制市政街道、地下通道、橋梁等有關(guān)市政公用設(shè)施的年度建設(shè)維護資金計劃;負責(zé)市政街道、地下通道、橋梁等有關(guān)市政公用設(shè)施的建設(shè)監(jiān)管和建設(shè)維護。

7、承擔(dān)全縣建筑市場的管理責(zé)任。負責(zé)全縣建設(shè)行業(yè)企業(yè)的資質(zhì)初審、報批和管理,負責(zé)全縣建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)活動監(jiān)督管理;負責(zé)勘察設(shè)計(咨詢)、建筑施工、裝飾裝修、工程監(jiān)理、造價咨詢、招標(biāo)代理、建設(shè)工程質(zhì)量檢測和混凝土生產(chǎn)等行業(yè)的監(jiān)管;負責(zé)建設(shè)工程施工許可管理、造價定額和合同備案;負責(zé)全縣無障礙及人性化設(shè)施工程建設(shè)活動的監(jiān)督管理;指導(dǎo)建設(shè)工程有形建筑市場。

8、承擔(dān)全縣建設(shè)工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)的監(jiān)督管理責(zé)任。負責(zé)工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)體系的貫徹執(zhí)行,制定建設(shè)工程質(zhì)量管理、安全生產(chǎn)的規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行;負責(zé)全縣建設(shè)工程、施工現(xiàn)場管理和建設(shè)工程、消防工程竣工驗收管理;牽頭組織建設(shè)工程項目聯(lián)合驗收備案;負責(zé)全縣房屋安全管理和安全鑒定工作。

9、承擔(dān)城市科學(xué)研究和建設(shè)科技應(yīng)用推廣責(zé)任。負責(zé)行業(yè)科技發(fā)展規(guī)劃技術(shù)政策、標(biāo)準(zhǔn)的貫徹執(zhí)行;負責(zé)行業(yè)新技術(shù)、新材料、新工藝研究、應(yīng)用和推廣工作;負責(zé)行業(yè)信息平臺建設(shè),提升行業(yè)智能化管理水平。

10、承擔(dān)全縣村鎮(zhèn)建設(shè)指導(dǎo)管理責(zé)任。負責(zé)統(tǒng)籌推進全縣新型城鎮(zhèn)化工作;負責(zé)指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全縣小城鎮(zhèn)建設(shè),參與小城鎮(zhèn)發(fā)展經(jīng)費、計劃編制和管理;指導(dǎo)全縣重點中心鎮(zhèn)建設(shè);負責(zé)全縣危房改造工作。

11、負責(zé)歷史文化名城(鎮(zhèn)、村)的保護及監(jiān)督管理。組織編制歷史文化名城(鎮(zhèn)、村)保護規(guī)劃、歷史文化街區(qū)和歷史風(fēng)貌保護區(qū)規(guī)劃,并監(jiān)督實施。指導(dǎo)歷史文化名城(鎮(zhèn)、村)專項規(guī)劃的編制、申報工作。

12、負責(zé)制定全縣行業(yè)人才發(fā)展規(guī)劃,加強人才隊伍建設(shè)和人事管理;負責(zé)局系統(tǒng)干部職工和行業(yè)從業(yè)人員的培訓(xùn)和繼續(xù)教育工作;負責(zé)土建工程專業(yè)職稱資格的報批和執(zhí)業(yè)資格管理有關(guān)工作;開展建設(shè)行業(yè)人才對外交流與合作。

13、完成縣委和縣政府交辦的其他任務(wù)。

(二)機構(gòu)設(shè)置

岳陽縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局是縣政府工作部門,為正科級。

本部門現(xiàn)有在職編制內(nèi)人員91人,內(nèi)設(shè)股室17個:辦公室、人事股、計劃財務(wù)股、行政審批股、政策法規(guī)股、城市建設(shè)管理股、勘察設(shè)計管理股、建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)管理辦公室、建設(shè)工程質(zhì)量安全管理股、建設(shè)工程消防監(jiān)管股、村鎮(zhèn)事務(wù)中心、房地產(chǎn)市場監(jiān)管股、房地產(chǎn)市場開發(fā)管理股、建筑節(jié)能與科技股、物業(yè)管理辦公室、岳陽縣國有土地房屋征收管理辦公室(岳陽縣房屋安全鑒定辦公室)、住房保障股。

岳陽縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局下設(shè)副科級事業(yè)機構(gòu)5個:縣房地產(chǎn)開發(fā)服務(wù)中心、縣住房保障服務(wù)中心、縣公用工程維護中心、縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)項目服務(wù)中心、縣建筑市場服務(wù)中心。

岳陽縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局下設(shè)正股級事業(yè)機構(gòu)3個:縣城建檔案館、縣居民自建房服務(wù)中心、縣建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站。

二、單位收支總體情況

(一)收入預(yù)算

包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本單位收入預(yù)算2876.04萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款2876.04萬元,政府性基金預(yù)算撥款0.00萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0.00萬元,財政專戶管理資金0.00萬元,上級補助收入0.00萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元(數(shù)據(jù)來源詳見表2)。本單位2024年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入、也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開的附件16-18(政府性基金預(yù)算)、19(國有資本經(jīng)營預(yù)算)、20表(財政專戶管理資金預(yù)算)均為空。

2024年度預(yù)算收入較去年減少646.31萬元,減少的主要原因是建筑市場不景氣,壓縮項目中涉及的非急需非剛性支出,合理制訂財政預(yù)算,保障項目必要的剛性需求。

(二)支出預(yù)算

2024年單位支出預(yù)算2876.04萬元,其中,社會保障和就業(yè)支出101.78萬元、衛(wèi)生健康支出56.88萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出2227.53萬元、住房保障支出489.85萬元(數(shù)據(jù)來源詳見表6)。支出較上年減少646.31萬元,減少的主要原因是建筑市場不景氣,壓縮項目中涉及的非急需非剛性支出,合理制訂財政預(yù)算,保障項目必要的剛性需求。

三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2024年單位支出預(yù)算2876.04萬元,其中:社會保障和就業(yè)支出101.78萬元、占3.54%,衛(wèi)生健康支出56.88萬元、占1.98%,城鄉(xiāng)社區(qū)支出2227.53萬元、占77.45%,住房保障支出489.85萬元、占17.03%(數(shù)據(jù)來源詳見表6)。具體支出安排情況如下:

(一)基本支出:2024年基本支出年初預(yù)算數(shù)為1073.95萬元,是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費。其中:用于基本工資、津補貼等人員經(jīng)費為960.61萬元;用于辦公費、印刷費、水電費、差旅費、交通費等日常公用經(jīng)費支出113.34萬元。

(二)項目支出:2024年項目支出年初預(yù)算數(shù)為1802.09萬元(數(shù)據(jù)來源見表5,是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費、城市配套建設(shè)運行維護經(jīng)費。其中:

1、相關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費支出594.93萬元,主要用于在業(yè)務(wù)工作中發(fā)生人員、辦公、咨詢等管理費用。如工程建設(shè)項目審批支出18萬元,主要是政務(wù)中心為加快行政審批手續(xù),推進審批改革發(fā)生的費用;為便于政務(wù)中心項目審批;危房改造支出10萬元,主要用于解決貧困用戶住房安全問題,突出鄉(xiāng)村特殊保護生態(tài)環(huán)境;文明創(chuàng)建支出23萬元,主要用于文明創(chuàng)建工作,改善人居環(huán)境;建筑管理定額補助70.6萬元主要用于提高部門運轉(zhuǎn)發(fā)生各類經(jīng)費;安全監(jiān)督經(jīng)費15萬元,主要用于確保建筑市場項目安全生產(chǎn)提高施工水平,確保安全事故為0;建筑管理服務(wù)經(jīng)費67.15萬元,主要用于建筑市場管理和安全監(jiān)督事務(wù)性工作,對縣城實施報建、安全監(jiān)督、企業(yè)資質(zhì)審查,發(fā)放施工許可證,建筑業(yè)崗位技能培訓(xùn)等工作;質(zhì)監(jiān)站定額補助75萬元,主要用于加強質(zhì)量監(jiān)督管理,依法及時做好工程質(zhì)量監(jiān)督管理工作,進一步健全和完善質(zhì)量監(jiān)督機制,規(guī)范工程質(zhì)量監(jiān)督管理程序,加強受檢工程的質(zhì)量監(jiān)督巡查考評力度而發(fā)生的支出;白蟻防治36萬元,主要用于在全縣范圍內(nèi)白蟻預(yù)防及消殺工作經(jīng)費;房地產(chǎn)開發(fā)服務(wù)182萬元,主要用于房地產(chǎn)開發(fā)政策宣傳及業(yè)務(wù)咨詢、市場和企業(yè)信息服務(wù)、房地產(chǎn)交易、開發(fā)資質(zhì)報批、開發(fā)項目資本金和商品房預(yù)售款解控報批、商品房預(yù)售許可證報批、全縣房地產(chǎn)的測繪、小區(qū)物業(yè)維修基金管理等;保障性住房工作經(jīng)費30萬元,主要用于為開展保障性租賃住房新建、改建工程,解決低收入群體住房難題發(fā)生工作經(jīng)費;住房保障與服務(wù)經(jīng)費68.18萬元,主要用于開展住房保障資格審核和服務(wù)工作經(jīng)費。

2、用于城市配套建設(shè)運行維護經(jīng)費支出1207.16萬元。其中縣城城市建設(shè)管理工作經(jīng)費153.56萬元,主要是用于加強城市建設(shè)管理支出;農(nóng)村住房建設(shè)管理經(jīng)費378萬元主要是為了有效管控居民自建房的建設(shè)規(guī)范以及安全監(jiān)管,提高建筑市場的合規(guī)性等工作;建設(shè)項目前期工作經(jīng)費257.6萬元主要是為了便于項目順利實施而產(chǎn)生前期服務(wù)費;公租房維修418萬元,主要用于完成本年度全縣公租房維護和維修,為住戶提供安全舒適的居住環(huán)境。

四、政府性基金預(yù)算支出

2024年度本單位無政府性基金安排的支出,所以公開的附件16-18(政府性基金預(yù)算)為空。

五、其他重要事項的情況說明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費

本單位2024年機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款113.34萬元(數(shù)據(jù)來源詳見表5),比上一年減少24.07萬元,降低17.51%。主要原因是厲行節(jié)約,大力壓減了非急需非剛性支出,壓減公務(wù)接待開支,同時又合理保障了必要的支出需求。

(二)三公經(jīng)費預(yù)算

本單位2024三公經(jīng)費預(yù)算數(shù)4.13萬元(數(shù)據(jù)來源詳見表15)。其中,公務(wù)接待費4.13萬元,因公出國(境)費0.00萬元,公務(wù)用車購置及運行費0.00萬元,其中公務(wù)用車購置費0.00萬元,公務(wù)用車運行費0.00萬元。比上一年減少1.18萬元,降低22.22%。公務(wù)接待費減少主要原因按嚴格執(zhí)行黨中央、國務(wù)院關(guān)于過緊日子的要求,減少非必要的公務(wù)接待。又因本單位公務(wù)用車早已封存,故本年度無公務(wù)用車費用。

(三)一般性支出情況

本單位2024年培訓(xùn)費預(yù)算1.11萬元,擬開展5次培訓(xùn),人數(shù)41人,內(nèi)容為事業(yè)單位人員年度培訓(xùn)、專業(yè)技術(shù)人員專業(yè)培訓(xùn)、房地產(chǎn)開發(fā)技術(shù)人員培訓(xùn)、保障性住房工程技術(shù)人員培訓(xùn)等。2024年度本單位未計劃安排會議預(yù)算,未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。

(四)政府采購情況

本單位2023年政府采購預(yù)算總額1309.38萬元,其中工程類1128萬元,貨物類71.86萬元,服務(wù)類109.52萬元。

(五)國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

截至上一年12月底,本單位共有車輛2輛,其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,一般公務(wù)用車0輛,其他用車2輛(執(zhí)勤用車),因公車改革后所有車輛均上交封存,暫未核減處置固定資產(chǎn)。單位價值50萬元以上通用設(shè)備1臺(地下管網(wǎng)信息系統(tǒng)),單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

2024年度本單位計劃處置上交已封存的2臺車輛。

(六)預(yù)算績效目標(biāo)說明

本單位所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2024年單位整體支出績效目標(biāo)的金額為2876.04萬元,其中,基本支出1073.95萬元,項目支出1802.09萬元,詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的表22-23。

五、名詞解釋

1、機關(guān)運行經(jīng)費:是指各單位的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2、三公經(jīng)費:納入財政預(yù)算管理的三公經(jīng)費,是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。               

第二部分  單位預(yù)算公開表格

                  附件:岳陽縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局(匯總)預(yù)算公開表格

                                       岳陽縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局(匯總):2024年部門預(yù)算公開表.xlsx