目 錄
第一部分岳陽縣畜牧水產(chǎn)發(fā)展服務(wù)中心概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、預(yù)算績效情況說明
十、其他重要事項(xiàng)情況說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分 岳陽縣畜牧水產(chǎn)發(fā)展服務(wù)中心概況
一、部門職責(zé)
岳陽縣畜牧水產(chǎn)發(fā)展服務(wù)中心(原岳陽縣畜牧水產(chǎn)局)主要負(fù)責(zé)全縣畜牧水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)生產(chǎn)發(fā)展規(guī)劃、計劃的制訂并組織落實(shí),指導(dǎo)全縣畜牧水產(chǎn)技術(shù)推廣體系建設(shè),負(fù)責(zé)全縣獸醫(yī)醫(yī)政、獸藥藥政的監(jiān)督管理,負(fù)責(zé)全縣動物防疫計劃的制訂、組織實(shí)施,負(fù)責(zé)全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)技推廣中心的相關(guān)行業(yè)管理、技術(shù)指導(dǎo),宣傳貫徹實(shí)施《動物防疫法》、《漁業(yè)法》等行業(yè)法律法規(guī)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
岳陽縣畜牧水產(chǎn)發(fā)展服務(wù)中心屬全額撥款事業(yè)單位,內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)7個:辦公室、人事股、計財股、畜牧股、水產(chǎn)股、藥政股、飼料辦;所屬二級機(jī)構(gòu)6個:岳陽縣漁政監(jiān)督管理站、岳陽縣動物衛(wèi)生監(jiān)督所、岳陽縣動物疫病預(yù)防控制中心、岳陽縣養(yǎng)殖技術(shù)推廣站、岳陽縣畜禽水產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗(yàn)檢測中心、岳陽縣畜禽良種繁殖場;歸口管理單位1個:岳陽縣中洲漁場。2019年決算包括本級決算以及所屬二級機(jī)構(gòu)決算在內(nèi)的匯總決算。
第二部分 岳陽縣畜牧水產(chǎn)發(fā)展服務(wù)中心2019年度部門決算表(見附表)
第三部分 岳陽縣畜牧水產(chǎn)發(fā)展服務(wù)中心2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年度收入總計11,591.27萬元,支出總計11,591.27萬元,與2018年相比,收、支總計增加5,953.1萬元,增長105.59%。主要原因是上級養(yǎng)殖業(yè)專項(xiàng)資金增加。
二、收入決算情況說明
本年收入合計8,629.79萬元,其中:財政撥款收入8,041.75萬元,占93.19%。其他收入588.04萬元,占6.81%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計6,528.55萬元,其中:基本支出1,437.55萬元,占22.02%。項(xiàng)目支出5,091.01萬元,占77.98%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收、支總計11,003.23萬元,與2018年相比,財政撥款收、支總計各增加8,497.92萬元,增長339.2%。主要原因是縣級財政增加了畜禽養(yǎng)殖污染治理經(jīng)費(fèi)投入。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)財政撥款支出決算總體情況
2019年度財政撥款支出5,940.51萬元,占本年支出合計的100%。與2018年度相比,財政撥款支出增加3,435萬元,增長137.12%,主要原因是縣級財政增加了畜禽養(yǎng)殖污染治理經(jīng)費(fèi)投入。
(二)財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2019年度財政撥款支出5,940.51萬元,主要用于以下方面:農(nóng)林水(類)支出5,940.51萬元,占100%。
(三)財政撥款支出決算具體情況
2019年度財政撥款支出年初預(yù)算為903.1萬元,支出決算為5,940.51萬元,完成年初預(yù)算的658.8%。其中:
農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。年初預(yù)算為305.4萬元,支出決算為455.81萬元,完成年初預(yù)算的149.25%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加安排部分財政撥款預(yù)算。
農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng))。年初預(yù)算為48.3萬元,支出決算為63.9萬元,完成年初預(yù)算的132.3%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加安排部分財政撥款預(yù)算。
農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)(款)病蟲害控制(項(xiàng))。年初預(yù)算為145萬元,支出決算為683.99萬元,完成年初預(yù)算的471.72%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加安排部分財政撥款預(yù)算(包括非洲豬瘟等)。
農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)(款)農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用(項(xiàng))。年初預(yù)算為105萬元,支出決算為4,312.62萬元,完成年初預(yù)算的410.73%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加安排部分財政撥款預(yù)算(包括非洲豬瘟等)。
農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)(款)其他農(nóng)業(yè)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為299.4萬元,支出決算為424.2萬元,完成年初預(yù)算的141.68%,主要原因是年中追加安排部分財政撥款預(yù)算(包括非洲豬瘟等)。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度財政撥款基本支出943.91萬元,其中:人員經(jīng)費(fèi)708.86萬元,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助;公用經(jīng)費(fèi)235.05萬元,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明。
2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出預(yù)算為14.88萬元,支出決算為12.24萬元,完成預(yù)算的82.26%,其中:無因公出國(境)費(fèi)支出預(yù)算與決算。無公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算與預(yù)算。公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為14.88萬元,支出決算為12.24萬元,完成預(yù)算的82.26%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支,全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。與上年相比減少2.24萬元,減少15.48%,減少主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支,全年支出比上年有所壓減。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明。
2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中,公務(wù)接待費(fèi)決算12.24萬元,占100%。具體情況如下:
公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為14.88萬元,支出決算為12.24萬元,完成預(yù)算的82.26%,主要是積極貫徹落實(shí)中央關(guān)于厲行節(jié)約的要求,從嚴(yán)控制公務(wù)接待行為。其中:
其他國內(nèi)公務(wù)接待支出12.24萬元。主要用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。岳陽縣畜牧水產(chǎn)發(fā)展服務(wù)中心2019年共接待國內(nèi)公務(wù)接待批次432次、接待人次3068人次(不包括陪同人員)。因?yàn)樵狸柨h實(shí)行公務(wù)用車改革,本單位公務(wù)用車購置數(shù)及保有量均為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2019年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的收支。
九、預(yù)算績效情況說明
為落實(shí)績效評價工作,我們成立了績效評價工作領(lǐng)導(dǎo)小組。通過查閱資料,查看現(xiàn)場,發(fā)放群眾滿意度調(diào)查問卷等方式,對照自評得分表嚴(yán)格按要求逐項(xiàng)打分,開展績效自評工作。
(1)重點(diǎn)項(xiàng)目績效情況說明。①病死畜禽無害化收集處理體系于2016年4月正式運(yùn)行,負(fù)責(zé)全縣域范圍內(nèi)病死畜禽的無害處處理,體系構(gòu)成包括8個鄉(xiāng)鎮(zhèn)收集點(diǎn)、1個處理廠、1處監(jiān)管平臺。建立政府引導(dǎo)、企業(yè)運(yùn)作的共贏機(jī)制;形成領(lǐng)導(dǎo)重視、財政支持的推進(jìn)機(jī)制;強(qiáng)化部門協(xié)作、鄉(xiāng)鎮(zhèn)配合的聯(lián)動機(jī)制。年處理病死畜禽3萬頭以上、處理其他病死動物150噸。從源頭上保障畜禽產(chǎn)品食品質(zhì)量安全,從根本上解決對環(huán)境的污染問題,社會公眾對病死動物無害化處理反響良好。②鄉(xiāng)鎮(zhèn)防保人員補(bǔ)助和重大動物疫苗購置。全縣15個鄉(xiāng)鎮(zhèn)(辦事處),每個鄉(xiāng)鎮(zhèn)至少配備3名專職防疫員;全年購置重大動物疫苗625萬頭份。通過強(qiáng)化鄉(xiāng)鎮(zhèn)動物防疫員工作職責(zé)和機(jī)制保障,積極開展動物春防、秋防工作,達(dá)到畜禽免疫覆蓋率達(dá)100%,畜禽免疫抗體水平達(dá)70%以上,社會公眾對動物防疫工作反響良好。
(2)整體支出績效情況說明。一年來,我局在縣委縣政府堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下,品牌創(chuàng)建卓有成效,特疫情防控準(zhǔn)完成了免疫任務(wù),強(qiáng)化了春季集中免疫,嚴(yán)格了動物衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法,規(guī)范了疫情監(jiān)測報告和應(yīng)急處置。全面規(guī)范畜禽水產(chǎn)養(yǎng)殖生產(chǎn)行為,大力開展畜禽養(yǎng)殖污染和水產(chǎn)養(yǎng)殖污染治理,深入開展“瘦肉精”等投入品專項(xiàng)整治,著力完善病死畜禽無害化處理體系建設(shè)。食品安全監(jiān)管持續(xù)發(fā)力。一年來取得了良好的經(jīng)濟(jì)、社會和環(huán)境效益。
十、其他重要事項(xiàng)情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
岳陽縣畜牧水產(chǎn)發(fā)展服務(wù)中心單位性質(zhì)為全額撥款事業(yè)單位,部門決算報表沒有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計數(shù)據(jù)。
(二)政府采購支出情情況
本年度政府無政府采購支出。
(三)國有資產(chǎn)占有情況及新增資產(chǎn)配置情況
本單位年末無車輛。因?yàn)樵狸柨h實(shí)行公務(wù)用車改革,本單位公務(wù)用車購置數(shù)及保有量均為0輛。年末無單價50萬元以上通用設(shè)備,年末無單價100萬元以上通用設(shè)備。
(四)一般性支出情況
本部門2019年一般性支出決算共計260.15萬元,其中:辦公費(fèi)15.08萬元、印刷費(fèi)13.49萬元、咨詢費(fèi)0萬元、水費(fèi)3.11萬元、電費(fèi)1.09萬元、郵電費(fèi)2.84萬元、取暖費(fèi)0萬元、物業(yè)管理費(fèi)1.2萬元、差旅費(fèi)20.4萬元、因公出國(境)費(fèi)用0萬元、維修(護(hù))費(fèi)1.7萬元、租賃費(fèi)0萬元、會議費(fèi)6.4萬元、培訓(xùn)費(fèi)22.53萬元、公務(wù)接待費(fèi)12.23萬元、被裝購置費(fèi)0萬元、勞務(wù)費(fèi)28.87萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)43.82萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元、其他交通費(fèi)用35.21萬元、房屋建筑物構(gòu)建0萬元、辦公設(shè)備購置52.18萬元、公務(wù)用車購置0萬元。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入:指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
農(nóng)林水支出(類):是指用于農(nóng)林水事務(wù)支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
其他支出(類):是指用于反映除上述項(xiàng)目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi):指用財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險費(fèi)等。
基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資;機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資;各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資;軍隊(duì)(武警)軍官、文職干部的職務(wù)(專業(yè)技術(shù)等級)工資、軍銜(級別)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資;軍隊(duì)士官的軍銜等級工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。
津貼補(bǔ)貼:反映經(jīng)國家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。
獎金:反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎金。
績效工資:反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費(fèi),不在此科目反映。
職業(yè)年金繳費(fèi):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費(fèi),不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費(fèi)。
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi):反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)。
其他社會保障繳費(fèi):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費(fèi),殘疾人就業(yè)保障金,軍隊(duì)(含武警)為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費(fèi)。
住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
其他工資福利支出:反映上述項(xiàng)目未包括的人員支出,如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員,公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險后給予的一次性補(bǔ)貼等。
商品和服務(wù)支出:反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。
辦公費(fèi):反映單位購買按財務(wù)會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費(fèi):反映單位的印刷費(fèi)支出。
手續(xù)費(fèi):反映單位支付的各類手續(xù)費(fèi)支出。
水費(fèi):反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。
電費(fèi):反映單位的電費(fèi)支出。
郵電費(fèi):反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。
物業(yè)管理費(fèi):反映單位開支的辦公用房以及未實(shí)行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè) 管理費(fèi),包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。
差旅費(fèi):反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。
維修(護(hù))費(fèi):反映單位日常開支的固定資產(chǎn)(不包括車船等交通工具)修理和維護(hù)費(fèi)用,網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用,以及按規(guī)定提取的修購基金。
會議費(fèi):反映會議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
培訓(xùn)費(fèi):反映除因公出國(境)培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
公務(wù)接待費(fèi):反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。
勞務(wù)費(fèi):反映支付給單位和個人的勞務(wù)費(fèi)用,如臨時聘用人員、鐘點(diǎn)工工資,稿費(fèi)、翻譯費(fèi),評審費(fèi)等。
委托業(yè)務(wù)費(fèi):反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費(fèi)。
工會經(jīng)費(fèi):反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費(fèi)。
福利費(fèi):反映單位按規(guī)定提取的福利費(fèi)。
其他交通費(fèi)用:反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼,租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用,飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等。
其他商品和服務(wù)支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國內(nèi)組織的會員費(fèi)、來訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。
對個人和家庭的補(bǔ)助:反映政府用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
撫恤金:反映按規(guī)定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金,傷殘人員的撫恤金,離退休人員等其他人員的各項(xiàng)撫恤金。
生活補(bǔ)助:反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對象定期定量生活補(bǔ)助費(fèi),退役軍人生活補(bǔ)助費(fèi),行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補(bǔ)助,因公負(fù)傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補(bǔ)助費(fèi),長期贍養(yǎng)人員補(bǔ)助費(fèi),由于國家實(shí)行退耕還林禁牧舍飼政策補(bǔ)償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出,對農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人以及村干部的補(bǔ)助支出,看守人員和犯人的伙食費(fèi)、藥費(fèi)等。
救濟(jì)費(fèi):反映按規(guī)定開支的城鄉(xiāng)貧困人員、災(zāi)民、歸僑、外僑及其他人員的生活救濟(jì)費(fèi),包括城市居民的最低生活保障費(fèi),隨同資源枯竭礦山破產(chǎn)但未參加養(yǎng)老保險統(tǒng)籌的礦山所屬集體企業(yè)退休人員按最低生活保障標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放的生活費(fèi),農(nóng)村五保供養(yǎng)對象、貧困戶、麻風(fēng)病人的生活救濟(jì)費(fèi),精簡退職老弱殘職工救濟(jì)費(fèi),福利、救助機(jī)構(gòu)發(fā)生的收養(yǎng)費(fèi)以及救助支出等。實(shí)物形式的救濟(jì)也在此科目反映。
醫(yī)療費(fèi):反映行政事業(yè)單位在職職工、離退休人員的醫(yī)療費(fèi),軍隊(duì)移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費(fèi),學(xué)生醫(yī)療費(fèi),優(yōu)撫對象醫(yī)療補(bǔ)助,以及按國家規(guī)定資助農(nóng)民參加新型農(nóng)村合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)居民參加城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險的支出和對城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。
其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出:反映未包括在上述科目的對個人和家庭的補(bǔ)助支出,如嬰幼兒補(bǔ)貼、職工探親旅費(fèi)、退職人員及隨行家屬路費(fèi)、符合條件的退役回鄉(xiāng)義務(wù)兵一次性建房補(bǔ)助、符合安置條件的城鎮(zhèn)退役士兵自謀職業(yè)的一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助費(fèi)、對農(nóng)戶的生產(chǎn)經(jīng)營補(bǔ)貼、保障性住房租金補(bǔ)貼等。
辦公設(shè)備購置:反映用于購置并按財務(wù)會計制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出,以及按規(guī)定提取的修購基金。
第五部分 附件