岳陽縣委組織部2024年度
單位預算
目錄
第一部分 2024年單位預算說明
第二部分 單位預算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類)
5、支出預算分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)
10、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)
11、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經(jīng)濟分類)
12、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按部門預算經(jīng)濟分類)
13、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)
14、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)
15、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類)
18、政府性基金預算支出分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)
19、國有資本經(jīng)營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、部門整體支出績效目標表
注:以上單位預算公開報表中,空表表示本單位無相關(guān)收支情況。
第一部分 2024年單位預算說明
一、單位基本概況
(一)職能職責
負責對全縣黨組織的管理,干部隊伍管理和監(jiān)督,制定或參與制定我縣組織、干部、人事工作的重要政策和制度等。
(二)機構(gòu)設(shè)置
岳陽縣委組織部設(shè)有辦公室、干部辦、黨建辦、公務(wù)員一辦公室、公務(wù)員二辦公室、干部監(jiān)督辦(舉報中心)、人才與干部教育辦(縣委人才工作領(lǐng)導小組辦公室)、干部信息室、研究室(政策法規(guī)股)、縣委非公有制經(jīng)濟組織和社會組織工作委員會辦公室10個職能科室;有4個直屬事業(yè)單位:①岳陽縣委組織部黨員教育中心;②岳陽縣黨群服務(wù)中心;③岳陽縣績效考評事務(wù)中心;④岳陽縣人才服務(wù)中心。⑵人員情況:組織部核定機關(guān)編制29名(包括行政編制 27名、工勤編制2名),實有25名;核定事業(yè)編制18名,實有14名。
二、單位收支總體情況
(一)收入預算
包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本單位收入預算490萬元,其中,一般公共預算撥款490萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元,財政專戶管理資金0萬元,上級補助收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本單位2024年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開的附件16-18(政府性基金預算)、19(國有資本經(jīng)營預算)、20表(財政專戶管理資金預算)均為空。收入較去年增加35.33萬元,主要是因為在編人員增加及主題教育的開展。
(二)支出預算
2024年本單位支出預算490萬元,其中,一般公共服務(wù)支出403.95萬元,占82.44%;社會保障和就業(yè)支出37.99萬元,占7.75%;衛(wèi)生健康支出21.23萬元,占4.34%;住房保障支出26.82萬元,占5.47%。。支出較去年增加35.33萬元,其中基本支出增加32.43萬元,項目支出增加2.9萬元。其中基本支出較上年增加主要是因為在編人員的增加,項目支出增加主要是因為因工作職能需要增加的項目經(jīng)費。
三、一般公共預算撥款支出預算
2024年一般公共預算撥款支出預算490萬元,其中,一般公共服務(wù)支出403.95萬元,占82.44%;社會保障和就業(yè)支出37.99萬元,占7.75%;衛(wèi)生健康支出21.23萬元,占4.34%;住房保障支出26.82萬元,占5.47%。具體安排情況如下:
(一)基本支出:2024年基本支出年初預算數(shù)為422.3萬元(數(shù)據(jù)來源見表5),是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費。
(二)項目支出:2024年項目支出年初預算數(shù)為67.7萬元(數(shù)據(jù)來源見表5),是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費、運行維護經(jīng)費等。其中:干部教育經(jīng)費3萬元,主要用于對干部的教育培訓;干部檔案管理經(jīng)費2萬元,主要用于檔案室對檔案設(shè)備的維修維護;干部年報經(jīng)費2萬元,主要用于干部年報的編制報送開支;遠程教育經(jīng)費13萬元,主要用于對遠程教育設(shè)備的維修維護;專題教育工作經(jīng)費4萬元,主要用于對黨員干部的專題教育開支;老黨員工作專項3萬元,主要用于困難黨員和老黨員的慰問工作;干部檔案清理經(jīng)費5萬元,主要用于對調(diào)入調(diào)出的檔案和退休及其他人員檔案的清理;農(nóng)村老支部書記補助13萬元,主要用于離任老支部書記的工作經(jīng)費開支;績效辦20萬元,主要用于績效考評事務(wù)中心工作經(jīng)費。會議費2.7萬元,主要用于會議召開所需開支。
四、政府性基金預算支出
2024年度本單位無政府性基金安排的支出,所以公開的附件16-18(政府性基金預算)為空。
五、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費
本單位2024年機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款60.68萬元(數(shù)據(jù)來源見表14),比上一年增加3.31萬元,增加5.45%。主要原因是主題教育、干部教育的開展。
(二)“三公”經(jīng)費預算
本單位2024年“三公”經(jīng)費預算數(shù)2萬元(數(shù)據(jù)來源見表15),其中,公務(wù)接待費0萬元,因公出國(境)費0萬元,公務(wù)用車購置及運行費0萬元,其中公務(wù)用車購置費0萬元,公務(wù)用車運行費0萬元。比上一年無變化。
(三)一般性支出情況
本單位2024年會議費預算2.7萬元(數(shù)據(jù)來源見表14會議費+培訓費),擬召開4次會議,人數(shù)330人,內(nèi)容為組織工作會議;培訓費預算3.33萬元,擬開展1次培訓,人數(shù)188人,內(nèi)容為組工業(yè)務(wù)培訓;2024年度本單位未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
(四)政府采購情況
本單位2024年度本單位未安排政府采購預算。
(五)國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底,本單位共有車輛0輛,其中領(lǐng)導干部用車0輛,一般公務(wù)用車0輛,其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2024年度本單位未計劃處置或新增車輛、設(shè)備等。
(六)預算績效目標說明
本單位所有支出實行績效目標管理。納入2024年單位整體支出績效目標的金額為490萬元,其中,基本支出422.3萬元,項目支出67.7萬元,詳見文尾附表中單位預算公開表格的表22-23。
五、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費:是指各單位的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費:納入財政預算管理的“三公“經(jīng)費,是指用一般公共預算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 單位預算公開表格
104001__中共岳陽縣委組織部2024年部門預算公開表.xlsx