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2022年岳陽(yáng)縣社會(huì)福利院部門預(yù)算
來(lái)源:縣民政局   2021-11-19
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  2022年岳陽(yáng)縣社會(huì)福利院部門預(yù)算

  目 錄

  第一部分 2022年部門預(yù)算說(shuō)明

  一、 部門基本概況

 。ㄒ唬 職能職責(zé)

 。ǘ 機(jī)構(gòu)設(shè)置

  二、 部門預(yù)算單位構(gòu)成

  三、 部門收支總體情況

 。ㄒ唬 收入預(yù)算

  (二) 支出預(yù)算

  四、 一般公共預(yù)算撥款支出

  (一) 基本支出

 。ǘ 項(xiàng)目支出

  五、 政府性基金預(yù)算支出

  六、 其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

 。ㄒ唬 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

 。ǘ “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

 。ㄈ 一般性支出情況

 。ㄋ模 政府采購(gòu)情況

 。ㄎ澹 國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

 。 預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明

  七、 名詞解釋

  第二部分 2022年部門預(yù)算表

  1、收支總表

  2、收入總表

  3、支出總表

  4、支出預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  5、支出預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  6、財(cái)政撥款收支總表

  7、一般公共預(yù)算支出表

  8、一般公共預(yù)算基本支出表

  9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

  16、政府性基金預(yù)算支出表

  17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

  20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表

  21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

  22、其他項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

  23、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表

  注:以上部門預(yù)算報(bào)表中,空表表示本部門無(wú)相關(guān)收支情況。

  第一部分 2022年部門預(yù)算說(shuō)明

  一、部門基本概況

 。ㄒ唬┞毮苈氊(zé)。

  1、 提供收養(yǎng)服務(wù),弘揚(yáng)救助精神。

  2、 孤兒與棄嬰收養(yǎng),家庭無(wú)力照顧的殘疾兒童收養(yǎng)。

  3、  收養(yǎng)對(duì)象的康復(fù)治療。

 。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置。

  本單位系民政局屬二級(jí)機(jī)構(gòu),內(nèi)設(shè)5個(gè)股室,分別是:辦公室、財(cái)務(wù)室、護(hù)理部、帶養(yǎng)部、后勤部。年末實(shí)有在職人數(shù)10人。

  二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

  本單位沒有所屬二級(jí)機(jī)構(gòu),因此本年度部門預(yù)算僅為本級(jí)部門預(yù)算。

  三、部門收支總體情況

 。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算:包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入,以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預(yù)算119.08萬(wàn)元,其中,一般公共預(yù)算撥款119.08萬(wàn)元(經(jīng)費(fèi)撥款119.08萬(wàn)元,納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬(wàn)元)。收入較去年減少50萬(wàn)元,主要原因是將民政局預(yù)估轉(zhuǎn)拔經(jīng)費(fèi)剔出范圍(造成重復(fù))。

 。ǘ┲С鲱A(yù)算:2022年本部門支出預(yù)算119.08萬(wàn)元,其中,社會(huì)保障和就業(yè)支出107.27萬(wàn)元,衛(wèi)生健康支出4.9萬(wàn)元,住房保障支出6.92萬(wàn)元。支出較去年減少50萬(wàn)元,主要原因是將民政局預(yù)估轉(zhuǎn)拔經(jīng)費(fèi)剔出范圍(造成重復(fù))。

  四、一般公共預(yù)算撥款支出

  2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算119.08萬(wàn)元,其中,社會(huì)保障和就業(yè)支出107.27萬(wàn)元,占90.08%;衛(wèi)生健康支出4.9萬(wàn)元,占4.11%;住房保障支出6.92萬(wàn)元,占5.81%。

  具體安排情況如下:

 。ㄒ唬┗局С觯2022年本部門基本支出預(yù)算數(shù)109.08萬(wàn)元,主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)。

  (二)項(xiàng)目支出:2022年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算10萬(wàn)元,主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,全部為孤兒救助支出10萬(wàn)元,主要用于院內(nèi)兒童的生活、醫(yī)療康復(fù)等支出。

  五、政府性基金預(yù)算支出

  本年度本部門無(wú)政府性基金安排的支出。

  六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

  (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):本年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)5.4萬(wàn)元,跟上年持平。主要是厲行節(jié)約,嚴(yán)控經(jīng)費(fèi)支出。

  (二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算:本年度本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元,其中, 公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元(其中,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元),因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元。本年度“三公“經(jīng)費(fèi)預(yù)算跟上年持平,主要是無(wú)“三公“經(jīng)費(fèi)開支需求。

  (三)一般性支出情況:2022年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算0.2萬(wàn)元,擬召開1次會(huì)議,人數(shù)20人,內(nèi)容為救助工作開展會(huì)議;培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元,擬開展0次培訓(xùn),人數(shù)0人;無(wú)舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)等安排,經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元。

  (四)政府采購(gòu)情況:2022年本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元,其中,貨物類采購(gòu)預(yù)算 0萬(wàn)元;工程類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元;服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元。

 。ㄎ澹﹪(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況:截至上年12月底,本部門共有車輛0輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。本年度無(wú)擬新增配置車輛,以及新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備和單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備計(jì)劃。

 。╊A(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明:本部門所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為119.08萬(wàn)元,其中,基本支出109.08萬(wàn)元,項(xiàng)目支出10萬(wàn)元,具體績(jī)效目標(biāo)詳見報(bào)表。

  七、名詞解釋

  1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

  2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入省(市/縣)財(cái)政預(yù)算管理的三公經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。

  第二部分 2022年部門預(yù)算表

  岳陽(yáng)縣社會(huì)福利院2022年部門預(yù)算表.xlsx