岳陽(yáng)縣水務(wù)局2018年度部門(mén)決算公開(kāi)
目 錄
第一部分 岳陽(yáng)縣水務(wù)局單位概況
1、部門(mén)主要職能及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
2、部門(mén)決算單位構(gòu)成
第二部分 岳陽(yáng)縣水務(wù)局2018年度部門(mén)決算公開(kāi)明細(xì)表
1、部門(mén)收支決算總表
2、部門(mén)收入決算總表
3、部門(mén)支出決算總表
4、部門(mén)財(cái)政撥款收支決算表
5、一般公共預(yù)算支出決算表
6、一般公共預(yù)算基本支出決算表
7、“三公”經(jīng)費(fèi)決算表
8、政府性基金決算支出表
(表格以附件形式上傳)
第三部分 岳陽(yáng)縣水務(wù)局2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說(shuō)明
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
岳陽(yáng)縣水務(wù)局2018年度部門(mén)決算公開(kāi)
第一部分 岳陽(yáng)縣水務(wù)局單位概況
一、主要職能及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
(一)、主要職能:
1、貫徹執(zhí)行中央、省有關(guān)水行政工作的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策;研究擬訂全縣水務(wù)工作的發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃,擬訂有關(guān)規(guī)范性文件并監(jiān)督實(shí)施。
2、統(tǒng)一管理水資源,組織擬訂全縣供水計(jì)劃、水量分配方案并監(jiān)督實(shí)施;組織有關(guān)國(guó)民經(jīng)濟(jì)總體規(guī)劃、城市規(guī)劃及重大建設(shè)項(xiàng)目中的水資源和防洪的論證工作;組織實(shí)施取水許可制度和水資源費(fèi)及其他水務(wù)方面規(guī)費(fèi)征管制度;發(fā)布全縣水資源信息;指導(dǎo)全縣水文工作。
3、按照國(guó)家和省、市資源與環(huán)境保護(hù)的有關(guān)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn),擬訂水資源保護(hù)規(guī)劃;組織水功能區(qū)的劃分;監(jiān)測(cè)江河湖庫(kù)的水量、水質(zhì),審定水域的納污能力,提出不同水功能區(qū)限制排污總量控制意見(jiàn)。
4、組織指導(dǎo)水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法;協(xié)調(diào)并仲裁部門(mén)之間和鄉(xiāng)鎮(zhèn)之間的水事糾紛。
5、負(fù)責(zé)全縣水利建設(shè)與管理工作;組織編制和負(fù)責(zé)審查大中型水利水電工程基建項(xiàng)目建議書(shū)、可行性報(bào)告和初步設(shè)計(jì)報(bào)告;組織重大水利科學(xué)研究和技術(shù)推廣;組織擬訂地方性水利行業(yè)技術(shù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和水利工程的規(guī)程、規(guī)范并監(jiān)督實(shí)施。
8、組織、指導(dǎo)全縣各類水利工程設(shè)施、水域及其岸線的管理與保護(hù);組織指導(dǎo)江河、湖泊、水庫(kù)、河口灘涂的治理和開(kāi)發(fā);組織建設(shè)和指導(dǎo)管理具有控制性的或跨鄉(xiāng)鎮(zhèn)的重要水利工程;組織指導(dǎo)水庫(kù)、水電站大壩等安全監(jiān)管。
9、承擔(dān)縣防汛抗旱指揮部的工作,組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、指導(dǎo)全縣城鄉(xiāng)防洪、排澇、抗旱工作,對(duì)各堤垸和主要河流及重要水利工程實(shí)施防汛抗旱調(diào)度。
10、指導(dǎo)農(nóng)村水利工作;組織協(xié)調(diào)農(nóng)田水利基本建設(shè),農(nóng)村水電電氣化和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供水工作;指導(dǎo)節(jié)水灌溉和農(nóng)村飲水工作;對(duì)大中型水電站建設(shè)的選址、庫(kù)容規(guī)劃提出意見(jiàn)。
11、組織全縣水土保持工作;研究制訂水土保持工程措施規(guī)劃,組織水土流失的監(jiān)測(cè)和綜合防治。
12、負(fù)責(zé)全縣水利行業(yè)的科技教育、普及和對(duì)外合作工作;負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)和所屬單位的黨群工作、紀(jì)檢監(jiān)察、人事勞資、機(jī)構(gòu)編制等工作;指導(dǎo)全縣水務(wù)行業(yè)隊(duì)伍建設(shè)。
13、承辦縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。
(二)、機(jī)構(gòu)設(shè)置
局機(jī)關(guān)本級(jí)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)8個(gè):辦公室、財(cái)務(wù)股、規(guī)劃計(jì)劃股、水利股、人事股、安全質(zhì)量監(jiān)督股、政策法規(guī)股、紀(jì)檢監(jiān)察室。二級(jí)機(jī)構(gòu)13個(gè): 岳陽(yáng)縣防汛抗旱指揮部辦公室、岳陽(yáng)縣水利建設(shè)項(xiàng)目管理中心、岳陽(yáng)縣水政監(jiān)察大隊(duì)、岳陽(yáng)縣農(nóng)村安全飲水水質(zhì)檢測(cè)中心、岳陽(yáng)縣岳坊水庫(kù)管理所、岳陽(yáng)縣大坳水庫(kù)管理所、岳陽(yáng)縣中洲垸洲堤垸管理所、岳陽(yáng)縣新墻水庫(kù)管理所、岳陽(yáng)縣鐵山渠道管理所、岳陽(yáng)縣云段水庫(kù)管理所、岳陽(yáng)縣水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)院、岳陽(yáng)縣天澤監(jiān)理有限公司、湖南巴陵水利水電建筑工程有限公司9個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)獨(dú)立核算,其余的4個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)由水務(wù)局局機(jī)關(guān)統(tǒng)一核算。
二、部門(mén)決算單位構(gòu)成
我局系統(tǒng)財(cái)政預(yù)算內(nèi)單位共有干部職工540人,其中實(shí)有在職干部職工370人,離退人員170人;行政編制人員17名,工勤人員2人,事業(yè)編制人員236名,自籌人員14人,編外人員共101人。
從預(yù)算單位購(gòu)成看,納入2018年水務(wù)局部門(mén)決算編制范圍包含:1、水務(wù)局機(jī)關(guān)本級(jí);2、納入局機(jī)關(guān)核算的二級(jí)機(jī)構(gòu)4個(gè),分別是岳陽(yáng)縣防汛抗旱指揮部辦公室、岳陽(yáng)縣水利建設(shè)項(xiàng)目管理中心、岳陽(yáng)縣水政監(jiān)察大隊(duì)、岳陽(yáng)縣農(nóng)村安全飲水水質(zhì)檢測(cè)中心;3、財(cái)政預(yù)算內(nèi)財(cái)務(wù)獨(dú)立核算的二級(jí)機(jī)構(gòu)6個(gè),分別是岳陽(yáng)縣岳坊水庫(kù)管理所、岳陽(yáng)縣大坳水庫(kù)管理所、岳陽(yáng)縣中洲垸洲堤垸管理所、岳陽(yáng)縣新墻水庫(kù)管理所、岳陽(yáng)縣鐵山渠道管理所、岳陽(yáng)縣云段水庫(kù)管理所。因此2018年度水務(wù)局部門(mén)決算公示為水務(wù)系統(tǒng)財(cái)政預(yù)算內(nèi)單位的匯總公示。
第二部分 岳陽(yáng)縣水務(wù)局2018年度部門(mén)決算公開(kāi)明細(xì)表
1、部門(mén)收支決算總表
2、部門(mén)收入決算總表
3、部門(mén)支出決算總表
4、部門(mén)財(cái)政撥款收支決算表
5、一般公共預(yù)算支出決算表
6、一般公共預(yù)算基本支出決算表
7、“三公”經(jīng)費(fèi)決算表
8、政府性基金決算支出表
(見(jiàn)附件)
第三部分 岳陽(yáng)縣水務(wù)局2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況
2018年度收、支總計(jì)13,969.91萬(wàn)元,與2017年相比,收、支總計(jì)增加1494.53萬(wàn)元,增長(zhǎng)11.98%。增加的主要因素是上級(jí)專項(xiàng)投資增加、工資津補(bǔ)貼的提標(biāo)等原因。
二、收入決算情況說(shuō)明
2018年收入13,969.91萬(wàn)元,其中:一般公共預(yù)算撥款收入13136.03萬(wàn)元,比上年增加12.95%。占本年總收入94.03%。增加的主要因素是上級(jí)專項(xiàng)投資增加、工資津補(bǔ)貼的提標(biāo)等.事業(yè)收入471.58萬(wàn)元,比上年增加70.07%。占本年總收入3.38%。其他收入362.3萬(wàn)元,比上年增加4.99%。占本年總收入2.59%。
三、支出決算情況說(shuō)明
本年支出合計(jì)13,969.91萬(wàn)元,其中:基本支出4,963.46萬(wàn)元,占本年總支出35.53%。項(xiàng)目支出9006.45萬(wàn)元,占本年總支出64.47%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況2018年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)13136.03萬(wàn)元,與2017年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加1283.03萬(wàn)元,增長(zhǎng)10.82%。增加的主要因素是上級(jí)專項(xiàng)投資增加、工資津補(bǔ)貼的提標(biāo)。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)一般公共預(yù)算撥款支出總體情況
2018年度財(cái)政撥款支出13136.03萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的94.03%。與2017年度相比,比上年增加1506萬(wàn)元,增加12.95%。增加的主要因素是項(xiàng)目投資支出增加、工資津補(bǔ)貼的提標(biāo)等原因。
(二)一般公共預(yù)算撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
一般公共預(yù)算撥款支出13136.03萬(wàn)元,主要用于以下方面:社會(huì)保障和就業(yè)支出17.76萬(wàn)元,占0.14%。節(jié)能環(huán)保支出122萬(wàn)元,占0.93%。城鄉(xiāng)社區(qū)支出85萬(wàn)元,占0.65%。農(nóng)林水支出12863.07萬(wàn)元,占97.92%。其他支出48.2萬(wàn)元,占0.37%。
(三)一般公共預(yù)算撥款支出決算具體情況
2018年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為11256.20萬(wàn)元,支出決算為13,136.03萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的116.70%。支出決算大于年初預(yù)算的主要原因是:上級(jí)專項(xiàng)資金投資支出增加、工資津補(bǔ)貼的提標(biāo)等。
按經(jīng)濟(jì)分類:工資福利支出2813.81萬(wàn)元,比上年增加49.77%。商品和服務(wù)支出1377.64萬(wàn)元,比上年增加530.35%。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助33.35萬(wàn)元,比上年減少73.5%。其他資本性支出0.27萬(wàn)元,比上年減少79.75%。項(xiàng)目支出8910.97萬(wàn)元,比上年減少5.26%。其中:基本建設(shè)支出8910.97萬(wàn)元,比上年減少4.61%。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
岳陽(yáng)縣水務(wù)局2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出4,225.06萬(wàn)元。其中:
人員經(jīng)費(fèi)2847.16萬(wàn)元,主要包括:按國(guó)家規(guī)定支出的基本工資、津貼補(bǔ)貼、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出;
公用經(jīng)費(fèi)1377.9萬(wàn)元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、其他資本性支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。
2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算數(shù)為21.15萬(wàn)元,支出決算數(shù)為20.9萬(wàn)元,完成預(yù)算的98.82%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因我單位按照中央、省委、省政府等要求,厲行節(jié)約,繼續(xù)嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算數(shù)為6.47萬(wàn)元,占30.96%,單位本年度公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)為0輛,公務(wù)用車實(shí)際保有量1輛。公務(wù)接待費(fèi)決算數(shù)為14.42萬(wàn)元,占69%。公務(wù)接待435批次2304人次。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)比預(yù)算減少0.1萬(wàn)元,我單位按照中央、省委、省政府等要求,厲行節(jié)約,繼續(xù)嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2018年本單位沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
(一)、績(jī)效管理工作開(kāi)展情況
為落實(shí)績(jī)效評(píng)價(jià)工作,我局成立了績(jī)效評(píng)價(jià)工作領(lǐng)導(dǎo)小組。通過(guò)查閱資料,查看現(xiàn)場(chǎng),發(fā)放群眾滿意度調(diào)查問(wèn)卷等方式,對(duì)照自評(píng)得分表嚴(yán)格按要求逐項(xiàng)打分,開(kāi)展自評(píng)工作。各項(xiàng)目在建設(shè)初期,項(xiàng)目法人組織編寫(xiě)了“岳陽(yáng)市岳陽(yáng)縣水利工程項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理制度”、“岳陽(yáng)市岳陽(yáng)縣水利工程安全生產(chǎn)監(jiān)督管理制度”、“岳陽(yáng)市岳陽(yáng)縣水利工程施工進(jìn)度監(jiān)督制度”、“岳陽(yáng)市岳陽(yáng)縣水利工程質(zhì)量管理制度”等項(xiàng)目管理辦法。在施工過(guò)程中嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量、進(jìn)度、安全、資金等相關(guān)管理辦法,在整個(gè)項(xiàng)目施工期做到了質(zhì)量合格、進(jìn)度保證、安全可靠、資金安全的目標(biāo)。并根據(jù)《湖南省水利廳 財(cái)政廳關(guān)于印發(fā)〈湖南省2018年度中央財(cái)政水利發(fā)展資金績(jī)效評(píng)價(jià)工作實(shí)施方案〉的通知》要求,保質(zhì)保量做好自評(píng)工作。
(二)、績(jī)效評(píng)價(jià)完成情況
今年來(lái),在縣委、縣政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下,縣水務(wù)局防汛抗旱工作完美收官;重點(diǎn)工程強(qiáng)力推進(jìn),完成了縣城防洪閉合圈一期、新墻河流域新修堤防工程汛期前全面完工;新啟動(dòng)了麻塘垸城市防洪北閘電排工程,東紅水庫(kù)等十座小二型水庫(kù)除險(xiǎn)加固均已陸續(xù)開(kāi)工,其中榮家灣鎮(zhèn)牛皋水庫(kù)、立山水庫(kù)于汛前提前啟動(dòng)并已完工。生態(tài)水利工程方面,完成了羅水河步仙鄉(xiāng)段治理工程、毛田河綜合治理;啟動(dòng)了常家大屋河中小河流治理,鐵山水庫(kù)生態(tài)環(huán)境治理項(xiàng)目月田蔣家灣河、毛田八斗河治理;長(zhǎng)江澇區(qū)排澇能力建設(shè)項(xiàng)目楊柳、古港電排已建成,三合垸五星電排已開(kāi)工;實(shí)施了鐵山庫(kù)區(qū)生態(tài)環(huán)境整治崩崗項(xiàng)目。民生水利工程方面,完成了2017年水利秋冬春修工程,啟動(dòng)了2018年水利秋冬修。大坳灌區(qū)建設(shè)與節(jié)水改造工程、1500畝高效節(jié)水灌溉項(xiàng)目、小型農(nóng)田水利建設(shè)項(xiàng)目、洞庭湖區(qū)三年行動(dòng)溝渠疏浚項(xiàng)目已全面啟動(dòng)建設(shè),工程完工將可改善1.2萬(wàn)畝農(nóng)田的灌溉。河湖水域管理全面加強(qiáng),全縣18條縣管河湖“一河一策”已全部編制完成,正按程序報(bào)批。切實(shí)落實(shí)省、市總河長(zhǎng)令和指令。各項(xiàng)工作均得到了較好的落實(shí)。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)(事業(yè))運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2018年岳陽(yáng)縣水務(wù)局機(jī)關(guān)(事業(yè))運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算470.84萬(wàn)元。比2017年增加123.08萬(wàn)元,主要原因是增加了河長(zhǎng)制管理前期工作經(jīng)費(fèi)、文明創(chuàng)建工作經(jīng)費(fèi)、黨建工作經(jīng)費(fèi)等。
(二)政府采購(gòu)支出情情況
本年度政府采購(gòu)計(jì)劃采購(gòu)總額6503.47萬(wàn)元,其中:貨物3.47萬(wàn)元;工程6500.00萬(wàn)元;本年度政府采購(gòu)實(shí)際采購(gòu)總額6277.46萬(wàn)元,其中:貨物1.46萬(wàn)元;工程6276.00萬(wàn)元;政府采購(gòu)總額中授予中小企業(yè)的合同金額為3011.11萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總金額47.97%。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占有情況
本單位年末共有車輛3輛,實(shí)際保有車輛1臺(tái)為防汛抗旱生產(chǎn)專用車,其余2臺(tái)車輛已車改未處置。年末無(wú)單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備。年末無(wú)單價(jià)100萬(wàn)元以上通用設(shè)備。
第四部分 名詞解釋
財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
社會(huì)保障和就業(yè)支出(類):是指用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休,指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。
節(jié)能環(huán)保支出(類):是指用于節(jié)能環(huán)保支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類):是指用于城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。農(nóng)林水支出(類):是指用于農(nóng)林水事務(wù)支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)?
政府采購(gòu) :就是指國(guó)家各級(jí)政府為從事日常的政務(wù)活動(dòng)或?yàn)榱藵M足公共服務(wù)的目的,利用國(guó)家財(cái)政性資金和政府借款購(gòu)買(mǎi)貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過(guò)程,而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過(guò)程及采購(gòu)管理的總稱,是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度。
工資福利支出:反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資;機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資;各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見(jiàn)習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資;軍隊(duì)(武警)軍官、文職干部的職務(wù)(專業(yè)技術(shù)等級(jí)
津貼補(bǔ)貼:反映經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。
獎(jiǎng)金:反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。
伙食補(bǔ)助費(fèi):反映單位發(fā)給職工的伙食補(bǔ)助費(fèi),如誤餐補(bǔ)助等。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),不在此科目反映。
職業(yè)年金繳費(fèi):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費(fèi),不在此科目反映。職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。其他社會(huì)保障繳費(fèi):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi),殘疾人就業(yè)保障金,軍隊(duì)(含武警)為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。
住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。醫(yī)療費(fèi):反映未參加醫(yī)療保險(xiǎn)單位的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)和單位按規(guī)定為職工支出的其他醫(yī)療費(fèi)用。
其他工資福利支出:反映上述項(xiàng)目未包括的人員支出,如各種加班工資、病假兩個(gè)月以上期間的人員工資、編制外長(zhǎng)期聘用人員,公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)后給予的一次性補(bǔ)貼等。
商品和服務(wù)支出:反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。
辦公費(fèi):反映單位購(gòu)買(mǎi)按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書(shū)報(bào)雜志等支出。
印刷費(fèi):反映單位的印刷費(fèi)支出。
咨詢費(fèi):反映單位咨詢方面的支出。
水費(fèi):反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。
電費(fèi):反映單位的電費(fèi)支出。
郵電費(fèi):反映單位開(kāi)支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。
物業(yè)管理費(fèi):反映單位開(kāi)支的辦公用房以及未實(shí)行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費(fèi),包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。
差旅費(fèi):反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。
維修(護(hù))費(fèi):反映單位日常開(kāi)支的固定資產(chǎn)(不包括車船等交通工具)修理和維護(hù)費(fèi)用,網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用,以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。
租賃費(fèi):反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網(wǎng)以及其他設(shè)備等方面的費(fèi)用。
會(huì)議費(fèi):反映會(huì)議中按規(guī)定開(kāi)支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
培訓(xùn)費(fèi):反映除因公出國(guó)(境)培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
公務(wù)接待費(fèi):反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。
勞務(wù)費(fèi):反映支付給單位和個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用,如臨時(shí)聘用人員、鐘點(diǎn)工工資,稿費(fèi)、翻譯費(fèi),評(píng)審費(fèi)等。
委托業(yè)務(wù)費(fèi):反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費(fèi)。
工會(huì)經(jīng)費(fèi):反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi):反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。
其他交通費(fèi)用:反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼,租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用,飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
其他商品和服務(wù)支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國(guó)內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來(lái)訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助:反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
撫恤金:反映按規(guī)定開(kāi)支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金,傷殘人員的撫恤金,離退休人員等其他人員的各項(xiàng)撫恤金。
生活補(bǔ)助:反映按規(guī)定開(kāi)支的優(yōu)撫對(duì)象定期定量生活補(bǔ)助費(fèi),退役軍人生活補(bǔ)助費(fèi),行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補(bǔ)助,因公負(fù)傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補(bǔ)助費(fèi),長(zhǎng)期贍養(yǎng)人員補(bǔ)助費(fèi),由于國(guó)家實(shí)行退耕還林禁牧舍飼政策補(bǔ)償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出,對(duì)農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人的補(bǔ)助費(fèi)。
醫(yī)療費(fèi):反映行政事業(yè)單位在職職工、離退休人員的醫(yī)療費(fèi),軍隊(duì)移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費(fèi),學(xué)生醫(yī)療費(fèi),優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助,以及按國(guó)家規(guī)定資助農(nóng)民參加新型農(nóng)村合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)居民參加城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)的支出和對(duì)城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。
獎(jiǎng)勵(lì)金:反映政府各部門(mén)的獎(jiǎng)勵(lì)支出,如對(duì)個(gè)體私營(yíng)經(jīng)濟(jì)的獎(jiǎng)勵(lì)、計(jì)劃生育目標(biāo)責(zé)任獎(jiǎng)勵(lì)、獨(dú)生子女父母獎(jiǎng)勵(lì)等。
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出:反映未包括在上述科目的對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出,如嬰幼兒補(bǔ)貼、職工探親旅費(fèi)、退職人員及隨行家屬路費(fèi)、符合條件的退役回鄉(xiāng)義務(wù)兵一次性建房補(bǔ)助、符合安置條件的城鎮(zhèn)退役士兵自謀職業(yè)的一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助費(fèi)、對(duì)農(nóng)戶的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)補(bǔ)貼、保障性住房房租補(bǔ)貼。
其他資本性支出:反映發(fā)展與改革部門(mén)以外的其他部門(mén)安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn),以及購(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
辦公設(shè)備購(gòu)置:反映用于購(gòu)置并按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出,以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。