2023年岳陽縣總工會部門預(yù)算
目 錄
第一部分 2023年部門預(yù)算說明
一、 部門基本概況
。ㄒ唬 職能職責(zé)
。ǘ 機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、 部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、 部門收支總體情況
。ㄒ唬 收入預(yù)算
。ǘ 支出預(yù)算
四、 一般公共預(yù)算撥款支出
。ㄒ唬 基本支出
(二) 項目支出
五、 政府性基金預(yù)算支出
六、 其他重要事項的情況說明
。ㄒ唬 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
。ǘ “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
(三) 一般性支出情況
。ㄋ模 政府采購情況
。ㄎ澹 國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
。 重點(diǎn)項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
七、 名詞解釋
第二部分 2023年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
5、支出預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(對個人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(對個人和家庭的補(bǔ)助)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項資金預(yù)算匯總表
22、其他項目支出績效目標(biāo)表
23、部門整體支出績效目標(biāo)表
注:以上部門預(yù)算報表中,空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
第一部分 2023年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
。ㄒ唬┞毮苈氊(zé)。
1、根據(jù)黨的基本理論、路線和綱領(lǐng),遵照《工會法》、《工會章程》和全國總工會、省總工會、市總工會確定的工會工作指導(dǎo)方針和任務(wù),組織和指導(dǎo)全縣各級工會履行維護(hù)、建設(shè)、參與、教育等社會職能,結(jié)合岳陽縣實際,指導(dǎo)全縣工會工作。
2、對有關(guān)職工利益的重大問題進(jìn)行調(diào)查研究,向縣委、縣政府和上級工會反映職工群眾的情緒、愿望和要求,并提出意見和建議;建立健全調(diào)整勞動關(guān)系、維護(hù)職工勞動權(quán)益的平等協(xié)商制度和集體合同制度。
3、指導(dǎo)基層工會組織職工開展以職工代表大會為基本制度的民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督工作;研究制定本縣工會干部管理制度和培訓(xùn)規(guī)劃,負(fù)責(zé)各基層工會干部的培訓(xùn)工作;發(fā)揮工會組織樞紐作用,聯(lián)系引領(lǐng)服務(wù)職工類社會組織。
4、受縣政府委托,承擔(dān)全國級、省部級、市級勞模的推薦、管理和縣勞模的推薦、評選、管理工作;負(fù)責(zé)全國、省級“五一”勞動獎?wù)、獎狀獲得者的推薦、管理工作。
5、推進(jìn)工會女職工委員會建設(shè),根據(jù)女職工特點(diǎn)和意愿開展維權(quán)服務(wù)工作,統(tǒng)籌協(xié)調(diào)工會各部門和社會有關(guān)方面共同做好女職工工作;
6、按照法律、法規(guī)負(fù)責(zé)工會經(jīng)費(fèi)的收繳、管理、使用、審查和審計工作,研究制訂工會組織興辦職工勞動福利事業(yè)的有關(guān)政策的規(guī)定;負(fù)責(zé)工會勞動福利事業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)工作;負(fù)責(zé)職工醫(yī)療休養(yǎng)事業(yè)的規(guī)劃、指導(dǎo)和管理工作。
7、開展職工思想宣傳工作和素質(zhì)提升工作;建設(shè)智慧工會,拓展網(wǎng)上工作,開辟網(wǎng)上工作平臺和途徑,開展新媒體宣傳;負(fù)責(zé)職工志愿者隊伍的組織管理;推進(jìn)職工群眾性文化體育活動。
8、完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置。
岳陽縣總工會是維護(hù)職工合法權(quán)益和民主權(quán)利的群團(tuán)組織,按岳縣委2002-54號文件機(jī)構(gòu)編制規(guī)定批準(zhǔn)為正科級單位?h總工會有2個下屬單位:工人文化宮、困難職工幫扶中心。內(nèi)設(shè)如下機(jī)構(gòu):辦公室(加掛宣傳教育和網(wǎng)絡(luò)信息部牌子、政工人事股牌子)、組織部(加掛基層工作部牌子)、權(quán)益保障部(加掛信訪室)、勞動和經(jīng)濟(jì)服務(wù)部、財務(wù)資產(chǎn)部、女職工部(加掛岳陽縣女職工委員會辦公室牌子)、縣總工會經(jīng)費(fèi)審查委員會辦公室。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
岳陽縣總工會只有本級,沒有財務(wù)獨(dú)立核算的所屬二級機(jī)構(gòu),因此本年度部門預(yù)算僅為本級部門預(yù)算。
三、部門收支總體情況
本單位2023年沒有政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開的附件16、17、18、19、20表均為空。收入包括經(jīng)費(fèi)撥款,也包括納入預(yù)算管理的非稅收入撥款;支出包括保障單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi),也包括項目經(jīng)費(fèi)。
。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算:包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本部門收入預(yù)算238.91萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款238.91萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元,納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年增加34.25萬元,主要原因是人員變動導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)的變動影響。
(二)支出預(yù)算:2023年本部門支出預(yù)算238.91萬元,其中,一般公共服務(wù)193.25萬元,社會保障和就業(yè)20.69萬元,衛(wèi)生健康支出11.03萬元,住房保障13.94萬元。支出較去年增加34.25萬元,其中基本支出增加39.75萬元,主要是由于人員變動導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)變動;項目支出減少5.5萬元,主要是困難職工幫扶支出、勞模支出、職業(yè)化社會化工作者支出,相較于去年減少了會議支出和部分困難職工幫扶方面的預(yù)算。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2023年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算238.91萬元,其中,一般公共服務(wù)支出193.25萬元,占80.89%;社會保障和就業(yè)20.69萬元,占8.66%;衛(wèi)生健康支出11.03萬元,占4.62%;住房保障13.94萬元,占5.83%。具體安排情況如下:
。ㄒ唬┗局С觯2023年本部門基本支出預(yù)算數(shù)221.91萬元,主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi),其中:工資福利支出187.96萬元、一般商品和服務(wù)支出33.95萬元。
。ǘ╉椖恐С觯2023年本部門項目支出預(yù)算17萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括其他支出17萬元。其中:困難職工幫扶經(jīng)費(fèi)9萬元,主要用于困難職工幫扶;勞模經(jīng)費(fèi)6萬元,主要用于勞模開支;職業(yè)化社會化工作者經(jīng)費(fèi)2萬元,主要用于職業(yè)化社會化工作者支出。
五、政府性基金預(yù)算支出
本年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)33.95萬元,比上年增加20.45萬元,增加約151%。主要原因是由于人員變動增加了相對應(yīng)的辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)及其他交通費(fèi)用等,同時由于控制開支節(jié)約了部分印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)等支出。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
本年度本部門機(jī)關(guān)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0.96萬元,其中,公務(wù)接待費(fèi)0.96萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元,因公出國(境)費(fèi)0萬元。2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2022年增加了0.96萬元的公務(wù)接待費(fèi),主要是依據(jù)相關(guān)工作的公務(wù)接待任務(wù)作出的預(yù)算安排。
。ㄈ 一般性支出情況
本年度本部門會議費(fèi)預(yù)算4.5萬元,擬召開1次會議,人數(shù)185人,會議名稱為岳陽縣工會工作會議,內(nèi)容為總結(jié)2022年度工會工作,部署2023年工會工作;培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算1.6萬元,擬開展4次培訓(xùn),人數(shù)60人;擬舉辦0次節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動,經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元。
(四) 政府采購情況
本年度本部門政府采購預(yù)算總額0萬元,其中,貨物類采購預(yù)算0萬元;工程類采購預(yù)算0萬元;服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。
(五) 國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至2022年12月底,本部門無公務(wù)用車,單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2023年擬新增配置公務(wù)用車0輛,新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
。 預(yù)算績效目標(biāo)說明
本部門所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2023年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為238.91萬元,其中,基本支出221.91萬元,項目支出17萬元,具體績效目標(biāo)詳見報表。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入。ㄊ/縣)財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出;因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。