表1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
岳陽縣2016年度部門收支決算總表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
單位名稱:中共岳陽縣委統(tǒng)戰(zhàn)部 |
單位:萬元 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收 入 |
支 出 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項 目 |
2016年決算數(shù) |
項 目 |
2016年決算數(shù) |
公共財政預算撥款 |
政府性基金預算撥款 |
國有資本經營預算撥款 |
事業(yè)單位經營收入 |
上級補助收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
上年結轉 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
一、財政撥款 |
126.8 |
201一般公共服務支出 |
127.4 |
122.6 |
4.8 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(一)公共財政撥款 |
126.8 |
203國防支出 |
0.0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、經費撥款 |
126.8 |
204公共安全支出 |
0.0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、納入預算管理的非稅收入拔款 |
0.0 |
205教育支出 |
0.0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1)專項收入 |
206科學技術支出 |
0.0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2)行政事業(yè)性收費收入 |
207文化體育與傳媒支出 |
0.0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3)罰沒收入 |
208社會保障和就業(yè)支出 |
0.0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4)國有資源有償使用收入 |
210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
0.0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(5)其他收入 |
211節(jié)能環(huán)保支出 |
0.0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(二)政府性基金撥款 |
212城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
0.0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(三)國有資本經營預算撥款 |
213農林水支出 |
0.0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、事業(yè)單位經營收入 |
214交通運輸支出 |
0.0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、上級補助收入 |
215資源勘探信息等支出 |
0.0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、附屬單位繳款 |
216商業(yè)服務業(yè)等支出 |
0.0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、其他收入 |
5.0 |
217金融支出 |
0.0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、上年結余收入 |
219援助其他地區(qū)支出 |
0.0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、公共財政撥款 |
220國土海洋氣象等支出 |
0.0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、政府性基金撥款 |
221住房保障支出 |
0.0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、國有資本經營預算撥款 |
222糧油物資儲備支出 |
0.0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.其他收入結轉 |
229其他支出 |
0.0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入總計 |
131.8 |
支出總計 |
127.4 |
122.6 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
4.8 |
0.0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
表2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
岳陽縣2016年度部門決算支出明細表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
單位名稱: |
中共岳陽縣委統(tǒng)戰(zhàn)部 |
單元:萬元 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
經濟科目 |
項目名稱/科目 |
資金收入來源 |
支出功能科目編碼 |
支出功能科目項級名稱 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合計 |
財政撥款 |
事業(yè)單位經營收入 |
上級補助收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
上年結轉 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公共財政預算撥款 |
政府性基金預算撥款 |
國有資本經營預算撥款 |
類 |
款 |
項 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合計 |
127.36 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
201 |
34 |
統(tǒng)戰(zhàn)事務 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
一、基本支出 |
117.96 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
201 |
34 |
01 |
行政運行 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
工資福利支出 |
基本工資 |
31.46 |
201 |
34 |
01 |
行政運行 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
津貼補貼 |
21.925 |
201 |
34 |
01 |
行政運行 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
獎金 |
1.24 |
201 |
34 |
01 |
行政運行 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
績效工資 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
伙食補助費 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
職業(yè)年金繳費 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他社會保障繳費 |
0.18 |
201 |
34 |
01 |
行政運行 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他工資福利支出 |
3.8089 |
201 |
34 |
01 |
行政運行 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品和服務支出 |
辦公費 |
6.97 |
201 |
34 |
01 |
行政運行 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
印刷費 |
1.3455 |
201 |
34 |
01 |
行政運行 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水費 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電費 |
0.0192 |
201 |
34 |
01 |
行政運行 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
郵電費 |
2.641 |
201 |
34 |
01 |
行政運行 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物業(yè)管理費 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公務車運行維護費 |
4.799 |
201 |
34 |
01 |
行政運行 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他交通費 |
1.112 |
201 |
34 |
01 |
行政運行 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
差旅費 |
0.3701 |
201 |
34 |
01 |
行政運行 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
維修費 |
2.1524 |
201 |
34 |
01 |
行政運行 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
會議費 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勞務費 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
培訓費 |
2.567 |
201 |
34 |
01 |
行政運行 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公務接待費 |
4.1886 |
201 |
34 |
01 |
行政運行 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工會經費 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福利費 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他商品和服務支出 |
3.7439 |
201 |
34 |
01 |
行政運行 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
對個人和家庭的補助 |
離休費 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
退休費 |
26.182 |
201 |
34 |
01 |
行政運行 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
離退休津補貼 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
撫恤金 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生活補助 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
住房公積金 |
3.2576 |
201 |
34 |
01 |
行政運行 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
遺屬費 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
醫(yī)療費 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他對個人和家庭的補助 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、項目支出 |
9.4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
201 |
34 |
02 |
一般行政管理事務 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
專項商品和服務支出 |
9.4 |
201 |
34 |
02 |
一般行政管理事務 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
對企事業(yè)單位的補貼 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
債務還本付息支出 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本建設支出 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他資本性支出 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、經營支出 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、對附屬單位補助支出 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、上繳上級支出 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
岳陽縣2016年度財政撥款“三公”經費決算表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
單位名稱: |
單位:萬元 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項 目 |
2016年決算數(shù)合計 |
公共財政預算撥款 |
政府性基金預算撥款 |
國有資本經營預算撥款 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、支出合計 |
10.1 |
10.1 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、因公出國(境)費用 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、公務接待費 |
4.2 |
4.2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、公務用車費 |
5.9 |
5.9 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中:(1)公務用車運行維護費 |
4.8 |
4.8 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2)公務用車購置 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、相關統(tǒng)計數(shù) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.因公出國(境)團組數(shù)(個) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.因公出國(境)人數(shù)(人) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.公務用車購置數(shù)(輛) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.公務用車保有量(輛) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.公務接待批次(批) |
85 |
85 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.公務接待人數(shù)(人) |
686 |
686 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、“三公”經費增減變化原因等說明 |
總量比上年減少1.9萬元。2016年沒有出國境費用開支,公務接待少量增加,是由于新增加了同心項目創(chuàng)建、社會組織統(tǒng)戰(zhàn)工作示范點建設,接待任務、公務用車有增加。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備注:1、“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。(2)公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。 2、“三公”經費數(shù)包括基本支出中的“三公”經費和項目支出中的“三公”經費支出。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||