一、部門基本情況
岳陽縣商務糧食局是由原商務局、原糧食局、原招商局新組建而成的行政單位。主要是貫徹執(zhí)行國家國內(nèi)外貿(mào)易、國際經(jīng)濟合作和區(qū)域經(jīng)濟合作的發(fā)展戰(zhàn)略、政策,起草我縣國內(nèi)外貿(mào)易、招商引資、承結產(chǎn)業(yè)轉移、對外援助、對外投資和對外經(jīng)濟合作的規(guī)范性文件草案、政策措施和實施辦法,研究經(jīng)濟全球化、區(qū)域經(jīng)濟合作、現(xiàn)代流通方式的發(fā)展趨勢和流通體制改革并提出建議;研究提出全縣糧食宏觀調(diào)控、總量平衡以及糧食流通的中長期規(guī)劃和收儲、動用縣級儲備糧的建議,擬訂糧食流通體制改革方案并組織實施,推動國有糧食企業(yè)改革,研究提出現(xiàn)代糧食流通產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的建議并負責實施的政府工作部門。內(nèi)設辦公室、財務股、糧食調(diào)控與儲備股、人事股、法制股、市場體系建設股、市場管理股、貿(mào)易管理股、投資管理股、電子商務股、對外投資和經(jīng)濟合作股、金融管理股、糧食行業(yè)發(fā)展股13個股室,7個二級事業(yè)單位。全局共有行政事業(yè)性質人員247人,其中:在職人員128人,退休人員119人(全局實際全額納入財政預算管理在職人員:70人,差額預算管理人員:21人,經(jīng)費自理人員:37人,退休人員119人)。
二、本部門決算編制的主要依據(jù)及原則
本部門決算的編制堅持統(tǒng)籌預算內(nèi)外財力,量力而行,-度收支平衡的原則。即根據(jù)當-預算,以收定支,支出安排優(yōu)先保證干部職工工資、津補貼發(fā)放,社保支出,機關正常運轉和法定支出。
三、2016-商務糧食局機關運行經(jīng)費決算收支情況
2016-本單位決算收入總額為:1964萬元。其中:財政預算經(jīng)費撥款:1704萬元;納入預算管理的非稅收入:260萬元。
2016-本單位決算支出總額為:1964萬元。其中:工資福利、津補貼及社會保障支出:625萬元;對個人和家庭補助支出:207萬(包含退休人員工資、津補貼、撫恤金、住房公積金等);一般商品和服務支出:296萬元;項目支出:836萬元(其中:縣級儲備糧經(jīng)費:33萬;國有糧食企業(yè)破產(chǎn)改制經(jīng)費:444萬;商務糧食行政執(zhí)法經(jīng)費:25萬;銀企協(xié)調(diào)經(jīng)費:5萬;平抑市場物價經(jīng)費:6萬;老干部活動經(jīng)費:5萬;企業(yè)一套表專項經(jīng)費:3萬;招商引資專項經(jīng)費:22萬;阿里巴巴農(nóng)村淘寶智慧縣域項目經(jīng)費:293萬)
四、其他重要事項的情況說明
機關運行經(jīng)費
2016-局本級的機關運行經(jīng)費當-一般公共決算撥款296萬元,比2015-決算有所增加。主要是原糧食局、原商務局及原招商局合并,在2016-決算中增加安排了我局人員經(jīng)費、辦公經(jīng)費和維修維護費等機關運行經(jīng)費的一般公共預算撥款。
2、“三公”經(jīng)費決算
2016-“三公”經(jīng)費決算數(shù)為31萬元,其中,公務接待費17萬元,公務用車購置及運行費14萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費14萬元),因公出國(境)費0萬元。2016-“三公”經(jīng)費決算較2015-減少1萬元,主要原因是今-控制了招待次數(shù)、招待標準。
五、名詞解釋
1、機關運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公費及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費:納入省財政預算管理的 “三公”經(jīng)費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。