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2022年岳陽縣東洞庭湖漁政監(jiān)察執(zhí)法局部門預算
來源:縣漁政局   2021-11-19
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  2022年岳陽縣東洞庭湖漁政監(jiān)察執(zhí)法局

  部門預算

  目 錄

  第一部分 2022年部門預算說明

  一、 部門基本概況

  (一) 職能職責

 。ǘ 機構(gòu)設置

  二、 部門預算單位構(gòu)成

  三、 部門收支總體情況

  (一) 收入預算

 。ǘ 支出預算

  四、 一般公共預算撥款支出

 。ㄒ唬 基本支出

 。ǘ 項目支出

  五、 政府性基金預算支出

  六、 其他重要事項的情況說明

 。ㄒ唬 機關運行經(jīng)費

  (二) “三公”經(jīng)費預算

 。ㄈ 一般性支出情況

 。ㄋ模 政府采購情況

  (五) 國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

 。 預算績效目標說明

  七、 名詞解釋

  第二部分 2022年部門預算表

  1、收支總表

  2、收入總表

  3、支出總表

  4、支出預算分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類)

  5、支出預算分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)

  6、財政撥款收支總表

  7、一般公共預算支出表

  8、一般公共預算基本支出表

  9、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)

  10、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)

  11、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經(jīng)濟分類)

  12、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按部門預算經(jīng)濟分類)

  13、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)

  14、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)

  15、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

  16、政府性基金預算支出表

  17、政府性基金預算支出分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類)

  18、政府性基金預算支出分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)

  19、國有資本經(jīng)營預算支出表

  20、財政專戶管理資金預算支出表

  21、專項資金預算匯總表

  22、其他項目支出績效目標表

  23、部門整體支出績效目標表

  注:以上部門預算報表中,空表表示本部門無相關收支情況。

  第一部分 2022年部門預算說明

  一、部門基本概況

 。ㄒ唬┞毮苈氊煛

  岳陽縣東洞庭湖漁政監(jiān)察執(zhí)法局是湖南省唯一成局建制正科級漁政執(zhí)法事業(yè)單位,轄東洞庭湖1328平方公里(水面210萬畝),占洞庭湖面積的49%,漁業(yè)資源十分豐富,有8目23科125種。主要工作職能有:有效修復我縣東洞庭湖等重點水域水生生物資源;有力促進水域生態(tài)環(huán)境修復;建立健全長效監(jiān)管機制,鞏固東洞庭湖水域禁捕退捕工作成果;依法查處違反法律、法規(guī)的行為。

 。ǘC構(gòu)設置。

  岳陽縣漁政局屬財政全額撥款的行政一級預算單位,內(nèi)設股室、站隊13個:辦公室、計財股、人事股、法規(guī)股、監(jiān)控股、退捕辦、安全股、督查室、城陵磯中隊、麻塘中隊、鹿角中隊、紅旗湖中隊和北洲中隊,無獨立核算二級機構(gòu)。漁政執(zhí)法在職人員81人,均為全額撥款事業(yè)編制。

  二、部門預算單位構(gòu)成

  納入2022部門預算編制范圍的一級預算單位:岳陽縣漁政局本級,本單位沒有所屬二級機構(gòu),因此2022年度本部門預算僅含本級部門預算。

  三、部門收支總體情況

 。ㄒ唬┦杖腩A算

  包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本單位收入預算1090.66萬元,其中,一般公共預算撥款1090.66萬元,政府性基金預算撥款0.00萬元,國有資本經(jīng)營預算撥款0.00萬元,納入專戶管理的非稅收入撥款0.00萬元。收入較上年增加82.14萬元,主要原因是人員工資基數(shù)增加。

  (二)支出預算

  2022年本單位支出預算1090.66萬元,其中,其中:一般公共服務支出20.00萬元,社會保障和就業(yè)支出80.20萬元,衛(wèi)生健康支出40.10萬元, 農(nóng)林水支出893.74萬元,住房保障56.62萬元。支出較去年增加或減少82.14萬元,其中基本支出增加79.64萬元,項目支出增加2.5萬元,基本支出增加的主要原因是人員工資基數(shù)增加。

  四、一般公共預算撥款支出

  2022年本部門一般公共預算撥款支出預算1090.66萬元,其中,一般公共服務支出20.00萬元,社會保障和就業(yè)80.20萬元,占7.35%;衛(wèi)生健康支出40.10萬元,占3.68%;農(nóng)林水支出893.74萬元,占83.78%;住房保障56.62萬元,占5.19%。具體安排情況如下:

  (一)基本支出:2022年本部門基本支出預算數(shù)897.16萬元,主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費,其中:工資福利支出852.34萬元、一般商品和服務支出44.82萬元。

 。ǘ╉椖恐С觯2022年本部門項目支出預算193.50萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,包括禁捕退捕、人工放流等。其中:會議費4.50萬元,主要用于召開各項日常和禁捕退捕專項會議工作會議支出;人工增殖放流30.00萬元,主要用于保護、增殖東洞庭湖漁業(yè)資源,維護東洞庭湖漁業(yè)生態(tài)平衡;東洞庭湖禁捕退捕專項159.00萬元,主要用于健全我縣轄區(qū)內(nèi)水域違規(guī)捕撈長效監(jiān)管機制,有效維護全面退捕禁捕成效,保護水生生物生態(tài)環(huán)境。

  五、政府性基金預算支出

  本年度本部門無政府性基金安排的支出。

  六、其他重要事項的情況說明

 。ㄒ唬C關運行經(jīng)費:本年度機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款44.82 萬元,比上年減少10.51 萬元,降低18.9%。主要原因是:財政統(tǒng)一壓減公用經(jīng)費開支和單位厲行節(jié)約。

  (二)“三公”經(jīng)費預算:本年度“三公”經(jīng)費預算數(shù)9.95 萬元,其中,公務接待費9.95 萬元,因公出國(境)費0.00萬元,公務用車購置及運行費0.00 萬元(其中,公務用車購置費0.00萬元,公務用車運行費0.00 萬元)。比上年減少6.05萬元,減少37.81%,主要原因是:主要原因為公車改革已取消我局車輛編制,我局加強內(nèi)部管理,采取規(guī)范財務報賬、公務接待程序,嚴格控制接待標準、陪餐人數(shù)等措施,持續(xù)有效地控制非必要公務開支的發(fā)生。

  (三)一般性支出情況:本單位2022年一般公共預算支出內(nèi)的項目支出中的會議費預算4.5萬元,擬召開3次會議,人數(shù)180人,內(nèi)容為用于召開各項日常和禁捕退捕專項會議工作會議;培訓費預算0.00萬元;計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動經(jīng)費預算0.00萬元。

 。ㄋ模┱少徢闆r:本年度部門預算內(nèi)政府采購預算總額30.00萬元,其中:工程類采購預算0.00萬元,貨物類采購預算30.00萬元,服務類采購預算0.00萬元。

 。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況:截至上年12月底,本部門共有車輛0輛,其中機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備1臺,為東洞庭湖沿岸監(jiān)控設備,單位價值100萬元以上專用設備3臺,為三臺50噸級以上執(zhí)法公務船。本年度擬新增配置車輛0輛,其中機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛。新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺,新增單位價值100萬元以上專用設備0臺。

 。╊A算績效目標說明:本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為1090.66萬元,其中,基本支出897.16萬元,項目支出193.50萬元,具體績效目標詳見報表。

  七、名詞解釋

  1、機關運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

  2、“三公”經(jīng)費:納入。ㄊ/縣)財政預算管理的“三公“經(jīng)費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

  第二部分 2022年部門預算表

  岳陽縣東洞庭湖漁政監(jiān)察執(zhí)法局預算公開表.xlsx