認真編制好工會經費預算是保障工會工作正常運轉,提高工會經費使用效益的前提,為了進一步落實和完善“稅務代收”、“財政預算劃撥”等工會經費的政策措施,加大經費收繳力度,切實提高收繳率,堅持量入為出、統(tǒng)籌兼顧、收支平衡、有所結余的原則。現將編制預期算的有關情況說明如下:
一、全-經費收入情況
預計2017-財政預算撥款累計299.75萬元。
全-經費支出情況預計全-累計支出299.75萬元。
基本支出276.4萬元,用于干部職工基本工資51.9萬元,干部職工津補貼68.6萬元,繳納養(yǎng)老保險費22.4萬元,職業(yè)-金繳費4.6萬元,其他社會保障繳費11.1萬元;一般商品和服務支出41萬元(含公務接待費7.5萬元,交通補助費7萬元);對個人和家庭補助73.4萬元。資本性支出23.35萬元,其中辦公設備購置3.35萬元,房屋修建(圍墻改造)20萬元。三、確保工會經費預算全面執(zhí)行的幾點措施
全-財政預算工會經費總收入299.75萬元,經費預算總支出為 299.75萬元,收支兩抵結余0萬元。
為了確保工會經費嚴格按照預算計劃執(zhí)行,今-需采取如下措施:①是必須確保收入到位,爭取上級領導的支持,協(xié)調各部門的關系,加大經費收繳力度,切實提高經費收繳率。②是爭取縣、市財政的支持,將文化宮人員的“五險一金”納入財政預算。③是嚴肅各項財經制度,從嚴控制各項經費,尤其是“三公”開支。④是嚴格執(zhí)行支出預算,以岳陽縣財政批準的預算為依據,全部支出納入預算管理,爭取正常情況下不超預算支出。
總之,今后的工會經費收支必須嚴格按照預算執(zhí)行,按照“量入為出,略有結余”的原則,為我縣工會工作的發(fā)展做出應有的貢獻。
岳陽縣總工會
2017.2.8