目 錄
第一部分 岳陽縣總工會單位概況
1、主要職能
2、部門決算單位構(gòu)成
第二部分 岳陽縣總工會2017年度部門決算公開明細表
1、部門收支決算總表
2、部門決算收入總體情況表
3、部門決算支出總體情況表
4、財政撥款收支決算總表
5、一般公共預算決算支出表
6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
7、政府性基金決算支出表
8、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 岳陽縣總工會2017年度部門決算情況說明
1、收入支出決算總體情況說明
2、收入決算情況說明
3、支出決算情況說明
4、財政撥款收入支出決算總體情況說明
5、一般公共預算財政撥款支出決算總體情況說明
6、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
7、政府性基金決算情況說明
8、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
九、其他重要事項的情況說明
十、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
一 岳陽縣總工會單位概況
(一) 主要職能
①根據(jù)黨的基本理論、基本路線和基本綱領(lǐng),遵照《工會法》、《工會章程》和全國總工會、湖南省總工會確定的工會工作指導方針和任務,圍繞大局,結(jié)合岳陽縣實際,指導全縣工會工作。
② 貫徹執(zhí)行全總、省總的決議,依法組織和指導各級工會履行維護、建設(shè)、參與、教育等社會職能,組織開展工會各項工作;領(lǐng)導縣總直屬單位的工作。
③對有關(guān)職工利益的重大問題進行調(diào)查研究,向上級政府和工會反映職工群眾的愿望和要求,并提出意見和建議;參與涉及職工切身利益的有關(guān)政策、措施和制度的制訂;對侵犯職工合法權(quán)益的重大事件進行調(diào)查并提出處理意見,參與職工重大傷亡事故的調(diào)查處理。
④負責工會理論政策研究,監(jiān)督《工會法》、《工會章程》的貫徹執(zhí)行,研究指導工會自身改革和建設(shè),指導基層工會組織職工開展各項工作,建立健全調(diào)整勞動關(guān)系、維護職工勞動權(quán)益的平等協(xié)商制度和集體合同制度。
⑤協(xié)助管理下級工會的領(lǐng)導班子,監(jiān)督直屬單位黨風廉政建設(shè)情況,負責基層工會領(lǐng)導干部的培訓工作。
⑥受政府委托,承擔省、市、縣勞模的推薦、評選、管理工作,負責全國“五一”勞動獎章獲得者的推薦、管理工作。
⑦負責工會經(jīng)費的管理、審查、審計工作,研究制定工會組織興辦職工勞動福利事業(yè)的有關(guān)政策和規(guī)定。
⑧ 承擔縣委、縣政府交辦的其他事項。
(二)、部門預算單位構(gòu)成
岳陽縣總工會是維護職工合法權(quán)益和民主權(quán)利的群團組織,按岳縣委2002-54號文件機構(gòu)編制規(guī)定批準為正科級單位?h總工會設(shè)7個內(nèi)設(shè)機構(gòu):辦公室、組織民管部、法律保障工作部、財務部、經(jīng)濟工作部、女工部、費審查委員會、女工委員會(女工部);2個下屬單位:工人文化宮、困難職工幫扶中心。行政編制11名,事業(yè)編制11名,三性用工4名。2017年末實有人數(shù)36人,其中在職22人,離退休10人,職業(yè)化工作者4人。
二 岳陽縣總工會2017年度部門決算公開明細表
1、 岳陽縣總工會2017年部門決算總表
2、 岳陽縣總工會2017年部門收入決算總體表
3、 岳陽縣總工會2017年部門決算支出總表
4、 部門財政撥款收支決算總表
5、 一般公共預算支出決算表
6、 一般公共預算基本支出決算表
7、 政府性基金決算支出表
8、 “三公”經(jīng)費決算表
三 岳陽縣總工會2017年度部門決算情況說明
(一)2017年度收入支出決算總體情況
2017年總收入272.39萬元,比上年減少0.67%。總支出272.39萬元,比上年減少0.67%。
(二)收入決算情況
2017年收入272.39萬元,其中:一般公共預算撥款收入272.39萬元,比上年減少0.67 %。
(三)支出決算情況
2017年支出272.39萬元,其中:一般公共服務支出237.88萬元,比上年減少13.26%。社會保障和就業(yè)支出34.5萬元,上年無社會保障和就業(yè)支出。
(四)2017年度財政撥款收入支出決算總體情況
2017年度財政撥款總收入272.39萬元,比上年減少0.67%。均為一般公共預算財政撥款收入。
2017年度財政撥款總支出272.39萬元,比上年減少0.67%。均為一般公共預算財政撥款支出。
按功能分類如下:一般公共服務支出237.88萬元,比上年減少13.26%。社會保障和就業(yè)支出34.5萬元,上年無社會保障和就業(yè)支出。
(五)2017年一般公共預算撥款收入
2017年度一般公共預算撥款總體情況
一般公共預算撥款收入272.39萬元,比上年減少0.67%。一般公共預算撥款支出272.39萬元,比上年減少0.67%。
一般公共預算撥款收入272.39萬元,比上年減少0.67%。用于基本支出的收入272.39萬元,比上年減少0.67%。
(六)2017年一般公共預算撥款支出
一般公共預算撥款支出272.39萬元,比上年減少0.67%。按功能分類:一般公共服務支出237.88萬元,比上年減少13.26%。社會保障和就業(yè)支出34.5萬元,上年無社會保障和就業(yè)支出。按經(jīng)濟分類:基本支出272.39萬元,比上年減少0.67%。其中:工資福利支出154.26萬元,比上年減少30.99%。商品和服務支出63.35萬元,比上年增加70.2%。對個人和家庭的補助54.78萬元,比上年增加320.42%。
(七) “三公”經(jīng)費決算情況
2017年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為7萬元,決算數(shù)為6.28萬元。其中:公務接待費預算數(shù)為7萬元,公務接待費決算數(shù)為6.28萬元,公務接待365批次1765人次。2017年“三公”經(jīng)費決算比2016年減少0.79萬元,岳陽縣總工會按照中央、省委、省政府要求,厲行節(jié)約,繼續(xù)嚴控“三公”經(jīng)費。
(八)政府性基金決算情況
2017年本單位沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guān)(事業(yè))運行經(jīng)費
2017年岳陽縣總工會機關(guān)(事業(yè))運行經(jīng)費財政撥款決算63.35萬元。比2016年增加25.67萬元。
(二)政府采購情況
本年度政府采購無實際采購額。
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況
本單位年末無車輛。年末無單價50萬元以上通用設(shè)備。年末無單價100萬元以上通用設(shè)備。
五、相關(guān)的名稱解釋。
財政撥款收入:指本級財政當年撥付的資金。
一般公共服務支出(類):是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務、發(fā)展與改革事務、統(tǒng)計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、人力資源事務、紀檢監(jiān)察事務、商貿(mào)事務、工商行政管理事務、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗檢疫事務、民族事務、檔案事務、民主黨派及工商?
社會保障和就業(yè)支出(類):是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出,包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。歸口管理的行政單位離退休,指離退休人員管理機構(gòu)統(tǒng)一管理的機關(guān)離退休人員的經(jīng)費。
基本支出:指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費?
機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房管理費、辦公用車運行維護費以及其他費用。
工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務員的職務工資、級別工資;機關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資;各類學校畢業(yè)生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資;軍隊(武警)軍官、文職干部的職務(專業(yè)技術(shù)等級
津貼補貼:反映經(jīng)國家批準建立的機關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼、機關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
獎金:反映機關(guān)工作人員年終一次性獎金。
其他社會保障繳費:反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費,殘疾人就業(yè)保障金,軍隊(含武警)為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。
商品和服務支出:反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出)。
辦公費:反映單位購買按財務會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費:反映單位的印刷費支出。
手續(xù)費:反映單位支付的各類手續(xù)費支出。
水費:反映單位支付的水費、污水處理費等支出。
郵電費:反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡(luò)通訊費等。
物業(yè)管理費:反映單位開支的辦公用房以及未實行職工住宅物業(yè)服務改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費,包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。
差旅費:反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內(nèi)交通費。
維修(護)費:反映單位日常開支的固定資產(chǎn)(不包括車船等交通工具)修理和維護費用,網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運行與維護費用,以及按規(guī)定提取的修購基金。
會議費:反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
培訓費:反映除因公出國(境)培訓費以外的各類培訓支出。
公務接待費:反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。
勞務費:反映支付給單位和個人的勞務費用,如臨時聘用人員、鐘點工工資,稿費、翻譯費,評審費等。
其他交通費用:反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼,租車費用、出租車費用,飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。
其他商品和服務支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內(nèi)組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務費及離休人員特需費、公用經(jīng)費等。
對個人和家庭的補助:反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
生活補助:反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對象定期定量生活補助費,退役軍人生活補助費,行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補助,因公負傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補助費,長期贍養(yǎng)人員補助費,由于國家實行退耕還林禁牧舍飼政策補償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出,對農(nóng)村黨員、復員軍人?
助學金:反映各類學校學生助學金、獎學金、學生貸款、出國留學(實習)人員生活費,青少年業(yè)余體校學員伙食補助費和生活費補貼,按照協(xié)議由我方負擔或享受我方獎學金的來華留學生、進修生生活費等。
住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
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