附件2-1
部門(單位)名稱:岳陽縣人民政府辦公室
預算編碼: 014001
評價方式:部門(單位)績效自評
評價機構(gòu):部門(單位)評價組
報告日期:2022年 7月 15日
一、部門(單位)基本概況 |
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聯(lián)系人 |
張三維 |
聯(lián)絡電話 |
15007302630 |
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人員編制 |
74 |
實有人數(shù) |
74 |
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職能職責概述 |
協(xié)助縣人民政府領導組織起草或?qū)徍艘钥h人民政府、縣人民政府辦公室名義發(fā)布的公文;受理并研究縣人民政府各部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府請示縣人民政府的事項;負責縣人民政府會議的籌備工作,協(xié)助縣人民政府領導組織實施會議決定事項;督促檢查縣人民政府各部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府對縣人民政府公文、縣人民政府決定事項及縣政府領導有關(guān)指示的貫徹落實情況;負責全縣各單位禁毒工作;組織辦理和答復人大代表建議和政協(xié)委員提案;承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項 |
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年度主要 工作內(nèi)容 |
任務1:敢于胸為帥謀,在參謀輔政上實現(xiàn)新提升 任務2:勤于督促檢查,在狠抓落實上實現(xiàn)新提升 任務3:善于綜合協(xié)調(diào),在和諧運轉(zhuǎn)上實現(xiàn)新提升 任務4:貴于精益求精,在規(guī)范管理上實現(xiàn)新提升 |
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年度部門(單位)總體運行情況及取得的成績 |
認真完成信訪值班工作,優(yōu)化政務服務群眾,社會效益明顯; 勤儉節(jié)約、精益求精、規(guī)范管理,經(jīng)濟效益明顯; 強基固本,切實加強干部隊伍建設,環(huán)境效益明顯; 積極推進實事辦理,社會公共滿意度明顯提高。 |
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二、部門(單位)收支情況 |
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年度收入情況(萬元) |
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機構(gòu)名稱 |
收入合計 |
其中: |
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上年結(jié)轉(zhuǎn) |
公共財 政撥款 |
政府基金撥款 |
納入專戶管理的非稅收入撥款 |
其他 收入 |
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局機關(guān)及二級機構(gòu)匯總 |
1840.89 |
1840.89 |
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1、局機關(guān) |
1840.89 |
1840.89 |
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2、二級機構(gòu)1 |
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3、二級機構(gòu)2 |
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部門(單位)年度支出和結(jié)余情況(萬元) |
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機構(gòu)名稱 |
支出合計 |
其中: |
結(jié)余 |
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基本支出 |
其中: |
項目支出 |
當年結(jié)余 |
累計結(jié)余 |
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人員支出 |
公用支出 |
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局機關(guān)及二級機構(gòu)匯總 |
1840.89 |
1840.89 |
1026.85 |
814.04 |
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1、局機關(guān) |
1840.89 |
1840.89 |
1026.85 |
814.04 |
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2、二級機構(gòu)1 |
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3、二級機構(gòu)2 |
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機構(gòu)名稱 |
三公經(jīng)費 合計 |
其中: |
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公務接待費 |
公務用車運維費 |
公務用車購置費 |
因公出國費 |
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局機關(guān)及二級機構(gòu)匯總 |
10.89 |
10.89 |
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1、局機關(guān) |
10.89 |
10.89 |
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2、二級機構(gòu)1 |
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3、二級機構(gòu)2 |
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機構(gòu)名稱 |
固定資產(chǎn) 合計 |
其中: |
其他 |
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在用固定資產(chǎn) |
出租固定資產(chǎn) |
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局機關(guān)及二級機構(gòu)匯總 |
1162.06 |
1162.06 |
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1、局機關(guān) |
1162.06 |
1162.06 |
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2、二級機構(gòu)1 |
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3、二級機構(gòu)2 |
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三、部門(單位)整體支出績效自評情況 |
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整體支出績效定性目標及實施計劃完成情況 |
預期目標 |
實際完成 |
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目標1: 目標2: 目標3:…… |
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整體支出 績效定量目標及實施計劃完成情況 |
評價內(nèi)容 |
績效目標 |
完成情況 |
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產(chǎn)出目標 (部門工作實績,包含上級部門和市委市政府布置的重點工作、實事任務等,根據(jù)部門實際進行調(diào)整細化) |
質(zhì)量指標 |
三公經(jīng)費控制率 |
100% |
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政府采購執(zhí)行率 |
100% |
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積極推進實事辦理、扎實辦理建議提案 |
100% |
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數(shù)量指標 |
財政供養(yǎng)人員控制率 |
100% |
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值班應急工作傳達率 |
100% |
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時效指標 |
擬定公文正確率 |
100% |
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督查工作到位率 |
100% |
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成本指標 |
固定資產(chǎn)利用率 |
100% |
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垃圾收集處理率 |
95%以上 |
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效益目標 (預期實現(xiàn)的效益) |
社會效益 |
認真做好信訪值班工作,優(yōu)化政務服務群眾 |
效益明顯 |
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經(jīng)濟效益 |
勤儉節(jié)約、精益求精、規(guī)范管理 |
效益明顯 |
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生態(tài)效益 |
強基固本、切實加強干部隊伍建設 |
效益明顯 |
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社會公眾或服務對象滿意度 |
社會公眾滿意度 |
100% |
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績效自評綜合得分 |
97 |
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評價等次 |
優(yōu)秀 |
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四、評價人員 |
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姓 名 |
職務/職稱 |
單 位 |
簽 字 |
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湯建軍 |
常務副主任 |
政府辦 |
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易 鋒 |
行政科長 |
政府辦 |
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谷 丹 |
出 納 |
政府辦 |
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張三維 |
會 計 |
政府辦 |
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評價組組長(簽字): 年 月 日 |
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部門(單位)意見: 部門(單位)負責人(簽章): 年 月 日 |
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填報人(簽名):張三維 聯(lián)系電話:15007302630
岳陽縣政府辦評價報告 岳陽縣政府辦根據(jù)《湖南省人民政府全面推行預算績效管理的意見》(湘政發(fā)[2012]33號)、湖南省財政廳印發(fā)《2015年縣市預算績效管理工作要點的通知》(湘財績函〔2015〕12號)和《岳陽縣財政局關(guān)于全面開展年財政預算支出績效自評工作的通知》(岳縣財發(fā)【2022】65號文件)要求,強化績效理念,提高財政資金使用效益,現(xiàn)就開展年度財政支出績效自評。 一、單位概況 (一)單位基本情況 (一)職能職責 縣政府辦公室是協(xié)助縣政府領導同志處理縣級政府日常工作的機構(gòu),正科級,行政單位。主要職責是: 1、協(xié)助縣人民政府領導組織起草或?qū)徍艘钥h人民政府、縣人民政府辦公室名義發(fā)布的公文。 2、受理并研究縣人民政府各部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府請示縣人民政府的事項,提出審核意見;對縣人民政府部門間的分歧事項提出處理意見,報縣人民政府領導決定。 3、負責縣人民政府會議的籌備工作,協(xié)助縣人民政府領導組織實施會議決定事項。 4、督促檢查縣人民政府各部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府對縣人民政府公文、縣人民政府決定事項及縣政府領導有關(guān)指示的貫徹落實情況,及時向縣人民政府領導報告;負責組織對縣人民政府系統(tǒng)年度工作目標的制定、進行督查和年度績效評估工作。 5、負責縣人民政府值班工作,及時報告重要情況,傳達和督促落實縣人民政府領導指示;協(xié)助縣人民政府領導組織處理突發(fā)事件的應急處置工作。 6、開展毒品預防宣傳教育;對社區(qū)戒毒(康復)人員進行監(jiān)督管理;組織、協(xié)調(diào)、指導、督查縣禁毒委成員單位和各鄉(xiāng)鎮(zhèn);掌握、分析禁毒工作進展情況,負責全縣各單位禁毒工作考核;適時開展禁毒方面反饋階段性、禁毒專項性工作,承擔上傳下達和信息上報工作。 7、組織辦理和答復人大代表建議和政協(xié)委員提案。 8、負責縣人民政府機關(guān)大院行政事務、安全保衛(wèi)和有關(guān)接待工作。 9、負責貫徹執(zhí)行國家有關(guān)金融工作的法律、法規(guī)和政策,加強對銀行、保險等金融機構(gòu)的監(jiān)督和管理。 10、承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項。 (二)機構(gòu)設置 截至2021年12月,根據(jù)工作職責,縣政府辦公室設秘書組、優(yōu)化辦、禁毒辦、金融辦、12345熱線辦、督查室、行政組、經(jīng)濟研究中心、政工室、公共機構(gòu)節(jié)能辦等9個內(nèi)設機構(gòu),至底有在職人員74人,退休人員44人。 二、單位整體支出管理及使用情況 年,縣政府辦緊扣全縣發(fā)展大局和中心工作,以“信念堅定、為民服務、勤政務實、敢于擔當、清正廉潔”為理念,充分發(fā)揮綜合協(xié)調(diào)、督辦落實、參政設謀作用,較好的完成和各項工作任務。文秘工作“零失誤、零差錯、零缺陷”,督辦工作“有計劃、有方法、有針對性”,法制工作“嚴謹、規(guī)范、公正”,禁毒、行政、工會、提案等工作有條不紊的進行。2021年政府辦整體支出共計1840.89萬元,主要用于機關(guān)運行及一般行政管理支出,其中人員支出1026.85萬元,一般商品和服務支出814.04萬元!叭苯(jīng)費合計10.89萬元。公務接待費10.89萬元,因公出國費0萬元。 三、單位整體支出績效情況 政府辦制定了符合本單位實際的財務管理制度、會計核算制度等管理制度,相關(guān)制度合法、合規(guī)、完整,并有效執(zhí)行。2021年12月政府辦人員編制數(shù)74人,在職人數(shù)74人,在職人員控制率100%。自實行公務卡刷卡制度以來,我辦公務刷卡率一直在50%以上,較好的完成了預期目標。支出符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務管理制度規(guī)定。 四、存在的主要問題 財務制度不夠完善,資產(chǎn)管理不夠嚴謹,業(yè)務素質(zhì)有待提高。 五、改進措施和有關(guān)建議 在今后的工作中,做到加強監(jiān)管,做到監(jiān)管機制環(huán)環(huán)相扣,不出現(xiàn)斷層。行政單位預算是財政總預算的基礎,是黨和國家方針政策和社會發(fā)展戰(zhàn)略在行政單位預算中的體現(xiàn),是單位行政正常開展業(yè)務活動的重要經(jīng)濟保證。因此,為保證預算編制的質(zhì)量,在編制預算中,本單位遵循下列原則:合法性原則、完整性原則、真實性原則、穩(wěn)妥性原則、合作性原則、績效性原則。 |