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岳陽縣政協(xié)2018年部門預算公開
來源:縣政協(xié)   2018-05-09
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岳陽縣政協(xié)2018年部門預算公開

 

目  錄

 

第一部分 岳陽縣政協(xié)2018年部門預算說明

一、部門基本概況

(一)職能職責

(二)機構(gòu)設置

二、部門預算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

(一)收入預算

(二)支出預算

四、一般公共預算撥款支出預算

(一)基本支出

(二)項目支出

五、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經(jīng)費

(二)“三公”經(jīng)費預算

(三)政府采購情況

(四)國有資產(chǎn)占有使用情況

(五)績效目標情況說明

六、名詞解釋

 

第二部分  部門預算公開表格

 

第一部分

岳陽縣政協(xié)2018年部門預算說明

一、部門基本概況

1、職能職責

根據(jù)《中國人民政治協(xié)商會議章程》規(guī)定,縣政協(xié)機關的主要職責如下:

負責縣政協(xié)全體會議、聯(lián)絡辦(組)會議、常務委員會議、主席會議等會議的會務工作,負責上述會議所形成的決議、決定、建議案的組織實施。

協(xié)調(diào)縣政協(xié)各專門委員會的工作,充分發(fā)揮縣政協(xié)委員的作用,履行好政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政的基本職責。

負責縣政協(xié)委員進行視察、考察、參觀、調(diào)查、座談、學習,研討等日;顒拥慕M織服務及對外宣傳工作;

圍繞全縣大政方針,組織專題調(diào)查,課題研究,為縣委、縣政府決策建言獻策,當好參謀。

做好統(tǒng)一戰(zhàn)線和人民政協(xié)的理論研究工作。

聯(lián)系各民主黨派、工商聯(lián)、人民團體和無黨派人士。

做好縣政協(xié)自身建設工作。

負責縣政協(xié)全體會議、聯(lián)絡辦(組)會議、常務委員會議、主席會議等會議的會務工作,負責上述會議所形成的決議、決定、建議案的組織實施。

協(xié)調(diào)縣政協(xié)各專門委員會的工作,充分發(fā)揮縣政協(xié)委員的作用,履行好政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政的基本職責。

負責縣政協(xié)委員進行視察、考察、參觀、調(diào)查、座談、學習,研討等日常活動的組織服務及對外宣傳工作;

圍繞全縣大政方針,組織專題調(diào)查,課題研究,為縣委、縣政府決策建言獻策,當好參謀。

做好統(tǒng)一戰(zhàn)線和人民政協(xié)的理論研究工作。

聯(lián)系各民主黨派、工商聯(lián)、人民團體和無黨派人士。

做好縣政協(xié)自身建設工作。

2、機構(gòu)設置

我政協(xié)機關共有干部職工46人,其中在職人數(shù)27人,離退人員19人;核定行政編制24名,實有人數(shù)24名,核定事業(yè)編制3名,實有人數(shù)3名,大專以上學歷占96.5%。

二、部門預算單位構(gòu)成

根據(jù)市委編辦核定,縣政協(xié)機關設置6個內(nèi)設辦委,分別為:辦公室、提案委員會、經(jīng)濟科技委員會、文史學習文化教育體育衛(wèi)計委員會、法制群團人力資源環(huán)境委員會、聯(lián)絡工作委員會?h政協(xié)機關只有本級,沒有其他二級預算單位,因此,納入2018年部門預算編制范圍的只有岳陽縣政協(xié)本級。

三、部門收支總體情況

政協(xié)機關2018年沒有政府性基金預算撥款,也沒有安排政府性基金預算撥款的支出,所以公開的附件07表為空。收入包括財政預算撥款收入;支出包括保障機關基本運行的經(jīng)費,也包括政協(xié)專項調(diào)研、專項會議等項目經(jīng)費。

(一)收入預算,2018年年初預算數(shù)429.08萬元,其中,一般公共預算撥款429.08萬元,較去年增加53.06萬元,增長14%,增加的主要原因是在職和退休人員調(diào)增了基本工資和津補貼。

(二)支出預算,2018年年初預算數(shù)429.08萬元,其中,一般公共服務支出429.08萬元,較去年增加53.06萬元,增長14%,增加的主要原因是在職和退休人員調(diào)增了基本工資和津補貼。

四、一般公共預算撥款支出預算

2018年一般公共預算撥款收入429.08萬元,其中一般公共服務支出429.08萬元。具體安排情況如下:

(一)基本支出:2018年年初預算數(shù)為369.98萬元,是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。其中,工資福利支出265.04萬元,一般商品和服務支出59.7萬元,對個人和家庭的補助支出45.24萬元。

(二)項目支出:2018年項目支出年初預算數(shù)為59.1萬元,是指單位為完成特定行政工作任務而發(fā)生的支出,包括有關業(yè)務工作專項。其中:業(yè)務工作專項支出59.1萬元,主要用于政協(xié)會議、委員活動、課題調(diào)研、提案工作、社情民意、遠程協(xié)商及委室工作等方面。

五、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經(jīng)費

2018年機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款59.7萬元,與2017年預算基本持平。

2、“三公”經(jīng)費預算

2018年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為7萬元,其中,公務接待費7萬元,公務用車購置及運行費0萬元,因公出國(境)費0萬元。今年三公經(jīng)費預算與去年基本持平。

3、政府采購支出預算情況

2018年政府采購支出合計5萬元,其中,政府采購貨物預算5萬元、政府采購服務預算0萬元、政府采購工程預算0萬元。主要原因是新增人員需要購置辦公電腦、復印機、辦公桌椅等。

4、國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2017年12月31日,本單位年末共有車輛0輛;單價100萬元以上通用設備0臺(套);單價 50 萬元以上通用設備0 臺(套)。2018年一般公共預算安排購置車輛0輛,單位價值20 萬元以上的通用設備0臺/萬元。本單位房屋、通用設備及家具用具等固定資產(chǎn)共計2625571.12元。

5、績效目標情況說明

從單位實際特點出發(fā),抓好績效目標編制,提出了突出黨建引領、突出履職作為、突出服務發(fā)展、突出創(chuàng)新驅(qū)動、突出自身建設5條績效目標,在規(guī)定時間內(nèi)及時上報單位整體支出預算績效目標申報表,明確管理目標,量化了產(chǎn)出指標、效益考核指標,切實做到清晰準確反應預算績效的實現(xiàn)程度。

2018年本部門整體支出績效目標429.08萬元,其中:基本支出369.98萬元,項目支出59.1萬元。全部實行整體支出績效目標管理,涉及一般公共預算當年撥款429.08萬元。

2018年本部門項目支出績效目標59.1萬元,全部為業(yè)務工作經(jīng)費,實行項目支出績效目標管理,涉及一般公共預算當年撥款59.1萬元。

六、名詞解釋

1、機關運行經(jīng)費

為保障行政單位運行,用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費以及其他費用。 .

2、“三公”經(jīng)費

納入縣財政預算管理的“三公“經(jīng)費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

 

第二部門預算公開表格情況(見附表)

1、部門收支總表

2、收入總體情況表

3、部門支出總體情況表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出表

6、一般公共預算基本支出表

7、政府性基金預算支出表

8、三公經(jīng)費預算表

9、政府采購預算表

10、整體績效目標申報表

2018年部門預算公開表格.xlsx