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岳陽縣文化旅游廣電局2019年度縣直部門決算公開
來源:縣文化旅游廣電新聞出版局   2020-09-18
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第一部分文旅廣電局概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分文旅廣電局2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分文旅廣電局2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出情況決算情況說明

八、預算績效情況說明

九、其他重要事項的情況說明

第四部分名稱解釋

第一部分 文旅廣電局概況

一、部門基本概況

(一)部門職責

1.貫徹執(zhí)行黨和國家有關文化藝術、旅游、廣播電影電視、新聞出版工作的路線、方針、政策和法律、法規(guī)、規(guī)章,把握正確的輿論和創(chuàng)作導向;擬訂全縣文化藝術、旅游、廣播電影電視、新聞出版工作的政策;擬訂全縣文化藝術、旅游、廣播電影電視、新聞出版事業(yè)發(fā)展規(guī)劃,并組織實施.

2.指導管理全縣文學藝術事業(yè),指導藝術創(chuàng)作與生產,重點扶持具有代表性、示范性、實驗性的文化藝術品種,推動各門類藝術的發(fā)展。

3.推進文化廣電新聞出版領域的公共文化服務,規(guī)劃、引導公共文化產品生產,統(tǒng)籌安排文化、文物事業(yè)經費;指導全縣重點文化設施建設和基層文化設施建設。

4.擬訂全縣文化市場發(fā)展規(guī)劃,指導全縣文化市場綜合執(zhí)法工作,負責對全縣文化藝術經營活動進行管理,指導對從事演藝活動的民辦機構的監(jiān)管工作,負責文藝類產品網上傳播的初審工作,負責對網吧等上網服務營業(yè)場所實行經營許可證管理,負責對網絡游戲服務進行監(jiān)管,指導協(xié)調全 縣動漫、游戲產業(yè)發(fā)展。

5.指導、管理全縣社會文化事業(yè),擬訂社會文化事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實施,指導、管理全縣圖書館、文化館(站)事業(yè)、全民讀書活動、農家書屋工程和基層文化建設;擬訂全縣非物質文化遺產保護規(guī)劃,組織實施全縣非物質文化遺產保護和優(yōu)秀民族文化的傳承普及工作。

6.組織、指導全縣重要旅游產品的開發(fā),促進和引導旅游業(yè)利用外資和社會投資工作;擬訂全縣國際旅游市場開發(fā)計劃,組織全縣旅游形象的對外宣傳和品牌打造完善和開拓國內旅游市場,開展重大旅游節(jié)慶活動;組織全 縣旅游資源的普查、規(guī)劃、開發(fā)和相關保護工作;指導協(xié)調 旅游區(qū)的規(guī)劃編制和開發(fā)建設,引導休閑度假旅游;負責全縣旅游統(tǒng)計及行業(yè)信息發(fā)布;指導重要旅游商品開發(fā);協(xié)調和指導全縣假日旅游和紅色旅游工作。

7.承擔規(guī)范旅游市場秩序、監(jiān)督管理服務質量、維護旅游消費者和經營者合法權益的責任;規(guī)范旅游企業(yè)和從業(yè)人員的經營和服務行為;指導旅游行業(yè)精神文明建設和誠信體系建設;組織協(xié)調有關部門單位培育和完善旅游市場,做好國有旅游企業(yè)改革的后續(xù)工作;組織實施國家確定的各類 旅游區(qū)(點)、旅游設施、旅游服務、旅游產品等方面的等級和標準,組織實施旅游飯店、旅行社星級標準;指導旅游 飯店、旅行社的星級評定與管理工作。

8.組織實施國內旅游、出國旅游、赴港澳臺旅游及邊境旅游的政策、法律法規(guī);依法監(jiān)管國(境)外在我縣境內設立的旅游辦事機構;指導全縣對外交流與合作;會同有關部門單位協(xié)調旅游交通運輸、景區(qū)秩序、旅游文娛、旅游安全等方面的監(jiān)督管理;負責編制旅游應急預案,并組織實施。

9.指導旅游教育、培訓工作,制定并組織實施全縣旅游人才規(guī)劃,監(jiān)督實施旅游從業(yè)人員的職業(yè)資格標準和等級標準;指導旅游行業(yè)協(xié)會工作;指導全縣有關院校開展旅游 教育的有關工作;聯(lián)系和指導旅游社團機構的建設和制度建設等工作。

10.組織推進全縣廣播電影電視公共服務,組織實施全縣廣播電視村村通工作,組織扶助老邊貧地區(qū)廣播電影電視 建設和發(fā)展;協(xié)調全縣廣播電影電視事業(yè)、產業(yè)發(fā)展。

11.負責對全縣廣播電影電視、信息網絡視聽節(jié)目服務機構和業(yè)務的監(jiān)管,并實施準入和退出管理;指導對從事廣播電影電視節(jié)目制作的民辦機構的監(jiān)管工作;監(jiān)管全縣廣 播電影電視節(jié)目、信息網絡視聽節(jié)目和公共視聽載體播放的 視聽節(jié)目,審查其內容和質量。

12.指導全縣廣播電影電視和信息網絡視聽節(jié)目服務的科技工作;負責監(jiān)管全縣廣播電影電視節(jié)目傳輸、監(jiān)測和安全播出;指導、管理全縣廣播電影電視對港澳臺及對外的 交流與合作。

13.負責對全縣新聞出版單位進行行業(yè)監(jiān)管,實行準入和退出管理;負責全縣出版內容的監(jiān)管;負責全縣印刷復制業(yè)的監(jiān)管;負責全縣數字出版業(yè)內容監(jiān)管(包括電子出版活動、互聯(lián)網出版活動);指導縣級新聞出版、著作權行業(yè)社團的工作。

14.擬訂全縣出版物市場的調控政策、措施并指導實施,指導對出版物市場經營活動的監(jiān)管工作;負責全縣非法 出版物的鑒定工作;負責新聞出版業(yè)、印刷復制業(yè)行業(yè)標準 的監(jiān)督管理;負責全縣新聞單位記者證的相關管理工作;負責全縣報刊社及國內報社、通迅社駐本縣記者站和分支機構的監(jiān)管;負責全縣著作權管理工作;負責全縣計算機軟件正 版化工作。

15.擬訂全縣文化廣電新聞出版產業(yè)發(fā)展規(guī)劃,指導、協(xié)調全縣文化廣電新聞出版產業(yè)發(fā)展,推進對外文化廣電新聞出版產業(yè)交流與合作。

16.擬訂全縣對外文化廣電新聞出版科技發(fā)展規(guī)劃并監(jiān)督實施,推進文化廣電新聞出版科技信息建設。

17.擬訂對外文化廣電新聞出版交流規(guī)劃并組織實施,貫徹執(zhí)行對外及對港澳臺的文化廣電新聞出版交流政策,組織大型對外文化廣電新聞出版交流活動。

18.管理全縣電影發(fā)行、放映事業(yè),擬訂全縣電影發(fā)行放映事業(yè)的發(fā)展規(guī)劃并組織實施。

19.對縣廣播電視臺的宣傳、發(fā)展、傳輸和覆蓋等重大事項進行指導和協(xié)調。

20.承擔縣“掃黃打非”領導小組辦公室的日常工作。

21.承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項。

 

(二)機構設置

岳陽縣文旅廣電局(系統(tǒng))屬行政事業(yè)單位,在職在編人數121人,退休37人。內設10個股室,其中:辦公室、法制股、文藝股、文化事業(yè)發(fā)展股、財務股、非遺股、旅游市場開發(fā)股、旅游市場行業(yè)管理股、人事股、文化市場管理股。二級預算單位共6個:岳陽縣文化旅游市場綜合執(zhí)法大隊、岳陽縣文化館、岳陽縣圖書館、岳陽縣文物所、岳陽縣旅游開發(fā)中心、岳陽縣美術館。

二、部門決算單位構成

從決算單位構成看,岳陽縣文廣電局部門決算包括局機關本級決算和下屬二級預算單位共7個,列表如下:

岳陽縣文旅廣電局機關

岳陽縣文化旅游市場綜合執(zhí)法大隊

岳陽縣文化館

岳陽縣圖書館

岳陽縣文物所

岳陽縣旅游開發(fā)中心

岳陽縣美術館

第二部分  文旅廣電局2019年度部門決算表(見附表)

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、“三公”經費公共預算財政撥款支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分  文旅廣電局2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度收入總計3048萬元,支出總計3048萬元,與2018年收、支總計2259.89萬元相比收入增加788.11萬元,增長34.87%。主要原因是2019年度我縣文化旅游事業(yè)和公共文化服務示范區(qū)篷勃發(fā)展,使相關收入和支出同步增加。

二、收入決算情況說明

2019年本年收入2541萬元,其中:一般公共預算撥款收入2081萬元,占本年總收入82%,比上年增加105萬元,增長5.3%,;其他收入460萬元,占本年總收入18%,比上年增加177萬元,增加63%。主要原因是2019年政策性增資及文化旅游事業(yè)和公共文化服務示范區(qū)篷勃發(fā)展,使相關收入增加。

三、支出決算情況說明

本年支出合計2509萬元,與2018年支出2260萬元相比增加249萬元,增長11%,主要原因是2019年度我縣文化和旅游事業(yè)篷勃發(fā)展,相關支出同步增加。其中:基本支出1558萬元,占本年總支出62%。項目支出951萬元,占本年總支出38%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收入總計2377萬元,2019年財政撥款支出總計2377萬元,相比2018年收、支1976.5萬元增加400.5萬元,增長20.26%主要原因是政策性增資等。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)財政撥款支出決算總體情況

2019年度財政撥款支出2039萬元,占本年支出合計的81%。與2018年相比增加63萬元,增長3%.主要原因是政策性增資等。

(二) 財政撥款支出決算結構情況

財政撥款支出2039萬元,其中:基本支出1313萬元,占64.39%,項目支出726萬元占35.61%。

(三)財政撥款支出決算具體情況

2019年度財政撥款支出年初預算為1328萬元,支出決算為2039萬元,完成年初預算的153.54%。支出決算大于年初預算的主要原因是年初預算僅包括基本的人員經費和日常公用經費,年終財政根據上級轉移支付情況追加了我局大部分項目預算。其中:

按經濟分類:基本支出1313萬元,其中:工資福利支出946萬元,比上年減少7%。商品和服務支出195萬元,比上年減少15%。對個人和家庭的補助170萬元,比上年增加42%。其他資本性支出2萬元,比上年減少24%。項目支出726萬元,比上年增加0.3%。其中:本年與上年度無工資福利支出。商品和服務支出652萬元,比上年增加3%。資本性支出63萬元,比上年減少28%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

岳陽縣文旅廣電局2019年度一般公共預算財政撥款基本支出1313萬元。其中:

人員經費1116萬元,占比85%,主要包括:按國家規(guī)定支出的基本工資、津貼補貼、其他社會保障繳費、伙食補助費、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業(yè)服務補貼、其他對個   人和家庭的補助支出;公用經費197萬元,占比15%,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、其他資本性支出。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2019年度“三公”經費財政撥款支出預算數為12萬元,支出決算數為7萬元,控制預算的58%,其中:因公出國(境)費支出決算為0萬元;公務用車購置及運行費支出決算為0萬元;公務接待費支出決算為7萬元,完成預算的58%。決算數小于預算數的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求及食堂就餐,從嚴控制“三公”經費開支,全年實際支出比預算有所節(jié)約。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2019年度“三公”經費財政撥款支出決算中,2019年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年減少2.12萬元,下降23%!叭苯涃M財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行費支出決算0萬元,占0%;公務接待費支出決算7萬元,占100%。具體情況如下:公務接待170批次1400人次。2019年“三公”經費決算比2018年減少2.12萬元,我單位按照中央、省委、省政府等要求,厲行節(jié)約,繼續(xù)嚴控“三公”經費。岳陽縣實行公務用車改革,本單位公務用車購置數及保有量均為0輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2019年本單位沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

九、關于2019年度預算績效情況說明

(一)績效管理工作開展情況。

2019年我局貫徹黨和國家有關文化藝術、廣播電影電視、新聞出版工作的路線、方針、政策和法律法規(guī),把握正確的輿論導向。擬定了全縣文化廣電新聞出版工作的政策;擬定了全縣文化廣播電視新聞出版事業(yè)發(fā)展規(guī)劃,并且組織實施;指導推進去全縣文化廣電新聞出版工作,管理全縣圖書館(室)、文化館(站)、文物、電影、全民讀書活動、農家書屋工程和基層文化建設;擬定全縣非物質文化遺產保護規(guī)劃,組織實施全縣非物質文化遺產保護和優(yōu)秀民族文化傳承普及工作;組織推進全縣廣播電視電影公共服務;組織實施全縣廣播電視村村通工程。深入貫徹落實科學發(fā)展觀、制定工作方案,明確工作職責,推進政務公開透明,方便群眾。明確相關股室職責,財務審核過程中,規(guī)范審批程序,加強經費及資金管理。全局干部職工進一步轉變工作作風,辦事更加積極、態(tài)度更加熱情,使廣大群眾和服務對象更加滿意,滿意率達到98%。

(二)部門決算中項目績效自評結果。

2019年我局沒有績效自評的項目。

(三)以部門為主體開展的重點績效評價結果。

我局高度重視支出績效評價工作,制定了績效評價工作方案,成立了績效評價領導小組,我局在2019年度財務管理、健全、規(guī)范上沒有違法違規(guī)現(xiàn)象,經科學測評,我局2019年的部門整體支出績效自我評價得分為98分,自評等級為:優(yōu)秀。我局將在今后工作中進一步加強預算績效管理,提高支出使用效率。

十、其他重要事項

(一)機關運行經費支出情況

本部門2019年度機關運行經費支出195萬元,比2018 年減少35.64萬元,減少15.32%。主要原因是:2019年壓縮了商品和服務支出。

(二)政府采購支出情況

本部門2019年度政府采購支出總額43萬元,其中:政府采購貨物支出43萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出金額的0%。

(三)國有資產占用情況及新增資產配置情況

截至2019年12月31日,年未固定資產總額803萬元,比上年760萬元增加43萬元。本部門共有車輛0輛,其中,部級領導干部用車0 輛、一般公務用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0 輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛,單位價值50萬元以上通用設備0 臺(套),單價100 萬元以上專用設備0 臺(套)。

(四)一般性支出情況

本部門2019年一般性支出決算共計197萬元,其中:辦公費21萬元、印刷費6萬元、咨詢費1萬元、水費1萬元、電費6萬元、郵電費6萬元、取暖費0萬元、物業(yè)管理費1萬元、差旅費20萬元、因公出國(境)費用0萬元、維修(護)費6萬元、租賃費2萬元、會議費2萬元、培訓費1萬元、公務接待費7萬元、被裝購置費0萬元、勞務費20萬元、委托業(yè)務費9萬元、公務用車運行維護費0萬元、其他交通費用13萬元、房屋建筑物構建0萬元、辦公設備購置0萬元、公務用車購置0萬元及其他交通工具購置0萬元。

第四部分名詞解釋

財政撥款收入:指本級財政當年撥付的資金。

其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

一般公共服務支出(類):是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳(室)及相關機構事務、發(fā)展與改革事務、統(tǒng)計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、人力資源事務、紀檢監(jiān)察事務、商貿事務、工商行政管理事務、質量技術監(jiān)督與檢驗檢疫事務、民族事務、檔案事務、民主黨派及工商。

文化體育與傳媒支出(類):是指用于文化、文物、體育、新聞出版廣播影視等方面的支出,包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。

商業(yè)服務業(yè)等支出(類):是指用于商業(yè)服務業(yè)等方面的支出。包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。

基本支出:指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費。

政府采購 :就是指國家各級政府為從事日常的政務活動或為了滿足公共服務的目的,利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程,而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱,是一種對公共采購管理的制度。

工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務員的職務工資、級別工資;機關工人的崗位工資、技術等級工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資;各類學校畢業(yè)生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資;軍隊(武警)軍官、文職干部的職務(專業(yè)技術等級)

津貼補貼:反映經國家批準建立的機關事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼、機關工作人員地區(qū)附加津貼、機關工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。

獎金:反映機關工作人員年終一次性獎金。

機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費:反映機關事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費,不在此科目反映。

職業(yè)年金繳費:反映機關事業(yè)單位實際繳納的職業(yè)年金支出。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費,不在此科目反映。

職工基本醫(yī)療保險繳費:反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。

其他社會保障繳費:反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費,殘疾人就業(yè)保障金,軍隊(含武警)為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。

住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

醫(yī)療費:反映未參加醫(yī)療保險單位的醫(yī)療經費和單位按規(guī)定為職工支出的其他醫(yī)療費用。

其他工資福利支出:反映上述項目未包括的人員支出,如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員,公務員及參照和依照公務員制度管理的單位工作人員轉入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險后給予的一次性補貼等。

商品和服務支出:反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出)。

辦公費:反映單位購買按財務會計制度規(guī)定不符合固定資產確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。

印刷費:反映單位的印刷費支出。

手續(xù)費:反映單位支付的各類手續(xù)費支出。

水費:反映單位支付的水費、污水處理費等支出。

電費:反映單位的電費支出。

郵電費:反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。

物業(yè)管理費:反映單位開支的辦公用房以及未實行職工住宅物業(yè)服務改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費,包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。

差旅費:反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內交通費。

維修(護)費:反映單位日常開支的固定資產(不包括車船等交通工具)修理和維護費用,網絡信息系統(tǒng)運行與維護費用,以及按規(guī)定提取的修購基金。

租賃費:反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網以及其他設備等方面的費用。

會議費:反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。

培訓費:反映除因公出國(境)培訓費以外的各類培訓支出。

公務接待費:反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

專用材料費:反映單位購買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫(yī)療耗材,農用材料,獸醫(yī)用品,實驗室用品,專用服裝,消耗性體育用品,專用工具和儀器,藝術部門專用材料和用品,廣播電視臺發(fā)射臺發(fā)射機的電力、材料等方面的支出。

勞務費:反映支付給單位和個人的勞務費用,如臨時聘用人員、鐘點工工資,稿費、翻譯費,評審費等。

委托業(yè)務費:反映因委托外單位辦理業(yè)務而支付的委托業(yè)務費。

工會經費:反映單位按規(guī)定提取的工會經費。

公務用車運行維護費:反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。

其他交通費用:反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼,租車費用、出租車費用,飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。

其他商品和服務支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務費及離休人員特需費、公用經費等。

對個人和家庭的補助:反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

生活補助:反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對象定期定量生活補助費,退役軍人生活補助費,行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補助,因公負傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補助費,長期贍養(yǎng)人員補助費,由于國家實行退耕還林禁牧舍飼政策補償給農牧民的現(xiàn)金、糧食支出,對農村黨員、復員軍人?

醫(yī)療費:反映行政事業(yè)單位在職職工、離退休人員的醫(yī)療費,軍隊移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費,學生醫(yī)療費,優(yōu)撫對象醫(yī)療補助,以及按國家規(guī)定資助農民參加新型農村合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)居民參加城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險的支出和對城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。

其他對個人和家庭的補助支出:反映未包括在上述科目的對個人和家庭的補助支出,如嬰幼兒補貼、職工探親旅費、退職人員及隨行家屬路費、符合條件的退役回鄉(xiāng)義務兵一次性建房補助、符合安置條件的城鎮(zhèn)退役士兵自謀職業(yè)的一次性經濟補助費、對農戶的生產經營補貼、保障性住房租?

其他資本性支出:反映發(fā)展與改革部門以外的其他部門安排的用于購置固定資產、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及購建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

辦公設備購置:反映用于購置并按財務會計制度規(guī)定納入固定資產核算范圍的辦公家具和辦公設備的支出,以及按規(guī)定提取的修購基金。

專用設備購置:反映用于購置具有專門用途、并按財務會計制度規(guī)定納入固定資產核算范圍的各類專用設備的支出。如通信設備、發(fā)電設備、交通監(jiān)控設備、衛(wèi)星轉發(fā)器、氣象設備、進出口監(jiān)管設備等,以及按規(guī)定提取的修購基金。

第五部分 附件

附件:2019年度岳陽縣文廣新局(系統(tǒng))部門決算公開表格

附表:岳陽縣文化旅游廣電局2019年度縣直部門決算公開表.xls