目 錄
第一部分 2021年單位預(yù)算說明
第二部分 單位預(yù)算公開表格
1、部門收支總表
2、部門收入總表
3、部門支出總表
4、部門支出總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
5、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
6、工資福利支出預(yù)算表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
7、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
8、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
9、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
11、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
12、財(cái)政撥款收支總表
13、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算表
14、一般公共預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表
15、一般公共預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
16、一般公共預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
17、一般公共預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
18、一般公共預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表(按政府預(yù)算)
19、一般公共預(yù)算撥款——對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
20、一般公共預(yù)算撥款——對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
21、支出預(yù)算項(xiàng)目明細(xì)表
22、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
23、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
24、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
25、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
26、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
27、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
28、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表
29、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表
30、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 2021年單位預(yù)算說明
一、單位基本概況
(一)職能職責(zé)
(1)、負(fù)責(zé)宣傳和貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)水利水電工程建設(shè)征地補(bǔ)償和移民安置的政策、法律法規(guī);
(2)、負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)大中型水利水電工程移民安置工作的實(shí)施,按照項(xiàng)目建立合同管理制度,對移民工程質(zhì)量、進(jìn)度、資金和檔案實(shí)行全方位管理。
(3)、主動參與項(xiàng)目設(shè)計(jì)單位編制本區(qū)域內(nèi)大中型水利水電工程移民安置規(guī)劃大綱,提出移民安置去向和方式,推薦移民安置方案,配合設(shè)計(jì)單位完成實(shí)物指標(biāo)分解細(xì)化到戶的工作。
(4)、在規(guī)劃設(shè)計(jì)單位的配合下,依據(jù)移民安置規(guī)劃和移民安置總體進(jìn)度要求編制移民安置實(shí)施計(jì)劃,報(bào)上級批準(zhǔn)后執(zhí)行。
(5)、根據(jù)移民安置規(guī)劃和移民安置協(xié)議的要求,組織實(shí)施移民安置計(jì)劃。
(6)、負(fù)責(zé)編制水庫移民后期扶持年度規(guī)劃、中長期規(guī)劃,負(fù)責(zé)移民后期扶持政策的落實(shí)兌現(xiàn)。
(7)、對有關(guān)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))的移民安置和水庫移民后期扶持實(shí)行全過程監(jiān)督和管理。
(8)、完成縣委、縣政府和上級移民管理部門交辦的其它工作任務(wù)。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
我單位于2004年3月成立,屬于正科級公益一類事業(yè)單位,內(nèi)設(shè)辦公室,資金財(cái)務(wù)股,規(guī)劃計(jì)劃股,項(xiàng)目及產(chǎn)業(yè)開發(fā)股,后期扶持股,F(xiàn)有干部職工15人。
二、單位收支總體情況
(一)收入預(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2021年本單位收入預(yù)算190.58萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款190.58萬元。本單位本年度沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開的附件22(政府性基金撥款支出預(yù)算表)、23(政府性基金撥款支出預(yù)算表)、24(納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表)、25(納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表)表均為空。收入較去年減少4.52萬元,減少2.32%。主要原因是:2021年退休津補(bǔ)貼由財(cái)政撥入社保部門未納入當(dāng)年單位預(yù)算,而年終績效獎(jiǎng)金納入了年初預(yù)算,另本單位減少了1人,整體上減少了預(yù)算數(shù)。
(二)支出預(yù)算
2021年本單位支出預(yù)算190.58萬元,其中,農(nóng)林水支支出190.58萬元。支出較去年減少4.52萬元,減少2.32%。其中基本支出減少4.52萬元,無項(xiàng)目支出;局С鲚^上年減少主要是因?yàn)?021年退休津補(bǔ)貼由財(cái)政撥入社保部門未納入當(dāng)年單位預(yù)算,而年終績效獎(jiǎng)金納入了年初預(yù)算,另本單位減少了1人,整體上減少了預(yù)算數(shù)。
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2021年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算190.58萬元,其中,農(nóng)林水支出190.58萬元,占100%。具體安排情況如下:
(一)基本支出:2021年基本支出年初預(yù)算數(shù)為190.58萬元,是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
(二)項(xiàng)目支出:2021年度本單位無項(xiàng)目支出預(yù)算。
四、政府性基金預(yù)算支出
2021年度本單位無政府性基金安排的預(yù)算支出,所以公開的附件22-23(政府性基金預(yù)算)為空。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本單位2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款39.48萬元,比上年減少1.12 萬元,降低2.76%。主要原因是:2021年較上年減少1人,另機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)按照牢固樹立政府帶頭過緊日子的思想,人平經(jīng)費(fèi)略有下降。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
本單位2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)7.30萬元,其中,公務(wù)接待費(fèi)7.30萬元,因公出國(境)費(fèi)0萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元,其中公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元。比上年減少0.35萬元,降低4.58%,主要原因是我們繼續(xù)加強(qiáng)內(nèi)部管理,規(guī)范財(cái)務(wù)報(bào)賬制度、公務(wù)接待程序,推行公務(wù)卡結(jié)算制度,嚴(yán)格控制接待標(biāo)準(zhǔn)、陪餐人數(shù)等措施逐步減少“公務(wù)接待費(fèi)”數(shù)額。
(三)一般性支出情況
2021年本單位一般性支出預(yù)算共計(jì)39.48萬元,其中:辦公費(fèi)4.35萬元、印刷費(fèi)2.30萬元、水費(fèi)0.22萬元、電費(fèi)0.90萬元、郵電費(fèi)1.50萬元、物業(yè)管理費(fèi)1.05萬元、差旅費(fèi)3.80萬元、維修(護(hù))費(fèi)0.30萬元、會議費(fèi)1.00萬元(擬召開2次會議,人數(shù)75人,內(nèi)容為年初全縣移民工作部署會及迎接省、市移民專項(xiàng)資金內(nèi)審稽察工作部署會)、培訓(xùn)費(fèi)0.53萬元(擬開展2次培訓(xùn),人數(shù)32人,內(nèi)容為移民專項(xiàng)資金使用管理及項(xiàng)目資料編制業(yè)務(wù)指導(dǎo))、公務(wù)接待費(fèi)7.30萬元、工會經(jīng)費(fèi)1.80萬元、其他交通費(fèi)用3.45萬元、公務(wù)交通補(bǔ)貼10.68萬元、其他0.30萬元。
(四)政府采購情況
2021年度本單位未安排政府采購預(yù)算。
(五)國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底,本單位共有車輛0輛,其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,一般公務(wù)用車0輛,其他用車0輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2021年擬報(bào)廢處置公務(wù)用車0輛,擬新增配置車輛0輛,其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,一般公務(wù)用車0輛,其他用車0輛。
2021年度本單位未計(jì)劃處置或新增車輛、設(shè)備等。
(六)預(yù)算績效目標(biāo)說明
本單位所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2021年單位整體支出績效目標(biāo)的金額為190.58萬元,其中,基本支出190.58萬元,項(xiàng)目支出0萬元,詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的表29-30。
五、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各單位的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 單位預(yù)算公開表格(見附件)