亚洲无码在线美妇_日韩人妻无码精品久久_av电影在线观看不卡的_亚洲欧美自拍高清在线观看

岳陽(yáng)縣公安局交通警察大隊(duì)2025年部門預(yù)算
來(lái)源:岳陽(yáng)縣交警大隊(duì)   2025-01-16
瀏覽量:1 | | | |

  岳陽(yáng)縣公安局交通警察大隊(duì)單位2025年度

  單位預(yù)算

  目錄

  第一部分  2025年單位預(yù)算說(shuō)明

  第二部分  單位預(yù)算公開表格

  1、收支總表

  2、收入總表

  3、支出總表

  4、支出預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  5、支出預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  6、財(cái)政撥款收支總表

  7、一般公共預(yù)算支出表

  8、一般公共預(yù)算基本支出表

  9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

  16、政府性基金預(yù)算支出表

  17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

  20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表

  21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

  22、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

  23、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表

  注:以上單位預(yù)算公開報(bào)表中,空表表示本單位無(wú)相關(guān)收支情況。

  第一部分  2025年單位預(yù)算說(shuō)明

  一、單位基本概況

 。ㄒ唬┞毮苈氊(zé)

  1、負(fù)責(zé)對(duì)道路交通管理工作進(jìn)行指導(dǎo)和規(guī)劃,對(duì)道路交通事故現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行勘察,認(rèn)定事故責(zé)任,依法進(jìn)行調(diào)處。

  2、負(fù)責(zé)機(jī)動(dòng)車安全技術(shù)檢驗(yàn)、注冊(cè)登記、核發(fā)牌證、轉(zhuǎn)籍、過(guò)戶、轉(zhuǎn)出、轉(zhuǎn)入等;

  3、負(fù)責(zé)機(jī)動(dòng)車駕駛證的核發(fā)、補(bǔ)發(fā),并負(fù)責(zé)機(jī)動(dòng)車駕駛員科目一考試;

  4、面向社會(huì),面向群眾開展交通法律、法規(guī)、交通安全宣傳;

  5、負(fù)責(zé)交警部門科技設(shè)施的管理、維護(hù)工作;

  6、負(fù)責(zé)道路的巡邏,糾正交通違法行為,維護(hù)交通秩序,處理突發(fā)事件,配合開展警衛(wèi)工作。

 。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置

  我大隊(duì)共內(nèi)設(shè)股所隊(duì)16個(gè):內(nèi)務(wù)中隊(duì)、法制中隊(duì)、行裝中隊(duì)、科技所、處罰中隊(duì)、農(nóng)管中隊(duì)、城關(guān)中隊(duì)、新墻中隊(duì)、公田中隊(duì)、新開中隊(duì)、122中隊(duì)、秩序中隊(duì)、客管中隊(duì)、車駕管所、治超中隊(duì)、麻塘中隊(duì),F(xiàn)大隊(duì)在職人員共185人,其中干警60人、輔警為125人。離退休人員29人。

  二、單位收支總體情況

 。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算

  包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入,以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2025年本單位收入預(yù)算2,380.56萬(wàn)元,其中,一般公共預(yù)算撥款2,380.56萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元,財(cái)政專戶管理資金0萬(wàn)元,上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。(本單位2025年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開的附件16-18(政府性基金預(yù)算)、19(國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算)、20表(財(cái)政專戶管理資金預(yù)算)均為空。”)收入較去年減少164.50萬(wàn)元,主要是因?yàn)槿藛T變動(dòng),財(cái)政撥款人員經(jīng)費(fèi)減少結(jié)轉(zhuǎn)資金較上年減少。

  (二)支出預(yù)算

  2025年本單位支出預(yù)算2,380.56萬(wàn)元,其中,一般公共安全2,172.73萬(wàn)元,社會(huì)保障基金支出91.77萬(wàn)元,衛(wèi)生健康支出51.28萬(wàn)元,住房保障支出64.78萬(wàn)元。支出較去年減少164.50萬(wàn)元,其中基本支出減少296.50萬(wàn)元,項(xiàng)目支出增長(zhǎng)132.00萬(wàn)元。其中基本支出較上年減少主要是因?yàn)槿藛T變動(dòng),財(cái)政撥款人員經(jīng)費(fèi)減少結(jié)轉(zhuǎn)資金較上年減少。上年結(jié)轉(zhuǎn)資金減少,項(xiàng)目支出增加主要是因?yàn)樽芳恿隧?xiàng)目支出。

  三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

  2025年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算2,380.56萬(wàn)元,其中,一般公共安全支出2,172.73萬(wàn)元,占91.27%;社會(huì)保障基金支出91.77萬(wàn)元,占 3.85%;衛(wèi)生健康支出51.28萬(wàn)元,占2.15%;住房保障支出64.78萬(wàn)元,占2.73%;具體安排情況如下:

  (一)基本支出:2025年基本支出年初預(yù)算數(shù)為1,080.56萬(wàn)元,是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

  (二)項(xiàng)目支出:2025年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為1,300.00萬(wàn)元,是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)、運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)等。其中:業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出133萬(wàn)元,主要用于事故拖救、檢驗(yàn)鑒定、停車保管等方面;運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)1167萬(wàn)元,主要用于執(zhí)法辦案所需購(gòu)置的裝備及人員開支等方面。

  四、政府性基金預(yù)算支出

  本單位無(wú)政府性基金安排的支出,所以公開的附件16-18(政府性基金預(yù)算)為空。

  五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

 。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

  本單位2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款217.31萬(wàn)元,比上一年減少33.12萬(wàn)元,減少13.23%。主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定文件要求,厲行節(jié)約,加強(qiáng)管理、減少相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。

 。ǘ叭苯(jīng)費(fèi)預(yù)算

  本單位2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)90.00萬(wàn)元,其中,公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元,因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元,其中公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)90萬(wàn)元。比上一年減少69.00萬(wàn)元,減少43.40%,主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定文件要求,厲行節(jié)約,加強(qiáng)管理、減少相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。

  (三)一般性支出情況

  本單位2025年會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元,2025年度本單位未計(jì)劃安排會(huì)議、培訓(xùn),未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)

 。ㄋ模┱少(gòu)情況

  本單位2025年政府采購(gòu)預(yù)算總額255萬(wàn)元,其中工程類0萬(wàn)元,貨物類0萬(wàn)元,服務(wù)類255萬(wàn)元。

 。ㄎ澹﹪(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

  截至上一年12月底,本單位共有車輛14輛,其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,一般公務(wù)用車14輛,其他用車0輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

  2025年擬報(bào)廢處置公務(wù)用車0輛。

  2025年度本單位未計(jì)劃處置或新增車輛、設(shè)備等。

  (六)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明

  本單位所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2025年單位整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為2,380.56萬(wàn)元,其中,基本支出1,080.56萬(wàn)元,項(xiàng)目支出1,300.00萬(wàn)元,詳見(jiàn)文尾附表中單位預(yù)算公開表格的表22-23。

  六、名詞解釋

  1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各單位的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

  2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

  第二部分  單位預(yù)算公開表格

  附件:岳陽(yáng)縣公安局交通警察大隊(duì)單位預(yù)算公開表格2025年部門預(yù)算公開表.xlsx