目 錄
第一部分岳陽縣司法局單位概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 岳陽縣司法局單位2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 岳陽縣司法局單位2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、預(yù)算績效情況說明
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分名稱解釋
第一部分 岳陽縣司法局單位概況
一、部門職責(zé)
1. 貫徹執(zhí)行黨和國家、省、市有關(guān)司法行政工作的方針、政策和法律、法規(guī)及規(guī)章;擬定全縣司法行政規(guī)范性文件,編制全縣司法行政工作的中長期規(guī)劃、年度工作計(jì)劃,并組織和監(jiān)督實(shí)施。
2. 指導(dǎo)管理全縣基層司法所及村(居)人民調(diào)解委員會(huì)、社區(qū)矯正、基層法律服務(wù)機(jī)構(gòu)的工作。
3.負(fù)責(zé)對(duì)全縣刑滿釋放和解除勞教人員的安置幫教工作。
4.監(jiān)督管理全縣法律援助工作。
5. 擬訂全縣法制宣傳教育和依法治理規(guī)劃并組織實(shí)施;指導(dǎo)全縣的依法治理工作;會(huì)同有關(guān)部門指導(dǎo)對(duì)外法制宣傳工作。擬訂全縣依法治理規(guī)劃和實(shí)施方案;指導(dǎo)、組織、協(xié)調(diào)全縣依法治理工作;負(fù)責(zé)法律法規(guī)的編緝和普法學(xué)法檢查考核工作;擬訂全縣法制宣傳教育規(guī)劃并組織實(shí)施;參與指導(dǎo)基層民主法制建設(shè)。
6. 指導(dǎo)管理全縣法律服務(wù)機(jī)構(gòu)和法律服務(wù)市場(chǎng);指導(dǎo)律師隊(duì)伍的行業(yè)管理,負(fù)責(zé)對(duì)公證、律師機(jī)構(gòu)及其從業(yè)人員的相關(guān)管理工作,檢查監(jiān)督律師、公證機(jī)構(gòu)及其人員依法執(zhí)業(yè)情況,對(duì)其違法違紀(jì)行為進(jìn)行查處。
7.管理全縣涉毒人員特殊人群收治工作。
8. 組織起草全縣司法行政規(guī)范性文件;負(fù)責(zé)全縣司法行政執(zhí)法與本系統(tǒng)執(zhí)法檢查工作,指導(dǎo)基層法制建設(shè)工作,承辦本局行政復(fù)議、應(yīng)訴工作;組織有關(guān)法律、政策實(shí)施情況和司法行政業(yè)務(wù)的調(diào)研活動(dòng)。
9. 指導(dǎo)和管理全縣司法行政系統(tǒng)隊(duì)伍建設(shè)、黨組織建設(shè)和思想政治工作;指導(dǎo)管理司法行政系統(tǒng)的教育培訓(xùn)、考核獎(jiǎng)勵(lì)和警務(wù)工作。
10. 承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
(一)機(jī)構(gòu)設(shè)置
岳陽縣司法局是岳陽縣人民政府工作部門之一,主管全縣司法行政工作。共有機(jī)關(guān)編制104人,其中司法局在職人數(shù)75人,離退休人員9人;收治中心核定編制20人,現(xiàn)在職人員20人。
局機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)辦公室、基層股、社區(qū)矯正股、政工股、法治宣傳股(縣依法治縣領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室)、公律股、計(jì)財(cái)股、法規(guī)股、法律援助中心、下設(shè)縣涉毒人員特殊人群收治中心1個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu);榮家灣司法所、步仙司法所、中洲司法所、新墻司法所、月田司法所、新開司法所、柏祥司法所、毛田司法所、公田司法所、筻口司法所、東洞庭湖司法所、長湖司法所、黃沙街司法所、麻塘司法所、楊林司法所、張谷英司法所16個(gè)派出機(jī)構(gòu)。
(二)部門決算單位構(gòu)成
本單位所屬二級(jí)機(jī)構(gòu)收治中心為財(cái)務(wù)獨(dú)立核算二級(jí)機(jī)構(gòu),因此2019年度部門決算包括本級(jí)決算以及所屬二級(jí)機(jī)構(gòu)決算在內(nèi)的匯總決算兩本決算。
第二部分 岳陽縣司法局單位2019年度部門決算表(見附表)
第三部分 岳陽縣司法局單位2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年度總收入總計(jì)2,587.53元,本年收入比上年減少90.85萬元,增減3.63%;2019年總支出2,587.53萬元,比上年減少90.85萬元,增減3.63%,主要為業(yè)務(wù)活動(dòng)增減和因司法局搬遷新辦公樓新裝修及新建公共法律服務(wù)大廳基礎(chǔ)建設(shè)費(fèi)基本完工。
二、收入決算情況說明
2019年度撥款收入2316.95萬元,本年撥款收入比上年減少106.37萬元,增減4.81%;其中:公共財(cái)政撥款2086.42萬元,減少108.9萬元,減少4.96%,其他收入230.53萬元(為鄉(xiāng)鎮(zhèn)給司法所的撥款收入,上年比減少55.58萬元,減少19.42%,司法所司法局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu))。相比上年收入增減主要因?yàn)闃I(yè)務(wù)活動(dòng)增減和新建公共法律服務(wù)大廳基礎(chǔ)建設(shè)的完工。公共財(cái)政撥款占本年總收入90.05%,其他收入占本年總收入9.95%。
三、支出決算情況說明
2019年支出2219.19萬元,比上年減少8.4萬元,增減3.7%,包括項(xiàng)目支出、保障我局各項(xiàng)支出的基本支出,包括用于辦公等日常公用經(jīng)費(fèi)等,其中;基本支出1797.48萬元,占本年總支出81%,項(xiàng)目支出421.71萬元,占總支出的19%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財(cái)政撥款收入2354.18萬元;財(cái)政撥款支出2354.18萬元。與2018年相比財(cái)政撥款收入增加了143.6萬元,增加6.49%;財(cái)政撥款支出比2018年比上年增加143.6萬元,增加6.49%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是單位業(yè)務(wù)活動(dòng)開展需要追加了部分預(yù)算,同時(shí)因收治中心改擴(kuò)建追加項(xiàng)目支出預(yù)算。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算撥款支出總體情況
2019年度財(cái)政撥款支出2003.67萬元,占本年支出合計(jì)的100%。與2018年度相比,財(cái)政撥款支出比2018年增長了60.85萬元,增長了3.7%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加安排部分財(cái)政撥款預(yù)算用于收治中心改擴(kuò)建。
(二)一般公共預(yù)算撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
一般公共預(yù)算撥款支出2003.67萬元,其中用于公共安全支出2003.67萬元,占100%。其中:司法支出1489.31萬元,占74.33%;強(qiáng)制隔離戒毒440.36萬元,占22%;其他公共安全支出74萬,占3.6%。
(三)一般公共預(yù)算撥款支出決算具體情況
2019年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1292.6萬元,支出決算為2003.67萬元,完成年初預(yù)算的155%。其中:
公共安全支出(類)司法(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))預(yù)算為646.15萬元,支出決算數(shù)為1001.6萬元,完成年初預(yù)算的155%;
公共安全支出(類)司法(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))預(yù)算為181.42萬元,支出決算數(shù)280.88萬元,完成年初預(yù)算的154.8%;
公共安全支出(類)強(qiáng)制隔離戒毒(款)預(yù)算數(shù)為267.4萬元,決算數(shù)為440.36萬元,完成年初預(yù)算的164.68%。
支出決算大于年初預(yù)算的主要原因是財(cái)政年中根據(jù)我辦業(yè)務(wù)活動(dòng)情況及收治中心的改擴(kuò)建追加了部分預(yù)算。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
岳陽縣司法局2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1581.95萬元。其中:人員經(jīng)費(fèi)1193.25萬元,占基本支出的75.43%,主要包括:按國家規(guī)定支出的基本工資、津貼補(bǔ)貼、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出;公用經(jīng)費(fèi)285.18萬元,占基本支出的18%,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、其他資本性支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。
2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算數(shù)為11.8萬元,支出決算數(shù)為6.18萬元,完成預(yù)算的52.4%,其中:因公出國(境)費(fèi)支無決算支出,公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為3.9萬元,支出決算為1.8萬元,完成預(yù)算的46.15%,與上年相比減少4.36萬元;公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)支出預(yù)算為7.9萬元,支出決算數(shù)4.38萬元,完成預(yù)算的55.4%,與上年支出數(shù)持平。本單位本年度公務(wù)用車購置數(shù)為0輛,公務(wù)用車保有量為1輛。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原中央八項(xiàng)規(guī)定要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支,全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中:
1、無因公出國(境)費(fèi)支出預(yù)算和決算。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算1.8萬元,占“三公”經(jīng)費(fèi)的29.13%;全年共接待來訪團(tuán)組 50個(gè)、來賓868人次,主要是接待市局及兄弟單位來湘公務(wù)活動(dòng)發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算4.38萬元,占“三公”經(jīng)費(fèi)的70.87%。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 4.38 萬 元,主要是公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出,截止 2019 年 12 月 31 日,我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2019年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
九、關(guān)于2019年度預(yù)算績效情況說明
(一)績效管理工作開展情況。
一、社區(qū)矯正項(xiàng)目開展情況。每月開展社區(qū)服刑人員行為規(guī)范集中教育活動(dòng),加強(qiáng)社區(qū)矯正日常監(jiān)管,重點(diǎn)抓好入矯接收、外出管理、居住地變更等環(huán)節(jié)工作,確保轄區(qū)內(nèi)矯正工作平穩(wěn)安全運(yùn)行,為預(yù)防社區(qū)服刑人員重新違法犯罪打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。今年我縣共接收矯正對(duì)象380人,解除矯正對(duì)象280人,F(xiàn)在冊(cè)380人,其中緩刑360人,假釋15人,暫予監(jiān)外執(zhí)行4人。在冊(cè)所有矯正對(duì)象無脫管漏管、虛管現(xiàn)象發(fā)生。
二、法制宣傳項(xiàng)目開展情況。一是制定下發(fā)相關(guān)文件;二是深入開展“法律六進(jìn)”工作;三是組織公職人員網(wǎng)上學(xué)法考試。
(二)部門決算中項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果。
按照績效自評(píng)要求,機(jī)關(guān)組織成立了績效評(píng)價(jià)工作小組,組織學(xué)習(xí)國家法律法規(guī),制定了建立績效管理制度。核查了2019年我辦財(cái)政預(yù)算批復(fù)執(zhí)行及部門整體支出情況,著重核查了“三公”經(jīng)費(fèi)及資產(chǎn)管理、內(nèi)控制度情況。
(三)以部門為主體開展的重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)結(jié)果。
2019年項(xiàng)目整體支出421.71萬元。實(shí)現(xiàn)年度績效目標(biāo),1、全年預(yù)算申請(qǐng)到位和下達(dá)數(shù)量在100%,三公經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率小于或等于零。2、社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益,可持續(xù)影響和社會(huì)公眾滿意度達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。3、提高了公共法律服務(wù)水平、營造了全縣好的法制宣傳氛圍、推進(jìn)了社會(huì)矛盾糾紛化解工作、提升了特殊人群社會(huì)治理能力。
十、其他重要事項(xiàng)
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本部門2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出285.18萬元,比上年增加147.82萬元,增長107.61%。主要原因是2019年度按新的政府會(huì)計(jì)制度規(guī)范了決算填報(bào)口徑。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(二)政府采購支出情況
2019年政府采購預(yù)算總額9萬元,其中政府采購服務(wù)類預(yù)算9萬元。主要是項(xiàng)目支出中的裝備購置及維護(hù)、法制宣傳資料的印刷、辦公設(shè)備的購置等,授予中小企業(yè)的合同金額為0萬元,占占政府采購支出總金額的比重顯0%。
(三)國有資產(chǎn)占用情況
截至年12月31日,本單位年末共有車輛1 輛;單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套);單價(jià) 100萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),有獨(dú)立辦公樓二棟、食堂一棟房屋價(jià)值共計(jì)531萬。
(四)一般性支出情況
本部門2019年一般性支出決算共計(jì)285.18萬元,其中:辦公費(fèi)49.64萬元、印刷費(fèi)27.81萬元、咨詢費(fèi)2萬元、水費(fèi)4.66萬元、電費(fèi)5.4萬元、物業(yè)管理費(fèi)0.14萬元、差旅費(fèi)1.77元、維修(護(hù))費(fèi)3.48萬元、、公務(wù)接待費(fèi)1.8萬元、被裝購置費(fèi)5.14萬元、勞務(wù)費(fèi)17.72萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)22.88萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)31.54萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.38萬元、其他交通費(fèi)用58.78萬元、其他商品和服務(wù)支出48.04萬元。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
二、一般公共服務(wù)支出(類):是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商。
三、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類):是指用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休,指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。
四、基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
五、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
六、“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)。
七、政府采購:就是指國家各級(jí)政府為從事日常的政務(wù)活動(dòng)或?yàn)榱藵M足公共服務(wù)的目的,利用國家財(cái)政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程,而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱,是一種對(duì)公共采購管理的制度。
八、工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
九、基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資;機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資;各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資;軍隊(duì)(武警)軍官、文職干部的職務(wù)(專業(yè)技術(shù)等級(jí)
十、津貼補(bǔ)貼:反映經(jīng)國家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。
十一、獎(jiǎng)金:反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。
十二、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),不在此科目反映。