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岳陽縣人民政府辦公室整體支出績效評價自評報告
來源:縣政府辦公室   2022-07-14
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附件2-1

部門(單位)名稱:岳陽縣人民政府辦公室

預算編碼:  014001

評價方式:部門(單位)績效自評

評價機構(gòu):部門(單位)評價組

報告日期:2022年 7月 15日

一、部門(單位)基本概況

聯(lián)系人

張三維

聯(lián)絡電話

15007302630

人員編制

74

實有人數(shù)

74

職能職責概述

協(xié)助縣人民政府領導組織起草或?qū)徍艘钥h人民政府、縣人民政府辦公室名義發(fā)布的公文;受理并研究縣人民政府各部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府請示縣人民政府的事項;負責縣人民政府會議的籌備工作,協(xié)助縣人民政府領導組織實施會議決定事項;督促檢查縣人民政府各部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府對縣人民政府公文、縣人民政府決定事項及縣政府領導有關(guān)指示的貫徹落實情況;負責全縣各單位禁毒工作;組織辦理和答復人大代表建議和政協(xié)委員提案;承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項

年度主要

工作內(nèi)容

任務1:敢于胸為帥謀,在參謀輔政上實現(xiàn)新提升

任務2:勤于督促檢查,在狠抓落實上實現(xiàn)新提升

任務3:善于綜合協(xié)調(diào),在和諧運轉(zhuǎn)上實現(xiàn)新提升

任務4:貴于精益求精,在規(guī)范管理上實現(xiàn)新提升

年度部門(單位)總體運行情況及取得的成績

認真完成信訪值班工作,優(yōu)化政務服務群眾,社會效益明顯;

勤儉節(jié)約、精益求精、規(guī)范管理,經(jīng)濟效益明顯;

強基固本,切實加強干部隊伍建設,環(huán)境效益明顯;

積極推進實事辦理,社會公共滿意度明顯提高。

二、部門(單位)收支情況

年度收入情況(萬元)

機構(gòu)名稱

收入合計

其中:

上年結(jié)轉(zhuǎn)

公共財

政撥款

政府基金撥款

納入專戶管理的非稅收入撥款

其他

收入

局機關(guān)及二級機構(gòu)匯總

1840.89

1840.89

1、局機關(guān)

1840.89

1840.89

2、二級機構(gòu)1

3、二級機構(gòu)2

部門(單位)年度支出和結(jié)余情況(萬元)

機構(gòu)名稱

支出合計

其中:

結(jié)余

基本支出

其中:

項目支出

當年結(jié)余

累計結(jié)余

人員支出

公用支出

局機關(guān)及二級機構(gòu)匯總

1840.89

1840.89

1026.85

814.04

1、局機關(guān)

1840.89

1840.89

1026.85

814.04

2、二級機構(gòu)1

3、二級機構(gòu)2

機構(gòu)名稱

三公經(jīng)費

合計

其中:

公務接待費

公務用車運維費

公務用車購置費

因公出國費

局機關(guān)及二級機構(gòu)匯總

10.89

10.89

1、局機關(guān)

10.89

10.89

2、二級機構(gòu)1

3、二級機構(gòu)2

機構(gòu)名稱

固定資產(chǎn)

合計

其中:

其他

在用固定資產(chǎn)

出租固定資產(chǎn)

局機關(guān)及二級機構(gòu)匯總

1162.06

1162.06

1、局機關(guān)

1162.06

1162.06

2、二級機構(gòu)1

3、二級機構(gòu)2

三、部門(單位)整體支出績效自評情況

整體支出績效定性目標及實施計劃完成情況

預期目標

實際完成

目標1:

目標2:

目標3:……

整體支出

績效定量目標及實施計劃完成情況

評價內(nèi)容

績效目標

完成情況

產(chǎn)出目標

(部門工作實績,包含上級部門和市委市政府布置的重點工作、實事任務等,根據(jù)部門實際進行調(diào)整細化)

質(zhì)量指標

三公經(jīng)費控制率

100%

政府采購執(zhí)行率

100%

積極推進實事辦理、扎實辦理建議提案

100%

數(shù)量指標

財政供養(yǎng)人員控制率

100%

值班應急工作傳達率

100%

時效指標

擬定公文正確率

100%

督查工作到位率

100%

成本指標

固定資產(chǎn)利用率

100%

垃圾收集處理率

95%以上

效益目標

(預期實現(xiàn)的效益)

社會效益

認真做好信訪值班工作,優(yōu)化政務服務群眾

效益明顯

經(jīng)濟效益

勤儉節(jié)約、精益求精、規(guī)范管理

效益明顯

生態(tài)效益

強基固本、切實加強干部隊伍建設

效益明顯

社會公眾或服務對象滿意度

社會公眾滿意度

100%

績效自評綜合得分

97

評價等次

優(yōu)秀

四、評價人員

姓  名

職務/職稱

單  位

簽  字

湯建軍

常務副主任

政府辦

易  鋒

行政科長

政府辦

谷  丹

出   納

政府辦

張三維

會   計

政府辦

評價組組長(簽字):

年    月    日

部門(單位)意見:

部門(單位)負責人(簽章):

年    月    日

填報人(簽名):張三維              聯(lián)系電話:15007302630

岳陽縣政府辦評價報告

岳陽縣政府辦根據(jù)《湖南省人民政府全面推行預算績效管理的意見》(湘政發(fā)[2012]33號)、湖南省財政廳印發(fā)《2015年縣市預算績效管理工作要點的通知》(湘財績函〔2015〕12號)和《岳陽縣財政局關(guān)于全面開展年財政預算支出績效自評工作的通知》(岳縣財發(fā)【2022】65號文件)要求,強化績效理念,提高財政資金使用效益,現(xiàn)就開展年度財政支出績效自評。

一、單位概況

(一)單位基本情況

(一)職能職責

縣政府辦公室是協(xié)助縣政府領導同志處理縣級政府日常工作的機構(gòu),正科級,行政單位。主要職責是:

1、協(xié)助縣人民政府領導組織起草或?qū)徍艘钥h人民政府、縣人民政府辦公室名義發(fā)布的公文。

2、受理并研究縣人民政府各部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府請示縣人民政府的事項,提出審核意見;對縣人民政府部門間的分歧事項提出處理意見,報縣人民政府領導決定。

3、負責縣人民政府會議的籌備工作,協(xié)助縣人民政府領導組織實施會議決定事項。

4、督促檢查縣人民政府各部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府對縣人民政府公文、縣人民政府決定事項及縣政府領導有關(guān)指示的貫徹落實情況,及時向縣人民政府領導報告;負責組織對縣人民政府系統(tǒng)年度工作目標的制定、進行督查和年度績效評估工作。

5、負責縣人民政府值班工作,及時報告重要情況,傳達和督促落實縣人民政府領導指示;協(xié)助縣人民政府領導組織處理突發(fā)事件的應急處置工作。

6、開展毒品預防宣傳教育;對社區(qū)戒毒(康復)人員進行監(jiān)督管理;組織、協(xié)調(diào)、指導、督查縣禁毒委成員單位和各鄉(xiāng)鎮(zhèn);掌握、分析禁毒工作進展情況,負責全縣各單位禁毒工作考核;適時開展禁毒方面反饋階段性、禁毒專項性工作,承擔上傳下達和信息上報工作。

7、組織辦理和答復人大代表建議和政協(xié)委員提案。

8、負責縣人民政府機關(guān)大院行政事務、安全保衛(wèi)和有關(guān)接待工作。

9、負責貫徹執(zhí)行國家有關(guān)金融工作的法律、法規(guī)和政策,加強對銀行、保險等金融機構(gòu)的監(jiān)督和管理。

10、承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項。

(二)機構(gòu)設置

截至2021年12月,根據(jù)工作職責,縣政府辦公室設秘書組、優(yōu)化辦、禁毒辦、金融辦、12345熱線辦、督查室、行政組、經(jīng)濟研究中心、政工室、公共機構(gòu)節(jié)能辦等9個內(nèi)設機構(gòu),至底有在職人員74人,退休人員44人。

二、單位整體支出管理及使用情況

年,縣政府辦緊扣全縣發(fā)展大局和中心工作,以“信念堅定、為民服務、勤政務實、敢于擔當、清正廉潔”為理念,充分發(fā)揮綜合協(xié)調(diào)、督辦落實、參政設謀作用,較好的完成和各項工作任務。文秘工作“零失誤、零差錯、零缺陷”,督辦工作“有計劃、有方法、有針對性”,法制工作“嚴謹、規(guī)范、公正”,禁毒、行政、工會、提案等工作有條不紊的進行。2021年政府辦整體支出共計1840.89萬元,主要用于機關(guān)運行及一般行政管理支出,其中人員支出1026.85萬元,一般商品和服務支出814.04萬元!叭苯(jīng)費合計10.89萬元。公務接待費10.89萬元,因公出國費0萬元。

三、單位整體支出績效情況

政府辦制定了符合本單位實際的財務管理制度、會計核算制度等管理制度,相關(guān)制度合法、合規(guī)、完整,并有效執(zhí)行。2021年12月政府辦人員編制數(shù)74人,在職人數(shù)74人,在職人員控制率100%。自實行公務卡刷卡制度以來,我辦公務刷卡率一直在50%以上,較好的完成了預期目標。支出符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務管理制度規(guī)定。

四、存在的主要問題

財務制度不夠完善,資產(chǎn)管理不夠嚴謹,業(yè)務素質(zhì)有待提高。

五、改進措施和有關(guān)建議

在今后的工作中,做到加強監(jiān)管,做到監(jiān)管機制環(huán)環(huán)相扣,不出現(xiàn)斷層。行政單位預算是財政總預算的基礎,是黨和國家方針政策和社會發(fā)展戰(zhàn)略在行政單位預算中的體現(xiàn),是單位行政正常開展業(yè)務活動的重要經(jīng)濟保證。因此,為保證預算編制的質(zhì)量,在編制預算中,本單位遵循下列原則:合法性原則、完整性原則、真實性原則、穩(wěn)妥性原則、合作性原則、績效性原則。