2022年岳陽縣應急管理局部門預算
目 錄
第一部分 2022年部門預算說明
一、 部門基本概況
。ㄒ唬 職能職責
(二) 機構設置
二、 部門預算單位構成
三、 部門收支總體情況
。ㄒ唬 收入預算
。ǘ 支出預算
四、 一般公共預算撥款支出
。ㄒ唬 基本支出
(二) 項目支出
五、 政府性基金預算支出
六、 其他重要事項的情況說明
。ㄒ唬 機關運行經費
。ǘ “三公”經費預算
(三) 一般性支出情況
(四) 政府采購情況
。ㄎ澹 國有資產占有使用情況及新增資產配置情況
。 預算績效目標說明
七、 名詞解釋
第二部分 2022年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表(按政府預算經濟分類)
5、支出預算分類匯總表(按部門預算經濟分類)
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表-人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)
10、一般公共預算基本支出表-人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)
11、一般公共預算基本支出表-人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)
12、一般公共預算基本支出表-人員經費(對個人和家庭的補助)(按部門預算經濟分類)
13、一般公共預算基本支出表-公用經費(商品和服務支出)(按政府預算經濟分類)
14、一般公共預算基本支出表-公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)
15、一般公共預算“三公”經費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表(按政府預算經濟分類)
18、政府性基金預算支出分類匯總表(按部門預算經濟分類)
19、國有資本經營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、其他項目支出績效目標表
23、部門整體支出績效目標表
注:以上部門預算報表中,空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
。ㄒ唬┞毮苈氊
。ㄒ唬┴撠煈惫芾砉ぷ,指導全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)各部門應對安全生產類、自然災害類等突發(fā)事件和綜合防災減災救災工作。負責安全生產綜合監(jiān)督管理和工礦商貿行業(yè)安全生產監(jiān)督管理工作。
。ǘ┴瀼貙嵤┫嚓P法律法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)程和標準,組織編制全縣應急體系建設、安全生產和綜合防災減災規(guī)劃,組織擬訂相關規(guī)范性文件并監(jiān)督實施。
(三)指導應急預案體系建設,建立完善事故災難和自然災害分級應對制度,組織編制岳陽縣總體應急預案和安全生產類、自然災害類專項預案,綜合協(xié)調應急預案銜接工作,組織開展預案演練,推動應急避難設施建設。
。ㄋ模款^推進全縣統(tǒng)一的應急管理信息系統(tǒng)建設,負責信息傳輸渠道的規(guī)劃和布局,建立監(jiān)測預警和災情報告制度,健全自然災害信息資源獲取和共享機制,依法統(tǒng)一發(fā)布災情。
。ㄎ澹┙M織指導協(xié)調安全生產類、自然災害類等突發(fā)事件應急救援,承擔縣應對災害指揮部工作,綜合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢并提出應對建議,協(xié)助縣委、縣政府指定的負責同志組織災害應急處置工作。
。┙y(tǒng)一協(xié)調指揮各類應急專業(yè)隊伍,建立應急協(xié)調聯(lián)動機制,推進指揮平臺對接,負責做好解放軍和武警部隊參與應急救援相關銜接工作。
。ㄆ撸┙y(tǒng)籌全縣應急救援力量建設,負責消防、森林和草原火災撲救、抗洪搶險、地震和地質災害救援、生產安全事故救援等專業(yè)應急救援力量建設,依權限做好綜合性應急救援隊伍建設的相關工作,指導社會應急救援力量建設。
。ò耍┴撠熑h消防管理有關工作,指導消防監(jiān)督、火災預防、火災撲救等工作。
(九)指導協(xié)調全縣森林和草原火災、水旱災害、地震和地質災害等防治工作,負責自然災害綜合監(jiān)測預警工作,指導開展自然災害綜合風險評估工作。
。ㄊ┙M織協(xié)調災害救助工作,組織指導災情核查、損失評估、救災捐贈工作,按權限管理、分配中央、省、市下達和縣級救災款物并監(jiān)督使用。
(十一)依法行使安全生產綜合監(jiān)督管理職權,指導協(xié)調、監(jiān)督檢查縣政府有關部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府安全生產工作,組織開展安全生產巡查、考核工作。
。ㄊ┌凑辗旨墶俚卦瓌t,依法監(jiān)督檢查工礦商貿生產經營單位貫徹執(zhí)行安全生產法律法規(guī)情況及其安全生產條件和有關設備(特種設備除外)、材料、勞動防護用品的安全生產管理工作。依法組織并指導監(jiān)督實施安全生產準入制度。負責危險化學品安全監(jiān)督管理綜合工作和煙花爆竹安全生產監(jiān)督管理工作。
(十三)依法組織指導生產安全事故調查處理,監(jiān)督事故查處和責任追究落實情況。組織開展自然災害類突發(fā)事件的調查評估工作。
。ㄊ模╅_展應急管理對外交流與合作,組織參與安全生產類、自然災害類等突發(fā)事件的對外救援工作。
。ㄊ澹┲贫ㄈh應急物資儲備和應急救援裝備規(guī)劃并組織實施,會同縣商務糧食局等部門建立健全應急物資信息平臺和調撥制度,在救災時統(tǒng)一調度。
。ㄊ┴撠煈惫芾怼踩a宣傳教育和培訓工作,組織指導應急管理、安全生產的科學技術研究、推廣應用和信息化建設工作。
。ㄊ撸┏袚h防汛抗旱指揮部日常工作,協(xié)調縣防汛抗旱指揮部成員單位的相關工作,組織執(zhí)行國家、省、市防汛抗旱總指揮部、相關流域防汛抗旱指揮機構和縣防汛抗旱指揮部的指示、命令。
。ㄊ耍┩瓿煽h委、縣政府交辦的其他任務。
。ㄊ牛┞毮苻D變。縣應急局應加強、優(yōu)化、統(tǒng)籌全縣應急能力建設,構建統(tǒng)一領導、權責一致、權威高效的應急能力體系,推動形成統(tǒng)一指揮、專常兼?zhèn)、反應靈敏、上下聯(lián)動、平戰(zhàn)結合的中國特色應急管理體制。一是堅持以防為主、防抗救結合,堅持常態(tài)減災和非常態(tài)救災相統(tǒng)一,努力實現(xiàn)從注重災后救助向注重災前預防轉變,從應對單一災種向綜合減災轉變,從減少災害損失向減輕災害風險轉變,提高全縣應急管理水平和防災減災救災能力,防范化解重特大安全風險。二是堅持以人為本,把確保人民群眾生命安全放在首位,確保受災群眾基本生活,加強應急預案演練,增強全民防災減災意識,提升公眾知識普及和自救互救技能,切實減少人員傷亡和財產損失。三是樹立安全發(fā)展理念,堅持生命至上、安全第一,完善安全生產責任制,堅決遏制重特大安全事故。
。ǘC構設置
本單位共設10個內設機構:辦公室、人事宣傳教育股、規(guī)劃財務股、行政審批股(政策法規(guī)股)、安全生產綜合協(xié)調股、非煤礦山和煙花爆竹安全監(jiān)督管理股、危險化學品安全監(jiān)督管理股、工貿行業(yè)安全監(jiān)督管理股、防災減災救災和物資保障股、應急指揮中心,下設安全生產監(jiān)管執(zhí)法大隊和安全生產應急救援指揮中心兩個二級機構。全局在職在編干部40人,“三性”用工2人,退休人員3人。
二、部門預算單位構成
本年度預算為匯總預算,納入編制范圍的預算單位包括本級預算以及安全生產監(jiān)管執(zhí)法大隊和安全生產應急救援指揮中心兩個二級機構。
三、部門收支總體情況
(一)收入預算:包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入,以及經營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預算數(shù)713.19萬元,其中:一般公共預算撥款713.19萬元(經費撥款713.19萬元),比上年預算增加54.9萬元,增加8.34%。主要原因是新增3名人員,普調工資,增加了會議費,增加了人員經費和項目支出。
。ǘ┲С鲱A算
2022年本部門支出預算713.19萬元,其中:社會保障和就業(yè)支出39.05萬元,衛(wèi)生健康支出19.53萬元,住房保障支出27.56萬元,災害防治及應急管理支出627.05萬元,支出較去年增加54.9萬元,其中基本支出增加52.2萬元,項目支出增加了2.7萬元。
其中基本支出較上年增加主要是由于新增了人員,普調了工資,增加了人員支出;項目支出增加是因為增加了2.7萬元的會議費支出。
四、一般公共預算撥款支出
2022年本部門一般公共預算撥款支出預算713.19萬元,其中:社會保障和就業(yè)支出39.05萬元,占5.48%;衛(wèi)生健康支出19.53萬元,占2.74%;住房保障支出27.56萬元,占3.86%;災害防治及應急管理支出627.05萬元,占87.92%。具體安排情況如下:
(一)基本支出:
2022年本部門基本支出預算數(shù)為451.49萬元,主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。
。ǘ╉椖恐С觯
2022年本部門項目支出預算261.7萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,包括會議費、安全生產、安委會經費、打非執(zhí)法、防災減災委員會工作經費、網(wǎng)絡維護、隱患治理專項舉報獎、應急辦、應急救援隊伍訓練和專家排查隱患。其中:會議費2.7萬元,主要用于安全生產會議支出;安全生產53萬元,主要用于安全生產宣傳和巡查支出;安委會經費15萬元,主要用于安委會運轉支出;打非執(zhí)法52萬元,主要用于打非執(zhí)法宣傳、差旅、交通支出;防災減災委員會工作經費10萬元,主要用于防災減災委員會運轉支出、防災減災宣傳及其他支出;網(wǎng)絡維護經費4萬元,主要用于信息化網(wǎng)絡維護支出;隱患治理專項舉報獎20萬元,主要用于對非法違法行為的舉報獎勵支出;應急辦10萬元,主要用于應急處突支出;應急救援隊伍訓練經費70萬元,主要用于應急救援隊伍開展訓練支出;專家查隱患25萬元,主要用于聘請專家查處安全隱患勞務及相關支出。
五、政府性基金預算支出
本年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
。ㄒ唬C關運行經費:本年度機關運行經費當年一般公共預算撥款36萬元,比上年預算減少15.42萬元,減少29.99%。主要原因是:本年度機關運行經費不包含公務交通補貼。
。ǘ叭苯涃M預算:本年度“三公”經費預算數(shù)4.5萬元,其中:公務接待費4.5萬元,因公出國(境)費0萬元,因岳陽縣實行公務用車改革,本單位公務用車購置數(shù)及保有量均為0輛,公務用車購置及運行費0萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費0萬元),與上年度持平。
。ㄈ┮话阈灾С銮闆r:2022年本單位會議費預算3.7萬元,擬召開25次會議,人數(shù)2000人,內容為傳達貫徹中央、省、市各級安全生產會議精神,部署安全生產及森林防火和防汛抗旱工作;培訓費預算1萬元,擬開展1次培訓,人數(shù)120人,內容為應急管理業(yè)務培訓;無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動安排。
。ㄋ模┱少徢闆r:2022年本單位政府采購預算總額90.94萬元,其中,貨物類采購預算19.05萬元、服務類采購預算71.89萬元,工程類采購預算0萬元。
。ㄎ澹﹪匈Y產占有使用情況及新增資產配置情況:截止2021年12月底,本部門共有公務用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。2022年擬新增配置公務用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。
(六)預算績效目標說明:本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為713.19萬元,其中,基本支出451.49萬元,項目支出261.7萬元,具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費:納入縣財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
第二部分 2022年部門預算表