岳陽縣交通工程質(zhì)量和安全監(jiān)督管理站2022年度預算公開
目錄
第一部分 交通工程質(zhì)量和安全監(jiān)督管理站2022年部門預算說明
一、部門基本概況
。ㄒ唬┞毮苈氊
。ǘC構(gòu)設置
二、部門預算單位構(gòu)成
三、單位收支總體情況
。ㄒ唬┦杖腩A算
。ǘ┲С鲱A算
四、一般公共預算撥款支出預算
。ㄒ唬┗局С
(二)項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
。ㄒ唬C關運行經(jīng)費
。ǘ叭苯(jīng)費預算
(三)一般性支出情況
。ㄋ模┱少徢闆r
(五)國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
。╊A算績效情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表((按政府預算經(jīng)濟分類)
5、支出預算分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)
6、財政撥款收支總表(按部門預算經(jīng)濟分類)
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)
10、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)
11、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經(jīng)濟分類)
12、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按部門預算經(jīng)濟分類)
13、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)
14、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)
15、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出公開表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表 (按政府預算經(jīng)濟分類)
18、政府性基金預算支出分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)
19、國有資本經(jīng)營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、其他項目支出績效目標表
23、部門整體支出績效目標表
注:以上部門預算報表中,空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 交通工程質(zhì)量和安全監(jiān)督管理站2022年部門預算說明
一、部門基本概況
(一)職能職責
1、貫徹執(zhí)行國家、省、市、縣有關交通工程質(zhì)量和安全監(jiān)督工作的法律法規(guī)和方針政策。
2、承擔全縣交通工程質(zhì)量和安全監(jiān)督方面的事務性工作。
3、承擔全縣交通工程項目施工、監(jiān)理、檢測等從業(yè)人員的信用評價初審方面的事務性工作,協(xié)助上級行業(yè)部門進行交通工程質(zhì)量和安全監(jiān)督相關方面的事務性工作。
4、負責受理工程質(zhì)量的舉報、投訴,承擔依法對交通工程質(zhì)量監(jiān)督檢查的事務性工作;承擔受監(jiān)交通工程項目交竣工質(zhì)量檢測相關事務性工作。
5、參與調(diào)查違反交通工程質(zhì)量和安全監(jiān)督規(guī)定行為的事務性工作。
6、完成上級主管部門交辦的其他事務性工作。
。ǘC構(gòu)設置
交通工程質(zhì)量和安全監(jiān)督管理站屬正股級事業(yè)單位,無內(nèi)設機構(gòu),現(xiàn)有全額撥款事業(yè)編制10名,其中站長1名,副站長1名。
二、部門預算單位構(gòu)成
本部門沒有所屬二級機構(gòu),因此本年度部門預算僅為本級部門預算。
三、單位收支總體情況
。ㄒ唬┦杖腩A算
包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年年初預算數(shù)106.23萬元,其中,一般公共預算撥款106.23萬元(經(jīng)費撥款106.23萬元)。收入比上年減少了10.72萬元。減少原因主要是人員調(diào)出減少了經(jīng)費開支。
。ǘ┲С鲱A算
2022年年初預算數(shù)106.23萬元,其中社會保障和就業(yè)支出9.68萬元,衛(wèi)生健康支出4.84萬元,交通運輸支出84.88萬元,住房保障支出6.83萬元。支出較上年減少了10.72萬元,其中基本支出減少10.72萬元;局С鰷p少的原因主要是人員調(diào)出減少了經(jīng)費開支。
四、一般公共預算撥款支出
2022年本部門一般公共預算撥款支出預算106.23萬元,其中:社會保障和就業(yè)支出9.68萬元,占9.11%;衛(wèi)生健康支出4.84萬元,占4.56%;交通運輸支出84.88萬元,占79.90%;住房保障支出6.83萬元,占6.43%。具體安排情況如下:
。ㄒ唬┗局С
2022年本部門基本支出預算數(shù)為106.23萬元,是指為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費,其中:工資福利支出100.83萬元、一般商品和服務支出5.4萬元。
。ǘ╉椖恐С
2022年本部門項目支出預算數(shù)為0。
五、政府性基金預算支出
2022年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
。ㄒ唬C關運行經(jīng)費
本年度機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款5.4萬元,比上年減少1.08萬元,降低了16.67%,主要原因是:人員調(diào)出減少了經(jīng)費開支。
(二)“三公”經(jīng)費預算
本年度“三公”經(jīng)費預算數(shù)0.45萬元,其中,公務接待費0.45萬元,因公出國(境)費0 萬元,公務用車購置及運行費0 萬元(其中,公務用車購置費0 萬元,公務用車運行費0 萬元),與上年持平。
。ㄈ┮话阈灾С銮闆r
2022年本部門會議費預算0萬元,擬召開0會議,人數(shù)0人,內(nèi)容無;培訓費預算0.32萬元,擬開展2次培訓,人數(shù)20人,內(nèi)容為交通工程質(zhì)量和安全相關業(yè)務;未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動,經(jīng)費預算0萬元。
。ㄋ模┱少徢闆r
2022年本部門政府采購預算總額0萬元,其中,貨物類采購預算0萬元;工程類采購預0萬元;服務類采購預算0萬元。
。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至2021年12月底,本部門共有公務用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。2022年擬新增配置公務用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。
(六)預算績效目標說明
本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為106.23萬元,其中基本支出106.23萬元,項目支出0萬元。整體支出績效目標、項目支出績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費:納入省財政預算管理的“三公“經(jīng)費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2022年部門預算表