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岳陽縣建筑市場服務中心2025年度單位預算
來源:岳陽縣住房和城鄉(xiāng)建設局   2025-01-16
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目錄

 

第一部分2025年單位預算說明

第二部分  單位預算公開表格

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預算分類匯總表(按政府預算經濟分類)

5、支出預算分類匯總表(按部門預算經濟分類)

6、財政撥款收支總表

7、一般公共預算支出表

8、一般公共預算基本支出表

9、一般公共預算基本支出表-人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)

10、一般公共預算基本支出表-人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)

11、一般公共預算基本支出表-人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)

12、一般公共預算基本支出表-人員經費(對個人和家庭的補助)(按部門預算經濟分類)

13、一般公共預算基本支出表-公用經費(商品和服務支出)(按政府預算經濟分類)

14、一般公共預算基本支出表-公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)

15、一般公共預算三公經費支出表

16、政府性基金預算支出表

17、政府性基金預算支出分類匯總表(按政府預算經濟分類)

18、政府性基金預算支出分類匯總表(按部門預算經濟分類)

19、國有資本經營預算支出表

20、財政專戶管理資金預算支出表

21、專項資金預算匯總表

22、項目支出績效目標表

23、部門整體支出績效目標表

注:以上單位預算公開報表中,空表表示本單位無相關收支情況。


第一部分2025年單位預算說明

 

一、單位基本概況

(一)職能職責

岳陽縣建筑服務全縣建筑場施業(yè)管理,建筑工程報,建筑施工安全監(jiān)督,業(yè);鹦袠I(yè)管理。

(二)機構設置

岳陽縣建筑服務中心屬岳陽縣住房和城鄉(xiāng)建二級機構,科級單位。岳陽縣建設工程價服務中,岳陽縣建筑工程安全監(jiān)督站合署辦公,實行一機構、三個名稱。

本單位實有職工人數17人,內設股室6個:辦公、財務、建筑工程安全監(jiān)督站、設市管理、設工程價服務中、設工程交。

二、單位收支總體情況

(一)收入預算

包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入,以及經營收入、事業(yè)收入等單位資金。2025年本單位收入預算359.71萬元,其中,一般公共預算撥款359.71萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算撥款0萬元,財政專戶管理資金0萬元,上級補助收入0萬元,事業(yè)單位經營收入0萬元,上年結轉0.00萬元(數據來源見表2)。需要說明的是本單位2025年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開的附件16-18(政府性基金預算)、19(國有資本經營預算)、20表(財政專戶管理資金預算)均為空。本單位收入較去年增加14.1萬元,主要是因為安全監(jiān)管工作度加,相增加安全監(jiān)督工作經費。

(二)支出預算

2025年本單位支出預算359.71萬元,其中,會保障和業(yè)支出18.52萬元;衛(wèi)健康支出10.35萬元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出317.76萬元;房保障支出13.08萬元;(數據來源見表6)。支出較去年增加14.1萬元,其中基本支出為206.78萬元,同比上年增加13.92萬元;項目支出152.93,同比上年增加0.18萬元;局С鲚^上年增加主要是因為人員經費增加,項目支出增加主要是因為安全監(jiān)管工作力度加強,相應增加安全監(jiān)督工作經費(數據來源見表7)。

三、一般公共預算撥款支出預算

2025年一般公共預算撥款支出預算359.71萬元,其中會保障和業(yè)支出科目18.52萬元,占5.15%衛(wèi)健康支出科目支出10.35萬元,占2.88%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出科目支出317.76萬元,占88.34%;住房保障支出科目支出13.08萬元,占3.63%;具體安排情況如下:

(一)基本支出:2025年基本支出年初預算數為206.78萬元(數據來源見表5),是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經費。

(二)目支出:2025年目支出年初算數152.93萬元(數據來源5),是指完成特定行政工作任或事業(yè)發(fā)展目發(fā)生的支出,包括有關業(yè)務工作經費、運行維護經費等。其中:安全監(jiān)督經費10.5萬元,主要用于2025年度建筑施工安全監(jiān)等方面;額補70.6萬元,主要用于建筑場監(jiān)督管理的工作經費;建筑市務經費71.83萬元,主要用于部門為完成建筑市其他工作所發(fā)生的支出等方面。

四、政府性基金預算支出

2025年政府性基金預算撥款支出預算0萬元,2025年度本單位無政府性基金安排的支出,所以公開的附件16-18(政府性基金預算)為空。。

五、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費

本單位2025年機關運行經費當年一般公共預算撥款31.68萬元(數據來源見表14),比上一年增加11.4萬元,增加56.21%。主要原因公用運行經費增加。

(二)“三公”經費預算

本單位2025年“三公”經費預算數0.80萬元(數據來源見表15),其中,公務接待費0.08萬元,因公出國(境)費0.00萬元,公務用車購置及運行費0.00萬元,其中公務用車購置費0.00萬元,公務用車運行費0.00萬元。比上一年增加0.03萬元,增加0.04%,增加的主要原因是組織人員參加安全示范觀摩工程項目活動增加。

(三)一般性支出情況

本單位2025年會議費預算0.00萬元(數據來源見表14會議費+培訓費),2025年度本單位未計劃安排會議、培訓、未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。

政府采購情況

本單位2025年政府采購預算總額12.15萬元,其中工程類0萬元,物類8.73萬元,服務類3.42萬元。

(五)國有資產占有使用及新增資產配置情況

截至上一年12月底,本單位共有車輛0輛,其中領導干部用車0輛,一般公務用車0輛,其他用車0輛。單位價50萬元以上通用設備0,單位價100萬元以上專用設備0。

2025年度本單位未計劃處置或新增車輛、設備等。

(六)預算績效目標說明

本單位所有支出實行績效目標管理。納入2025年單位整體支出績效目標的金額為359.71萬元,其中,基本支出206.78萬元,項目支出152.93萬元,詳見文尾附表中單位預算公開表格的表22-23。

五、名詞解釋

1、機關運行經費:是指各單位的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費:納入財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

 

第二部分單位預算公開表格

附件:岳陽縣建筑市場中心單位預算公開表格

岳陽縣建筑市場服務中心:2025年部門預算公開表.xlsx