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2024年岳陽縣貿促會預算公開
來源:貿促會   2024-01-12
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  目錄

  第一部分2024年單位預算說明

  第二部分  單位預算公開表格

  1、收支總表

  2、收入總表

  3、支出總表

  4、支出預算分類匯總表(按政府預算經濟分類)

  5、支出預算分類匯總表(按部門預算經濟分類)

  6、財政撥款收支總表

  7、一般公共預算支出表

  8、一般公共預算基本支出表-人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)

  9、一般公共預算基本支出表-人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)

  10、一般公共預算基本支出表-人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)

  11、一般公共預算基本支出表-人員經費(對個人和家庭的補助)(按部門預算經濟分類)

  12、一般公共預算基本支出表-公用經費(商品和服務支出)(按政府預算經濟分類)

  13、一般公共預算基本支出表-公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)

  14、一般公共預算“三公”經費支出表

  15、政府性基金預算支出表

  16、政府性基金預算支出分類匯總表(按政府預算經濟分類)

  17、政府性基金預算支出分類匯總表(按部門預算經濟分類)

  18、國有資本經營預算支出表

  19、財政專戶管理資金預算支出表

  20、專項資金預算匯總表

  21、項目支出績效目標表

  22、部門整體支出績效目標表

  23、其他資金績效目標表

  第一部分2024年單位預算說明

  一、單位基本概況

  (一)職能職責

  中國國際貿易促進委員會岳陽縣委員會(簡稱“岳陽縣貿促會”)為正科級群團機構。根據(jù)授權,負責全縣招商引資、貿易促進、商會管理工作。內設辦公室(加掛法律事務部)、國際聯(lián)絡部(加掛國際展覽部、商會秘書處)、聯(lián)絡交流股(加掛項目庫建設股)、統(tǒng)計考評股、財計股、工會6個股室。定編14人,其中行政編9人,事業(yè)編5人。現(xiàn)有干部職工11人,其中:會長1人、黨組副書記1人、副會長1人,退休5人。

 。ǘC構設置

  岳陽縣貿促會內設辦公室(加掛法律事務部)、國際聯(lián)絡部(加掛國際展覽部、商會秘書處)、聯(lián)絡交流股(加掛項目庫建設股)、統(tǒng)計考評股、財計股、工會6個股室。定編14人,其中行政編9人,事業(yè)編5人。現(xiàn)有干部職工11人,其中:會長1人、黨組副書記1人、副會長1人,退休5人。

  二、單位收支總體情況

 。ㄒ唬┦杖腩A算

  包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入,以及經營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本單位收入預算141.64萬元,其中,一般公共預算撥款141.64萬元,上年結轉8.84萬元。收入較去年減少0.22萬元,主要原因是人員異動和上年度結轉資金開支。

  (二)支出預算

  2024年本單位支出預算141.64萬元,其中,社會保障和就業(yè)支出11.50萬元,衛(wèi)生健康支出6.42萬元,商業(yè)服務業(yè)等支出151.61萬元,住房保障支出8.12萬元。支出較去年減少24.71萬元,其中基本支出減少0.22萬元,項目支出無變化。其中基本支出較上年減少0.22萬元主要主要原因是人員異動和上年度結轉資金開支。

  三、一般公共預算撥款支出預算

  2024年一般公共預算撥款支出預算141.64萬元,其中,一般公共服務支出141.64萬元,占100%;基本支出131.44萬元,占92.80%;項目支出10.20萬元,占7.20%。具體安排情況如下:

 。ㄒ唬┗局С觯2024年基本支出年初預算數(shù)為151.61萬元,是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、郵電費、物業(yè)管理費、維修(護)費、差旅費、公務接待費、其他交通費用、其他商品和服務支出等日常公用經費。

  (二)項目支出:2024年項目支出年初預算數(shù)為10.20萬元,是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,包括有關業(yè)務工作經費、運行維護經費等。其中:業(yè)務工作經費支出10.20萬元,主要用于招商引資、會展活動等方面;2024年度本單位無運行維護經費項目預算。

  四、政府性基金預算支出

  2024年政府性基金預算撥款支出預算0萬元, 2024年度本單位無政府性基金安排的支出。

  五、其他重要事項的情況說明

 。ㄒ唬C關運行經費

  本單位2024年機關運行經費當年一般公共預算撥款22.34萬元,包含辦公費1.84萬元、印刷費0.20萬元、水費0.18萬元、電費0.72萬元、郵電費1.20萬元、物業(yè)管理費0.84萬元、差旅費0.30萬元、維修(護)費0.24萬元、培訓費0.22萬元、公務接待費0.20萬元、其他交通費用7.56萬元、其他商品和服務支出8.84萬元。比上一年增加8.84萬元,原因是人員異動產和2022年結余變化。

 。ǘ叭苯涃M預算

  本單位2024年“三公”經費預算數(shù)0.2萬元其中,公務接待費0.2萬元,因公出國(境)費0萬元,公務用車購置及運行費0萬元,比上一年無變化。

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  本單位2024年會議費預算2.92萬元,擬召開鄉(xiāng)友座談、招商洽談、項目簽約等會議,人數(shù)300人,內容為引進更多企業(yè)助力縣域經濟發(fā)展 ;培訓費預算0.22萬元,擬開展招商引資相關業(yè)務培訓,人數(shù)50人,內容為招商項目政策解讀,商會規(guī)章制度解讀等。

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  本單位2024年政府采購預算總額0萬元。

 。ㄎ澹﹪匈Y產占有使用及新增資產配置情況

  截至上一年12月底,本單位共有車輛0輛。

  2024年擬報廢處置公務用車0輛,擬新增配置車輛0輛。

  2024年擬新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。2024年度本單位未計劃處置或新增車輛、設備等。

 。╊A算績效目標說明

  本單位所有支出實行績效目標管理。納入2024年單位整體支出績效目標的金額為141.64萬元,其中,基本支出141.64萬元,項目支出10.20萬元,詳見文尾附表中單位預算公開表格的表21-23。

  五、名詞解釋

  1、機關運行經費:是指各單位的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

  2、“三公”經費:納入財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

  第二部分單位預算公開表格

  附件:中國國際貿易促進委員會岳陽縣委員會單位預算公開表格

部門預算公開表(2024)貿促會.xlsx