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共青團岳陽縣委員會2020年度部門預算公開
來源:團縣委   2020-05-14
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目  錄

第一部分 共青團岳陽縣委員會2020年部門預算說明

一、部門基本概況

(一)職能職責

(二)機構(gòu)設(shè)置

二、部門預算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

(一)收入預算

(二)支出預算

四、一般公共預算撥款支出預算

(一)基本支出

(二)項目支出

五、其他重要事項的情況說明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費

(二)“三公”經(jīng)費預算

(三)政府采購情況

(四)國有資產(chǎn)占有使用情況

(五)重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明

六、名詞解釋

第二部分  共青團岳陽縣委員會2020年部門預算公開表格(見附表)

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、部門支出總表(分類)

五、部門支出總表(按政府預算經(jīng)濟分類)

六、工資福利支出預算表

七、工資福利支出(按政府預算經(jīng)濟分類)

八、一般商品和服務支出預算表

九、一般商品和服務支出預算(按政府預算)

十、對個人和家庭的補助支出預算表

十一、對個人和家庭的補助支出預算表(按政府預算)、

十二、財政撥款收支總表

十三、一般預算撥款支出預算表

十四、一般預算撥款基本支出預算表

十五、一般預算撥款——工資福利支出預算表

十六、一般預算撥款——工資福利支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)

十七、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表

十八、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表(按政府預算)

十九、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表

二十、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表(按政府預算)

二十一、支出預算項目明細表

二十二、政府性基金撥款支出預算表

二十三、政府性基金撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)

二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表

二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)

二十六、經(jīng)費撥款支出預算表

二十七、經(jīng)費撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)

二十八、2020年“三公”經(jīng)費預算公開表

二十九、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表

三十、財政支出項目預算績效目標申報表

第一部分 共青團岳陽縣委員會2020年部門預算說明

一、部門基本概況

(一)職能職責

其主要職能是:行使中共岳陽縣委賦予的領(lǐng)導全縣共青團、青聯(lián)和少先隊工作的職權(quán),對全縣青年社團組織進行指導和管理;貫徹落實青年工作方針、政策,參與制定青少年事業(yè)發(fā)展規(guī)劃;參與有關(guān)青少年事務的法律、法規(guī)的制定和實施,協(xié)助中共岳陽縣委、縣人民政府處理、協(xié)調(diào)與青少年利益有關(guān)的事務;調(diào)查青少年思想動態(tài)和青-工作狀況,研究青少年運動、青少年工作理論和青少年思想教育問題,提出相應的對策,開展各種有益的活動;研究青少年違法犯罪問題,協(xié)同有關(guān)部門開展法制教育工作,預防青少年犯罪;協(xié)助教育部門做好中、小學學生的教育管理工作,維護學校穩(wěn)定和社會安定團結(jié);在全縣經(jīng)濟建設(shè)中,組織和帶領(lǐng)青年

(二)機構(gòu)設(shè)置

我委共有干部4人,其中實有在職干部4人;核定行政編制5名,實有人數(shù)4名,大專以上學歷占100%。機關(guān)內(nèi)設(shè)3個職能部室:辦公室、組宣部和對外聯(lián)絡部。

二、部門預算單位構(gòu)成

本單位沒有所屬二級機構(gòu),因此2020年度部門預算僅為本級預算;

三、部門收支總體情況

2020年部門預算包括本級預算和所含預算單位在內(nèi)的匯總情況。(本單位2020年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒有使用政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開的附件22、23、24、25表均為空!保┦杖氚ń(jīng)費撥款,也包括納入預算管理的非稅收入撥款;支出包括保障單位基本運行的經(jīng)費,也包括項目經(jīng)費。

(一)收入預算

2020年初預算數(shù) 44.7萬元,其中,一般公共預算撥款44.7萬元,比上年預算增加0.2萬元,增加0.4%,增加的原因是政策性調(diào)整人員工作經(jīng)費。

(二)支出預算

2020年初預算數(shù) 44.7萬元,其中一般公共服務支出44.7萬元比上年預算增加0.2萬元,增加0.4%,增加的原因是政策性調(diào)整人員工作經(jīng)費。

四、一般公共預算撥款支出預算

(一)基本支出

2020年一般公共預算撥款基本支出38.7萬元,其中:工資福利支出30.8萬元,一般商品和服務支出7.9萬元。2020年一般公共預算撥款支出相比上年增加0.2萬元。支出增加原因:政策性調(diào)整人員工作經(jīng)費;局С鍪侵笧楸U蠁挝粰C構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼、社保經(jīng)費等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。

(二)項目支出

2020年一般公共預算撥款項目支出6萬元,與上年持平。其中:含團委活動經(jīng)費3萬元、預防青少年犯罪3萬元等。

五、政府性基金預算支出

2020年度本部門無政府性基金安排

六、其他重要事項的情況說明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費

本部門2020年機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款13.90萬元,比上年預算增加0.2萬元,增加0.4%,增加的原因是政策性調(diào)整人員工作經(jīng)費。機關(guān)運行經(jīng)費包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(二)“三公”經(jīng)費預算

本部門2020年“三公”經(jīng)費預算數(shù)0.3萬元,與上年持平。其中,公務接待費0.3萬元,因公出國(境)費0元,公務用車購置及運行費0元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費0萬元)。

(三)一般性支出情況

本部門2020年一般性支出預算共計7.5萬元,其中:辦公費0.80萬元、印刷費0.80萬元、水費0.40萬元、電費0.80萬元、郵電費0.80萬元、物業(yè)管理費0.50萬元、差旅費0.80萬元、維修(護)費0.40萬元、會議費1.20萬元、培訓費0.50萬元、公務接待費0.30萬元、其他交通費用0.20萬元

(四)政府采購情況

本單位無政府采購支出。

(五)國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

截至2019年12月31日,因為岳陽縣實行公務用車改革,本單位公務用車購置數(shù)及保有量均為0輛(實行公車改革制度,本單位無公務車,沒有公務用車運行維護費,公務出行費用即公務交通補貼,統(tǒng)計在“商品和服務支出”中的“其他交通費用”中了);單價50萬元以上通用設(shè)備 0臺(套);單價100萬元以上通用設(shè)備0臺(套)。2020年一般公共預算安排購置車輛0輛,單位價值 50萬元以上的通用設(shè)備 0 臺/ 100 萬元以上通用設(shè)備0臺。占用辦公用房 30平米。無專用設(shè)備購置安排。

(六)重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明

(一)年度整體績效目標:目標1:全年預算申請到位和下達數(shù)量在95%以上,三公經(jīng)費變動率≤0;目標2:社會效益、經(jīng)濟效益、可持續(xù)影響和社會公眾滿意度達到預期目標。

本單位整體績效批復總金額為44.7萬元,單位總體運行良好。整體績效目標1:確保單位整體支出預算資金全額用于單位正常支出和專項工作支出,三公經(jīng)費不突破限額并逐年有所降低;目標2:嚴格按照相關(guān)規(guī)定進行機關(guān)財務管理,確保機關(guān)正常運行、工作正常開展。

2020年度未安排重點項目預算,整體支出績效目標詳見附表30。

七、名詞解釋

1、機關(guān)運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費:納入省財政預算管理的“三公”經(jīng)費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

附件:共青團岳陽縣委員會2020年度部門預算表

團縣委2020年縣預算公開表.xls