岳陽縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局系統(tǒng)2019年度
縣直部門預算公開
目錄
第一部分 岳陽縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局系統(tǒng)2019年部門預算說明
一、部門基本概況
(一)職能職責
(二)機構(gòu)設(shè)置
二、部門預算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
(一)收入預算
(二)支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
(一)基本支出
(二)項目支出
五、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費
(二)“三公”經(jīng)費預算
(三)政府采購情況
(四)國有資產(chǎn)占有使用情況
(五)重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
六、名詞解釋
第二部分 部門預算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表(分類)
五、部門支出總表(按政府預算經(jīng)濟分類)
六、工資福利支出預算表
七、工資福利支出(按政府預算經(jīng)濟分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預算表
九、一般商品和服務(wù)支出預算(按政府預算)
十、對個人和家庭的補助支出預算表
十一、對個人和家庭的補助支出預算表(按政府預算)、
十二、財政撥款收支總表
十三、一般預算撥款支出預算表
十四、一般預算撥款基本支出預算表
十五、一般預算撥款——工資福利支出預算表
十六、一般預算撥款——工資福利支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
十七、一般預算撥款——一般商品和服務(wù)支出預算表
十八、一般預算撥款——一般商品和服務(wù)支出預算表(按政府預算)
十九、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表
二十、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表(按政府預算)
二十一、支出預算項目明細表
二十二、政府性基金撥款支出預算表
二十三、政府性基金撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表
二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
二十六、經(jīng)費撥款支出預算表
二十七、經(jīng)費撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
二十八、2019年“三公”經(jīng)費預算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表
三十、財政支出項目預算績效目標申報表
第一部分 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2019年部門預算說明
一、部門基本概況
(一)職能職責
①負責全縣農(nóng)業(yè)、農(nóng)村工作的協(xié)調(diào)和綜合工作,組織研究全縣農(nóng)業(yè)、農(nóng)村發(fā)展和改革中的問題,提出農(nóng)業(yè)、農(nóng)村發(fā)展和改革的政策建議,指導農(nóng)村改革發(fā)展工作。會同有關(guān)部門研究提出城鄉(xiāng)經(jīng)濟社會發(fā)展一體化體制機制改革的建議,指導協(xié)調(diào)縣域經(jīng)濟發(fā)展和新農(nóng)村建設(shè)。
②指導糧食等主要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn),組織落實促進糧食等主要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)發(fā)展的相關(guān)政策措施,會同有關(guān)部門指導農(nóng)業(yè)標準化、規(guī);a(chǎn)。
③承擔提升農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全水平的責任,依法開展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全風險評估,收集上報有關(guān)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全狀況信息,負責農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測。
④負責農(nóng)作物重大病蟲害防治,貫徹執(zhí)行國家、省植物防疫檢疫法律法規(guī)和政策。
⑤承擔農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)的責任。
⑥制定全縣農(nóng)業(yè)科研、農(nóng)技推廣的規(guī)劃、計劃和有關(guān)政策并指導實施。
⑦承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項。
(二)機構(gòu)設(shè)置
岳陽縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局為縣人民政府工作部門,加掛“中共岳陽縣委農(nóng)村工作辦公室”的牌子。機關(guān)共有160人,其中,在職91人,退休人員69人。內(nèi)設(shè)辦公室、人事股、計財股、法制股、糧油作物股、新農(nóng)村建設(shè)股等12個股室。下設(shè)岳陽縣農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法大隊、岳陽縣土壤肥料工作站、岳陽縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗檢測站、岳陽縣植保植檢站、岳陽縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站。管轄岳陽縣生態(tài)能源服務(wù)中心、岳陽縣農(nóng)業(yè)廣播電視學校、生豬定點屠宰管理辦公室、縣黃沙街茶葉示范場、縣原種場、縣農(nóng)業(yè)種子技術(shù)推廣站6個獨立核算的二級機構(gòu)。公車改革后機關(guān)保留2臺農(nóng)業(yè)執(zhí)法用車。
二、部門預算單位構(gòu)成
本預算為局機關(guān)以及縣生態(tài)能源服務(wù)中心、縣農(nóng)廣校、縣生豬定點屠宰管理辦公室、縣黃沙街茶葉示范場、縣原種場、縣農(nóng)業(yè)種子技術(shù)推廣站匯總預算。
三、部門收支總體情況
2019年部門預算包括本級預算和所含預算單位在內(nèi)的匯總情況。本單位2019年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒有使用政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開的附件22、23、24、25表均為空。
(一)收入預算
2019年年初預算數(shù)13,075.83萬元,比上年預算增加4,011.29萬元,增加30.6%,均為一般公共預算收入。
收入增加原因:人員增加及工資基數(shù)上浮,執(zhí)法監(jiān)管活動加強,以及上級專項的增加。
(二)支出預算
2019年年初預算數(shù)13,075.83萬元,比上年預算增加4,011.29萬元,增加30.6%;其中:機關(guān)工資福利支出1,830.53萬元比上年預算增加20.6萬元,增加1.17 %;公用經(jīng)費331.1萬元比上年預算減少19.8萬元,減少5.7%;項目支出10,899.2萬元比上年預算增加3,997萬元,增加38.1%
支出增減原因:機關(guān)工資福利的減少原因為系退休人員的增加;公用經(jīng)費的減少原因系節(jié)約開支所致;項目支出的增加原因系上級專項的增加所致。
四、一般公共預算撥款支出預算
2019年一般公共預算撥款收入13,075.83萬元,其中:基本支出2,161.63萬元,項目支出10,914.2萬元。比上年預算增加4,011.29萬元,增加30.6%,增加原因主要是上級專項的增加所致。
具體安排情況如下:
(一)基本支出
2019年年初預算數(shù)為2,161.63萬元,是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。其中:工資福利支出1,830.53萬元,一般商品和服務(wù)支出301.69萬元,對個人和家庭的補助29.41萬元。
(二)項目支出
2019年年初預算數(shù)為10,914.2萬元,其中:面源污染專項3,000萬元,高標準農(nóng)田建設(shè)項目4,000萬元,環(huán)境整治1,919萬元,糧食生產(chǎn)專項700萬元,18年畜禽資源化利用項目3處大型沼氣工程235.2萬元,生豬定點執(zhí)法經(jīng)費30萬元,定點屠宰環(huán)節(jié)病害豬無害化處理經(jīng)費50萬元,其他專項980萬元。
五、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費
本部門2019年機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款748.79萬元,(由于部分二級機構(gòu)2018年度預算單獨公示,農(nóng)業(yè)局系統(tǒng)未匯總,所以無上年數(shù)據(jù)比較。)
(二)“三公”經(jīng)費預算
本部門2019年“三公”經(jīng)費預算數(shù)47.4萬元,其中,公務(wù)接待費38.4萬元,比上年減少4.9萬元,下降12.76%,系嚴格執(zhí)行公務(wù)用車標準;因公出國(境)費0萬元,公務(wù)用車購置及運行費9 萬元,比上年減少6.52萬元,下降4.2%,系嚴格執(zhí)行公務(wù)用車標準(其中,公務(wù)用車購置費0萬元,公務(wù)用車運行費9萬元)。本單位本年度公務(wù)用車購置數(shù)為0輛,公務(wù)用車保有量2輛。
(三)政府采購情況
本部門2019年政府采購預算總額3,698.56萬元,其中工程類3,020 萬元,貨物類608.56萬元,服務(wù)類70 萬元。其中,授予中小企業(yè)的合同金額為378.56萬元,占政府采購支出總金額的比重為10.24%。
(四)國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2018年12月31日,匯總汽車賬面共7輛,均為公務(wù)用車,其中5輛已由國資委在公車改革中統(tǒng)一處置,實際保有農(nóng)業(yè)執(zhí)法車2臺;單價10萬元以上通用設(shè)備1臺(套),為機關(guān)院內(nèi)變壓器。2019年一般公共預算安排購置車輛0輛,單位價值10萬元以上的通用設(shè)備0臺。辦公用房使用情況:岳陽縣生態(tài)能源服務(wù)中心、岳陽縣農(nóng)業(yè)廣播電視學校、生豬定點屠宰管理辦公室在機關(guān)院內(nèi)辦公,其他三個二級機構(gòu)均獨立辦公。
(五)重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
整體支出目標主要有:抓好“安全”保供給,促進糧食等主要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn),確保農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全; 抓好“升級”促轉(zhuǎn)型,推進農(nóng)業(yè)品牌建設(shè),培育新型經(jīng)營主體,發(fā)展休閑農(nóng)業(yè);抓好“覆蓋”優(yōu)服務(wù),在全縣范圍推廣水稻集中育秧、病蟲害綠色防控、測土配方施肥等農(nóng)業(yè)生產(chǎn)新技術(shù);抓好“增量”強基礎(chǔ),加大農(nóng)業(yè)項目爭取力度,提升農(nóng)業(yè)生產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)施水平;抓好“統(tǒng)籌”惠民生,加大美麗鄉(xiāng)村建設(shè)、精準扶貧、爭項引資力度。
重點績效項目一個:農(nóng)村環(huán)境整治項目。該項目年度目標為對全縣所有農(nóng)村垃圾做到“減量化、資源化、無害化”處理,以達到美化鄉(xiāng)村環(huán)境,節(jié)約資源,建設(shè)農(nóng)村清潔家園的目標。
詳見文尾附表中部門預算公開表格的第29張表《整體支出績效目標表》,第30張表《項目支出績效目標表》。
六、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費:納入省財政預算管理的“三公“經(jīng)費,是指用一般公共預算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。