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岳陽(yáng)縣新墻水庫(kù)管理所2024年度單位預(yù)算
來(lái)源:水利局   2024-01-12
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岳陽(yáng)縣新墻水庫(kù)管理所2024

單位預(yù)算

 

目錄

 

第一部分  2024單位預(yù)算說(shuō)明

第二部分  單位預(yù)算公開(kāi)表格

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預(yù)算分類(lèi)匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

5、支出預(yù)算分類(lèi)匯總表(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

6、財(cái)政撥款收支總表

7、一般公共預(yù)算支出表

8一般公共預(yù)算基本支出表

9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

15、一般公共預(yù)算三公經(jīng)費(fèi)支出表

16、政府性基金預(yù)算支出表

17、政府性基金預(yù)算支出分類(lèi)匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

18、政府性基金預(yù)算支出分類(lèi)匯總表(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

20、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金預(yù)算支出表

21、專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

22、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

23、部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表

注:以上單位預(yù)算公開(kāi)報(bào)表中,空表表示本單位無(wú)相關(guān)收支情況。


第一部分  2024年單位預(yù)算說(shuō)明

 

一、單位基本概況

(一)職能職責(zé)

 1、負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)水利法規(guī)、政策的貫徹實(shí)施;

 2、負(fù)責(zé)庫(kù)區(qū)水資源的統(tǒng)一管理和保護(hù)工作;

 3、負(fù)責(zé)水庫(kù)大壩、引水工程、供水工程及庫(kù)區(qū)灌溉工程與附屬物的維護(hù)和管理工作。

     4、負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)防洪、抗旱、村鎮(zhèn)供水供水等。

 5、完成上級(jí)主管部門(mén)交辦的其他事務(wù)性工作。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

岳陽(yáng)縣新墻水庫(kù)管理所現(xiàn)有在職工部職工18人,離退人員2人。實(shí)有事業(yè)編制人員16人,自籌人員2人。內(nèi)設(shè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)4個(gè):綜合辦公室、財(cái)務(wù)室、工程管理室、水源保護(hù)室。

、單位收支總體情況

(一)收入預(yù)算

包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入,以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本單位收入預(yù)算113.58萬(wàn)元,其中,一般公共預(yù)算撥款113.58萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元,財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金0萬(wàn)元,上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。數(shù)據(jù)來(lái)源見(jiàn)表2。如該單位沒(méi)有基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金,則需注明本單位2024沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款和納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款收入,也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開(kāi)的附件16-18政府性基金預(yù)算、19國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算20財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金預(yù)算均為空。”)收入較去年增加2.41萬(wàn)元,主要是因?yàn)樵黾恿私煌ㄙM(fèi)用及人員調(diào)資。

(二)支出預(yù)算

2024年本單位支出預(yù)算113.58萬(wàn)元,其中,一般公共服務(wù)0萬(wàn)元,社會(huì)保障和就業(yè)支出12.72萬(wàn)元,衛(wèi)生健康支出4.83萬(wàn)元,農(nóng)林水支出89.92萬(wàn)元,住房保障支出6.11萬(wàn)元。類(lèi)級(jí)功能科目列出支出預(yù)算明細(xì),數(shù)據(jù)來(lái)源見(jiàn)表6支出較去年增加2.41萬(wàn)元,其中基本支出增加2.41萬(wàn)元,項(xiàng)目支出增加/減少0萬(wàn)元數(shù)據(jù)來(lái)源見(jiàn)表716、1920,將其基本支出、項(xiàng)目支出相加。其中基本支出較上年增加主要是因?yàn)閱T異動(dòng)增加了其他交通費(fèi)用及人員調(diào)資,項(xiàng)目支出無(wú)增加/減少。

三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2024一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算113.58萬(wàn)元,其中,一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元,占0%;社會(huì)保障和就業(yè)支出12.72萬(wàn)元,占11.20%,衛(wèi)生健康支出4.83萬(wàn)元,占4.25%,農(nóng)林水支出89.92萬(wàn)元,占79.17%,住房保障支出6.11萬(wàn)元,占5.38%。數(shù)據(jù)來(lái)源見(jiàn)表7,按類(lèi)級(jí)功能科目說(shuō)明每大類(lèi)功能科目下的金額和比例)具體安排情況如下:

(一)基本支出2024年基本支出年初預(yù)算數(shù)為91.78萬(wàn)元數(shù)據(jù)來(lái)源見(jiàn)表5,是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

(二)項(xiàng)目支出:2024項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為21.8萬(wàn)元數(shù)據(jù)來(lái)源見(jiàn)表5,是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)。其中:業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元,主要用于……等方面;運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元,主要用于……等方面。沒(méi)項(xiàng)目的也需要注明2024年度本單位無(wú)項(xiàng)目預(yù)算。

、政府性基金預(yù)算支出

2024年政府性基金預(yù)算撥款支出預(yù)算0萬(wàn)元,其中……數(shù)據(jù)來(lái)源見(jiàn)表16按類(lèi)級(jí)功能科目說(shuō)明每大類(lèi)功能科目下的金額和比例。沒(méi)有政府性基金預(yù)算的也需要注明2024年度本單位無(wú)政府性基金安排的支出所以公開(kāi)的附件16-18政府性基金預(yù)算為空。

、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

本單位2024機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款5.33萬(wàn)元數(shù)據(jù)來(lái)源見(jiàn)表14,比上一年增加0.47萬(wàn)元,增加9.67%。主要原因是增加其他交通費(fèi)用0.47萬(wàn)元。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

本單位2024“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0.41萬(wàn)元數(shù)據(jù)來(lái)源見(jiàn)表15,其中,公務(wù)接待費(fèi)0.41萬(wàn)元,因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元,其中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元。比上一年增加/減少0萬(wàn)元,增加/降低0%,主要原因......。

(三)一般性支出情況

本單位2024年會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元數(shù)據(jù)來(lái)源見(jiàn)表14會(huì)議費(fèi)+培訓(xùn)費(fèi),擬召開(kāi)0次會(huì)議,人數(shù)0人,內(nèi)容為……;培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0.29萬(wàn)元,擬開(kāi)展1次培訓(xùn),人數(shù)15人,內(nèi)容為單位在編人員培訓(xùn);計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)0萬(wàn)元。(沒(méi)有計(jì)劃的注明2024年度本單位未計(jì)劃安排會(huì)議、培訓(xùn),未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)

(四)政府采購(gòu)情況

本單位2024政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元,其中工程類(lèi)0萬(wàn)元,貨物類(lèi)0萬(wàn)元,服務(wù)類(lèi)0萬(wàn)元。(沒(méi)有政府采購(gòu)預(yù)算的也需要說(shuō)明2024年度本單位未安排政府采購(gòu)預(yù)算!

(五)國(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

截至上一年12月底,本單位共有車(chē)XX輛,其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)XX輛,一般公務(wù)用車(chē)XX輛,其他用車(chē)XX輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備XX臺(tái),單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備XX臺(tái)。

2024報(bào)廢處置公務(wù)用車(chē)XX輛,擬新增配置車(chē)輛XX,其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)XX輛,一般公務(wù)用車(chē)XX輛,其他用車(chē)XX,主要用于……,資金來(lái)源為。

2024擬新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備XX臺(tái),單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備XX臺(tái)(沒(méi)有處置或新增計(jì)劃的也需說(shuō)明2024年度本單位未計(jì)劃處置或新增車(chē)輛、設(shè)備等!

(六)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明

本單位所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2024年單位整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為113.58萬(wàn)元,其中,基本支出91.78萬(wàn)元,項(xiàng)目支出21.8萬(wàn)元,詳見(jiàn)文尾附表中單位預(yù)算公開(kāi)表格的22-23。

、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各單位的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。               


第二部分  單位預(yù)算公開(kāi)

附件:岳陽(yáng)縣新墻水庫(kù)管理所單位預(yù)算公開(kāi)表格

2024年新墻水庫(kù)管理所部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表.xlsx