附件2-2
岳陽縣財政項目支出績效評價自評報告
評價類型:項目實施過程評價√ 項目完成結(jié)果評價□
項目名稱: 國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目
項目單位: 岳陽縣衛(wèi)生健康局
主管部門: 岳陽縣財政局
評價方式:部門(單位)績效自評
評價機(jī)構(gòu):部門(單位)評價組
報告日期:2019年6月28日
岳陽縣財政局(制)
一、項 目 基 本 概 況 |
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項目負(fù)責(zé)人 |
吳立山 |
聯(lián)系電話 |
18974059033 |
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項目地址 |
岳陽縣衛(wèi)生健康局 |
郵 編 |
414100 |
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項目起止時間 |
2018年1月起至2018年12月止 |
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計劃安排資金 (萬元) |
4031.83 |
實際到位資金 (萬元) |
4031.83 |
實際支出 (萬元) |
結(jié)余 (萬元) |
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其中:中央財政 |
2357.24 |
其中:中央財政 |
2357.24 |
其中:中央財政 |
其中:中央財政 |
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省財政 |
1188.39 |
省財政 |
1188.39 |
省財政 |
省財政 |
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市財政 |
0 |
市財政 |
0 |
市財政 |
市財政 |
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縣財政 |
486.2 |
縣財政 |
486.2 |
縣財政 |
縣財政 |
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其它 |
其它 |
其它 |
其它 |
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二、項目支出明細(xì)情況 |
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支出內(nèi)容 |
實際支出數(shù) |
會計憑證號 |
備注 |
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由財政直接撥付 |
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支出合計 |
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三、項目績效自評情況 |
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項目績效定性目標(biāo)及實施計劃完成情況 |
預(yù) 期 目 標(biāo) |
實際完成 |
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深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革,完善十四類基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目 |
基本完成 |
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項目績效定量目標(biāo)(指標(biāo))及完成情況 |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
指標(biāo)內(nèi)容 |
指標(biāo)(目標(biāo))值 |
實際完成值 |
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項目產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目 |
≥14項 |
≥14項 |
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質(zhì)量指標(biāo) |
十四類基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目 |
達(dá)標(biāo) |
達(dá)標(biāo) |
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時效指標(biāo) |
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成本指標(biāo) |
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項目效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益 指標(biāo) |
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社會效益 指標(biāo) |
居民健康檔案電子檔案建檔率 |
≥75% |
按進(jìn)度實施 |
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老年人健康管理率 |
≥70% |
按進(jìn)度實施 |
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高血壓患者規(guī)范管理率 |
≥60% |
按進(jìn)度實施 |
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糖尿病患者規(guī)范管理率 |
≥60% |
按進(jìn)度實施 |
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嚴(yán)重精神障礙患者管理率 |
4‰ |
按進(jìn)度實施 |
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適齡兒童免疫規(guī)劃疫苗接種率 |
≥90% |
按進(jìn)度實施 |
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生態(tài)效益 指標(biāo) |
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服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
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績效自評綜合得分 |
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評價等次 |
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四、評價人員 |
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姓名 |
職稱/職務(wù) |
單 位 |
簽字 |
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劉良 |
鄉(xiāng)村建設(shè)管理股股長 |
岳陽縣衛(wèi)生健康局 |
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評價組組長(簽字): 年 月 日 |
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項目單位意見: 項目單位負(fù)責(zé)人(簽章): 年 月 日 |
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主管部門意見: 主管部門負(fù)責(zé)人(簽章): 年 月 日 |
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財政部門歸口業(yè)務(wù)股室意見: 財政部門歸口業(yè)務(wù)股室負(fù)責(zé)人(簽章): 年 月 日 |
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填報人(簽名): 聯(lián)系電話:
五、評價報告綜述(文字部分) 為進(jìn)一步規(guī)范財政資金管理,強(qiáng)化部門責(zé)任意識,切實提高財政資金使用效益。根據(jù)《湖南省衛(wèi)生計生委關(guān)于開展2018年度省級財政專項資金績效評價工作的通知》的要求和縣財政局關(guān)于項目專項資金開展績效自評的要求,我局對2018年基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目專項資金開展績效評價,進(jìn)行了自評,現(xiàn)將自評情況報告如下。 (一) 項目基本概況 1.項目概況。2018年財政足額預(yù)算了基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目經(jīng)費,縣級配套經(jīng)費落實;竟残l(wèi)生服務(wù)經(jīng)費按照“上半年預(yù)撥50%,下半年考核結(jié)算”的方式撥付,保障了鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院的項目工作的開展和項目工作的日常正常運轉(zhuǎn),同時調(diào)動了鄉(xiāng)村醫(yī)生開展公共衛(wèi)生服務(wù)的積極性,確保了全縣基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目工作的順利推進(jìn)。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院對鄉(xiāng)村醫(yī)生進(jìn)行嚴(yán)格的項目考核并根據(jù)考核結(jié)果及時、足額發(fā)放項目經(jīng)費。 2.項目績效目標(biāo)。2018年完成基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目工作目標(biāo),較好實施國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目,保障全縣人民身體健康。 (二)項目資金使用及管理情況 2018年,我縣基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目工作,按照國家衛(wèi)生計生委、財政部、國家中醫(yī)藥管理局《關(guān)于做好2018年國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目工作的通知》和《湖南省鄉(xiāng)村基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目任務(wù)分工指南)》、《政府購買村衛(wèi)生室基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目協(xié)議(試行)》,加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo),密切部門配合,創(chuàng)新工作方式,嚴(yán)格督導(dǎo)考核,規(guī)范資金管理,全縣該項工作取得較好成效。 1.居民健康檔案建檔工作。全縣已建立居民規(guī)范化電子健康檔案664236份,規(guī)范化電子檔案建檔率89.99%。 2.健康教育工作。全縣共更新各類健康教育宣傳欄1600期,發(fā)放健康教育宣傳資料2萬余份,利用各種衛(wèi)生日組織面向公眾開展各類健康教育咨詢活動120次,舉辦健康教育知識講座860次。播放健康教育音像資料11萬余小時。 3.預(yù)防接種工作。全縣1-6歲兒童建卡率達(dá)100%,一類疫苗各單苗基礎(chǔ)免疫報告接種率均在95%以上,加強(qiáng)免疫單苗報告接種率均在95%以上,乙肝疫苗及時接種率達(dá)99.92%。 4.傳染病報告和處理工作。全市法定傳染病報告及時,報告及時率為100%,傳染病疫情網(wǎng)絡(luò)直報率為98.06%。 5.兒童健康管理工作。全縣轄區(qū)活產(chǎn)數(shù)5965人,新生兒訪視5876人,訪視率為98.51%。 6.孕產(chǎn)婦健康管理工作。全縣轄區(qū)內(nèi)孕13周之前建冊并進(jìn)行第一次產(chǎn)前檢查的產(chǎn)婦5865人,早孕建冊率98.32%,產(chǎn)后訪視人數(shù)5770人,產(chǎn)后訪視率為96.73%。 7.老年人健康管理工作。全縣65歲以上老年人健康管理人數(shù)59262份,健康管理率為67.39%。通過對65歲以上老年人免費體檢,基本掌握了影響老年人身體健康的主要因素,并針對這些因素進(jìn)行干預(yù)和治療。 8.慢性病患者管理工作。全縣按照規(guī)范要求進(jìn)行高血壓患者健康管理的人數(shù)為48437人,高血壓患者規(guī)范管理率78.84%;全縣累計管理糖尿病患者15056人,規(guī)范管理的糖尿病人數(shù)為11729人,規(guī)范管理率77.9%。 9.嚴(yán)重精神障礙患者管理工作。全縣轄區(qū)內(nèi)登記在冊的確診嚴(yán)重精神障礙患者人數(shù)3237人,按照規(guī)范要求進(jìn)行管理的嚴(yán)重精神障礙患者人數(shù)3094人,規(guī)范管理率為95.58%。 10.衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管。明確專職或兼職人員負(fù)責(zé)衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管工作,全縣累計協(xié)助開展食源性疾病、飲用水衛(wèi)生安全、學(xué)校衛(wèi)生、非法行醫(yī)和非法采供血、計劃生育實地巡查285次。 11.中醫(yī)藥健康管理服務(wù)。接受中醫(yī)藥健康管理服務(wù)65歲及以上居民數(shù)41946人,老年人中醫(yī)藥健康管理率47.7%;轄區(qū)內(nèi)按照月齡接受中醫(yī)藥健康管理服務(wù)的0-36個月兒童數(shù)27454人,0-36個月兒童中醫(yī)藥健康管理服務(wù)率47.93%。 12.肺結(jié)核患者管理工作。轄區(qū)同期內(nèi)經(jīng)上級定點醫(yī)療機(jī)構(gòu)確診并通知基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)管理的肺結(jié)核患者347人,管理率100%,同期轄區(qū)內(nèi)已完成治療的肺結(jié)核患者人數(shù)267人,按要求規(guī)則服藥264例,規(guī)則服藥率98.88%。 (三)項目組織實施情況 1.項目資金預(yù)算。2018年財政預(yù)算基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目經(jīng)費總額4031.83萬元 2.項目資金到位。2018年度基本公共衛(wèi)生項目專項資金財政撥付中央和省專項資金3545.63萬元,本級財政配套經(jīng)費486.2萬元,總計金額4031.83萬元。截至2019年1月末,財政將上述專項資金全部下?lián)艿交鶎俞t(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)項目實施單位。 3.項目資金使用。項目經(jīng)費嚴(yán)格按照單位的財務(wù)制度和項目支出范圍使用。制定和下發(fā)了基本公共衛(wèi)生服務(wù)績效考核方案,項目單位制定了相關(guān)的制度、工作職責(zé),保證項目的實施。落實專人負(fù)責(zé)具體工作、制定了詳細(xì)的實施方案。定期進(jìn)行工作考核,及時總結(jié)經(jīng)驗,發(fā)現(xiàn)工作中存在的問題,以便進(jìn)一步改進(jìn)。資金實行財政預(yù)安排,項目實施單位按進(jìn)度用款,鄉(xiāng)村醫(yī)生經(jīng)費實行上半年預(yù)撥。項目經(jīng)費實行年度考核后結(jié)算。 4.項目資金管理。主管部門制定了基本公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助經(jīng)費管理辦法,制定了專項資金管理制度,項目資金?顚S,并設(shè)立專賬核算,局會計核算中心加強(qiáng)項目資金使用監(jiān)督與管理,基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目資金得到規(guī)范管理。2018年公共衛(wèi)生服務(wù)項目資金全部按資金使用范圍和要求用于到項目工作中。 (四)綜合評價情況及評價結(jié)論 基本公共衛(wèi)生服務(wù)能力得到提升,基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目得到較好落實,老百姓獲得感不斷增強(qiáng),群眾滿意度不斷提高。人民群眾健康意識進(jìn)一步得到增強(qiáng),使人人享受到基本公共衛(wèi)生服務(wù)帶來的健康實惠。 (五)項目主要績效情況分析 通過開展績效評價工作,及時發(fā)現(xiàn)項目申報審批、項目實施管理、項目資金管理等環(huán)節(jié)中的薄弱環(huán)節(jié),總結(jié)和推廣好的經(jīng)驗和做法,進(jìn)一步規(guī)范了項目管理、改進(jìn)了財政支出管理。同時,通過對專項資金的使用情況進(jìn)行績效評價,衡量項目的投入、產(chǎn)出與績效,分析、檢驗項目是否達(dá)到預(yù)期目標(biāo),資金使用是否有效,為以后年度項目安排及資金管理提供重要依據(jù)。 (六)主要經(jīng)驗及做法、存在問題和建議 1.強(qiáng)化宣傳。進(jìn)一步加大宣傳力度,讓廣大城鄉(xiāng)居民更全面了解項目的益處,提高群眾知曉率,鼓勵群眾積極參與,配合基本公共衛(wèi)生服務(wù)工作的開展。 2.強(qiáng)化培訓(xùn)。切實加強(qiáng)縣、鄉(xiāng)、村三級基本公共衛(wèi)生服務(wù)人員培訓(xùn),重點培訓(xùn)《國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目規(guī)范(第三版)》,切實做到全員培訓(xùn)、全員知曉。 3.強(qiáng)化督導(dǎo)。對照《規(guī)范》要求和國家、省考核標(biāo)準(zhǔn),督促、指導(dǎo)縣市區(qū)針對各自的不足之處進(jìn)行整改,確保14大類46項基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目逐一過關(guān)、逐一達(dá)標(biāo),促進(jìn)我縣基本公共衛(wèi)生工作再上新臺階。 4.強(qiáng)化考核。進(jìn)一步完善基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目績效考核標(biāo)準(zhǔn)和考核結(jié)果應(yīng)用,實際購買服務(wù)模式,做到錢隨事走,工作數(shù)量、質(zhì)量牢牢與經(jīng)費補(bǔ)助掛鉤,實行?顚S,獎罰兌現(xiàn),建立基本公共衛(wèi)生服務(wù)管理的長效機(jī)制。 (七)附件 |
附件3-2
項目支出績效評價指標(biāo)體系(參考樣表)
一級 指標(biāo) |
分值 |
二級 指標(biāo) |
分值 |
三級 指標(biāo) |
分值 |
具體指標(biāo) |
評價標(biāo)準(zhǔn) |
自評 得分 |
項目決策 |
20 |
項目目標(biāo) |
4 |
目標(biāo) 內(nèi)容 |
4 |
設(shè)立了項目績效目標(biāo);目標(biāo)明確;目標(biāo)細(xì)化;目標(biāo)量化 |
①設(shè)有目標(biāo)(1分) ②目標(biāo)明確(1分) ③目標(biāo)細(xì)化(1分) ④目標(biāo)量化(1分) |
4 |
決策過程 |
8 |
決策 依據(jù) |
4 |
有關(guān)法律法規(guī)的明確規(guī)定;某一經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展規(guī)劃;某部門年度工作計劃;某一實際問題和需求 |
①符合法律法規(guī)(1分) ②符合經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展規(guī)劃(1分) ③部門年度工作計劃(1分) ④針對某一實際問題和需求(1分) 以上③需提供佐證資料。 |
4 |
||
決策 程序 |
4 |
項目符合申報條件;申報、批復(fù)程序符合相關(guān)管理辦法;項目調(diào)整履行了相應(yīng)手續(xù) |
①符合申報條件(2分) ②項目申報、批復(fù)程序符合管理辦法(1分) ③項目調(diào)整履行了相應(yīng)手續(xù)(1分) |
4 |
||||
資金分配 |
8 |
分配 辦法 |
3 |
根據(jù)需要制定的相關(guān)資金管理辦法;管理辦法中有明確資金分配辦法;資金分配因素全面、合理 |
①有相應(yīng)的資金管理辦法(1分) ②辦法健全、規(guī)范(1分) ③因素全面合理(1分) 以上①需提供佐證資料。 |
3 |
||
分配 結(jié)果 |
5 |
資金分配符合相關(guān)管理辦法;分配結(jié)果公平合理 |
①符合分配辦法(2分) ②分配公平合理(3分) 此項需提供相應(yīng)的資金分配方案。 |
5 |
||||
項目管理 |
25 |
資金到位 |
5 |
到位率 |
3 |
實際到位/計劃到位*100% |
根據(jù)項目資金的實際到位率計算得分(3分) |
3 |
到位 時效 |
2 |
資金及時到位;若未及時到位,是否影響項目進(jìn)度 |
①到位及時(2分) ②不及時但未影響項目進(jìn)度 (1分) ③不及時并影響項目進(jìn)度(0.5分) |
2 |
||||
資金管理 |
10 |
資金 使用 |
7 |
支出依據(jù)合規(guī),無虛列項目支出情況;無截留擠占挪用情況;無超標(biāo)準(zhǔn)開支情況;無超預(yù)算情況 |
①虛列套取扣4-7分 ②依據(jù)不合規(guī)扣2分 ③截留、擠占、挪用扣3-6分 ④超標(biāo)準(zhǔn)開支扣2-5分 ⑤超預(yù)算扣2-5分 |
7 |
||
財務(wù) 管理 |
3 |
資金管理、費用支出等制度健全;制度執(zhí)行嚴(yán)格;會計核算規(guī)范 |
①財務(wù)制度健全(1分) ②嚴(yán)格執(zhí)行制度(1分) ③會計核算規(guī)范(1分) 以上①需提供佐證資料。 |
3 |
||||
項目管理 |
25 |
組織實施 |
10 |
組織 機(jī)構(gòu) |
1 |
機(jī)構(gòu)健全、分工明確 |
① 機(jī)構(gòu)健全、分工明確 (1分) |
1 |
支撐 條件 |
1 |
項目實施單位是否提供或具備了必備的人員、場地和設(shè)備等條件 |
具備人員、場地、設(shè)備條件(1分) |
1 |
||||
項目 實施 |
3 |
項目按計劃開工;按計劃進(jìn)度開展;按計劃完工 |
①按計劃開工(1分) ②按計劃開展(1分) ③按計劃完工(1分) |
3 |
||||
管理 制度 |
5 |
項目管理制度健全;嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)管理制度 |
①管理制度健全(2分) ②制度執(zhí)行嚴(yán)格(3分) 以上①需提供佐證資料。 |
5 |
||||
一級 指標(biāo) |
分值 |
二級 指標(biāo) |
分值 |
三級 指標(biāo) |
分值 |
具體指標(biāo) |
評價標(biāo)準(zhǔn) |
自評 得分 |
項目績效 |
55 |
項目產(chǎn)出 |
15 |
產(chǎn)出 數(shù)量 |
5 |
目標(biāo)完成率=目標(biāo)完成數(shù)/預(yù)定目標(biāo)數(shù)×100% |
完成績效目標(biāo)100%得5分,未完成100%的同比例扣減。 |
4 |
產(chǎn)出 質(zhì)量 |
4 |
目標(biāo)完成質(zhì)量=實際達(dá)到的效果/預(yù)定目標(biāo)×100% |
項目產(chǎn)出質(zhì)量達(dá)到績效目標(biāo)100%得4分,未完成100%的同比例扣減。 |
3 |
||||
產(chǎn)出 時效 |
3 |
項目資金使用的預(yù)定目標(biāo)是否如期完成,未完成的理由是否充分 |
項目產(chǎn)出時效達(dá)到績效目標(biāo)得3分,未如期完成且無充分理由的扣3分。 |
3 |
||||
產(chǎn)出 成本 |
3 |
項目產(chǎn)出成本是否按績效目標(biāo)控制 |
項目產(chǎn)出成本按績效目標(biāo)控制得3分,未完成的,按超支比例扣減。 |
3 |
||||
項目效果 |
40 |
經(jīng)濟(jì) 效益 |
8 |
指項目對國民經(jīng)濟(jì)和區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展所帶來的直接或間接效益等 |
完成績效目標(biāo)設(shè)定的經(jīng)濟(jì)效益得8分,未完成的,按完成情況酌情扣分。 |
7 |
||
社會 效益 |
8 |
項目實施是否產(chǎn)生社會綜合效益 |
完成績效目標(biāo)設(shè)定的社會效益得8分,未完成的,按完成情況酌情扣分。 |
8 |
||||
環(huán)境 效益 |
8 |
項目實施是否對環(huán)境產(chǎn)生積極或消極影響 |
完成績效目標(biāo)設(shè)定的積極的環(huán)境效益得8分,未完成的,按完成情況酌情扣分。 |
8 |
||||
可持續(xù) 影響 |
8 |
項目實施對人、自然、資源是否帶來可持續(xù)影響 |
完成績效設(shè)定目標(biāo)的得8分,未完成的,按完成情況酌情扣分。 |
8 |
||||
服務(wù) 對象 滿意度 |
8 |
服務(wù)對象滿意率=項目區(qū)被調(diào)查人數(shù)中表示滿意的人數(shù)(戶數(shù))/ 被調(diào)查人數(shù)(戶數(shù))×100% |
滿意率達(dá)90%(含)以上的得8分,80%(含)-90%得6分,70%(含)-80%得4分,60%(含)-70%得2分,60%以下不得分。 |
8 |
||||
總分 |
100 |
100 |
100 |
97 |
備注:部門(單位)根據(jù)項目實際,在《項目支出績效評價指標(biāo)體系(參考樣表)》上進(jìn)一步完善、量化、細(xì)化個性指標(biāo),形成本項目的指標(biāo)體系。