2021年度
岳陽(yáng)縣人民政府辦公室部門(單位)部門決算
目錄
第一部分單位概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分2021年度部門決算表
一、部門收支決算總表
二、部門收入決算表
三、部門支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分2021年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十一、一般性支出情況說(shuō)明
十二、政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十四、2021年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
岳陽(yáng)縣人民政府辦公室
單位概況
一、 部門職責(zé)
。ㄒ唬┞毮苈氊(zé)
縣政府辦公室是協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志處理縣級(jí)政府日常工作的機(jī)構(gòu),正科級(jí),行政單位。主要職責(zé)是:
1、協(xié)助縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)組織起草或?qū)徍艘钥h人民政府、縣人民政府辦公室名義發(fā)布的公文。
2、受理并研究縣人民政府各部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府請(qǐng)示縣人民政府的事項(xiàng),提出審核意見(jiàn);對(duì)縣人民政府部門間的分歧事項(xiàng)提出處理意見(jiàn),報(bào)縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)決定。
3、負(fù)責(zé)縣人民政府會(huì)議的籌備工作,協(xié)助縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)組織實(shí)施會(huì)議決定事項(xiàng)。
4、督促檢查縣人民政府各部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府對(duì)縣人民政府公文、縣人民政府決定事項(xiàng)及縣政府領(lǐng)導(dǎo)有關(guān)指示的貫徹落實(shí)情況,及時(shí)向縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告;負(fù)責(zé)組織對(duì)縣人民政府系統(tǒng)年度工作目標(biāo)的制定、進(jìn)行督查和年度績(jī)效評(píng)估工作。
5、負(fù)責(zé)縣人民政府值班工作,及時(shí)報(bào)告重要情況,傳達(dá)和督促落實(shí)縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)指示;協(xié)助縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)組織處理突發(fā)事件的應(yīng)急處置工作。
6、開(kāi)展毒品預(yù)防宣傳教育;對(duì)社區(qū)戒毒(康復(fù))人員進(jìn)行監(jiān)督管理;組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、督查縣禁毒委成員單位和各鄉(xiāng)鎮(zhèn);掌握、分析禁毒工作進(jìn)展情況,負(fù)責(zé)全縣各單位禁毒工作考核;適時(shí)開(kāi)展禁毒方面反饋階段性、禁毒專項(xiàng)性工作,承擔(dān)上傳下達(dá)和信息上報(bào)工作。
7、組織辦理和答復(fù)人大代表建議和政協(xié)委員提案。
8、負(fù)責(zé)縣人民政府機(jī)關(guān)大院行政事務(wù)、安全保衛(wèi)和有關(guān)接待工作。
9、負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)金融工作的法律、法規(guī)和政策,加強(qiáng)對(duì)銀行、保險(xiǎn)等金融機(jī)構(gòu)的監(jiān)督和管理。
10、承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
根據(jù)工作職責(zé),縣政府辦公室設(shè)秘書(shū)組、優(yōu)化辦、禁毒辦、金融辦、12345熱線辦、督查室、行政組、經(jīng)濟(jì)研究中心、政工室、公共機(jī)構(gòu)節(jié)能辦等9個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),至2021底有在職人員84人,退休人員45人。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
縣政府辦公室無(wú)納入2021年部門預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位.縣政府辦公室2021年部門決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括:縣政府辦公室本級(jí)
第二部分
部門決算表
。ㄒ(jiàn)附件)
第三部分
2021年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度收入總計(jì)1840.89萬(wàn)元(無(wú)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金),與上年相比,減少294.88萬(wàn)元,減少13.81%,主要是因?yàn)闇p少禁毒辦社康社戒中心建設(shè)費(fèi)用。
2021年度支出總計(jì)1840.89萬(wàn)元(無(wú)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金),與上年相比,減少294.88萬(wàn)元,減少13.81%,主要是因?yàn)闇p少禁毒辦社康社戒中心建設(shè)費(fèi)用。
二、收入決算情況說(shuō)明
2021年度收入總計(jì)1840.89萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入1840.89萬(wàn)元,占100%;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,占0%;事業(yè)收入0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占0%;附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,占0%;其他收入0萬(wàn)元,占0%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2021年度支出合計(jì)1840.89萬(wàn)元,其中:基本支出1840.89萬(wàn)元,占100%;項(xiàng)目支出0萬(wàn)元,占0%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度財(cái)政撥款收入合計(jì)1840.89萬(wàn)元,與上年相比,減少294.88萬(wàn)元,減少13.81%,主要是因?yàn)闇p少禁毒辦社康社戒中心建設(shè)費(fèi)用。
2021年度財(cái)政撥款支出合計(jì)1840.89萬(wàn)元,與上年相比,減少294.88萬(wàn)元,減少13.81%,主要是因?yàn)闇p少禁毒辦社康社戒中心建設(shè)費(fèi)用。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
。ㄒ唬┴(cái)政撥款支出決算總體情況
2021年度財(cái)政撥款支出1840.89萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的100%,與上年相比,財(cái)政撥款支出減少294.88萬(wàn)元,減少13.81%,主要是因?yàn)闇p少禁毒辦社康社戒中心建設(shè)費(fèi)用。
。ǘ┴(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財(cái)政撥款支出1840.89萬(wàn)元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出1840.89萬(wàn)元,占100%。
。ㄈ┴(cái)政撥款支出決算具體情況
2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1,411.59萬(wàn)元,支出決算數(shù)為1840.89萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的130.41%,其中:
1、一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款) 行政運(yùn)行(項(xiàng))。
年初預(yù)算為1201.59萬(wàn)元,支出決算為1314.5萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的109.4%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:績(jī)效獎(jiǎng)金提交以及晉級(jí)晉檔增補(bǔ)工資。
2、一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款) 機(jī)關(guān)服務(wù)(項(xiàng))。
年初預(yù)算為90萬(wàn)元,支出決算為196.56萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的218.4%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:增加政府機(jī)關(guān)院內(nèi)路面改造支出。
3、一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款) 專項(xiàng)業(yè)務(wù)及機(jī)關(guān)事務(wù)管理(項(xiàng))。
年初預(yù)算為120萬(wàn)元,支出決算為266.51萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的222.1%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:開(kāi)展各專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)支出。
4、一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款) 其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為63.32萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:增加金融辦對(duì)金融機(jī)構(gòu)獎(jiǎng)補(bǔ)資金。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2021年度財(cái)政撥款基本支出1840.89萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費(fèi)1026.85萬(wàn)元,占基本支出的55.78%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)等;公用經(jīng)費(fèi)814.04萬(wàn)元,占基本支出的44.22%,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)等。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
。ㄒ唬叭苯(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為15萬(wàn)元,支出決算為10.89萬(wàn)元,完成預(yù)算的72.6%,其中:
因公出國(guó)(境)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成預(yù)算的0%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,與上年相比減少0萬(wàn)元,減少0%,無(wú)增減原因。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為15萬(wàn)元,支出決算為10.89萬(wàn)元,完成預(yù)算的72.6%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定節(jié)約支出,與上年相比減少0.19萬(wàn)元,減少1.71%,減少的主要原因是落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定節(jié)約支出。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成預(yù)算的0%,無(wú)決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因,與上年相比減少0萬(wàn)元,減少0%,無(wú)減少的主要原因。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成預(yù)算的0%,無(wú)決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因,與上年相比減少0萬(wàn)元,減少0%,無(wú)減少的主要原因。
。ǘ叭苯(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,公務(wù)接待費(fèi)支出決算10.89萬(wàn)元,占100%,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,占0%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,占0%。其中:
1、因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,全年安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次,無(wú)因公出國(guó)(境)開(kāi)支內(nèi)容。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為10.89萬(wàn)元,全年共接待來(lái)訪團(tuán)組185個(gè)、來(lái)賓1639人次,主要是聯(lián)系各級(jí)政府工作、協(xié)調(diào)各項(xiàng)工作發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,其中:公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,無(wú)更新公務(wù)用車輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,無(wú)主要支出,截止2021年12月31日,我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2021年度本單位無(wú)政府性基金收支。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
2021年度本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
本部門2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出814.04萬(wàn)元,比年初預(yù)算數(shù)增加26.44萬(wàn)元,增長(zhǎng)3.96%。主要原因是:事業(yè)單位公務(wù)用車改革,增加本單位事業(yè)人員公車補(bǔ)貼。
十一、一般性支出情況說(shuō)明
2021年本部門開(kāi)支會(huì)議費(fèi)32.58萬(wàn)元,用于召開(kāi)全縣三級(jí)干部大會(huì),人數(shù)300余人,內(nèi)容為全縣三級(jí)干部工作會(huì)議;全縣禁毒主題日宣傳大會(huì),人數(shù)1000人以上以及金融、禁毒、熱線、優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境、政府工作報(bào)告等各專項(xiàng)工作會(huì)議23次,人數(shù)共計(jì)1000余人;開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)5.83萬(wàn)元,用于召開(kāi)全縣辦公室工作培訓(xùn),人數(shù)300人。未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。
十二、政府采購(gòu)支出說(shuō)明
本部門2021年度政府采購(gòu)支出總額357.82萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出83.96萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出120.41萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出153.45萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額357.82萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額357.82萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100%。
十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2021年12月31日,部門(單位)共有車輛0輛,其中,主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛,無(wú)其他用車;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套);單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
十四、2021年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
(1)績(jī)效管理評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我部門組織對(duì)2021年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng),其中,一級(jí)項(xiàng)目0個(gè),二級(jí)項(xiàng)目0 個(gè),共涉及資金0 萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。組織對(duì)2021年度0 個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng),共涉及資金0萬(wàn)元,占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。組織對(duì)2021 年度0個(gè)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng),共涉及資金0萬(wàn)元,占國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。
組織對(duì)0個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了部門評(píng)價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出0萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,2021 年度本單位無(wú)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)。
組織對(duì)岳陽(yáng)縣人民政府辦公室開(kāi)展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出1840.89萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,部門整體支出績(jī)效自評(píng)得分97.5,評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”。
。2)部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
本單位本年度無(wú)項(xiàng)目,無(wú)項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)分。
(3)部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
本單位本年度無(wú)項(xiàng)目,無(wú)項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
第四部分
名詞解釋
財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”;“上級(jí)補(bǔ)助收入”;“事業(yè)收入”;“經(jīng)營(yíng)收入”;“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成;結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金:指本年度或以前年度預(yù)算安排;因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
一般公共服務(wù)支出(類):是指用于人大;政協(xié);政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù);發(fā)展與改革事務(wù);統(tǒng)計(jì)信息事務(wù);財(cái)政事務(wù);稅收事務(wù);審計(jì)事務(wù);人力資源事務(wù);紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù);商貿(mào)事務(wù);工商行政管理事務(wù);質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù);民族事務(wù);檔案事務(wù);民主黨派及工商聯(lián)事務(wù);群眾團(tuán)體事務(wù);黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù);組織事務(wù);宣傳事務(wù);統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù);其他一般公共服務(wù)等方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn);完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
公共安全支出(類):是指用于內(nèi)衛(wèi);消防等武裝警察部隊(duì)的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn);完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
社會(huì)保障和就業(yè)支出(類):是指用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn);完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休,指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。
其他支出(類):是指用于反映除上述項(xiàng)目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn);完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn);完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi);公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映出國(guó)(境)的住宿費(fèi);旅費(fèi);伙食補(bǔ)助費(fèi);雜費(fèi);培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi);燃料費(fèi);維修費(fèi);過(guò)路過(guò)橋費(fèi);保險(xiǎn)費(fèi);安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
政府采購(gòu) :是指國(guó)家各級(jí)政府為從事日常的政務(wù)活動(dòng)或?yàn)榱藵M足公共服務(wù)的目的,利用國(guó)家財(cái)政性資金和政府借款購(gòu)買貨物;工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過(guò)程,而且是采購(gòu)政策;采購(gòu)程序;采購(gòu)過(guò)程及采購(gòu)管理的總稱,是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度。
工資福利支出:反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務(wù)員的職務(wù)工資;級(jí)別工資;機(jī)關(guān)工人的崗位工資;技術(shù)等級(jí)工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資;薪級(jí)工資;各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見(jiàn)習(xí)期)工資;新參加工作工人學(xué)徒期;熟練期工資;軍隊(duì)(武警)軍官;文職干部的職務(wù)(專業(yè)技術(shù)等級(jí))工資;軍銜(級(jí)別)工資;基礎(chǔ)工資和軍齡工資;軍隊(duì)士官的軍銜等級(jí)工資;基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。
津貼補(bǔ)貼:反映經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼;機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼;機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼;事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。
獎(jiǎng)金:反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。
伙食補(bǔ)助費(fèi):反映單位發(fā)給職工的伙食補(bǔ)助費(fèi),如誤餐補(bǔ)助等。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。
住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部;財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
其他工資福利支出:反映上述項(xiàng)目未包括的人員支出,如各種加班工資;病假兩個(gè)月以上期間的人員工資;編制外長(zhǎng)期聘用人員,公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)后給予的一次性補(bǔ)貼等。
商品和服務(wù)支出:反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出;戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。
咨詢費(fèi):反映單位咨詢方面的支出。
手續(xù)費(fèi):反映單位支付的各類手續(xù)費(fèi)支出。
水費(fèi):反映單位支付的水費(fèi);污水處理費(fèi)等支出。
電費(fèi):反映單位的電費(fèi)支出。
郵電費(fèi):反映單位開(kāi)支的信函;包裹;貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi);電報(bào)費(fèi);傳真費(fèi);網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。
物業(yè)管理費(fèi):反映單位開(kāi)支的辦公用房以及未實(shí)行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費(fèi),包括綜合治理;綠化;衛(wèi)生等方面的支出。
差旅費(fèi):反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi);住宿費(fèi);伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。
維修(護(hù))費(fèi):反映單位日常開(kāi)支的固定資產(chǎn)(不包括車船等交通工具)修理和維護(hù)費(fèi)用,網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用,以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。
租賃費(fèi):反映租賃辦公用房;宿舍;專用通訊網(wǎng)以及其他設(shè)備等方面的費(fèi)用。
會(huì)議費(fèi):反映會(huì)議中按規(guī)定開(kāi)支的住宿費(fèi);伙食費(fèi);會(huì)議室租金;交通費(fèi);文件印刷費(fèi);醫(yī)藥費(fèi)等。
培訓(xùn)費(fèi):反映除因公出國(guó)(境)培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
公務(wù)接待費(fèi):反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。
專用材料費(fèi):反映單位購(gòu)買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫(yī)療耗材,農(nóng)用材料,獸醫(yī)用品,實(shí)驗(yàn)室用品,專用服裝,消耗性體育用品,專用工具和儀器,藝術(shù)部門專用材料和用品,廣播電視臺(tái)發(fā)射臺(tái)發(fā)射機(jī)的電力;材料等方面的支出。
工會(huì)經(jīng)費(fèi):反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。
其他交通費(fèi)用:反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼,租車費(fèi)用;公共交通車費(fèi)用,飛機(jī);船舶等的燃料費(fèi);維修費(fèi);保險(xiǎn)費(fèi)等。
其他商品和服務(wù)支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi);國(guó)內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi);來(lái)訪費(fèi);廣告宣傳;其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi);公用經(jīng)費(fèi)等。
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助:反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
撫恤金:反映按規(guī)定開(kāi)支的烈士遺屬;犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金,傷殘人員的撫恤金,離退休人員等其他人員的各項(xiàng)撫恤金。
生活補(bǔ)助:反映按規(guī)定開(kāi)支的優(yōu)撫對(duì)象定期定量生活補(bǔ)助費(fèi),退役軍人生活補(bǔ)助費(fèi),行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補(bǔ)助,因公負(fù)傷等住院治療;住療養(yǎng)院期間的伙食補(bǔ)助費(fèi),長(zhǎng)期贍養(yǎng)人員補(bǔ)助費(fèi),由于國(guó)家實(shí)行退耕還林禁牧舍飼政策補(bǔ)償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金;糧食支出,對(duì)農(nóng)村黨員;復(fù)員軍人以及村干部的補(bǔ)助支出,看守人員和犯人的伙食費(fèi);藥費(fèi)等。
辦公設(shè)備購(gòu)置:反映用于購(gòu)置并按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出,以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。
專用設(shè)備購(gòu)置:反映用于購(gòu)置具有專門用途;并按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的各類專用設(shè)備的支出。如通信設(shè)備;發(fā)電設(shè)備;交通監(jiān)控設(shè)備;衛(wèi)星轉(zhuǎn)發(fā)器;氣象設(shè)備;進(jìn)出口監(jiān)管設(shè)備等,以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi);郵電費(fèi);差旅費(fèi);會(huì)議費(fèi);福利費(fèi);日常維修費(fèi);專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi);辦公用房水電費(fèi);辦公用房取暖費(fèi); 辦公用房物業(yè)管理費(fèi); 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分
附件
2021年決算公開(kāi)報(bào)表.xls