岳陽縣2018年度部門整體支出
績效評價自評報告
部門(單位)名稱:中共岳陽縣委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部
預 算 編 碼:173
評價方式:部門(單位)績效自評
評價機構:部門(單位)評價組
報告日期:2019年7月1日
岳陽縣財政局(制)
一、部門(單位)基本概況 |
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聯(lián)系人 |
馬晶晶 |
聯(lián)絡電話 |
13974019393 |
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人員編制 |
12 |
實有人數(shù) |
11 |
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職能職責概述 |
貫徹執(zhí)行貫徹執(zhí)行黨的民族宗教政策,依法履行民族宗教管理;貫徹執(zhí)行港、澳、臺有關方針、政策,宣傳貫徹黨和國家關于僑務工作的方針、政策和法律、法規(guī),開展以祖國統(tǒng)一為重點的海外統(tǒng)戰(zhàn)工作;負責黨外人士的政治安排,聯(lián)系縣內外的工商界社團和代表人士,指導縣工商聯(lián)工作;開展新的社會階層人士統(tǒng)戰(zhàn)工作。 |
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年度主要 工作內容 |
任務1:全年預算申請到位和下達數(shù)量在95%以上,三公經費變動率≤0; 任務2:發(fā)揮統(tǒng)戰(zhàn)部門職責,同心服務經濟社會發(fā)展; 任務3:凝心聚力推動“十三五”規(guī)劃行動實施 |
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年度部門(單位)總體運行情況及取得的成績 |
1、本年預算安排控制較好,財政供養(yǎng)人員控制率80%,編制內在職人員控制率小于100%,控制在預算編制以內;“三公”經費預算總額未突破上年。 2、預算執(zhí)行方面,支出總額控制在預算總額以內;本年無轉移資金支付,不存在截留或滯留專項資金情況。 |
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二、部門(單位)收支情況 |
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年度收入情況(萬元) |
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機構名稱 |
收入合計 |
其中: |
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上年結轉 |
公共財 政撥款 |
政府基金撥款 |
納入專戶管理的非稅收入撥款 |
其他 收入 |
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局機關及二級機構匯總 |
264.48 |
264.48 |
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1、局機關 |
264.48 |
264.48 |
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2、二級機構1 |
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3、二級機構2 |
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部門(單位)年度支出和結余情況(萬元) |
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機構名稱 |
支出合計 |
其中: |
結余 |
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基本支出 |
其中: |
項目支出 |
當年結余 |
累計結余 |
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人員支出 |
公用支出 |
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局機關及二級機構匯總 |
264.48 |
185.35 |
95.26 |
90.09 |
79.13 |
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1、局機關 |
264.48 |
185.35 |
95.26 |
90.09 |
79.13 |
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2、二級機構1 |
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3、二級機構2 |
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機構名稱 |
三公經費 合計 |
其中: |
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公務接待費 |
公務用車運維費 |
公務用車購置費 |
因公出國費 |
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局機關及二級機構匯總 |
2.988 |
2.988 |
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1、局機關 |
2.988 |
2.988 |
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2、二級機構1 |
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3、二級機構2 |
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機構名稱 |
固定資產 合計 |
其中: |
其他 |
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在用固定資產 |
出租固定資產 |
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局機關及二級機構匯總 |
47.38 |
47.38 |
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1、局機關 |
47.38 |
47.38 |
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2、二級機構1 |
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3、二級機構2 |
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三、部門(單位)整體支出績效自評情況 |
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整體支出績效定性目標及實施計劃完成情況 |
預期目標 |
實際完成 |
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目標1、發(fā)揮統(tǒng)戰(zhàn)工作職能,服務縣域經濟社會發(fā)展,促進政黨關系、民族關系、宗教關系、階層關系、海內外同胞關系和諧。 目標2、加強黨外代表人士隊伍建設,提升五種能力。 目標3、完成好四同創(chuàng)建任務。 目標4、教育引導黨外人士參政議政、開展民主監(jiān)督。 任務5、完成精準扶貧工作任務,助力脫貧攻堅。 |
實現(xiàn)了政黨、民族、宗教、階層、海內外關系和諧;黨外代表人士隊伍建設能力全面提升;完成了省級和市級同心美麗鄉(xiāng)村創(chuàng)建;完成了縣委下達的行業(yè)扶貧任務;完成了統(tǒng)戰(zhàn)課題調研任務、特約人員民主監(jiān)督工作;完成了“同心聚力、助力鄉(xiāng)村振興”行動。 |
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整體支出 績效定量目標及實施計劃完成情況 |
評價內容 |
績效目標 |
完成情況 |
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產出目標 (部門工作實績,包含上級部門和市委市政府布置的重點工作、實事任務等,根據(jù)部門實際進行調整細化) |
質量指標 |
發(fā)揮統(tǒng)戰(zhàn)部門職責,助推 社會和諧發(fā)展; |
100% |
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確保市績效考評項目進入 全市前三名 |
全市第三名 |
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數(shù)量指標 |
全年預算申請到位執(zhí)行率和三公經費變動率 |
在95%以上,三公經費 變動率≤0; |
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完成了省級和市級同心項目創(chuàng)建 |
完成1個省級同心美麗鄉(xiāng)村創(chuàng)建 |
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課題調研任務 |
完成2個重要性課題調研 |
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時效指標 |
完成同心聚力、助力鄉(xiāng)村振興行動 |
按實施方案完成2018年度工作任務 |
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年底前完成(或細化每項工作完成時間) |
100% |
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特約人員民主監(jiān)督工作 |
完成人員受聘、開展民主監(jiān)督工作 |
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成本指標 |
全年財政整體支出 |
264.48萬元 |
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效益目標 (預期實現(xiàn)的效益) |
社會效益 |
指標1:五大關系和諧 |
全面完成 |
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指標2:民主監(jiān)督工作 |
政府職能部門和執(zhí)法單位民主監(jiān)督全覆蓋 |
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經濟效益 |
促進縣域非公經濟發(fā)展 |
招商引資效果明顯、非公經濟發(fā)展比重增大 |
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湘臺兩地融合進一步加強 |
5家臺企簽訂投資協(xié)議,總投資13億元 |
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生態(tài)效益 |
省級同心美麗鄉(xiāng)村創(chuàng)建 |
完成新墻清水村創(chuàng)建任務、村莊環(huán)境大為改觀 |
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指標2:市級同心美麗鄉(xiāng)村創(chuàng)建 |
村莊環(huán)境衛(wèi)生沒有通過檢查驗收 |
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社會公眾或服務對象滿意度 |
社會公眾比較滿意 |
滿意率達98% |
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績效自評綜合得分 |
96 |
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評價等次 |
優(yōu)秀 |
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四、評價人員 |
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姓 名 |
職務/職稱 |
單 位 |
簽 字 |
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毛金根 |
常務副部長 |
縣委統(tǒng)戰(zhàn)部 |
毛金根 |
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馬晶晶 |
黨外干部辦主任、財務會計 |
縣委統(tǒng)戰(zhàn)部 |
馬晶晶 |
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易呂飛 |
辦公室主任 |
縣委統(tǒng)戰(zhàn)部 |
易呂飛 |
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王平 |
出納 |
縣委統(tǒng)戰(zhàn)部 |
王平 |
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評價組組長(簽字):毛金根 同意 2019年7月8日 |
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部門(單位)意見:同意 部門(單位)負責人(簽章):蘇紅琳 2019年 7月9日 |
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財政部門歸口業(yè)務股室意見: 財政部門歸口業(yè)務股室負責人(簽章): 年 月 日 |
填報人(簽名):馬晶晶 聯(lián)系電話:13974019393
五、評價報告綜述(文字部分)
一、部門(單位)概況 一、基本概況 (一)部門基本情況:貫徹執(zhí)行黨的民族宗教政策,依法履行民族宗教管理;貫徹執(zhí)行港、澳、臺有關方針、政策,宣傳貫徹黨和國家關于僑務工作的方針、政策和法律、法規(guī),開展以祖國統(tǒng)一為重點的海外統(tǒng)戰(zhàn)工作;負責黨外人士的政治安排,聯(lián)系縣內外的工商界社團和代表人士,指導縣工商聯(lián)工作;開展新的社會階層人士統(tǒng)戰(zhàn)工作。統(tǒng)戰(zhàn)部現(xiàn)有內設機構6個:辦公室、民族宗教事務局工作辦公室、干部辦(新的社會階層人士工作辦)、經聯(lián)辦、臺辦、僑聯(lián)辦。2018年末,統(tǒng)戰(zhàn)部總人數(shù)19人,其中,在職11人、退休8人。 (二)部門整體支出規(guī)模、使用方向和主要內容、涉及范圍。支出規(guī)模為264.48萬元,其中基本支出185.35萬元,項目支出79.13萬元。主要用于人員工資福利支出、社保繳納、日常辦公開支以及全縣統(tǒng)一戰(zhàn)線事業(yè)發(fā)展。 二、部門(單位)整體支出管理及使用情況 (一)2018年度預算基本情況。 2018年,本部門年初預算收入250.89萬元,其中:財政撥款收入年初預算250.89萬元,占100%。 支出預算250.89萬元,其中基本支出147.89萬元占59.00%,項目支出103萬元占41.00%,其他支出0.00萬元占0.00%。 (二)2018年度收支決算情況。 1. 2018年度收入決算情況。2018年度總收入250.89萬元,其中:財政撥款收入入250.89萬元,占100%。 2.2018年度支出決算情況。2018年度總支出264.48萬元,其中基本支出185.35萬元占總支出比例70%,專項支出79.13萬元占總支出比例30%。 基本支出185.35萬元,其中:工資福利支出為 92.36萬元;商品服務支出138.85萬元;對個人和家庭補助2.9萬元、資本性支出25.36萬元、三公”經費2.988萬元。 (三)基本支出使用管理情況。 基本支出用于為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的支出,包括人員經費和公用經費。較年初預算超支比例較大的主要原因是本年度進行了人員工資增加。 (四) “三公”經費使用管理情況。 1. 2018年“三公”經費預算情況本單位2018年“三公”經費預算(控制數(shù))金額為3.5萬元,其中公務接待費3.5萬元,公車運行維護費0萬元,因公出國(境)費0元。 2.“三公”經費預算執(zhí)行情況。2018年 “三公”經費支出決算為2.988萬元,比上年減少0.497萬元,下降16.6.45%,完成預算的85%。其中:公務接待費支出2.988萬元,比上年減少0.497元,主要是嚴格執(zhí)行“中央八項”規(guī)定要求;公務用車購置及運行維護費完成0元,比上年減0元;因公出國(境)費支出0元,比上年增減0元,增加下降0%。 (五)專項支出。 1、財政撥付項目經費103萬元。其中海聯(lián)商聯(lián)會經費8萬、非公黨建2萬元、海聯(lián)臺聯(lián)經費18萬、萬企聯(lián)村工作經費5萬、黨外人員教育培訓經費8萬元、統(tǒng)戰(zhàn)對象主體班4萬、新社會階層人士工作經費8萬、民宗工作經費 20萬、僑聯(lián)工作經費10 萬、統(tǒng)戰(zhàn)工作網(wǎng)絡建設10萬、同心工程工作經費10萬元。 2、專項資金實際使用情況分析。2018年度財政預算安排專項資金103萬元,實際決算79.13萬元。決算支出在預算范圍之內,沒有超出預算外。 3、專項資金管理情況分析。有內部財務管理制度且得到有效執(zhí)行;支出符合國家財經法規(guī)和財務管理制度規(guī)定以及有關專項資金的管理辦法的規(guī)定,資金據(jù)傳有完整的審批程序和手續(xù);資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。 三、部門(單位)專項組織實施情況 (一)專項組織情況分析1、1、開展海外招商效果明顯,依托臺創(chuàng)園,先后與永鴻(岳陽)生物科技有限公司、臺灣威杰企業(yè)有限公司、財納福諾木業(yè)有限公司、湖南洞庭明珠農業(yè)科技有限公司、瀚宇養(yǎng)殖場等5家臺企簽訂投資協(xié)議,預計總投資13億元。湘臺兩地融合進一步加強。2、全面開展僑情摸底回頭看,加強重點涉僑人士交往交融,籌建縣一中畢業(yè)留學生聯(lián)誼會。市僑聯(lián)先后多次深入我縣考察僑企、走訪僑屬、解決僑困。3、“四同創(chuàng)建”工作。泛海助學實踐創(chuàng)新項目、清水村“同心美麗”鄉(xiāng)村創(chuàng)建分別通過省委、市委統(tǒng)戰(zhàn)部檢查驗收和授牌。4、完成了黨外代表人士井岡山暑期談心暨培訓活動,素質和能力得到全面提升。5、完成了新的社階層人士全縣調查摸底、座談會、聯(lián)席會議制度的構建、工作打開了新的局面,獲得全市先進。5、統(tǒng)戰(zhàn)對象主體培訓班沒有舉辦,項目資金沒有使用。6、構建了縣鄉(xiāng)村統(tǒng)戰(zhàn)工作和民宗工作三級網(wǎng)絡建設,工作重心下移,工作網(wǎng)絡全面加強。7、民族宗教領域和諧穩(wěn)定,開展了“五進五好”活動,宗教執(zhí)法檢查、重點信訪維穩(wěn)。 (二)專項管理情況分析。有內部財務管理制度且得到有效執(zhí)行;支出符合國家財經法規(guī)和財務管理制度規(guī)定以及有關專項資金的管理辦法的規(guī)定,資金使用有完整的審批程序和手續(xù);資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。 四、部門(單位)整體支出績效情況 (一)績效管理成效 1、本年預算安排控制較好,財政供養(yǎng)人員控制率80%,編制內在職人員控制率小于100%,控制在預算編制以內;“三公”經費預算總額未突破上年。 2、預算執(zhí)行方面,支出總額控制在預算總額以內;本年無轉移資金支付,不存在截留或滯留專項資金情況。 (二)行政效能評價 1、在原有相對健全的財務管理制度基礎上,適時地、針對性的進行了相關制度的增補,制度的建立更為完善!2、重視制度的學習和宣講工作,并已逐步形成了崇尚厲行節(jié)約反對浪費的機關文化。將厲行節(jié)約反對浪費教育作為機關作風建設的重要內容,極大強化了機關厲行節(jié)約管理意識。3、建立了經費支出定期匯報和公示機制,經費支出的公開透明性得到提高。除按照財政要求對部門預算、“三公”經費進行例行公示外,根據(jù)經費支出情況,定期進行經費支出財務統(tǒng)計和分析,并及時向分管領導和績效評價領導小組進行匯報,對經費支出的管理狀況提出建設性的意見;使各項經費管理和監(jiān)督發(fā)揮了較好的作用。4、嚴格執(zhí)行了國庫集中支付、公務卡結算制度、政府采購等有關規(guī)定,政府采購目錄內的貨物與服務全部按要求實施了政府采購,確保了支出管理流程、審批手續(xù)的完整。5、加強了會計核算工作。按照新制度的要求,對財務管理軟件進行優(yōu)化升級,對相關科目的設置進行了補充和調整,提高了財務核算質量。 五、存在的主要問題 1、資產管理方面存在不完善的方面。因歷史辦公地址二次搬遷等原因,造成在搬遷辦公地址過程中固定資產損失,有部分達到報廢年限,沒有通過向國資辦申請?zhí)幹迷斐晒潭ㄙY產丟失。多方面原因,造成固定資產賬實不符,固定資產管理有待加強。 2、市級同心美麗鄉(xiāng)村創(chuàng)建沒有通過市級統(tǒng)戰(zhàn)部門的檢查驗收,績效目標沒有達到。 3、沒有舉辦統(tǒng)戰(zhàn)對象主體班,項目資金沒有有效使用,績效目標沒有達到。 六、改進措施和有關建議 1、細化預算編制工作,認真做好2018年預算的編制。進一步加強內部機構的預算管理意識,嚴格按照預算編制的相關制度和要求,本著“勤儉節(jié)約、保障運轉”的原則進行預算的編制;編制范圍盡可能的全面、不漏項,進一步提高預算編制的科學性、合理性、嚴謹性和可控性。 2、在日常預算管理過程中,進一步加強預算支出的審核、跟蹤及預算執(zhí)行情況分析。 3、完善管理制度,進一步加強資產管理 。進一步貫徹落實中央八項規(guī)定和湖南省委“九條規(guī)定”,建立本部門“三公經費”等公務支出管理制度及厲行節(jié)約制度,加強經費審批和控制,規(guī)范支出標準與范圍,并嚴格執(zhí)行。嚴格按照《固定資產管理辦法》的規(guī)定加強固定資產管理,及時登記、更新臺賬,加強資產卡片管理,年終前對各類實物資產進行全面盤點,確保賬賬、賬實相符。 |