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岳陽縣水資源與水土保持監(jiān)測中心2022年度部門預算公開
來源:水利局   2021-11-19
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  岳陽縣水資源與水土保持監(jiān)測中心2022年度部門預算公開

  

  目   錄

  第一部分  部門預算說明

  一、部門基本概況

  (一)職能職責

  (二)機構設置

  二、部門預算單位構成

  三、部門收支總體情況

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  四、一般公共預算撥款支出

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  五、政府性基金預算支出

  六、其他重要事項的情況說明

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  (三)一般性支出情況

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  (五)國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

 。╊A算績效情況說明

  七、名詞解釋

  第二部分  部門預算公開表格

  一、部門收支總表

  二、部門收入總表

  三、部門支出總表

  四、部門支出總表(按政府預算經(jīng)濟分類)

  五、部門支出總表(按部門預算經(jīng)濟分類)

  六、財政撥款收支總表

  七、一般公共預算支出表

  八、一般公共預算基本支出表

  九、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)

  十、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)

  十一、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經(jīng)濟分類)

  十二、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按部門預算經(jīng)濟分類)

  十三、一般公共預算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)

  十四、一般公共預算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)

  十五、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

  十六、政府性基金預算支出表

  十七、政府性基金預算支出分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類)

  十八、政府性基金預算支出分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)

  十九、國有資本經(jīng)營預算表

  二十、財政專戶管理資金預算支出表

  二十一、專項資金預算匯總表

  二十二、其他項目支出績效目標表

  二十三、部門整體支出績效目標表

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  第一部分岳陽縣水資源與水土保持監(jiān)測中心2022年度部門預算公開說明

  一、部門基本概況

  (一) 職能職責

  本單位的主要職能職責是1.負責全縣水資源與水土保持動態(tài)監(jiān)測、調查、技術審查、編制水資源保護與水土保持規(guī)劃方案、擬訂全縣供水計劃、水量分配、儲量調查和監(jiān)測、負責全縣水資源費和水土保持行政事業(yè)性規(guī)費征收。2.負責對全縣范圍內涉砂涉礦企業(yè)及開發(fā)建設項目水土保持流失情況的巡查。3.承辦上級主管部門交辦的其他工作。

  (二) 機構設置

  本單位內設機構5個即:辦公室、財務組、收費組、監(jiān)測組、巡查組。本單位屬水利局的二級機構。共有干部職工74人,其中實有在職干部職工47人、退休人員27人;實有事業(yè)編制54人(其中40人為事業(yè)編制人員、14人為自收自支事業(yè)編)、編外人員13人。

  二、部門預算單位構成

  本單位只有本級,沒有其他預算單位,因此本單位預算僅含本級預算。

  三、部門收支總體情況

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  2022年本單位收入預算427.40萬元,其中,一般公共預算撥款427.40萬元。收入較上年增加9.20萬元,增加2.2%,主要是人員工資普調。

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  2022年本單位支出預算數(shù)427.40萬元,其中,社會保障和就業(yè)27.81萬元,衛(wèi)生健康11.44萬元,農林水372.00萬元,住房保障16.15萬元。支出較上年增加9.20萬元,增加2.2%。主要是因為人員工資普調。

  四、一般公共預算撥款支出

  2022年本單位一般公共預算撥款支出預算427.40萬元,其中,社會保障和就業(yè)27.81萬元,占6.51%,衛(wèi)生健康11.44萬元,占2.68%,農林水372.00萬元,占87.04%,住房保障16.15萬元,占3.77%。具體安排情況如下:

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  2022年本單位基本支出預算數(shù)為254.56萬元,是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。其中:工資福利支出241.60萬元,商品和服務支出12.96萬元。

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  2022年年初預算數(shù)為172.84萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等,其中:水土保持監(jiān)測經(jīng)費75萬元,主要用于水資源與水土保持監(jiān)測運行經(jīng)費;水土保持監(jiān)測定額補助84萬元,主要用于水土保持監(jiān)測定額補助;其他類支出13.83萬元,主要用于滿足經(jīng)費正常運轉。

  五、政府性基金預算支出

  2022年度本單位無政府性基金預算安排的支出。

  六、其他重要事項的情況說明

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  2022年的本單位機關運行經(jīng)費預算撥款12.96萬元,與上年預算持平,主要是因為我單位積極貫徹落實中央關于厲行節(jié)約的要求。

  (二)“三公”經(jīng)費預算

  2022年本單位“三公”經(jīng)費預算數(shù)為1.08萬元,其中,公務接待費1.08萬元,公務用車購置及運行費0萬元(其中,公務用車購置費 0萬元,公務用車運行費 0萬元),因公出國(境)費0萬元。2022年“三公”經(jīng)費預算與2021年持平,主要是因為我單位積極貫徹落實中央關于厲行節(jié)約的要求,從嚴控制公務接待行為。

  (三)一般性支出情況

  2022年本單位會議費預算0萬元,培訓費預算0萬元,擬舉辦等節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動,經(jīng)費預算0萬元。

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  2022年本單位政府采購預算總額0萬元,其中,貨物類采購預算0萬元;工程類采購預算0萬元;服務類采購預算0萬元。

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  截止2021年12月31日,本單位公務用車保有量0輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。2022年擬新增配置公務用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。

  (六)重點項目預算的績效目標及預算績效情況說明

  本單位所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為427.4萬元,其中,基本支出254.56萬元,項目支出172.84萬元,具體績效目標詳見報表。

  七、名詞解釋

  1、機關運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

  2、“三公”經(jīng)費:納入省財政預算管理的“三公“經(jīng)費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

  第二部分  預算公開表格

  岳陽縣水資源與水土保持監(jiān)測中心2022年度部門預算公開.xlsx