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2022年岳陽縣應急管理局部門預算
來源:岳陽縣應急管理局   2021-11-19
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  2022年岳陽縣應急管理局部門預算

  目 錄

  第一部分 2022年部門預算說明

  一、      部門基本概況

 。ㄒ唬        職能職責

  (二)        機構設置

  二、      部門預算單位構成

  三、      部門收支總體情況

 。ㄒ唬        收入預算

 。ǘ        支出預算

  四、      一般公共預算撥款支出

 。ㄒ唬        基本支出

  (二)        項目支出

  五、      政府性基金預算支出

  六、      其他重要事項的情況說明

 。ㄒ唬        機關運行經費

 。ǘ        “三公”經費預算

  (三)        一般性支出情況

  (四)        政府采購情況

 。ㄎ澹        國有資產占有使用情況及新增資產配置情況

 。        預算績效目標說明

  七、      名詞解釋

  第二部分 2022年部門預算表

  1、收支總表

  2、收入總表

  3、支出總表

  4、支出預算分類匯總表(按政府預算經濟分類)

  5、支出預算分類匯總表(按部門預算經濟分類)

  6、財政撥款收支總表

  7、一般公共預算支出表

  8、一般公共預算基本支出表

  9、一般公共預算基本支出表-人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)

  10、一般公共預算基本支出表-人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)

  11、一般公共預算基本支出表-人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)

  12、一般公共預算基本支出表-人員經費(對個人和家庭的補助)(按部門預算經濟分類)

  13、一般公共預算基本支出表-公用經費(商品和服務支出)(按政府預算經濟分類)

  14、一般公共預算基本支出表-公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)

  15、一般公共預算“三公”經費支出表

  16、政府性基金預算支出表

  17、政府性基金預算支出分類匯總表(按政府預算經濟分類)

  18、政府性基金預算支出分類匯總表(按部門預算經濟分類)

  19、國有資本經營預算支出表

  20、財政專戶管理資金預算支出表

  21、專項資金預算匯總表

  22、其他項目支出績效目標表

  23、部門整體支出績效目標表

  注:以上部門預算報表中,空表表示本部門無相關收支情況。

  第一部分 2022年部門預算說明

  一、部門基本概況

 。ㄒ唬┞毮苈氊

 。ㄒ唬┴撠煈惫芾砉ぷ,指導全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)各部門應對安全生產類、自然災害類等突發(fā)事件和綜合防災減災救災工作。負責安全生產綜合監(jiān)督管理和工礦商貿行業(yè)安全生產監(jiān)督管理工作。

 。ǘ┴瀼貙嵤┫嚓P法律法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)程和標準,組織編制全縣應急體系建設、安全生產和綜合防災減災規(guī)劃,組織擬訂相關規(guī)范性文件并監(jiān)督實施。

  (三)指導應急預案體系建設,建立完善事故災難和自然災害分級應對制度,組織編制岳陽縣總體應急預案和安全生產類、自然災害類專項預案,綜合協(xié)調應急預案銜接工作,組織開展預案演練,推動應急避難設施建設。

 。ㄋ模款^推進全縣統(tǒng)一的應急管理信息系統(tǒng)建設,負責信息傳輸渠道的規(guī)劃和布局,建立監(jiān)測預警和災情報告制度,健全自然災害信息資源獲取和共享機制,依法統(tǒng)一發(fā)布災情。

 。ㄎ澹┙M織指導協(xié)調安全生產類、自然災害類等突發(fā)事件應急救援,承擔縣應對災害指揮部工作,綜合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢并提出應對建議,協(xié)助縣委、縣政府指定的負責同志組織災害應急處置工作。

 。┙y(tǒng)一協(xié)調指揮各類應急專業(yè)隊伍,建立應急協(xié)調聯(lián)動機制,推進指揮平臺對接,負責做好解放軍和武警部隊參與應急救援相關銜接工作。

 。ㄆ撸┙y(tǒng)籌全縣應急救援力量建設,負責消防、森林和草原火災撲救、抗洪搶險、地震和地質災害救援、生產安全事故救援等專業(yè)應急救援力量建設,依權限做好綜合性應急救援隊伍建設的相關工作,指導社會應急救援力量建設。

 。ò耍┴撠熑h消防管理有關工作,指導消防監(jiān)督、火災預防、火災撲救等工作。

  (九)指導協(xié)調全縣森林和草原火災、水旱災害、地震和地質災害等防治工作,負責自然災害綜合監(jiān)測預警工作,指導開展自然災害綜合風險評估工作。

 。ㄊ┙M織協(xié)調災害救助工作,組織指導災情核查、損失評估、救災捐贈工作,按權限管理、分配中央、省、市下達和縣級救災款物并監(jiān)督使用。

  (十一)依法行使安全生產綜合監(jiān)督管理職權,指導協(xié)調、監(jiān)督檢查縣政府有關部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府安全生產工作,組織開展安全生產巡查、考核工作。

 。ㄊ┌凑辗旨墶俚卦瓌t,依法監(jiān)督檢查工礦商貿生產經營單位貫徹執(zhí)行安全生產法律法規(guī)情況及其安全生產條件和有關設備(特種設備除外)、材料、勞動防護用品的安全生產管理工作。依法組織并指導監(jiān)督實施安全生產準入制度。負責危險化學品安全監(jiān)督管理綜合工作和煙花爆竹安全生產監(jiān)督管理工作。

  (十三)依法組織指導生產安全事故調查處理,監(jiān)督事故查處和責任追究落實情況。組織開展自然災害類突發(fā)事件的調查評估工作。

 。ㄊ模╅_展應急管理對外交流與合作,組織參與安全生產類、自然災害類等突發(fā)事件的對外救援工作。

 。ㄊ澹┲贫ㄈh應急物資儲備和應急救援裝備規(guī)劃并組織實施,會同縣商務糧食局等部門建立健全應急物資信息平臺和調撥制度,在救災時統(tǒng)一調度。

 。ㄊ┴撠煈惫芾怼踩a宣傳教育和培訓工作,組織指導應急管理、安全生產的科學技術研究、推廣應用和信息化建設工作。

 。ㄊ撸┏袚h防汛抗旱指揮部日常工作,協(xié)調縣防汛抗旱指揮部成員單位的相關工作,組織執(zhí)行國家、省、市防汛抗旱總指揮部、相關流域防汛抗旱指揮機構和縣防汛抗旱指揮部的指示、命令。

 。ㄊ耍┩瓿煽h委、縣政府交辦的其他任務。

 。ㄊ牛┞毮苻D變。縣應急局應加強、優(yōu)化、統(tǒng)籌全縣應急能力建設,構建統(tǒng)一領導、權責一致、權威高效的應急能力體系,推動形成統(tǒng)一指揮、專常兼?zhèn)、反應靈敏、上下聯(lián)動、平戰(zhàn)結合的中國特色應急管理體制。一是堅持以防為主、防抗救結合,堅持常態(tài)減災和非常態(tài)救災相統(tǒng)一,努力實現(xiàn)從注重災后救助向注重災前預防轉變,從應對單一災種向綜合減災轉變,從減少災害損失向減輕災害風險轉變,提高全縣應急管理水平和防災減災救災能力,防范化解重特大安全風險。二是堅持以人為本,把確保人民群眾生命安全放在首位,確保受災群眾基本生活,加強應急預案演練,增強全民防災減災意識,提升公眾知識普及和自救互救技能,切實減少人員傷亡和財產損失。三是樹立安全發(fā)展理念,堅持生命至上、安全第一,完善安全生產責任制,堅決遏制重特大安全事故。

 。ǘC構設置

  本單位共設10個內設機構:辦公室、人事宣傳教育股、規(guī)劃財務股、行政審批股(政策法規(guī)股)、安全生產綜合協(xié)調股、非煤礦山和煙花爆竹安全監(jiān)督管理股、危險化學品安全監(jiān)督管理股、工貿行業(yè)安全監(jiān)督管理股、防災減災救災和物資保障股、應急指揮中心,下設安全生產監(jiān)管執(zhí)法大隊和安全生產應急救援指揮中心兩個二級機構。全局在職在編干部40人,“三性”用工2人,退休人員3人。

  二、部門預算單位構成

  本年度預算為匯總預算,納入編制范圍的預算單位包括本級預算以及安全生產監(jiān)管執(zhí)法大隊和安全生產應急救援指揮中心兩個二級機構。

  三、部門收支總體情況

  (一)收入預算:包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入,以及經營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預算數(shù)713.19萬元,其中:一般公共預算撥款713.19萬元(經費撥款713.19萬元),比上年預算增加54.9萬元,增加8.34%。主要原因是新增3名人員,普調工資,增加了會議費,增加了人員經費和項目支出。

 。ǘ┲С鲱A算

  2022年本部門支出預算713.19萬元,其中:社會保障和就業(yè)支出39.05萬元,衛(wèi)生健康支出19.53萬元,住房保障支出27.56萬元,災害防治及應急管理支出627.05萬元,支出較去年增加54.9萬元,其中基本支出增加52.2萬元,項目支出增加了2.7萬元。

  其中基本支出較上年增加主要是由于新增了人員,普調了工資,增加了人員支出;項目支出增加是因為增加了2.7萬元的會議費支出。

  四、一般公共預算撥款支出

  2022年本部門一般公共預算撥款支出預算713.19萬元,其中:社會保障和就業(yè)支出39.05萬元,占5.48%;衛(wèi)生健康支出19.53萬元,占2.74%;住房保障支出27.56萬元,占3.86%;災害防治及應急管理支出627.05萬元,占87.92%。具體安排情況如下:

  (一)基本支出:

  2022年本部門基本支出預算數(shù)為451.49萬元,主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。

 。ǘ╉椖恐С觯

  2022年本部門項目支出預算261.7萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,包括會議費、安全生產、安委會經費、打非執(zhí)法、防災減災委員會工作經費、網(wǎng)絡維護、隱患治理專項舉報獎、應急辦、應急救援隊伍訓練和專家排查隱患。其中:會議費2.7萬元,主要用于安全生產會議支出;安全生產53萬元,主要用于安全生產宣傳和巡查支出;安委會經費15萬元,主要用于安委會運轉支出;打非執(zhí)法52萬元,主要用于打非執(zhí)法宣傳、差旅、交通支出;防災減災委員會工作經費10萬元,主要用于防災減災委員會運轉支出、防災減災宣傳及其他支出;網(wǎng)絡維護經費4萬元,主要用于信息化網(wǎng)絡維護支出;隱患治理專項舉報獎20萬元,主要用于對非法違法行為的舉報獎勵支出;應急辦10萬元,主要用于應急處突支出;應急救援隊伍訓練經費70萬元,主要用于應急救援隊伍開展訓練支出;專家查隱患25萬元,主要用于聘請專家查處安全隱患勞務及相關支出。

  五、政府性基金預算支出

  本年度本部門無政府性基金安排的支出。

  六、其他重要事項的情況說明

 。ㄒ唬C關運行經費:本年度機關運行經費當年一般公共預算撥款36萬元,比上年預算減少15.42萬元,減少29.99%。主要原因是:本年度機關運行經費不包含公務交通補貼。

 。ǘ叭苯涃M預算:本年度“三公”經費預算數(shù)4.5萬元,其中:公務接待費4.5萬元,因公出國(境)費0萬元,因岳陽縣實行公務用車改革,本單位公務用車購置數(shù)及保有量均為0輛,公務用車購置及運行費0萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費0萬元),與上年度持平。

 。ㄈ┮话阈灾С銮闆r:2022年本單位會議費預算3.7萬元,擬召開25次會議,人數(shù)2000人,內容為傳達貫徹中央、省、市各級安全生產會議精神,部署安全生產及森林防火和防汛抗旱工作;培訓費預算1萬元,擬開展1次培訓,人數(shù)120人,內容為應急管理業(yè)務培訓;無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動安排。

 。ㄋ模┱少徢闆r:2022年本單位政府采購預算總額90.94萬元,其中,貨物類采購預算19.05萬元、服務類采購預算71.89萬元,工程類采購預算0萬元。

 。ㄎ澹﹪匈Y產占有使用情況及新增資產配置情況:截止2021年12月底,本部門共有公務用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。2022年擬新增配置公務用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。

  (六)預算績效目標說明:本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為713.19萬元,其中,基本支出451.49萬元,項目支出261.7萬元,具體績效目標詳見報表。

  七、名詞解釋

  1、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

  2、“三公”經費:納入縣財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

  第二部分  2022年部門預算表

 22年應急管理局預算公開表.xlsx