附件2-1
部門(單位)名稱:岳陽縣工業(yè)和信息化局
預(yù)算編碼:429001
評(píng)價(jià)方式:部門(單位)績(jī)效自評(píng)
評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu):部門(單位)評(píng)價(jià)組
報(bào)告日期:2022年6月28日
一、部門(單位)基本概況 |
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聯(lián)系人 |
陳果 |
聯(lián)絡(luò)電話 |
07307651138 |
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人員編制 |
38 |
實(shí)有人數(shù) |
40 |
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職能職責(zé)概述 |
工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行調(diào)節(jié)、服務(wù)全縣工業(yè)企業(yè)、推進(jìn)信息化發(fā)展、電力行政監(jiān)管改革 |
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年度主要 工作內(nèi)容 |
目標(biāo)1:全年完成16家規(guī)模企業(yè)申報(bào)工作任務(wù) ; 目標(biāo)2:力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)規(guī)模工業(yè)總產(chǎn)值703億元,實(shí)現(xiàn)規(guī)模工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)7.5%以上; 目標(biāo)3:力爭(zhēng)向上為企業(yè)爭(zhēng)取項(xiàng)目資金2000萬元以上。 |
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年度部門(單位)總體運(yùn)行情況及取得的成績(jī) |
1.全年新增規(guī)模工業(yè)企業(yè)20家,總數(shù)達(dá)217家,超市定目標(biāo)任務(wù)(16家)4家; 2.預(yù)計(jì)全年全縣規(guī)模工業(yè)完成總產(chǎn)值750億元,同比增長(zhǎng)13.5 %; 3.全年成功申報(bào)省中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、制造強(qiáng)省專項(xiàng)資金、軍民融合產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金、工業(yè)企業(yè)技改稅收增量獎(jiǎng)補(bǔ)等項(xiàng)目30多個(gè),到位資金1600余萬元。 |
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二、部門(單位)收支情況 |
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年度收入情況(萬元) |
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機(jī)構(gòu)名稱 |
收入合計(jì) |
其中: |
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上年結(jié)轉(zhuǎn) |
公共財(cái) 政撥款 |
政府基金撥款 |
納入專戶管理的非稅收入撥款 |
其他 收入 |
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局機(jī)關(guān)及二級(jí)機(jī)構(gòu)匯總 |
473.58 |
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473.58 |
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1、局機(jī)關(guān) |
473.58 |
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473.58 |
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2、二級(jí)機(jī)構(gòu)1 |
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3、二級(jí)機(jī)構(gòu)2 |
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部門(單位)年度支出和結(jié)余情況(萬元) |
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機(jī)構(gòu)名稱 |
支出合計(jì) |
其中: |
結(jié)余 |
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基本支出 |
其中: |
項(xiàng)目支出 |
當(dāng)年結(jié)余 |
累計(jì)結(jié)余 |
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人員支出 |
公用支出 |
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局機(jī)關(guān)及二級(jí)機(jī)構(gòu)匯總 |
473.58 |
473.58 |
394.69 |
78.89 |
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1、局機(jī)關(guān) |
473.58 |
473.58 |
394.69 |
78.89 |
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2、二級(jí)機(jī)構(gòu)1 |
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3、二級(jí)機(jī)構(gòu)2 |
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機(jī)構(gòu)名稱 |
三公經(jīng)費(fèi) 合計(jì) |
其中: |
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公務(wù)接待費(fèi) |
公務(wù)用車運(yùn)維費(fèi) |
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) |
因公出國(guó)費(fèi) |
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局機(jī)關(guān)及二級(jí)機(jī)構(gòu)匯總 |
1.7 |
1.7 |
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1、局機(jī)關(guān) |
1.7 |
1.7 |
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2、二級(jí)機(jī)構(gòu)1 |
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3、二級(jí)機(jī)構(gòu)2 |
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機(jī)構(gòu)名稱 |
固定資產(chǎn) 合計(jì) |
其中: |
其他 |
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在用固定資產(chǎn) |
出租固定資產(chǎn) |
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局機(jī)關(guān)及二級(jí)機(jī)構(gòu)匯總 |
78.61 |
78.61 |
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1、局機(jī)關(guān) |
78.61 |
78.61 |
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2、二級(jí)機(jī)構(gòu)1 |
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3、二級(jí)機(jī)構(gòu)2 |
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三、部門(單位)整體支出績(jī)效自評(píng)情況 |
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整體支出績(jī)效定性目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃完成情況 |
預(yù)期目標(biāo) |
實(shí)際完成 |
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目標(biāo)1:全年預(yù)算申請(qǐng)到位和下達(dá)數(shù)量在97%以上,三公經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率≤0。 目標(biāo)2:社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響和社會(huì)公眾滿意度達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。 |
全部完成 |
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整體支出 績(jī)效定量目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃完成情況 |
評(píng)價(jià)內(nèi)容 |
績(jī)效目標(biāo) |
完成情況 |
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產(chǎn)出目標(biāo) (部門工作實(shí)績(jī),包含上級(jí)部門和市委市政府布置的重點(diǎn)工作、實(shí)事任務(wù)等,根據(jù)部門實(shí)際進(jìn)行調(diào)整細(xì)化) |
質(zhì)量指標(biāo) |
三公經(jīng)費(fèi)控制率100% |
100% |
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政府采購(gòu)執(zhí)行率100% |
100% |
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數(shù)量指標(biāo) |
財(cái)政供養(yǎng)人員控制率100% |
100% |
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三公經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率≤0 |
≤0 |
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時(shí)效指標(biāo) |
專項(xiàng)資金到位率100% |
100% |
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成本指標(biāo) |
財(cái)政支出績(jī)效目標(biāo) |
473.58 |
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效益目標(biāo) (預(yù)期實(shí)現(xiàn)的效益) |
社會(huì)效益 |
全面統(tǒng)籌、科學(xué)調(diào)度,使工業(yè)再創(chuàng)佳績(jī) |
效益明顯 |
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經(jīng)濟(jì)效益 |
發(fā)展工業(yè)產(chǎn)業(yè),促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展 |
效益明顯 |
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生態(tài)效益 |
強(qiáng)基固本、切實(shí)加強(qiáng)干部隊(duì)伍建設(shè) |
效益明顯 |
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社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度 |
社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象基本滿意 |
95% |
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績(jī)效自評(píng)綜合得分 |
98 |
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評(píng)價(jià)等次 |
優(yōu)秀 |
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四、評(píng)價(jià)人員 |
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姓 名 |
職務(wù)/職稱 |
單 位 |
簽 字 |
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汪洋 |
副局長(zhǎng) |
工信局 |
汪洋 |
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黃彥 |
墻改辦主任 |
工信局 |
黃彥 |
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陳果 |
財(cái)務(wù)股長(zhǎng) |
工信局 |
陳果 |
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評(píng)價(jià)組組長(zhǎng)(簽字):汪洋 2022年6月28日 |
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部門(單位)意見: 同意公開 部門(單位)負(fù)責(zé)人(簽章):梁緒望 2022年6月28日 |
填報(bào)人(簽名):陳果 聯(lián)系電話:07307651138
五、評(píng)價(jià)報(bào)告綜述(文字部分) 一、部門(單位)概況 (一)部門(單位)基本情況 本單位是由原經(jīng)委、鄉(xiāng)企局、二輕局、民營(yíng)辦4個(gè)單位合并而成的縣政府工信主管部門,曾用名有企業(yè)發(fā)展局、工業(yè)局等,于2011年7月機(jī)構(gòu)改革正式設(shè)立,主要工作職能是工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行調(diào)節(jié)、服務(wù)全縣工業(yè)企業(yè)、推進(jìn)信息化發(fā)展、電力行政監(jiān)管改革等。 (二)部門(單位)整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍等 2021年,我單位總支出為473.58萬元,主要為單位日常運(yùn)轉(zhuǎn)支出,主要包括基本工資、津補(bǔ)貼、績(jī)效獎(jiǎng)金、社保繳費(fèi)、住房公積金繳費(fèi)、公務(wù)交通補(bǔ)貼、公用經(jīng)費(fèi)和保運(yùn)轉(zhuǎn)專項(xiàng)等。 二、部門(單位)整體支出管理及使用情況 (一)基本支出 2021年,我單位基本支出共計(jì)473.58萬元,其中人員支出394.69萬元,公用支出78.89萬元。人員支出主要為職工基本工資、津補(bǔ)貼、社會(huì)保障繳費(fèi)、公積金繳費(fèi)、績(jī)效獎(jiǎng)金等;公用支出為辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、招待費(fèi)、會(huì)議費(fèi)以及其他一般公用支出;對(duì)職工和家庭個(gè)人補(bǔ)助;辦公設(shè)備購(gòu)置維修等其他資本性支出。 (二)專項(xiàng)支出 無 三、部門(單位)專項(xiàng)組織實(shí)施情況 (一)專項(xiàng)組織情況分析 無 (三)專項(xiàng)管理情況分析 無 四、部門(單位)整體支出績(jī)效情況 2021年共計(jì)收入473.58萬元,支出473.58萬元,達(dá)到收支平衡。三公經(jīng)費(fèi)控制率、政府采購(gòu)執(zhí)行率、財(cái)政供養(yǎng)人員控制率均達(dá)到100%。嚴(yán)格貫徹執(zhí)行黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約、反對(duì)鋪張浪費(fèi)、精打細(xì)算的原則,采取了“三公”經(jīng)費(fèi)限額管理,減少了不必要的開支。認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨政機(jī)關(guān)公務(wù)接待管理辦法,強(qiáng)化公務(wù)接待審批制度,嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)卡結(jié)算制度。 五、存在的主要問題 1、財(cái)務(wù)監(jiān)督管理機(jī)制有待加強(qiáng)。 2、財(cái)務(wù)工作是一個(gè)單位的命脈,創(chuàng)新機(jī)制正在逐步加強(qiáng),財(cái)務(wù)工作者水平有待提高。 六、改進(jìn)措施和有關(guān)建議 1、加強(qiáng)監(jiān)管,做到監(jiān)管機(jī)制環(huán)環(huán)相扣,不出現(xiàn)斷層、漏洞,堅(jiān)決把權(quán)力關(guān)進(jìn)制度的籠子。 2、進(jìn)一步完善財(cái)務(wù)制度,規(guī)范財(cái)經(jīng)紀(jì)律,財(cái)務(wù)工作人員的業(yè)務(wù)能力要與時(shí)俱進(jìn),不斷加強(qiáng)學(xué)習(xí)。 |