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岳陽(yáng)縣岳坊水庫(kù)服務(wù)所2022年度部門(mén)決算公開(kāi)
來(lái)源:水利局   2024-10-15
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  2022年度

  岳陽(yáng)縣岳坊水庫(kù)服務(wù)所部門(mén)決算

  目錄

  第一部分 岳陽(yáng)縣岳坊水庫(kù)服務(wù)所單位概況

  一、部門(mén)職責(zé)

  二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

  第二部分 部門(mén)決算表

  一、收入支出決算總表

  二、收入決算表

  三、支出決算表

  四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

  五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

  六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

  七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

  八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

  九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

  第三部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明

  一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

  二、收入決算情況說(shuō)明

  三、支出決算情況說(shuō)明

  四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

  五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

  六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

  七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

  八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

  九、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

  十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

  十一、一般性支出情況說(shuō)明

  十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

  十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

  十四、關(guān)于2022年度績(jī)效評(píng)價(jià)情況的說(shuō)明

  第四部分 名詞解釋

  第五部分 附件

  第一部分

  岳陽(yáng)縣岳坊水庫(kù)服務(wù)所單位概況

  一、 部門(mén)職責(zé)

 。ㄒ唬┴(fù)責(zé)庫(kù)區(qū)、大壩樞紐、干渠渠道及管理所權(quán)屬范圍內(nèi)的事務(wù)性工作。

 。ǘ﹨⑴c防汛抗旱事務(wù)性工作。

  二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

 。ㄒ唬﹥(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置

  岳陽(yáng)縣岳坊水庫(kù)服務(wù)所內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)5個(gè):辦公室、財(cái)務(wù)室、大壩、電站、渠道站。共有干部職工26人,其中實(shí)有在職干部職工24人,離退人員16人;實(shí)有事業(yè)編制人員18人,自籌人員共7人。

 。ǘQ算單位構(gòu)成。

  本單位只有本級(jí),沒(méi)有其他預(yù)算單位,因此本單位預(yù)算僅含本級(jí)預(yù)算。

  第二部分

  部門(mén)決算表

 。ㄒ(jiàn)附件)

  第三部分

  2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

  一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

  2022年度收入總計(jì)347.78萬(wàn)元(含非財(cái)政撥款結(jié)余57.58萬(wàn)元)。與上年相比,減少49.52萬(wàn)元,減少12.46%,主要是因?yàn)槟瓿踅Y(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金減少。

  2022年度支出總計(jì)347.78萬(wàn)元。與上年相比,減少49.52萬(wàn)元,減少12.46%,主要是因?yàn)槟瓿踅Y(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金減少。

  二、收入決算情況說(shuō)明

  2022年度收入合計(jì)290.21萬(wàn)元(不含非財(cái)政撥款結(jié)余),其中:財(cái)政撥款收入134.29萬(wàn)元,占46.27%;其他收入155.92萬(wàn)元,占53.73%。

  三、支出決算情況說(shuō)明

  2022年度支出合計(jì)347.78萬(wàn)元,其中:基本支出347.78萬(wàn)元,占100%。

  四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

  2022年度財(cái)政撥款收入合計(jì)134.29萬(wàn)元(不含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金),與上年相比,增加8.7萬(wàn)元,增加6.93%,主要是因?yàn)楣べY普調(diào)及年底績(jī)效增加。

  2022年度財(cái)政撥款支出合計(jì)134.29萬(wàn)元(不含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金),與上年相比,增加6.93萬(wàn)元,增長(zhǎng)6.93%,主要是因?yàn)楣べY普調(diào)及年底績(jī)效增加。

  五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

 。ㄒ唬┴(cái)政撥款支出決算總體情況

  2022年度財(cái)政撥款支出134.29萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的38.61%,與上年相比,財(cái)政撥款支出增加8.7萬(wàn)元,增長(zhǎng)6.93%,主要是因?yàn)楣べY普調(diào)及年底績(jī)效增加。

 。ǘ┴(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

  2022年度財(cái)政撥款支出134.29萬(wàn)元,主要用于以下方面:社會(huì)保障和就業(yè)支出14.13萬(wàn)元,占10.52%;衛(wèi)生健康支出4.80萬(wàn)元,占3.57%;農(nóng)林水(類)支出108.57萬(wàn)元,占80.85%;住房保障支出6.78萬(wàn)元,占5.05%。

 。ㄈ┴(cái)政撥款支出決算具體情況

  2022年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為132.19元,支出決算數(shù)為134.29萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的101.59%,其中:

  1、社會(huì)保障和就業(yè)支出

  年初預(yù)算為14.13萬(wàn)元,支出決算為14.13萬(wàn)元。完成預(yù)算的100.00%,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

  2、衛(wèi)生健康支出

  年初預(yù)算為4.90萬(wàn)元,支出決算為4.80萬(wàn)元。完成預(yù)算的100.00%,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

  3、農(nóng)林水(類)支出

  年初預(yù)算為106.48萬(wàn)元,支出決算為108.57萬(wàn)元。完成預(yù)算的101.96%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是中途人員增加。

  4、住房保障支出

  年初預(yù)算為6.78萬(wàn)元,支出決算為6.78萬(wàn)元。完成預(yù)算的100.00%,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

  六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

  2022年度財(cái)政撥款基本支出134.29萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費(fèi)127.07萬(wàn)元,占基本支出的94.62%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出等;公用經(jīng)費(fèi)7.21萬(wàn)元,占基本支出的5.37%,主要包括辦公費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維護(hù)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出等。

  七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

  本單位無(wú)政府性基金收支。

  八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

  本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

  九、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

 。ㄒ唬叭苯(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

  2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0.49萬(wàn)元,支出決算為0.18萬(wàn)元,完成預(yù)算的36.73%,其中:

  因公出國(guó)(境)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是疫情影響,今年無(wú)出國(guó)出境安排。

  公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0.49萬(wàn)元,支出決算為0.18萬(wàn)元,完成預(yù)算的36.37%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約,嚴(yán)格控制接待支出,與上年相比減少0.09萬(wàn)元,減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支,全年支出比上年有所壓減。

  公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位無(wú)公務(wù)用車(chē)配置。

  公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位無(wú)公務(wù)用車(chē)配置。

 。ǘ叭苯(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

  2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.18萬(wàn)元,占100%,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,占0%,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,占0%。其中:

  1、因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,全年安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。

  2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.18萬(wàn)元,全年共接待來(lái)訪團(tuán)組6個(gè)、來(lái)賓45人次,主要是防汛發(fā)生的接待支出。

  3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,其中:公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,截止2022年12月31日,我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。

  十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

  本單位2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出7.21萬(wàn)元,比上年決算數(shù)增加0.43萬(wàn)元,增長(zhǎng)6.34%。主要原因是:人員增加。

  十一、一般性支出情況說(shuō)明

  2022年本部門(mén)開(kāi)支會(huì)議費(fèi)0.25萬(wàn)元,用于召開(kāi)七一黨建會(huì)議,人數(shù)為60人,內(nèi)容為七一退休黨員活動(dòng)日。開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)0萬(wàn)元,舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng),開(kāi)支0萬(wàn)元。

  十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

  本部門(mén)2022年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占授予中小企業(yè)合同金額的0%。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%,工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%,服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

  十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

  截至2022年12月31日,本單位共有車(chē)輛0輛,其中,主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛,機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套);單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。

  十四、關(guān)于2022年度績(jī)效評(píng)價(jià)情況的說(shuō)明

  (1)績(jī)效管理評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況。

  根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我部門(mén)組織對(duì)2022年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng),其中,一級(jí)項(xiàng)目0個(gè),二級(jí)項(xiàng)目0個(gè),共涉及資金0萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。組織對(duì)2022年度0等0個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng),共涉及資金0萬(wàn)元,占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。組織對(duì)2022年度XXX、XXX 等XX 個(gè)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng),共涉及資金XX 萬(wàn)元,占國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出總額的XX%。

  組織對(duì)“XXX”“XXX”等XX 個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了部門(mén)評(píng)價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出XX 萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算支出XX 萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出XX 萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,……(請(qǐng)對(duì)預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)情況進(jìn)行簡(jiǎn)單說(shuō)明)。

  組織對(duì)“XXX”“XXX”等XX 個(gè)單位開(kāi)展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出XX 萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算支出XX 萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,……(請(qǐng)對(duì)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況進(jìn)行簡(jiǎn)單說(shuō)明)。

  (2)部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果(如有)。

  XXX 項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為XX 分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為XX 萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為XX 萬(wàn)元,完成預(yù)算的XX%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況:一是……;二是……。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因:一是……;二是……。下一步改進(jìn)措施:一是……;二是……。

  XXX 項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:……。

 。3)部門(mén)評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

  部門(mén)評(píng)價(jià)項(xiàng)目數(shù)量3個(gè)以內(nèi)的,至少將1 個(gè)部門(mén)評(píng)價(jià)報(bào)告向社會(huì)公開(kāi);部門(mén)評(píng)價(jià)項(xiàng)目數(shù)量大于3 個(gè)的,至少將2 個(gè)部門(mén)評(píng)價(jià)報(bào)告向社會(huì)公開(kāi)。報(bào)告框架可參考《項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)辦法》(財(cái)預(yù)〔2020〕10 號(hào))中《項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告(參考提綱)》、《湖南省預(yù)算支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理辦法》(湘財(cái)績(jī)〔2020〕7號(hào))。

  (績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告必須作為附件上傳)

  第四部分

  名詞解釋

  一、“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

  二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

  三、……

  ………

  (名詞解釋?xiě)?yīng)包含本部門(mén)專有名詞,如省財(cái)政廳應(yīng)有對(duì)“財(cái)政事務(wù)”科目的解釋,可參考中央相關(guān)部門(mén)的名詞解釋)

  第五部分

  附件

  1、2022年部門(mén)決算公開(kāi)表格

  2、2022年度部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

  岳陽(yáng)縣岳坊水庫(kù)服務(wù)所2022年

  評(píng)價(jià)報(bào)告綜述

  為了強(qiáng)化財(cái)政預(yù)算支出績(jī)效管理,促進(jìn)財(cái)政資金使用的科學(xué)化、合理化和精細(xì)化,對(duì)岳坊水庫(kù)服務(wù)所2022年度部門(mén)整體支出進(jìn)行了績(jī)效評(píng)價(jià),現(xiàn)將部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況及自評(píng)結(jié)果報(bào)告如下:

  一、部門(mén)整體支出基本情況

 。ㄒ唬┎块T(mén)概況。

 。1)部門(mén)職能職責(zé)

  負(fù)責(zé)庫(kù)區(qū)、大壩樞紐、干渠渠道及管理所權(quán)屬范圍內(nèi)的事務(wù)性工作;參與防汛抗旱事務(wù)性工作。

  (2)機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員構(gòu)成情況

  岳陽(yáng)縣岳坊水庫(kù)服務(wù)所內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)5個(gè):辦公室、財(cái)務(wù)室、大壩、電站、渠道站。共有干部職工22人,其中實(shí)有在職干部職工22人,離退人員16人;實(shí)有事業(yè)編制人員17人,自籌人員共5人。

  (二)預(yù)算資金使用管理情況。

  1、預(yù)算支出組織管理機(jī)構(gòu)。

  本單位成立了預(yù)算管理領(lǐng)導(dǎo)小組,組長(zhǎng)由所長(zhǎng)擔(dān)任,下設(shè)預(yù)算管理辦公室,成員包括綜合管理辦公室、工程運(yùn)行管理站,辦公室設(shè)在綜合管理辦公室。

  2、預(yù)算資金和項(xiàng)目管理制度建設(shè)。

  本單位制定了《岳陽(yáng)縣岳坊水庫(kù)服務(wù)所預(yù)算業(yè)務(wù)管理制度》、《岳陽(yáng)縣岳坊水庫(kù)服務(wù)所預(yù)算績(jī)效管理制度》、《岳陽(yáng)縣岳坊水庫(kù)服務(wù)所建設(shè)項(xiàng)目管理制度》、《岳陽(yáng)縣岳坊水庫(kù)服務(wù)所省級(jí)財(cái)政專項(xiàng)資金管理制度》

  3、部門(mén)整體支出資金管理及使用情況

  2022年部門(mén)整體支出134.29萬(wàn)元,其中基本支出134.29萬(wàn)元,占總支出的100%。

  基本支出

  2022年部門(mén)基本支出134.29萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費(fèi)127.07萬(wàn)元,公用經(jīng)費(fèi)6.69萬(wàn)元。資本支出0.52萬(wàn)元,2022年三公經(jīng)費(fèi)為0.184萬(wàn)元,其中公務(wù)用接待費(fèi)0.184萬(wàn)元。

  (三)部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)完成程度

 。1)扎實(shí)穩(wěn)妥,搞好防汛抗旱工作

  一是做好樞紐工程汛前檢查維修;二是對(duì)灌區(qū)水利工程進(jìn)行維修保養(yǎng),以保證其安全度汛;三是進(jìn)一步修訂和完善了防汛搶險(xiǎn)應(yīng)急預(yù)案,進(jìn)一步落實(shí)防汛責(zé)任制。四是堅(jiān)持24小時(shí)防汛值班制度。五是科學(xué)合理地啟閉各節(jié)制閘,做到防汛、蓄水兩不誤。

 。2)強(qiáng)化水源地保護(hù),守護(hù)好一庫(kù)碧水

  岳坊水庫(kù)是我縣飲用水源地,涉及飲水安全題。一是按照水源地保護(hù)區(qū)要求,新增標(biāo)識(shí)標(biāo)牌5塊,安裝隔離網(wǎng)3.5公里,二是做好水庫(kù)保潔工作,水庫(kù)垃圾打撈20余人次,投入凈化水質(zhì)魚(yú)200余公斤。三是強(qiáng)化巡邏、巡查,完善水庫(kù)安全措施,建立了與周邊村委、鄉(xiāng)政府聯(lián)防聯(lián)控的安全巡邏機(jī)制。

  (3)強(qiáng)化巡邏、巡查,強(qiáng)化水庫(kù)安全管理

  全年進(jìn)行庫(kù)區(qū)巡查800余次,出動(dòng)人員1600人次,勸退違法違規(guī)捕魚(yú)、釣魚(yú)人員40余起,收繳銷(xiāo)毀捕魚(yú)網(wǎng)10余副,對(duì)違法捕撈人員進(jìn)行批評(píng)教育,有效維護(hù)了水事秩序。特別是在防溺水工作上,暑假期間全所人員每天不定時(shí)進(jìn)行水庫(kù)巡邏,及時(shí)勸退水庫(kù)游玩水人員,實(shí)現(xiàn)年度溺水事故零發(fā)生。

  部門(mén)整體支出預(yù)期目標(biāo)全部達(dá)成,通過(guò)各項(xiàng)工作的實(shí)施,促進(jìn)了步仙鄉(xiāng)、柏祥鎮(zhèn)居民的經(jīng)濟(jì)發(fā)展,保障水庫(kù)周邊居民的生命安全。充分達(dá)到了各項(xiàng)工作的任務(wù)目標(biāo)及預(yù)期成效。

  二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況

 。ㄒ唬┛(jī)效評(píng)價(jià)原則:客觀評(píng)價(jià)、實(shí)事求是。

 。ǘ┰u(píng)價(jià)依據(jù):以取得成果為依據(jù)。

 。ㄈ┰u(píng)價(jià)指標(biāo)體系:共分為3個(gè)指標(biāo)分類,2項(xiàng)一級(jí)指標(biāo),7項(xiàng)二級(jí)指標(biāo),13項(xiàng)三級(jí)指標(biāo)。

 。ㄋ模┰u(píng)價(jià)方法及標(biāo)準(zhǔn):1、根據(jù)完成工作任務(wù)和取得工作成績(jī)進(jìn)行比較研究。2.問(wèn)卷調(diào)查,對(duì)受益對(duì)象和社會(huì)公眾進(jìn)行滿意度調(diào)查。

  (五)組織實(shí)施:成立績(jī)效評(píng)價(jià)工作領(lǐng)導(dǎo)小組,對(duì)投入、產(chǎn)出和效果進(jìn)行全方位評(píng)價(jià)。

  (六)分析評(píng)價(jià):按照評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)逐條研判打分。

  報(bào)告出具:據(jù)實(shí)反應(yīng)工作經(jīng)費(fèi)績(jī)效情況。

  三、部門(mén)整體支出主要績(jī)效及評(píng)價(jià)結(jié)論

  評(píng)價(jià)小組通過(guò)檢查項(xiàng)目支出有關(guān)賬目,收集整理支出相關(guān)資料,合理分析相關(guān)材料,形成績(jī)效自評(píng)結(jié)論。防汛項(xiàng)目從可持續(xù)發(fā)展角度而言,整體發(fā)揮的社會(huì)效益明顯,一是水庫(kù)安全形勢(shì)持續(xù)向好。二是水庫(kù)巡邏全面加強(qiáng)。三是水庫(kù)周邊居民水源保護(hù)意識(shí)有所提升。四是水庫(kù)水資源效能提升。五是年度節(jié)水量達(dá)標(biāo)。保障步仙鄉(xiāng)、柏祥鎮(zhèn)居民生活用水和農(nóng)田灌溉用水。促進(jìn)了岳陽(yáng)縣的經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展。經(jīng)評(píng)價(jià)小組綜合分析,自評(píng)結(jié)果為優(yōu)。

  四、主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問(wèn)題及原因

  2022年度我單位所有資金均能夠嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行,績(jī)效目標(biāo)完成情況良好。但由于防汛項(xiàng)目資金不足,覆蓋面不夠,一定程度上影響了績(jī)效目標(biāo)的完成。2023年,我單位將繼續(xù)嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行,希望能夠得到更多的專項(xiàng)資金支持,爭(zhēng)取達(dá)到更好的績(jī)效目標(biāo)。

  岳陽(yáng)縣岳坊水庫(kù)水庫(kù)服務(wù)所

  2023年10月07日

2022年部門(mén)決算公開(kāi)表格.xlsx
岳陽(yáng)縣岳坊水庫(kù)2022年度整體支出績(jī)效.doc