2022年岳陽縣東洞庭湖漁政監(jiān)察執(zhí)法局
部門預算
目 錄
第一部分 2022年部門預算說明
一、 部門基本概況
(一) 職能職責
。ǘ 機構(gòu)設置
二、 部門預算單位構(gòu)成
三、 部門收支總體情況
(一) 收入預算
。ǘ 支出預算
四、 一般公共預算撥款支出
。ㄒ唬 基本支出
。ǘ 項目支出
五、 政府性基金預算支出
六、 其他重要事項的情況說明
。ㄒ唬 機關運行經(jīng)費
(二) “三公”經(jīng)費預算
。ㄈ 一般性支出情況
。ㄋ模 政府采購情況
(五) 國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
。 預算績效目標說明
七、 名詞解釋
第二部分 2022年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類)
5、支出預算分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)
10、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)
11、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經(jīng)濟分類)
12、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按部門預算經(jīng)濟分類)
13、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)
14、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)
15、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類)
18、政府性基金預算支出分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)
19、國有資本經(jīng)營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、其他項目支出績效目標表
23、部門整體支出績效目標表
注:以上部門預算報表中,空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
。ㄒ唬┞毮苈氊煛
岳陽縣東洞庭湖漁政監(jiān)察執(zhí)法局是湖南省唯一成局建制正科級漁政執(zhí)法事業(yè)單位,轄東洞庭湖1328平方公里(水面210萬畝),占洞庭湖面積的49%,漁業(yè)資源十分豐富,有8目23科125種。主要工作職能有:有效修復我縣東洞庭湖等重點水域水生生物資源;有力促進水域生態(tài)環(huán)境修復;建立健全長效監(jiān)管機制,鞏固東洞庭湖水域禁捕退捕工作成果;依法查處違反法律、法規(guī)的行為。
。ǘC構(gòu)設置。
岳陽縣漁政局屬財政全額撥款的行政一級預算單位,內(nèi)設股室、站隊13個:辦公室、計財股、人事股、法規(guī)股、監(jiān)控股、退捕辦、安全股、督查室、城陵磯中隊、麻塘中隊、鹿角中隊、紅旗湖中隊和北洲中隊,無獨立核算二級機構(gòu)。漁政執(zhí)法在職人員81人,均為全額撥款事業(yè)編制。
二、部門預算單位構(gòu)成
納入2022部門預算編制范圍的一級預算單位:岳陽縣漁政局本級,本單位沒有所屬二級機構(gòu),因此2022年度本部門預算僅含本級部門預算。
三、部門收支總體情況
。ㄒ唬┦杖腩A算
包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本單位收入預算1090.66萬元,其中,一般公共預算撥款1090.66萬元,政府性基金預算撥款0.00萬元,國有資本經(jīng)營預算撥款0.00萬元,納入專戶管理的非稅收入撥款0.00萬元。收入較上年增加82.14萬元,主要原因是人員工資基數(shù)增加。
(二)支出預算
2022年本單位支出預算1090.66萬元,其中,其中:一般公共服務支出20.00萬元,社會保障和就業(yè)支出80.20萬元,衛(wèi)生健康支出40.10萬元, 農(nóng)林水支出893.74萬元,住房保障56.62萬元。支出較去年增加或減少82.14萬元,其中基本支出增加79.64萬元,項目支出增加2.5萬元,基本支出增加的主要原因是人員工資基數(shù)增加。
四、一般公共預算撥款支出
2022年本部門一般公共預算撥款支出預算1090.66萬元,其中,一般公共服務支出20.00萬元,社會保障和就業(yè)80.20萬元,占7.35%;衛(wèi)生健康支出40.10萬元,占3.68%;農(nóng)林水支出893.74萬元,占83.78%;住房保障56.62萬元,占5.19%。具體安排情況如下:
(一)基本支出:2022年本部門基本支出預算數(shù)897.16萬元,主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費,其中:工資福利支出852.34萬元、一般商品和服務支出44.82萬元。
。ǘ╉椖恐С觯2022年本部門項目支出預算193.50萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,包括禁捕退捕、人工放流等。其中:會議費4.50萬元,主要用于召開各項日常和禁捕退捕專項會議工作會議支出;人工增殖放流30.00萬元,主要用于保護、增殖東洞庭湖漁業(yè)資源,維護東洞庭湖漁業(yè)生態(tài)平衡;東洞庭湖禁捕退捕專項159.00萬元,主要用于健全我縣轄區(qū)內(nèi)水域違規(guī)捕撈長效監(jiān)管機制,有效維護全面退捕禁捕成效,保護水生生物生態(tài)環(huán)境。
五、政府性基金預算支出
本年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
。ㄒ唬C關運行經(jīng)費:本年度機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款44.82 萬元,比上年減少10.51 萬元,降低18.9%。主要原因是:財政統(tǒng)一壓減公用經(jīng)費開支和單位厲行節(jié)約。
(二)“三公”經(jīng)費預算:本年度“三公”經(jīng)費預算數(shù)9.95 萬元,其中,公務接待費9.95 萬元,因公出國(境)費0.00萬元,公務用車購置及運行費0.00 萬元(其中,公務用車購置費0.00萬元,公務用車運行費0.00 萬元)。比上年減少6.05萬元,減少37.81%,主要原因是:主要原因為公車改革已取消我局車輛編制,我局加強內(nèi)部管理,采取規(guī)范財務報賬、公務接待程序,嚴格控制接待標準、陪餐人數(shù)等措施,持續(xù)有效地控制非必要公務開支的發(fā)生。
(三)一般性支出情況:本單位2022年一般公共預算支出內(nèi)的項目支出中的會議費預算4.5萬元,擬召開3次會議,人數(shù)180人,內(nèi)容為用于召開各項日常和禁捕退捕專項會議工作會議;培訓費預算0.00萬元;計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動經(jīng)費預算0.00萬元。
。ㄋ模┱少徢闆r:本年度部門預算內(nèi)政府采購預算總額30.00萬元,其中:工程類采購預算0.00萬元,貨物類采購預算30.00萬元,服務類采購預算0.00萬元。
。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況:截至上年12月底,本部門共有車輛0輛,其中機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備1臺,為東洞庭湖沿岸監(jiān)控設備,單位價值100萬元以上專用設備3臺,為三臺50噸級以上執(zhí)法公務船。本年度擬新增配置車輛0輛,其中機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛。新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺,新增單位價值100萬元以上專用設備0臺。
。╊A算績效目標說明:本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為1090.66萬元,其中,基本支出897.16萬元,項目支出193.50萬元,具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費:納入。ㄊ/縣)財政預算管理的“三公“經(jīng)費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
第二部分 2022年部門預算表