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岳陽縣工業(yè)和信息化局2025年度單位預算
來源:縣工信局   2025-01-16
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岳陽縣工業(yè)和信息化局單位2025

單位預算

 

目錄

 

第一部分  2025單位預算說明

第二部分  單位預算公開表格

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預算分類匯總表(按政府預算經濟分類)

5、支出預算分類匯總表(按部門預算經濟分類)

6、財政撥款收支總表

7、一般公共預算支出表

8、一般公共預算基本支出表

9、一般公共預算基本支出表-人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)

10、一般公共預算基本支出表-人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)

11、一般公共預算基本支出表-人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)

12、一般公共預算基本支出表-人員經費(對個人和家庭的補助)(按部門預算經濟分類)

13、一般公共預算基本支出表-公用經費(商品和服務支出)(按政府預算經濟分類)

14、一般公共預算基本支出表-公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)

15、一般公共預算“三公”經費支出表

16、政府性基金預算支出表

17、政府性基金預算支出分類匯總表(按政府預算經濟分類)

18、政府性基金預算支出分類匯總表(按部門預算經濟分類)

19、國有資本經營預算支出表

20、財政專戶管理資金預算支出表

21、專項資金預算匯總表

22、項目支出績效目標表

23、部門整體支出績效目標表

注:以上單位預算公開報表中,空表表示本單位無相關收支情況。


第一部分  2025年單位預算說明

 

一、單位基本概況

(一)職能職責

岳陽縣工業(yè)和信息化局為縣人民政府工作部門,主要負責工業(yè)經濟運行調節(jié)、服務全縣工業(yè)企業(yè),推進信息化發(fā)展、電力行政監(jiān)管改革等。

(二)機構設置

我局共設10個內設股室,分別為:辦公室、行政審批股、運行監(jiān)測協(xié)調股、投資規(guī)劃股、中小企業(yè)股、資源電力股、財務股、人事股、信息化推進股、民用爆炸物品管理與安全生產股。全局共有干部職工32名,其中行政編制13人,參照公務員法管理事業(yè)人員6人,事業(yè)編制13人。

單位收支總體情況

(一)收入預算

包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入,以及經營收入、事業(yè)收入等單位資金。2025年本單位收入預算495.64萬元,其中,一般公共預算撥款495.64萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算撥款0萬元,財政專戶管理資金0萬元,上級補助收入0萬元,事業(yè)單位經營收入0萬元,上年結轉0萬元。本單位2025年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開的附件16-18(政府性基金預算19(國有資本經營預算、20財政專戶管理資金預算均為空。收入較去年增長1.71萬元,主要是因為人員工資增長。

(二)支出預算

2025年本單位支出預算495.64萬元,其中,社會保障和就業(yè)支出57.73萬元,資源勘探工業(yè)信息支出411.77萬元,住房保障支出26.14萬元。支出較去年增長1.71萬元,其中基本支出減少9.39萬元,項目支出增加11.1萬元。其中基本支出較上年減少主要是因為退休人員工資高于新進人員工資,項目支出增加主要是因為工作職能需要增加的項目經費。

三、一般公共預算撥款支出預算

2025一般公共預算撥款支出預算495.64萬元,其中社會保障和就業(yè)支出57.73萬元,占比11.65%,資源勘探工業(yè)信息支出411.77萬元,占比83.08%,住房保障支出26.14萬元,占比5.27%。具體安排情況如下:

(一)基本支出2025年基本支出年初預算數為415.84萬元,是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經費。

(二)項目支出2025項目支出年初預算數為79.8萬元,是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,包括有關業(yè)務工作經費、運行維護經費。其中:工業(yè)信息化建設19.8萬元,主要用于加快通信建設,推進5G網絡建設,加快AAA級以上景區(qū)、城區(qū)主要公共場所免費WIFI建設,全面完成偏遠山區(qū)通信塔建設任務,確保全縣網絡全覆蓋;聯手幫扶10萬元,主要用于支持重點骨干企業(yè)和配套的中小企業(yè)做大做強,協(xié)助問題和困難企業(yè)走出困境,全面確保我縣工業(yè)經濟持續(xù)穩(wěn)定增長;統(tǒng)計聯網直報20萬元,主要用于企業(yè)打捆數據解捆;新型工業(yè)化30萬元,主要用于以技改創(chuàng)新為抓手,促進企業(yè)轉型升級,提升工業(yè)競爭實力。

、政府性基金預算支出

2025年度本單位無政府性基金安排的支出,所以公開的附件16-18(政府性基金預算為空。

、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費

本單位2025年機關運行經費當年一般公共預算撥款41.10萬元,比上一年減少4.62萬元,減少10.10%。主要原因是厲行節(jié)約,縮減開支。

(二)“三公”經費預算

本單位2025年“三公”經費預算數1.44萬元,其中,公務接待費1.44萬元,因公出國(境)費0萬元,公務用車購置及運行費0萬元,其中公務用車購置費0萬元,公務用車運行費0萬元。比上一年減少0.14萬元,減少8.86%,主要原因是厲行節(jié)約,減少不必要的公務接待開支。

(三)一般性支出情況

本單位2025年會議費預算2.70萬元,擬召開5次會議,人數200人,內容為工業(yè)經濟運行相關會議。

(四)政府采購情況

2025年度本單位未安排政府采購預算。

(五)國有資產占有使用及新增資產配置情況

截至上一年12月底,本單位共有車輛0輛,其中領導干部用車0輛,一般公務用車0輛,其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。

2025年度本單位未計劃處置或新增車輛、設備等。

(六)預算績效目標說明

本單位所有支出實行績效目標管理。納入2025年單位整體支出績效目標的金額為495.64萬元,其中,基本支出415.84萬元,項目支出79.8萬元,詳見文尾附表中單位預算公開表格的22-23。

、名詞解釋

1、機關運行經費:是指各單位的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費:納入財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。               


第二部分  單位預算公開

附件:岳陽縣工業(yè)和信息化局單位預算公開表格(工信)2025年部門預算公開表.xlsx