目錄
第一部分岳陽(yáng)縣工業(yè)和信息化局概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 岳陽(yáng)縣工業(yè)和信息化局2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 岳陽(yáng)縣工業(yè)和信息化局2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況決算情況說明
九、預(yù)算績(jī)效情況說明
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分名稱解釋
第一部分 岳陽(yáng)縣工業(yè)和信息化局概況
一、部門職責(zé)
岳陽(yáng)縣工業(yè)和信息化局為縣人民政府工作部門,主要負(fù)責(zé)全縣工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行、電力行政執(zhí)法、信息化推進(jìn)及新型墻體材料等工作的管理。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
我局無(wú)二級(jí)機(jī)構(gòu),2019年決算只包括局本級(jí)決算。
我局共設(shè)9個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu):辦公室、人事股、信息化股、財(cái)務(wù)股、投資規(guī)劃股、安全股 、中小企業(yè)股 、資源電力股、二輕辦。全局共有干部職工80名,在職行政編制 20人,工勤編制2人,事業(yè)編制18人, 截至2019年12月,機(jī)關(guān)共有退休人員 30人,二輕退休10人.
第二部分 岳陽(yáng)縣工業(yè)和信息化局2019年度部門決算表(見附表)
第三部分 岳陽(yáng)縣工業(yè)和信息化局2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年度,我局收入總計(jì)727.14萬(wàn)元,與上年相比增加57.12萬(wàn)元,增長(zhǎng)8.53%;全年支出總計(jì)727.14萬(wàn)元,與上年相比增加57.12萬(wàn)元,增長(zhǎng)8.53%。收入支出增長(zhǎng)的原因?yàn)檎{(diào)入2人,以及增加轉(zhuǎn)付統(tǒng)計(jì)局給企業(yè)補(bǔ)貼29萬(wàn)。
二、收入決算情況說明
2019年度,我局決算收入總計(jì)727.14萬(wàn)元,即財(cái)政撥款收入727.14萬(wàn)元,占100%。
三、支出決算情況說明
全年支出總計(jì)727.14萬(wàn)元。其中:基本支出727.14萬(wàn)元,占比100%;。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財(cái)政撥款收入、支出為727.14萬(wàn)元。與2018年相比,財(cái)政撥款收入、支出增加57.12萬(wàn)元,占8.53%,主要原因是調(diào)入2人,以及增加轉(zhuǎn)付統(tǒng)計(jì)局給企業(yè)補(bǔ)貼29萬(wàn)。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)財(cái)政撥款支出決算總體情況
財(cái)政撥款本年支出數(shù)為727.14萬(wàn)元,占本年支出的比重100%,與2018年相比,財(cái)政撥款收入、支出增加57.12,占8.53%,主要原因是調(diào)入2人,以及增加轉(zhuǎn)付統(tǒng)計(jì)局給企業(yè)補(bǔ)貼29萬(wàn)。
(二)財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2019年公共決算財(cái)政撥款支出727.14萬(wàn)元,其中:一般公共服務(wù)支出727.14萬(wàn)元,占財(cái)政撥款支出的100%。
(三)財(cái)政撥款支出決算具體情況
2019年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為540.8萬(wàn)元,支出決算為727.14萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的135%。其中:
1、資源勘探工業(yè)信息支出-工業(yè)和產(chǎn)業(yè)監(jiān)管-行政運(yùn)行年初預(yù)算為540.8萬(wàn)元,支出決算為727.14萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的135%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)主要原因是年內(nèi)追加安排人員支出基本支出預(yù)算,全部為行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出727.14萬(wàn)元,其中:
人員經(jīng)費(fèi)為436.97萬(wàn)元,占比60%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金;
日常公用經(jīng)費(fèi)290.17萬(wàn)元,占比40%,主要包括:辦公費(fèi)、咨詢費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為2萬(wàn)元,支出決算數(shù)為2.78萬(wàn)元,完成預(yù)算139%,其中:公務(wù)接待預(yù)算2萬(wàn)元,支出2.78萬(wàn)元,與2019年預(yù)算數(shù)相比增加0.78萬(wàn)元,增長(zhǎng)39%,增加的原因是增加與相關(guān)單位工作交流、接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。與上年度決算數(shù)相比減少9.51萬(wàn)元,降低77.38%,降低原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。因公出國(guó)(境)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元,支出0萬(wàn)元;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元,支出0萬(wàn)元(公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元)。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
“三公”經(jīng)費(fèi)中,公務(wù)接待費(fèi)支出2.78萬(wàn)元,占100%,共接待來(lái)客55批次,共390余人次。主要用于局機(jī)關(guān)與相關(guān)單位工作交流、接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元(公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元),因?yàn)樵狸?yáng)縣實(shí)行公務(wù)用車改革,本單位公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)及保有量均為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
我單位無(wú)政府性基金預(yù)算及收入支出情況。
九、關(guān)于2019年度預(yù)算績(jī)效情況說明
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我局對(duì)部門整體支出績(jī)效開展了自評(píng),涉及資金727.14萬(wàn)元,自評(píng)覆蓋率達(dá)到100%?(jī)效自評(píng)結(jié)果顯示,我局2019年度績(jī)效目標(biāo)完成較好,在預(yù)算配置、預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算管理等方面較好的支持了財(cái)政中心工作發(fā)展。2019年,我局深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記系列重要講話精神,緊緊圍繞省委、省政府、市委、市政府、縣委、縣政府決策部署,有效發(fā)揮職能作用,統(tǒng)籌各項(xiàng)各項(xiàng)工作。
十、其他重要事項(xiàng)
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本部門2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出137.5萬(wàn)元,與2018年相比,減少99.15萬(wàn)元,降低41%。減少原因是減少了上年辦公樓裝修支出。
(二)政府采購(gòu)支出情況
2019年中共岳陽(yáng)縣委黨校無(wú)政府采購(gòu)項(xiàng)目支出。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至2019年12月31日,本部門共有車輛0 輛,單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。2019年本部門新增公務(wù)用車0輛;新增單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),新增單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
(四)一般性支出情況
本部門2019年一般性支出決算共計(jì)57.34萬(wàn)元,其中:辦公費(fèi)8.66萬(wàn)元、印刷費(fèi)4.35萬(wàn)元、咨詢費(fèi)4.45萬(wàn)元、水費(fèi)0.28萬(wàn)元、電費(fèi)2.4萬(wàn)元、郵電費(fèi)4.33萬(wàn)元、差旅費(fèi)13.59萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0.83萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)2.78萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)5.61萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)9.13萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用7.41萬(wàn)元。
第四部分名詞解釋
1、財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
3、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下,使用以前年度積累的使用基金。
4、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
5、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
6、基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
7、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
8、“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)。
9、商品和服務(wù)支出:反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。
附表:(在此處以附件形式上傳)