岳陽縣審計局2016-度部門決算
編報說明
一、部門基本概況
(一)主要職能
貫徹執(zhí)行國家、省、市關(guān)于審計工作的方針、政策和法律法規(guī),參與起草本縣審計、財政經(jīng)濟等規(guī)范性文件草案,制定審計業(yè)務規(guī)章制度,并監(jiān)督執(zhí)行。對直接審計、調(diào)查和核查的事項依法進行審計評價,做出審計決定或提出審計建議。
(二)機構(gòu)設(shè)置
我局共設(shè)辦公室、法制股、經(jīng)責室、經(jīng)貿(mào)股、財金股、行審股、基建一股、基建二股8個股室。
二、部門預算單位構(gòu)成
納入2016-部門預算編制范圍的一級預算單位:岳陽縣審計局本級。
三、部門收支總體情況
2016-部門決算為局本級決算。收入為一般公共預算收入;支出包括保障局機關(guān)基本運行的經(jīng)費。
(一)收入決算,2016-決算數(shù)439.59萬元,其中,一般公共預算撥款439.59萬元。收入較去-增加91.66萬元,主要是增加了機關(guān)干部職工4位新進人員工資福利及相應的常公用經(jīng)費和書記、縣長經(jīng)濟責任審計專項。
(二)支出決算,2016-決算數(shù)439.59萬元,其中,工資福利支出228.28萬元,一般商品和服務支出132.54萬元,對個人和家庭的補助70.33萬元,項目支出8.44萬元。支出較去-增加91.66萬元,主要是增加了與收入增加部分相對應的支出。
四、一般公共預算撥款支出決算
2016-一般公共預算撥款支出439.59萬元,具體安排情況如下:
(一)基本支出:2016-決算數(shù)為431.15萬元,是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成常工作任務而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等常公用經(jīng)費。
(二)項目支出:2016-決算數(shù)為8.44萬元,是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設(shè)支出等。其中:其他資本性支出8.44萬元,主要用于各股室等相關(guān)職能部門專項業(yè)務、運行維護等方面。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關(guān)運行經(jīng)費
2016-局本級運行經(jīng)費當-一般公共預算支出135.54萬元,比2015-決算數(shù)增加9.06萬元,增加7.27%。主要是增加了機關(guān)干部職工4位新進人員相應的常公用經(jīng)費和書記、縣長經(jīng)濟責任審計專項。
2、“三公”經(jīng)費預算
2016-“三公”經(jīng)費決算數(shù)為5.75萬元,其中,公務接待費5.75萬元。2016-“三公”經(jīng)費決算較2015-減少0.25萬元。
3、政府采購情況
2016-局本級政府采購決算總額8.44萬元,其中,政府采購貨物決算8.44萬元。
六、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費:是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。