岳陽縣張谷英管理處2024年度
縣直部門預(yù)算公開
目錄
第一部分 岳陽縣張谷英管理處2024年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
(一)職能職責(zé)
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算
(二)支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
(一)基本支出
(二)項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
(三)一般性支出情況
(四)政府采購情況
(五)國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
(六)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說明
七、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、支出預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
五、支出預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
六、財(cái)政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算支出表
八、一般公共預(yù)算基本支出表
九、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十一、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十二、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十三、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十四、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十六、政府性基金預(yù)算支出表
十七、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十八、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)十九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
二十、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
二十一、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
二十二、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
二十三、整體支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 岳陽縣張谷英管理處2024年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
(一)職能職責(zé)
1、負(fù)責(zé)張谷英古建筑群內(nèi)文物法律、法規(guī)的宣傳、貫徹。
2、負(fù)責(zé)張谷英古建筑內(nèi)文物普查、登記、建檔、保護(hù)工作。
3、負(fù)責(zé)編制張谷英古建筑群維修方案、保護(hù)規(guī)劃并組織實(shí)施。
4、負(fù)責(zé)編制張谷英民俗文化村旅游發(fā)展規(guī)劃并組織。
5、負(fù)責(zé)爭(zhēng)取文物保護(hù)、旅游開發(fā)建設(shè)項(xiàng)目,并組織實(shí)施。
6、負(fù)責(zé)主持張谷英民俗文化村重大項(xiàng)目招標(biāo)、招商。
7、負(fù)責(zé)張谷英民俗文化村旅游開發(fā)策劃、市場(chǎng)營銷及旅游環(huán)境治理。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
張谷英管理處內(nèi)設(shè)辦公室、財(cái)務(wù)室、市場(chǎng)開發(fā)股三個(gè)股室,張谷英村民俗博物館一個(gè)下屬單位,沒有獨(dú)立財(cái)政預(yù)算,所有財(cái)政預(yù)算經(jīng)費(fèi)收支歸張谷英管理處統(tǒng)一管理開支。我單位總?cè)藬?shù)13人,其中:在職12人、退休1人。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
張谷英村民俗博物館是張谷英管理處下屬二級(jí)事業(yè)單位,沒有獨(dú)立財(cái)政預(yù)算,所有財(cái)政預(yù)算經(jīng)費(fèi)收支歸張谷英管理處統(tǒng)一管理開支。2024年度部門預(yù)算公開單位包括張谷英管理處本級(jí)以及張谷英村民俗博物館。
三、部門收支總體情況
2024年部門預(yù)算即本單位本級(jí)預(yù)算,本單位2024年沒有個(gè)人與家庭補(bǔ)助支出預(yù)算,沒有政府性基金預(yù)算支出和國有資本經(jīng)營預(yù)算支出,也沒有財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出,所以公開的附件11、12、17、18、19、20表均為空。收入包括經(jīng)費(fèi)撥款,支出包括保障單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi),也包括項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
(一)收入預(yù)算
2024年年初預(yù)算數(shù)211.55萬元,其中一般公共預(yù)算撥款211.55萬元,納入專戶管理的非稅收入撥款0.00萬元。收入較上年增加7.26萬元,增加的主要原因是項(xiàng)目支出增加。
(二)支出預(yù)算
2024年年初預(yù)算數(shù)211.55萬元,一般公共服務(wù)支出211.55萬元,較上年增加7.26萬元,增加的主要原因是項(xiàng)目支出增加。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2024年岳陽縣張谷英管理處一般公共預(yù)算撥款收入211.55萬元,具體安排情況如下:
(一)基本支出
2024年年初預(yù)算數(shù)為145.75萬元,是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi),其中:工資福利支出129.91萬元、一般商品和服務(wù)支出15.84萬元。
(二)項(xiàng)目支出
2024年年初預(yù)算數(shù)為65.8萬元,其中:會(huì)議費(fèi)10.8萬元,文物保護(hù)專項(xiàng)8.00萬元,消防經(jīng)費(fèi)10.00萬元,古建筑群消防安全經(jīng)費(fèi)37萬元。
五、政府性基金預(yù)算支出
2024年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本部門2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款15.84萬元,比2023年減少11.76萬元,減少42.6%。主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)“中央八項(xiàng)規(guī)定”精神和例行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制經(jīng)費(fèi)開支。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
本部門2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)1萬元,其中,公務(wù)接待費(fèi)1萬元,因公出國(境)費(fèi)0.00萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00 萬元,2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與2023年相比減少5.50萬元。
(三)一般性支出情況
2024年本部門開支會(huì)議費(fèi)10.8萬元,擬召開12次會(huì)議,人數(shù)500人,用于召開旅游活動(dòng)會(huì)議。開支培訓(xùn)費(fèi)0.5萬元,擬開展3次培訓(xùn),人數(shù)12人,用于事業(yè)單位在崗人員技能培訓(xùn)。未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng),經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元。
(四)政府采購情況
本部門2024年政府采購預(yù)算總額50.00萬元,其中工程類35.00萬元,貨物類8.00萬元,服務(wù)類7.00萬元。主要是消防器材、辦公電腦打印機(jī)辦公桌椅添置、專項(xiàng)性課題研究、政策及咨詢服務(wù)、會(huì)議重大活動(dòng)策劃組織輔助性工作及服務(wù)。
(五)國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至2023年12月底,本部門共有公務(wù)用車1輛,其中,機(jī)要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0 輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車1輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2024年擬新增配置公務(wù)用車0輛,其中,機(jī)要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
(六)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說明
我部門整體支出和項(xiàng)目支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理,納入2024年部門整體績(jī)效目標(biāo)的金額為211.55萬元,其中,基本支出145.75萬元,項(xiàng)目支出65.8萬元。目標(biāo)任務(wù):爭(zhēng)取國家重點(diǎn)投入1200.00萬元,完成張谷英古建筑群傳統(tǒng)村落本體維修的維修工程,消防設(shè)備運(yùn)行維護(hù),張谷英防雷項(xiàng)目工程。
2024年度未安排重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算,整體支出績(jī)效目標(biāo)詳見附表23。
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
附表: