岳陽(yáng)縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2019年度部門預(yù)算公開
(目錄)
第一部分 岳陽(yáng)縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2019年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
(一)職能職責(zé)
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算
(二)支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
(一)基本支出
(二)項(xiàng)目支出
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
(三)政府采購(gòu)情況
(四)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
(五)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說明
六、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表(分類)
五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
六、工資福利支出預(yù)算表
七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)
十、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
十一、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表(按政府預(yù)算)、
十二、財(cái)政撥款收支總表
十三、一般預(yù)算撥款支出預(yù)算表
十四、一般預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表(按政府預(yù)算)
十九、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
二十、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表(按政府預(yù)算)
二十一、支出預(yù)算項(xiàng)目明細(xì)表
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十三、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表
二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十六、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表
二十七、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十八、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
三十、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
(正文)
岳陽(yáng)縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2019年度部門預(yù)算公開
一、部門基本概況
(一) 職能職責(zé)
我協(xié)會(huì)主要職責(zé)是:團(tuán)結(jié)和組織科技工作者,以經(jīng)濟(jì)建設(shè)為中心,促進(jìn)科技的繁榮和發(fā)展,促進(jìn)科技的普及和推廣,促進(jìn)科技人才的成長(zhǎng)和提高,反映科技工作者的呼聲和要求,維護(hù)他們的合法權(quán)益,為科技工作者服務(wù),為兩個(gè)文明建設(shè)服務(wù)。
(二) 機(jī)構(gòu)設(shè)置
我單位現(xiàn)有人數(shù)7人,在職4人,退休3人。設(shè)置(主席室、副主席室、辦公室、財(cái)務(wù)室)。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本單位沒有所屬二級(jí)機(jī)構(gòu),因此2019年度部門預(yù)算僅為本級(jí)預(yù)算。
三、部門收支總體情況
2019年部門預(yù)算僅包括本級(jí)預(yù)算。本單位2019年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開的附件22、23、24、25表均為空。收入包括經(jīng)費(fèi)撥款,也包括納入預(yù)算管理的非稅收入撥款;支出包括保障單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi),也包括項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
(一)收入預(yù)算
2019年年初預(yù)算數(shù)67.50萬(wàn)元,比上年預(yù)算增加1.60萬(wàn)元,增加2.4%;其中:一般公共預(yù)算撥款67.50萬(wàn)元,比上年預(yù)算增加1.6萬(wàn)元,增加2.4%。
收入增加原因:工資和津貼政策性增加。
(二)支出預(yù)算
2019年年初預(yù)算數(shù)67.50萬(wàn)元,比上年預(yù)算增加1.60萬(wàn)元,增加2.4%;其中:機(jī)關(guān)工資福利42.5萬(wàn)元比上年預(yù)算增加1.60萬(wàn)元,增加3.9%;公用經(jīng)費(fèi)6.00萬(wàn)元與上年預(yù)算持平;項(xiàng)目支出19.00萬(wàn)元與上年預(yù)算持平。
支出增加原因:工資和津貼政策性增加。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
(一)基本支出
2019年年初預(yù)算數(shù)為48.50萬(wàn)元,是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
(二)項(xiàng)目支出
2019年年初預(yù)算數(shù)為19.00萬(wàn)元,其中:科普項(xiàng)目專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)19萬(wàn)元。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本部門2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款6萬(wàn)元,與上年預(yù)算基本持平。包括辦公費(fèi)0.36萬(wàn)元,印刷費(fèi)0.08萬(wàn)元,水電費(fèi)0.30萬(wàn)元,差旅費(fèi)0.48萬(wàn)元等, 詳見文尾附表中部門預(yù)算公開表格的第8張表《一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表》。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
本部門2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0.96萬(wàn)元,其中,公務(wù)接待費(fèi)0.96 萬(wàn)元,因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元(其中,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元)。比2018年公務(wù)接待費(fèi)減少0.04萬(wàn)元,降低4%,主要原因?yàn)檫M(jìn)一步加強(qiáng)公務(wù)接待管理,嚴(yán)格控制接待費(fèi)用。岳陽(yáng)縣實(shí)行公車改革制度,本單位公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)及保有量均為0輛,所以本單位沒有公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),公務(wù)用車出行費(fèi)用即為公務(wù)交通補(bǔ)貼和其他交通費(fèi)用。
(三)政府采購(gòu)情況
本部門2019年政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元,其中工程類0 萬(wàn)元,貨物類0 萬(wàn)元,服務(wù)類0萬(wàn)元。
(四)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2018年12月31日,本單位固定資產(chǎn)總額8.84萬(wàn)元。年末共有車輛 0 輛;單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),我單位沒有自有辦公用房,在政府辦公樓內(nèi)統(tǒng)一辦公,辦公用房70平米。
(五)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說明
本部門整體支出目標(biāo)為:全年預(yù)算申請(qǐng)到位和下達(dá)數(shù)量在95%以上,三公經(jīng)費(fèi)變動(dòng)≤0;社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)公眾滿意度達(dá)到預(yù)期目標(biāo);爭(zhēng)取在全市科協(xié)系統(tǒng)中排名前三位。
本部門項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)為:組織科普志愿者科技下鄉(xiāng)3次 組織科普志愿者進(jìn)社區(qū)3次。
詳見文尾附表中部門預(yù)算公開表格的第29張表《整體支出績(jī)效目標(biāo)表》,第30張表《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》。
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。