目 錄
第一部分岳陽(yáng)縣文旅廣電局概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分2022年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十一、一般性支出情況說(shuō)明
十二、政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十四、2022年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
岳陽(yáng)縣文旅廣電局概況
第一部分 文旅廣電局概況
一、部門職責(zé)
1.貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家有關(guān)文化藝術(shù)、旅游、廣播電影電視、新聞出版工作的路線、方針、政策和法律、法規(guī)、規(guī)章,把握正確的輿論和創(chuàng)作導(dǎo)向;擬訂全縣文化藝術(shù)、旅游、廣播電影電視、新聞出版工作的政策;擬訂全縣文化藝術(shù)、旅游、廣播電影電視、新聞出版事業(yè)發(fā)展規(guī)劃,并組織實(shí)施.
2.指導(dǎo)管理全縣文學(xué)藝術(shù)事業(yè),指導(dǎo)藝術(shù)創(chuàng)作與生產(chǎn),重點(diǎn)扶持具有代表性、示范性、實(shí)驗(yàn)性的文化藝術(shù)品種,推動(dòng)各門類藝術(shù)的發(fā)展。
3.推進(jìn)文化廣電新聞出版領(lǐng)域的公共文化服務(wù),規(guī)劃、引導(dǎo)公共文化產(chǎn)品生產(chǎn),統(tǒng)籌安排文化、文物事業(yè)經(jīng)費(fèi);指導(dǎo)全縣重點(diǎn)文化設(shè)施建設(shè)和基層文化設(shè)施建設(shè)。
4.擬訂全縣文化市場(chǎng)發(fā)展規(guī)劃,指導(dǎo)全縣文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法工作,負(fù)責(zé)對(duì)全縣文化藝術(shù)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)行管理,指導(dǎo)對(duì)從事演藝活動(dòng)的民辦機(jī)構(gòu)的監(jiān)管工作,負(fù)責(zé)文藝類產(chǎn)品網(wǎng)上傳播的初審工作,負(fù)責(zé)對(duì)網(wǎng)吧等上網(wǎng)服務(wù)營(yíng)業(yè)場(chǎng)所實(shí)行經(jīng)營(yíng)許可證管理,負(fù)責(zé)對(duì)網(wǎng)絡(luò)游戲服務(wù)進(jìn)行監(jiān)管,指導(dǎo)協(xié)調(diào)全 縣動(dòng)漫、游戲產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
5.指導(dǎo)、管理全縣社會(huì)文化事業(yè),擬訂社會(huì)文化事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施,指導(dǎo)、管理全縣圖書(shū)館、文化館(站)事業(yè)、全民讀書(shū)活動(dòng)、農(nóng)家書(shū)屋工程和基層文化建設(shè);擬訂全縣非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)規(guī)劃,組織實(shí)施全縣非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)和優(yōu)秀民族文化的傳承普及工作。
6.組織、指導(dǎo)全縣重要旅游產(chǎn)品的開(kāi)發(fā),促進(jìn)和引導(dǎo)旅游業(yè)利用外資和社會(huì)投資工作;擬訂全縣國(guó)際旅游市場(chǎng)開(kāi)發(fā)計(jì)劃,組織全縣旅游形象的對(duì)外宣傳和品牌打造完善和開(kāi)拓國(guó)內(nèi)旅游市場(chǎng),開(kāi)展重大旅游節(jié)慶活動(dòng);組織全 縣旅游資源的普查、規(guī)劃、開(kāi)發(fā)和相關(guān)保護(hù)工作;指導(dǎo)協(xié)調(diào) 旅游區(qū)的規(guī)劃編制和開(kāi)發(fā)建設(shè),引導(dǎo)休閑度假旅游;負(fù)責(zé)全縣旅游統(tǒng)計(jì)及行業(yè)信息發(fā)布;指導(dǎo)重要旅游商品開(kāi)發(fā);協(xié)調(diào)和指導(dǎo)全縣假日旅游和紅色旅游工作。
7.承擔(dān)規(guī)范旅游市場(chǎng)秩序、監(jiān)督管理服務(wù)質(zhì)量、維護(hù)旅游消費(fèi)者和經(jīng)營(yíng)者合法權(quán)益的責(zé)任;規(guī)范旅游企業(yè)和從業(yè)人員的經(jīng)營(yíng)和服務(wù)行為;指導(dǎo)旅游行業(yè)精神文明建設(shè)和誠(chéng)信體系建設(shè);組織協(xié)調(diào)有關(guān)部門單位培育和完善旅游市場(chǎng),做好國(guó)有旅游企業(yè)改革的后續(xù)工作;組織實(shí)施國(guó)家確定的各類 旅游區(qū)(點(diǎn))、旅游設(shè)施、旅游服務(wù)、旅游產(chǎn)品等方面的等級(jí)和標(biāo)準(zhǔn),組織實(shí)施旅游飯店、旅行社星級(jí)標(biāo)準(zhǔn);指導(dǎo)旅游 飯店、旅行社的星級(jí)評(píng)定與管理工作。
8.組織實(shí)施國(guó)內(nèi)旅游、出國(guó)旅游、赴港澳臺(tái)旅游及邊境旅游的政策、法律法規(guī);依法監(jiān)管國(guó)(境)外在我縣境內(nèi)設(shè)立的旅游辦事機(jī)構(gòu);指導(dǎo)全縣對(duì)外交流與合作;會(huì)同有關(guān)部門單位協(xié)調(diào)旅游交通運(yùn)輸、景區(qū)秩序、旅游文娛、旅游安全等方面的監(jiān)督管理;負(fù)責(zé)編制旅游應(yīng)急預(yù)案,并組織實(shí)施。
9.指導(dǎo)旅游教育、培訓(xùn)工作,制定并組織實(shí)施全縣旅游人才規(guī)劃,監(jiān)督實(shí)施旅游從業(yè)人員的職業(yè)資格標(biāo)準(zhǔn)和等級(jí)標(biāo)準(zhǔn);指導(dǎo)旅游行業(yè)協(xié)會(huì)工作;指導(dǎo)全縣有關(guān)院校開(kāi)展旅游 教育的有關(guān)工作;聯(lián)系和指導(dǎo)旅游社團(tuán)機(jī)構(gòu)的建設(shè)和制度建設(shè)等工作。
10.組織推進(jìn)全縣廣播電影電視公共服務(wù),組織實(shí)施全縣廣播電視村村通工作,組織扶助老邊貧地區(qū)廣播電影電視 建設(shè)和發(fā)展;協(xié)調(diào)全縣廣播電影電視事業(yè)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
11.負(fù)責(zé)對(duì)全縣廣播電影電視、信息網(wǎng)絡(luò)視聽(tīng)節(jié)目服務(wù)機(jī)構(gòu)和業(yè)務(wù)的監(jiān)管,并實(shí)施準(zhǔn)入和退出管理;指導(dǎo)對(duì)從事廣播電影電視節(jié)目制作的民辦機(jī)構(gòu)的監(jiān)管工作;監(jiān)管全縣廣 播電影電視節(jié)目、信息網(wǎng)絡(luò)視聽(tīng)節(jié)目和公共視聽(tīng)載體播放的 視聽(tīng)節(jié)目,審查其內(nèi)容和質(zhì)量。
12.指導(dǎo)全縣廣播電影電視和信息網(wǎng)絡(luò)視聽(tīng)節(jié)目服務(wù)的科技工作;負(fù)責(zé)監(jiān)管全縣廣播電影電視節(jié)目傳輸、監(jiān)測(cè)和安全播出;指導(dǎo)、管理全縣廣播電影電視對(duì)港澳臺(tái)及對(duì)外的 交流與合作。
13.負(fù)責(zé)對(duì)全縣新聞出版單位進(jìn)行行業(yè)監(jiān)管,實(shí)行準(zhǔn)入和退出管理;負(fù)責(zé)全縣出版內(nèi)容的監(jiān)管;負(fù)責(zé)全縣印刷復(fù)制業(yè)的監(jiān)管;負(fù)責(zé)全縣數(shù)字出版業(yè)內(nèi)容監(jiān)管(包括電子出版活動(dòng)、互聯(lián)網(wǎng)出版活動(dòng));指導(dǎo)縣級(jí)新聞出版、著作權(quán)行業(yè)社團(tuán)的工作。
14.擬訂全縣出版物市場(chǎng)的調(diào)控政策、措施并指導(dǎo)實(shí)施,指導(dǎo)對(duì)出版物市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的監(jiān)管工作;負(fù)責(zé)全縣非法 出版物的鑒定工作;負(fù)責(zé)新聞出版業(yè)、印刷復(fù)制業(yè)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 的監(jiān)督管理;負(fù)責(zé)全縣新聞單位記者證的相關(guān)管理工作;負(fù)責(zé)全縣報(bào)刊社及國(guó)內(nèi)報(bào)社、通迅社駐本縣記者站和分支機(jī)構(gòu)的監(jiān)管;負(fù)責(zé)全縣著作權(quán)管理工作;負(fù)責(zé)全縣計(jì)算機(jī)軟件正 版化工作。
15.擬訂全縣文化廣電新聞出版產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃,指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全縣文化廣電新聞出版產(chǎn)業(yè)發(fā)展,推進(jìn)對(duì)外文化廣電新聞出版產(chǎn)業(yè)交流與合作。
16.擬訂全縣對(duì)外文化廣電新聞出版科技發(fā)展規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施,推進(jìn)文化廣電新聞出版科技信息建設(shè)。
17.擬訂對(duì)外文化廣電新聞出版交流規(guī)劃并組織實(shí)施,貫徹執(zhí)行對(duì)外及對(duì)港澳臺(tái)的文化廣電新聞出版交流政策,組織大型對(duì)外文化廣電新聞出版交流活動(dòng)。
18.管理全縣電影發(fā)行、放映事業(yè),擬訂全縣電影發(fā)行放映事業(yè)的發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施。
19.對(duì)縣廣播電視臺(tái)的宣傳、發(fā)展、傳輸和覆蓋等重大事項(xiàng)進(jìn)行指導(dǎo)和協(xié)調(diào)。
20.承擔(dān)縣“掃黃打非”領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的日常工作。
21.承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置
岳陽(yáng)縣文旅廣電局(系統(tǒng))屬行政事業(yè)單位,在職在編人數(shù)119人。內(nèi)設(shè)10個(gè)股室,其中:辦公室、法制股、文藝股、文化事業(yè)發(fā)展股、財(cái)務(wù)股、非遺股、旅游市場(chǎng)開(kāi)發(fā)股、旅游市場(chǎng)行業(yè)管理股、人事股、文化市場(chǎng)管理股。二級(jí)預(yù)算單位共6個(gè):岳陽(yáng)縣文化旅游市場(chǎng)綜合執(zhí)法大隊(duì)、岳陽(yáng)縣文化館、岳陽(yáng)縣圖書(shū)館、岳陽(yáng)縣文物保護(hù)中心、岳陽(yáng)縣旅游開(kāi)發(fā)中心、岳陽(yáng)縣美術(shù)館。
。ǘQ算單位構(gòu)成
從決算單位構(gòu)成看,岳陽(yáng)縣文廣電局部門決算包括局機(jī)關(guān)本級(jí)決算和下屬二級(jí)預(yù)算單位共7個(gè),列表如下:
岳陽(yáng)縣文旅廣電局機(jī)關(guān)
岳陽(yáng)縣文化旅游市場(chǎng)綜合執(zhí)法大隊(duì)
岳陽(yáng)縣文化館
岳陽(yáng)縣圖書(shū)館
岳陽(yáng)縣文物保護(hù)中心
岳陽(yáng)縣旅游開(kāi)發(fā)中心
岳陽(yáng)縣美術(shù)館
第二部分 文旅廣電局2022年度部門決算表(見(jiàn)附表)
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、“三公”經(jīng)費(fèi)公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 文旅廣電局2022年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度收入總計(jì)2764.91萬(wàn)元(含年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金109.42萬(wàn)元),與上年相比,減少252.24萬(wàn)元,減少8.36%,主要是因?yàn)?022年減少了項(xiàng)目資金。
2022年度支出總計(jì)2764.91萬(wàn)元(含年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金41.1萬(wàn)元),與上年相比,減少252.24萬(wàn)元,減少8.36%,主要是因?yàn)闇p少項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出。
二、收入決算情況說(shuō)明
本年收入合計(jì)2655.49萬(wàn)元(不含年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金),其中:財(cái)政撥款收入2270.07萬(wàn)元,占85.49%;政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元,占0%;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,占0%;事業(yè)收入0.2萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占0%;附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,占0%;其他收入385.22萬(wàn)元,占14.51%。
三、支出決算情況說(shuō)明
本年支出合計(jì)2723.81萬(wàn)元(不含年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金),其中:基本支出1938.97萬(wàn)元,占71.19%;項(xiàng)目支出784.83萬(wàn)元,占28.81%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款收入合計(jì)2270.07萬(wàn)元(不含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金),與上年相比,增加224.51萬(wàn)元,增長(zhǎng)10.98%,主要是因?yàn)檎咝栽鲑Y和績(jī)效工資增加等。
2022年度財(cái)政撥款支出合計(jì)2299.42萬(wàn)元(不含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金),與上年相比,減少192.24萬(wàn)元,減少7.72%,主要是因?yàn)轫?xiàng)目開(kāi)支減少。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
。ㄒ唬┴(cái)政撥款支出決算總體情況
2022年度財(cái)政撥款支出2299.42萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的83.17%,與上年相比,財(cái)政撥款支出減少192.24萬(wàn)元,減少7.72%,主要是因?yàn)轫?xiàng)目開(kāi)支減少。
(二) 財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年度財(cái)政撥款支出2299.42萬(wàn)元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出59.32萬(wàn)元,占2.58%,文化旅游體育與傳媒支出支出1972.68萬(wàn)元,占85.79%;衛(wèi)生健康支出51.99萬(wàn)元,占2.26%;社會(huì)保障和就業(yè)支出社會(huì)保障和就業(yè)支出139.04萬(wàn)元,占6.05%;住房保障支出73.4萬(wàn)元,占3.19%;農(nóng)林水支出3萬(wàn)元,占0.13%.
。ㄈ┴(cái)政撥款支出決算具體情況
2022年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1439.7萬(wàn)元,支出決算為2299.42萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的159.72%。其中:
1.文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)文化活動(dòng)(項(xiàng))。
年初預(yù)算為 1151.1萬(wàn)元,支出決算為 1972.68萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的172.37%。年初預(yù)算安排存在缺口,財(cái)政年中根據(jù)我單位業(yè)務(wù)活動(dòng)情況追加了部分項(xiàng)目預(yù)算指標(biāo)。
2.一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算為59.5萬(wàn)元,支出決算為59.32萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的99.70%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初預(yù)算中沒(méi)有安排,存在缺口。
3.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款) 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算為155.8萬(wàn)元,支出決算為139.04萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的89.24%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因人員變動(dòng)。
4、衛(wèi)生健康支出(類)、衛(wèi)生健康支出(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為51.99萬(wàn)元,因年初預(yù)算為零,無(wú)法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因年初預(yù)算中沒(méi)有安排,存在缺口。
5.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))
年初預(yù)算為73.3 萬(wàn)元,支出決算為73.4萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100.13%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因人員變動(dòng)。
6. 農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出(項(xiàng))
年初預(yù)算為 0萬(wàn)元,支出決算為3萬(wàn)元,因年初預(yù)算為零,無(wú)法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要是年初沒(méi)有安排預(yù)算,存在缺口。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
岳陽(yáng)縣文旅廣電局2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1644.7萬(wàn)元。其中:
人員經(jīng)費(fèi)1406.27萬(wàn)元,占比85.50%,主要包括:按國(guó)家規(guī)定支出的基本工資、津貼補(bǔ)貼、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出;公用經(jīng)費(fèi)238.43萬(wàn)元,占比14.50%,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、其他資本性支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度 “三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為5.6萬(wàn)元,支出決算為0.93萬(wàn)元,完成預(yù)算的16.61%,其中:
因公出國(guó)(境)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,因年初預(yù)算為零,無(wú)法計(jì)算百分比。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為5.6萬(wàn)元,支出決算為0.93萬(wàn)元,完成預(yù)算的16.61%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支,全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約,與上年相比減少0.87萬(wàn)元,減少48.33%,減少主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求及各二級(jí)機(jī)構(gòu)已開(kāi)設(shè)食堂。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0元,支出決算為0萬(wàn)元,因年初預(yù)算為零,無(wú)法計(jì)算百分比 。
。ǘ叭苯(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.93萬(wàn)元,占100%,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,占0%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,占0%。其中:
1、因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,全年安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.93萬(wàn)元,全年共接待來(lái)訪團(tuán)組2個(gè)、來(lái)賓50人次,主要文化旅游發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,其中:公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,更新公務(wù)用車0輛,截止2022年12月31日,我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2022年度無(wú)政府性基金預(yù)算收入支出決算
九 、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
2022年度本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本部門2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1644.7萬(wàn)元,比上年增加211.31萬(wàn)元,增加14.74%。主要原因是:人員增減變化。
十一、一般性支出情況說(shuō)明
2022年本部門開(kāi)支會(huì)議費(fèi)0.75萬(wàn)元,用于召開(kāi)文化統(tǒng)計(jì)及旅游行業(yè)培訓(xùn),每年2次,參加人次60人。
十二、政府采購(gòu)支出說(shuō)明
本部門2022年度政府采購(gòu)支出總額56.42萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出9.72 萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出26.7萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額20萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出金額的35.45% 其中:授予小微企業(yè)合同金額20萬(wàn)元,占授予中小企業(yè)合同金額的100%。
十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2022年12月31日,本單位共有車輛0輛,其中,主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0、其他用車0輛;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套);單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
十四、2022年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我部門組織對(duì)2022年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng),其中,一級(jí)項(xiàng)目0個(gè),二級(jí)項(xiàng)目0 個(gè),共涉及資金0 萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。組織對(duì)2022年度0個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng),共涉及資金0 萬(wàn)元,占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。組織對(duì)2022 年度0 個(gè)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng),共涉及資金0 萬(wàn)元,占國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。
組織對(duì)0 個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了部門評(píng)價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出0 萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算支出0 萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0 萬(wàn)元。
組織對(duì)本單位開(kāi)展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出1439.7萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元。
。2)部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
無(wú)
。3)部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
無(wú)
第四部分名詞解釋
財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
一般公共服務(wù)支出(類):是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商。
文化體育與傳媒支出(類):是指用于文化、文物、體育、新聞出版廣播影視等方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出(類):是指用于商業(yè)服務(wù)業(yè)等方面的支出。包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)。
政府采購(gòu) :就是指國(guó)家各級(jí)政府為從事日常的政務(wù)活動(dòng)或?yàn)榱藵M足公共服務(wù)的目的,利用國(guó)家財(cái)政性資金和政府借款購(gòu)買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過(guò)程,而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過(guò)程及采購(gòu)管理的總稱,是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度。
工資福利支出:反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資;機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資;各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見(jiàn)習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資;軍隊(duì)(武警)軍官、文職干部的職務(wù)(專業(yè)技術(shù)等級(jí))
津貼補(bǔ)貼:反映經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。
獎(jiǎng)金:反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),不在此科目反映。
職業(yè)年金繳費(fèi):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費(fèi),不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。
其他社會(huì)保障繳費(fèi):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi),殘疾人就業(yè)保障金,軍隊(duì)(含武警)為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。
住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
醫(yī)療費(fèi):反映未參加醫(yī)療保險(xiǎn)單位的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)和單位按規(guī)定為職工支出的其他醫(yī)療費(fèi)用。
其他工資福利支出:反映上述項(xiàng)目未包括的人員支出,如各種加班工資、病假兩個(gè)月以上期間的人員工資、編制外長(zhǎng)期聘用人員,公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)后給予的一次性補(bǔ)貼等。
商品和服務(wù)支出:反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。
辦公費(fèi):反映單位購(gòu)買按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書(shū)報(bào)雜志等支出。
印刷費(fèi):反映單位的印刷費(fèi)支出。
手續(xù)費(fèi):反映單位支付的各類手續(xù)費(fèi)支出。
水費(fèi):反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。
電費(fèi):反映單位的電費(fèi)支出。
郵電費(fèi):反映單位開(kāi)支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。
物業(yè)管理費(fèi):反映單位開(kāi)支的辦公用房以及未實(shí)行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費(fèi),包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。
差旅費(fèi):反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。
維修(護(hù))費(fèi):反映單位日常開(kāi)支的固定資產(chǎn)(不包括車船等交通工具)修理和維護(hù)費(fèi)用,網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用,以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。
租賃費(fèi):反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網(wǎng)以及其他設(shè)備等方面的費(fèi)用。
會(huì)議費(fèi):反映會(huì)議中按規(guī)定開(kāi)支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
培訓(xùn)費(fèi):反映除因公出國(guó)(境)培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
公務(wù)接待費(fèi):反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。
專用材料費(fèi):反映單位購(gòu)買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫(yī)療耗材,農(nóng)用材料,獸醫(yī)用品,實(shí)驗(yàn)室用品,專用服裝,消耗性體育用品,專用工具和儀器,藝術(shù)部門專用材料和用品,廣播電視臺(tái)發(fā)射臺(tái)發(fā)射機(jī)的電力、材料等方面的支出。
勞務(wù)費(fèi):反映支付給單位和個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用,如臨時(shí)聘用人員、鐘點(diǎn)工工資,稿費(fèi)、翻譯費(fèi),評(píng)審費(fèi)等。
委托業(yè)務(wù)費(fèi):反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費(fèi)。
工會(huì)經(jīng)費(fèi):反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi):反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。
其他交通費(fèi)用:反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼,租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用,飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
其他商品和服務(wù)支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國(guó)內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來(lái)訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助:反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
生活補(bǔ)助:反映按規(guī)定開(kāi)支的優(yōu)撫對(duì)象定期定量生活補(bǔ)助費(fèi),退役軍人生活補(bǔ)助費(fèi),行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補(bǔ)助,因公負(fù)傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補(bǔ)助費(fèi),長(zhǎng)期贍養(yǎng)人員補(bǔ)助費(fèi),由于國(guó)家實(shí)行退耕還林禁牧舍飼政策補(bǔ)償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出,對(duì)農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人?
醫(yī)療費(fèi):反映行政事業(yè)單位在職職工、離退休人員的醫(yī)療費(fèi),軍隊(duì)移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費(fèi),學(xué)生醫(yī)療費(fèi),優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助,以及按國(guó)家規(guī)定資助農(nóng)民參加新型農(nóng)村合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)居民參加城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)的支出和對(duì)城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出:反映未包括在上述科目的對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出,如嬰幼兒補(bǔ)貼、職工探親旅費(fèi)、退職人員及隨行家屬路費(fèi)、符合條件的退役回鄉(xiāng)義務(wù)兵一次性建房補(bǔ)助、符合安置條件的城鎮(zhèn)退役士兵自謀職業(yè)的一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助費(fèi)、對(duì)農(nóng)戶的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)補(bǔ)貼、保障性住房租?
其他資本性支出:反映發(fā)展與改革部門以外的其他部門安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn),以及購(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
辦公設(shè)備購(gòu)置:反映用于購(gòu)置并按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出,以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。
專用設(shè)備購(gòu)置:反映用于購(gòu)置具有專門用途、并按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的各類專用設(shè)備的支出。如通信設(shè)備、發(fā)電設(shè)備、交通監(jiān)控設(shè)備、衛(wèi)星轉(zhuǎn)發(fā)器、氣象設(shè)備、進(jìn)出口監(jiān)管設(shè)備等,以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。
第五部分 附件
(系統(tǒng))2022年岳陽(yáng)縣文旅廣電局決算公開(kāi)表格 (2).xls
(機(jī)關(guān))岳陽(yáng)縣文旅廣電局2022年度縣直部門決算公開(kāi)說(shuō)明(1).doc
2022年文旅廣電局整體績(jī)效.doc(機(jī)關(guān))2022年岳陽(yáng)縣文旅廣電局決算公開(kāi)表格 (1).xls
2022年度岳陽(yáng)縣美術(shù)館部門決算公開(kāi)表格.xls2022年度岳陽(yáng)縣美術(shù)館部門決算公開(kāi)說(shuō)明.DOC2022年度岳陽(yáng)縣美術(shù)館績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告.docx
2022年圖書(shū)館部門決算公開(kāi)表格.xls2022年圖書(shū)館部門決算公開(kāi)說(shuō)明.doc2022年圖書(shū)館整體績(jī)效評(píng)價(jià)docx.doc
2022年文化執(zhí)法大隊(duì)部門決算公開(kāi)表格.xls2022年岳陽(yáng)縣文化市場(chǎng)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)公開(kāi)說(shuō)明.docx2022年文化執(zhí)法大隊(duì)整體績(jī)效 - 副本.doc
旅游開(kāi)發(fā)中心2022年部門決算公開(kāi)表格.xls岳陽(yáng)縣旅游開(kāi)發(fā)中心2022年度部門決算公開(kāi)說(shuō)明.doc2022年整體績(jī)效評(píng)價(jià)-旅游開(kāi)發(fā)中心.docx
岳陽(yáng)縣文保中心2022年部門決算公開(kāi)表.XLS2022年岳陽(yáng)縣文物保護(hù)中心公開(kāi)說(shuō)明.doc岳陽(yáng)縣文保中心2022年整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告.docx
岳陽(yáng)縣文化館2022年部門決算公開(kāi)表.XLS2022年岳陽(yáng)縣文化館公開(kāi)說(shuō)明.doc岳陽(yáng)縣文化館2022年整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告.docx