岳陽縣貿(mào)促會2018年度
縣直部門決算公開
目 錄
第一部分 中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會岳陽縣委員會單位概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會岳陽縣委員會2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會岳陽縣委員會2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況決算情況說明
八、預(yù)算績效情況說明
九、其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分名稱解釋
第一部分 岳陽縣貿(mào)促會單位概況
一、部門職責(zé):
中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會岳陽縣委員會(以下簡稱“岳陽貿(mào)促會”)為正科級群團(tuán)機(jī)構(gòu)。根據(jù)授權(quán),負(fù)責(zé)全縣招商引資、貿(mào)易促進(jìn)、商會管理工作。內(nèi)設(shè)辦公室(加掛法律事務(wù)部)、國際聯(lián)絡(luò)部(加掛國際展覽部、商會秘書處)、聯(lián)絡(luò)交流股(加掛項(xiàng)目庫建設(shè)股)、統(tǒng)計(jì)考評股、財(cái)計(jì)股、工會等6個(gè)股室。定編16人,現(xiàn)有干部職工17人,其中:會長1人、黨組副書記1人、副會長1人,退休1人。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置:
本單位沒有所屬二級機(jī)構(gòu),因此2018年度部門決算僅為本級決算;內(nèi)設(shè)辦公室(加掛法律事務(wù)部)、國際聯(lián)絡(luò)部(加掛國際展覽部、商會秘書處)、聯(lián)絡(luò)交流股(加掛項(xiàng)目庫建設(shè)股)、統(tǒng)計(jì)考評股、財(cái)計(jì)股、工會等6個(gè)股室。定編16人,現(xiàn)有干部職工17人,其中:會長1人、黨組副書記1人、副會長1人,退休1人。
第二部分 岳陽縣貿(mào)促會2018年度部門決算表(見附表)
第三部分、岳陽縣貿(mào)促會2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2018年度收、支總計(jì)293.30萬元。與2017年相比,收、支總計(jì)各增加110.94萬元,增長60.88%。增長主要原因是:1、貿(mào)促會增加三名在編人員,人員經(jīng)費(fèi)增加;2、增加招商任務(wù);3、岳陽縣委縣政府派出2名駐點(diǎn)招商人員,費(fèi)用由貿(mào)促會承擔(dān);4、貿(mào)促會2017年成立,1至3月由商務(wù)糧食局發(fā)放工資,貿(mào)促會實(shí)際發(fā)放工資為9個(gè)月(4至12月),2018年實(shí)際發(fā)放12個(gè)月工資。
二、收入決算情況說明
中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會岳陽縣委員會2018年總收入293.3萬元,全部由財(cái)政撥款收入,占比100%。
三、支出決算情況說明
中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會岳陽縣委員會2018年總支出293.3萬元。其中:基本支出293.3萬元,占本年支出100%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度財(cái)政撥款收入總計(jì)293.3萬元,支出總計(jì)293.3萬元。與2017年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加110.94萬元,增長60.8%。主要是年中追加安排人員支出基本支出預(yù)算;部分項(xiàng)目支出年初未申請財(cái)政撥款預(yù)算,而是根據(jù)工作需要,年中追加安排部分財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
。ㄒ唬┴(cái)政撥款支出決算總體情況。
2018年度財(cái)政撥款支出293.3萬元,占本年支出合計(jì)的100%。與2017年相比,財(cái)政撥款支出增加110.94萬元,增長60.8%。主要是年中追加安排人員支出基本支出預(yù)算;部分項(xiàng)目支出年初未申請財(cái)政撥款預(yù)算,而是根據(jù)工作需要,年中追加安排部分財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算。
。ǘ┴(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2018年度財(cái)政撥款支出293.3萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出293.3萬元,占100%。
。ㄈ┴(cái)政撥款支出決算具體情況。
2018年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為293.3萬元,支出決算為293.3萬元,完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平:年初預(yù)算為293.3萬元,支出決算為293.3萬元,完成年初預(yù)算的100%。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2018年度財(cái)政撥款基本支出293.3萬元,其中:人員經(jīng)費(fèi)114.7萬元,占比39.1%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、購房補(bǔ)貼;日常公用經(jīng)費(fèi)178.6萬元,占比60.9%,主要包括:辦公費(fèi)、咨詢費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
。ㄒ唬叭苯(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。
2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為2.5萬元,支出決算數(shù)為0.27萬元,完成預(yù)算的0.11%,其中:因公出國(境)費(fèi)支出決算為0萬元,完成預(yù)算的0%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0萬元,完成預(yù)算的0%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.27萬元,完成預(yù)算的0.11%。決算數(shù)小于(大于)預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和省委市委的“規(guī)定辦法”精神和厲行節(jié)約要求,進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支,全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
。ǘ叭苯(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。
2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)0.27萬元,比2017年減少0.76萬元,下降73.82%!叭苯(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,因公出國(境)費(fèi)支出決算0萬元,占0%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0萬元,占0%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.27萬元(招待批次為9次,招待人數(shù)為75人),主要用于局機(jī)關(guān)與國內(nèi)相關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2017年減少2.23萬元。主要是積極貫徹落實(shí)中央、省委、市委關(guān)于厲行節(jié)約的要求,從嚴(yán)控制公務(wù)接待行為。本單位本年度公務(wù)用車購置數(shù)為0輛,公務(wù)用車保有量為0輛.
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
2018年度沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。
九、關(guān)于2018年度預(yù)算績效情況說明
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,我局對部門整體支出績效開展了自評,涉及資金293.3萬元,自評覆蓋率達(dá)到100%?冃ё栽u結(jié)果顯示,我局2018年度績效目標(biāo)完成較好,在預(yù)算配置、預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算管理等方面較好的支持了財(cái)政中心工作發(fā)展。2018年,我局深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記系列重要講話精神,緊緊圍繞省委、省政府、市委、市政府決策部署,有效發(fā)揮財(cái)政職能作用,統(tǒng)籌做好穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)各項(xiàng)工作。面對經(jīng)濟(jì)下行壓力加大的嚴(yán)峻形勢,市委、市政府團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)全市人民務(wù)實(shí)奮斗、攻堅(jiān)克難,順利完成了市十五屆人大一次會議確定的2018年預(yù)算收支目標(biāo)任務(wù)。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2018年度,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出178.6萬元,比2017年增加89.35萬元,增加 100%。主要是局屬財(cái)政評審中心增加了編制,人員支出增加,辦公費(fèi)用價(jià)格上漲等。
。ǘ┱少徶С銮闆r。
本單位2018年度無政府采購支出。
。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占用情況。
截至2018年12月31日,本單位無車輛,無單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備,無單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入:指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。主要是XX財(cái)政局行政單位及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位(包括XX財(cái)政局本級、XX國庫集中支付核算中心、XX非稅收入管理局、XX政府采購監(jiān)督管理局、XX財(cái)政統(tǒng)發(fā)工資中心,下同)用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。
三、一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):反映行政單位及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。如:XX財(cái)政局開展財(cái)政綜合改革、預(yù)算績效管理政府購買服務(wù)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政管理、會計(jì)管理及會計(jì)證職稱考試、非稅收入銀行手續(xù)費(fèi)、非稅財(cái)政票據(jù)工本及基本建設(shè)報(bào)建、政府采購管理與監(jiān)督、統(tǒng)發(fā)工資及國庫支付管理等財(cái)政管理工作的項(xiàng)目支出等。
三、一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)預(yù)算改革業(yè)務(wù)(項(xiàng)):反映財(cái)政部門用于預(yù)算改革方面的支出。
四、一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)財(cái)政國庫業(yè)務(wù)(項(xiàng)):反映財(cái)政部門用于財(cái)政國庫集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。
五、一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)信息化建設(shè)(項(xiàng)):反映財(cái)政部門用于信息化系統(tǒng)開發(fā)及維護(hù)等信息化建設(shè)方面的支出。
六、基本支出:指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
七、項(xiàng)目支出:指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
八、“三公”經(jīng)費(fèi):納入XX財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指XX市直部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),是黨政機(jī)關(guān)維持運(yùn)轉(zhuǎn)或完成特定工作任務(wù)所開支的相關(guān)支出,是政府行政開支的一部分。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2018年12月31日
附件:1、收入支出決算總表
2、收入決算表
3、支出決算表
4、財(cái)政撥款收入支出決算總表
5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
7、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表