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岳陽縣供銷社2019年績效評價報告
來源:縣供銷社   2020-08-14
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部門(單位)名稱          岳陽縣供銷合作聯(lián)社

預算編碼           125001

評價方式:部門(單位)績效自評

填報人:謝佳明

聯(lián)系電話:07307621525

報告日期:   2019年  7月30日

岳陽縣財政局(制)

一、部門(單位)基本概況

聯(lián)系人

謝佳明

聯(lián)絡電話

7621525

人員編制

31

實有人數(shù)

31

職能職責概述

負責全縣日用工業(yè)品、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料及農(nóng)副產(chǎn)品的購進和銷售

年度主要工作內(nèi)容

任務1:確保全縣日用工業(yè)品、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料及農(nóng)副產(chǎn)品購進和銷售

任務2:加強社有資產(chǎn)的管理,確保社有資產(chǎn)的保值與增值

任務3:確保全系統(tǒng)安全和穩(wěn)定

……

年度部門(單位)總體運行情況及取得的成績

我社2019總收入419.6萬元,其中公共財政撥款419.6萬元,其中人員經(jīng)費支出381萬用支出38.6萬了整體收支平衡,對基層社的購進銷售進行全面指導,全年整個供銷系統(tǒng)完成銷售8億,購進7.6億元。全系統(tǒng)資產(chǎn)的保值工作,確保了系統(tǒng)公共財產(chǎn)安全和社會穩(wěn)定。

二、部門(單位)收支情況

年度收入情況(萬元)

機構(gòu)名稱

收入合計

其中:

上年結(jié)轉(zhuǎn)

公共財政撥款

政府基金撥款

納入專戶管理的非稅收入撥款

其他收入

局機關及二級機構(gòu)匯總

419.6

419.6

1、局機關

2、二級機構(gòu)1

3、二級機構(gòu)2

部門(單位)年度支出和結(jié)余情況(萬元)

機構(gòu)名稱

支出合計

中:

結(jié)余

基本支出

其中:

項目支出

人員支出

公用支出

局機關及二級機構(gòu)匯總

419.6

381

38.6

1、局機關

2、二級機構(gòu)1

3、二級機構(gòu)2

機構(gòu)名稱

三公經(jīng)費

合計

其中:

公務接待費

公務用車運維費

公務用車購置費

因公出國費

會議費

局機關及二級機構(gòu)匯總

1、局機關

2、二級機構(gòu)1

3、二級機構(gòu)2

機構(gòu)名稱

固定資產(chǎn)

合計

其中:

其他

在用固定資產(chǎn)

出租固定資產(chǎn)

局機關及二級機構(gòu)匯總

1、局機關

2、二級機構(gòu)1

3、二級機構(gòu)2

三、部門(單位)整體支出績效自評情況

整體支出績效定性目標及實施計劃完成情況

預期目標

實際完成

目標1:確保全縣日用工業(yè)品、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料及農(nóng)副產(chǎn)品的購進和銷售

目標2:加強社有資產(chǎn)的管理,確保社有資產(chǎn)保值和增值

目標3:確保全系統(tǒng)安全和穩(wěn)定……

1.2019完成銷售總額8億,商品購進7.6億

2.全系統(tǒng)資產(chǎn)穩(wěn)步增值,管理有序,未出現(xiàn)社有資產(chǎn)流失的現(xiàn)象。

3.全年供銷系統(tǒng)無任何安全責任事故,確保了系統(tǒng)的穩(wěn)定工作。

整體支出

績效定量目標及實施計劃完成情況

評價內(nèi)容

績效內(nèi)容

績效

目標值

完成情況

產(chǎn)出目標

(部門工作實績,即績效辦制定的單位年度考核計分辦法中考核的部門工作實績內(nèi)容)

質(zhì)量指標

固定資產(chǎn)利用率

100%

100%

各項經(jīng)濟指標完成率

100%

100%

數(shù)量指標

財政供養(yǎng)人員控制率

100%

100%

三公經(jīng)費變動率

100%

100%

時效指標

公務卡刷卡率

95%

95%

成本指標

財政支出績效目標

419.6萬

419.6萬

效益目標

(預期實現(xiàn)的效益)

社會效益

促進農(nóng)民增產(chǎn)增收

效益明顯

基本完成

經(jīng)濟效益

全年實現(xiàn)銷售8億元

8億

8億

購進總額7.6億

7.6億

7.6億

生態(tài)效益

社會公眾或服務對象滿意度

社會公眾滿意度

95%

95%

績效自評綜合得分

96

評價等次

優(yōu)秀

四、評價人員

姓  名

職務/職稱

單  位

簽  字

敖錦

理事會副主任

岳陽縣供銷合作聯(lián)社

謝佳明

財計股長

岳陽縣供銷合作聯(lián)社

熊托

新農(nóng)村網(wǎng)絡中心主任

岳陽縣供銷合作聯(lián)社

評價組組長(簽字):

年    月    日

部門(單位)意見:

部門(單位)負責人(簽字):

年    月    日

填報人(簽名): 謝佳明                         聯(lián)系電話:07307621525

岳陽縣供銷社部門整體財政支出績效

自 評 報 告

岳陽縣供銷社根據(jù)根據(jù)財政部《財政支出績效評價管理暫行辦法》(〔2011〕285號)、《湖南省人民政府全面推行預算績效管理的意見》(湘政發(fā)[2012]33號)、和岳陽縣人民政府辦公室《關于貫徹落實省政府全面推進預算績效管理意見的通知》(岳政發(fā)〔2015〕6號)文件精神,按照《關于開展2018年度財政項目支出績。效自評工作的通知》(岳縣財發(fā)〔2019〕8號)和《岳陽縣財政局關于全面開展2019度財政支出績效自評工作的通知》的要求,強化績效理念,提高財政資金使用效益,現(xiàn)就開展2019財政支出績效自評。

一、單位概況

2019我社在職編制人數(shù)為31,年末實有人數(shù)為31,退休38,機關設5個股室,一個中心,下設15個基層社和2個公司。主要負責全縣農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、日用工業(yè)品及農(nóng)副產(chǎn)品的購進、銷售和社有資產(chǎn)的經(jīng)營、管理、租賃、維護工作。

二、單位資金使用及管理情況

2019,我社工作堅持“依章辦事、服務大局、圍繞中心、突出重點、求真務實”深刻領會中央八項規(guī)定和“六條禁令”,壓縮非生產(chǎn)開支,進一步規(guī)范會計核算行為,成立了財務管理工作領導小組,制定了一系列財務管理制度,全部資金由我社財計股統(tǒng)一管理。我社在資金使用上一直按照國家財經(jīng)法規(guī)和我社財務管理制度規(guī)定以及有關專項資

金管理辦法的規(guī)定收支,資金撥付有完整的審批程序和手續(xù),按照財經(jīng)制度的有關要求,做到專款專用,專人保管,單位紀檢書記對專項資金的使用進行全程監(jiān)督,保證資金使用的合規(guī)性。資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。相關發(fā)票由財務室審核后,報分管財務領導簽字,再由主任簽字同意報帳后到財務室結(jié)算。加強預算管理和執(zhí)行力度,確保資金安全,有效運行,積極服務本單位發(fā)展,實現(xiàn)了年度收支平衡。一是2019基本支出419.6中:工資福利支出381萬元;商品和服務支出38.6超支。二是嚴格控制“三公經(jīng)費”管理,公務接待7.5元,與預算持平,無因公出國支出。強化公車管理,建立建全公車管理制度,公車使用實行統(tǒng)一管理,統(tǒng)一調(diào)度,徹底杜絕公車私用現(xiàn)象,嚴格公務接待,規(guī)范接待標準;三是厲行節(jié)約,提高思想認識,樹立節(jié)約觀念,通過召開厲行節(jié)約、杜絕浪費會議,引導和規(guī)范全體工作人員從自身做起,從身邊小事做起,倡導網(wǎng)絡辦公,促進辦公低碳化,充分利用現(xiàn)在網(wǎng)絡技術,通過郵箱、QQ、拷貝等方式傳送普通文件資料,盡量減少文件印發(fā)。注重節(jié)儉,養(yǎng)成節(jié)約習慣,做到“人走燈滅”,下班及時關閉電腦、復印機等用電設備。

三、績效分析

1、預算執(zhí)行、(1)在職人員控制率。2019我社在職編制人數(shù)為31年末實有人數(shù)為31制率為100%,沒有超編現(xiàn)象。(2)、預算完成率100%,年初預算收支419.6萬元,現(xiàn)了年度未超。

支。

2、預算管理。(1)控制日常公用經(jīng)費開支,年日常公用經(jīng)費38.6萬元預算(2)“三公”經(jīng)費控制率100%,“三公”經(jīng)費預算7.5萬元,本年“三公”經(jīng)費支出7.5未超出預算。(3)管理制度健全性,2019我社制定了財務管理制度和會計核算等管理制度,制定財務職責,制定了厲行節(jié)約制度,管理制度依照相關國家的法律、法規(guī)而制定的,具有合法性、合規(guī)性、完整性;相關管理制度得到認真執(zhí)行。(4)資金使用合規(guī)性,一切支出按照國家財經(jīng)法規(guī)和財務管理制度規(guī)定以及專項資金管理辦法的規(guī)定辦理,財務人員認真審核每筆業(yè)務的合法性、真實性、手續(xù)完整性和資料的準確性。健全會計核算,按照國家統(tǒng)一會計制度的規(guī)定設置會計帳簿,依照規(guī)定進行會計處理,保證會計指標的口徑一致。資金撥付有完善的審批程序和手續(xù),支出符合部門預算批復的用途,資金使用無截留、擠占挪用、虛列支出等情況。(5)、預決算信息公開性,按照規(guī)定的內(nèi)容、時間公開預算信息,做到基礎數(shù)據(jù)信息和會計資料真實、完整、準確。

3、職責履行。(1)各項工作實際完成情況,我社承擔全縣日用工業(yè)品、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、農(nóng)副產(chǎn)品的購進供應任務和資產(chǎn)管理工作,全年實現(xiàn)購進7.6億元,售8億元,社有資產(chǎn)的保值安全。履職效益較好,①經(jīng)濟效益和社會效益,我社年初將全年各項經(jīng)濟指標分解到各所屬企業(yè)和基層社。經(jīng)過全體干部職工的共同努力,全年實現(xiàn)商品銷售8元,商品購進7.6億元,全縣日用工業(yè)品、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)副產(chǎn)品的購進和供應,滿足了全縣生產(chǎn)、生活的基本需求,確保了社

會穩(wěn)定,達到了經(jīng)濟效益和社會效益的同步提高。②行政效能,我社高度重視行政效能建設工作,深入貫徹落實科學發(fā)展觀,制定方案,明確工作職責。推進政務公開透明度,方便人民群眾;明確相關股室的職責,端正工作態(tài)度,轉(zhuǎn)變機關作風。認真履行好各自職責,來人、來電要熱情;進一步精簡、規(guī)范審批程序;加強經(jīng)費及資產(chǎn)管理;充分利用網(wǎng)絡提高辦公效率,降低行政運行成本。(2)社會公眾或服務對象滿意度,2019年社在縣委縣政府正確領導下,通過一年的努力工作,全社上下全體干部職工切實轉(zhuǎn)變工作作風,辦事更極積極,態(tài)度更熱情,使廣大群眾和服務對象更滿意,滿意率達到90%以上。

四、存在的主要問題

(1)日常公用經(jīng)費開支中用于服務基層,為基層排憂解難方面支出所占比重偏低。

(2)公務卡結(jié)算比率可以進一步提高。

五、改進措施

(1)進一步完善財務制度,規(guī)范財經(jīng)紀律,嚴格控制非生產(chǎn)性開支,進一步提高公務卡結(jié)算比率。

(2)充實財務人員,加強財務人員培訓,不斷提高財務人員素質(zhì)。

六、評分結(jié)論

綜合以上各項指標,財務管理健全規(guī)范,沒有發(fā)生違法違規(guī)現(xiàn)象,我社2019的部門整體支出績效自我評價得到96分,自評結(jié)果:優(yōu)秀。我社將在以后的工作中加強預算管理,嚴格控制各項經(jīng)費的開支,提高經(jīng)費的使用效率。