岳陽縣婦女聯(lián)合會2022年度部門預(yù)算公開
目錄
第一部分 部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
。ㄒ唬┞毮苈氊(zé)
。ǘC構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算
(二)支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
。ㄒ唬┗局С
(二)項目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費
。ǘ叭苯(jīng)費預(yù)算
(三)一般性支出情況
。ㄋ模┱少徢闆r
。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
。╊A(yù)算績效情況說明
七、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
5、支出預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項資金預(yù)算匯總表
22、其他項目支出績效目標(biāo)表
23、部門整體支出績效目標(biāo)表
第一部分 部門預(yù)算公開說明
一、部門基本概況
(一) 職能職責(zé):
岳陽縣婦女聯(lián)合會主要職能是指導(dǎo)全縣各級婦聯(lián)依據(jù)《中華全國婦女聯(lián)合會章程》和婦女代表大會的決定、決議,開展婦女兒童工作,維護廣大婦女兒童的合法權(quán)益,促進婦女兒童事業(yè)全面發(fā)展。
(二) 機構(gòu)設(shè)置
我單位現(xiàn)有人數(shù)7人,在職7人。內(nèi)設(shè)4個股室:(主席室、副主席室、辦公室、財務(wù)室)。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本單位沒有所屬二級機構(gòu),因此本年度部門預(yù)算僅為本級部門預(yù)算。
三、部門收支總體情況
。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門預(yù)算數(shù)94.63萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款94.63萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元,納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較上年增加3.07萬元,主要原因是:本單位人員調(diào)整工資性支出略有增加。
。ǘ 支出預(yù)算
2022年本部門預(yù)算數(shù)94.63萬元,其中:一般公共服務(wù)支出預(yù)算79.17萬元,社會保障和就業(yè)支出7.01萬元,衛(wèi)生健康支出3.51萬元,住房保障支出4.95萬元。支出較上年增加了3.07萬元,主要原因是:本單位人員調(diào)整工資性支出略有增加。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2022年本部門一般公共預(yù)算撥款收入94.63萬元,其中,一般公共服務(wù)支出79.17萬元,社會保障和就業(yè)支出7.01萬元,衛(wèi)生健康支出3.51萬元,住房保障支出4.95萬元,具體安排情況如下:
。ㄒ唬┗局С
2022年本部門年初預(yù)算數(shù)為 80.73萬元,是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費,其中:工資福利支出74.43萬元;一般商品和服務(wù)支出6.30萬元。
(二)項目支出
2022年本部門年初預(yù)算數(shù)為13.90萬元,是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。具體為:完成適齡婦女15000名免費兩癌篩查任務(wù)4.0萬元、完成特困家庭,困境婦女兒童關(guān)愛慰問2.0萬元、完成維護婦女兒童合法權(quán)益,保障婦女兒童利益4.00萬元、完成“三八”慶祝節(jié)日活動3.00萬元、完成保障婦聯(lián)行政機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)0.9萬元,主要用于保障婦聯(lián)行政機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)。
五、政府性基金預(yù)算支出
2022年本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費
2022年本部門機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款6.30萬元,比上年減少5.66萬元,減少47.32%。原因為公用經(jīng)費開支的縮減。
(二)“三公”經(jīng)費預(yù)算
2022年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)0.50萬元,其中,公務(wù)接待費0.50萬元,因公出國(境)費0萬元,公務(wù)用車購置及運行費0萬元(其中,公務(wù)用車購置費0萬元,公務(wù)用車運行費0萬元),公務(wù)接待費與上年基本持平。主要原因為進一步加強公務(wù)接待管理,嚴格控制接待費用。岳陽縣實行公車改革制度,本單位沒有公務(wù)車,沒有公務(wù)車運行維護費,公務(wù)出行費用即公務(wù)交通補貼和其他交通費用。
(三)一般性支出情況
2022年本部門會議費預(yù)算0.30萬元,擬召開會議1次,人數(shù)50人、內(nèi)容為婚調(diào)中心工作人員技巧;培訓(xùn)費預(yù)算0萬元,擬開展0次培訓(xùn),人數(shù)0人,無內(nèi)容;無舉辦等節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動,經(jīng)費預(yù)算 0萬元。
。ㄈ┱少徢闆r
2022年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元,其中工程類0 萬元,貨物類0 萬元,服務(wù)類0萬元。本年度暫時無政府采購計劃,也無政府采購支出。
。ㄋ模﹪匈Y產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月底,本部門共有車輛0輛,其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,一般公務(wù)用車0輛,其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。本年度擬新增配置車輛0輛,其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,一般公務(wù)用車0輛,其他用車0輛。新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。縣人大機關(guān)在縣政府大樓一起辦公,故本機關(guān)無辦公用房。
。ㄋ模╊A(yù)算績效情況說明
本部門所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為94.63萬元,其中,基本支出80.73萬元,項目支出13.9萬元。 本部門整體支出目標(biāo)為:財政供養(yǎng)人員控制率100% ,三公經(jīng)費率100% ,組織全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)優(yōu)秀婦女代表大會1次,組織婦女維權(quán)知識講座2次,幫助婦女兒童維權(quán)89次,政府采購執(zhí)行率80% ,公務(wù)卡刷卡率45%,固定資產(chǎn)利用率100%。詳見文尾附表中部門預(yù)算公開表格的第22張表《整體支出績效目標(biāo)表》。
本部門項目績效目標(biāo)為:組織全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)優(yōu)秀婦女代表大會1次,組織婦女維權(quán)知識講座2次,幫助婦女兒童維權(quán)89次。詳見文尾附表中部門預(yù)算公開表格的第21張表《項目支出績效目標(biāo)表》。
七、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費:納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費,是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。