岳陽縣扶貧辦2016-決算說明
一、基本職能
主要承擔研究擬訂全縣扶貧開發(fā)工作發(fā)展規(guī)劃,指導全縣扶貧工作,協(xié)調(diào)部門定點精準扶貧,負責管理專項扶貧經(jīng)費,組織開展扶貧開發(fā)活動,總結(jié)推廣扶貧開發(fā)典型經(jīng)驗。
二、人員異動情況
本單位于2016-新成立,現(xiàn)有在編人員13人。
三、2016-財政收支決算
(一)收支決算
2016-總收入8340862元,總支出8155442.4元,其中:基本支出7919000元,項目支出236500元。
(二)支出明細
2016-總決算支出8155442.4元。開支明細如下:
1、人員經(jīng)費398760元。其中:
人員工資143300元
津補貼:208000元
其他社保支出:1110元
其他工資福利支出:46350
2、常公用經(jīng)費1609520元。其中
辦公費:68470元
印刷費:183100元
水費:3990元
電費:12000元
郵電費:47300元
物業(yè)管理費:2000元
差旅費:26440元
維修(護)費:104000元
會議費:919800元
培訓費:3080元
公務接待:182200元
工會經(jīng)費:40920元
其他商品和服務支出5780000元,其中:易地搬遷中央預算內(nèi)投資經(jīng)費5523000元
其他一般商品和服務支出:16220元。
3、項目開支決算236500元。
五、三公經(jīng)費決算
(一)因公出國(境)費用
無。
(二)公務接待費
2016-公務接待開支182183元。
(三)公務用車費
2016-公務用車費130672元。。
六、非稅收入預算
無。
七、政府采購預算
無。
二〇一七-一-
表1 | |||||||||||
岳陽縣2016-度部門收支決算總表 | |||||||||||
單位名稱:岳陽縣扶貧辦 | 單位:萬元 | ||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||
項 目 | 2016-決算數(shù) | 項 目 | 2016-決算數(shù) | 公共財政預算撥款 | 政府性基金預算撥款 | 國有資本經(jīng)營預算撥款 | 事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 上級補助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | 上-結(jié)轉(zhuǎn) |
一、財政撥款 | 8340862.0 | 201一般公共服務支出 | 1587687.4 | ###### | |||||||
(一)公共財政撥款 | 8340862.0 | 203國防支出 | 0.0 | ||||||||
1、經(jīng)費撥款 | 8340862.0 | 204公共安全支出 | 0.0 | ||||||||
2、納入預算管理的非稅收入拔款 | 0.0 | 205教育支出 | 0.0 | ||||||||
(1)專項收入 | 206科學技術(shù)支出 | 0.0 | |||||||||
(2)行政事業(yè)性收費收入 | 207文化體育與傳媒支出 | 0.0 | |||||||||
(3)罰沒收入 | 208社會保障和就業(yè)支出 | 0.0 | |||||||||
(4)國有資源有償使用收入 | 210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 0.0 | |||||||||
(5)其他收入 | 211節(jié)能環(huán)保支出 | 0.0 | |||||||||
(二)政府性基金撥款 | 212城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 0.0 | |||||||||
(三)國有資本經(jīng)營預算撥款 | 213農(nóng)林水支出 | 6567755.0 | ###### | ||||||||
二、事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 214交通運輸支出 | 0.0 | |||||||||
三、上級補助收入 | 215資源勘探信息等支出 | 0.0 | |||||||||
四、附屬單位繳款 | 216商業(yè)服務業(yè)等支出 | 0.0 | |||||||||
五、其他收入 | 217金融支出 | 0.0 | |||||||||
六、上-結(jié)余收入 | 219援助其他地區(qū)支出 | 0.0 | |||||||||
1、公共財政撥款 | 220國土海洋氣象等支出 | 0.0 | |||||||||
2、政府性基金撥款 | 221住房保障支出 | 0.0 | |||||||||
3、國有資本經(jīng)營預算撥款 | 222糧油物資儲備支出 | 0.0 | |||||||||
4.其他收入結(jié)轉(zhuǎn) | 229其他支出 | 0.0 | |||||||||
收入總計 | 8340862.0 | 支出總計 | 8155442.4 | ##### | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
表2 | ||||||||||||||
岳陽縣2016-度部門決算支出明細表 | ||||||||||||||
單位名稱: | 岳陽縣扶貧辦 | 單元:萬元 | ||||||||||||
經(jīng)濟科目 | 項目名稱/科目 | 資金收入來源 | 支出功能科目編碼 | 支出功能科目項級名稱 | ||||||||||
合計 | 財政撥款 | 事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 上級補助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | 上-結(jié)轉(zhuǎn) | ||||||||
公共財政預算撥款 | 政府性基金預算撥款 | 國有資本經(jīng)營預算撥款 | 類 | 款 | 項 | |||||||||
合計 | 816 | 815.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21305 扶貧 | ||||
一、基本支出 | 792 | 791.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2130501 行政運行 | ||||
1、工資福利支出 | 39.9 | 39.869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2130501 行政運行 | ||||
工資福利支出 | 基本工資 | 14.33 | 14.326 | 2130501 行政運行 | ||||||||||
津貼補貼 | 20.8 | 20.798 | 2130501 行政運行 | |||||||||||
獎金 | 0 | |||||||||||||
績效工資 | 0 | |||||||||||||
伙食補助費 | 0 | |||||||||||||
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 | 0 | |||||||||||||
職業(yè)-金繳費 | 0 | |||||||||||||
其他社會保障繳費 | 0.111 | 0.111 | 2130501 行政運行 | |||||||||||
其他工資福利支出 | 4.635 | 4.635 | 2130501 行政運行 | |||||||||||
2、商品和服務支出小計 | 750 | 750.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2130501 行政運行 | ||||
商品和服務支出 | 辦公費 | 6.847 | 6.8471 | 2130501 行政運行 | ||||||||||
印刷費 | 18.31 | 18.306 | 2130501 行政運行 | |||||||||||
水費 | 0.399 | 0.3994 | 2130501 行政運行 | |||||||||||
電費 | 1.2 | 1.2004 | 2130501 行政運行 | |||||||||||
郵電費 | 4.73 | 4.7298 | 2130501 行政運行 | |||||||||||
物業(yè)管理費 | 0.2 | 0.2 | 2130501 行政運行 | |||||||||||
公務車運行維護費 | 2.287 | 2.2874 | 2130501 行政運行 | |||||||||||
其他交通費 | 10.78 | 10.78 | 2130501 行政運行 | |||||||||||
差旅費 | 2.644 | 2.6437 | 2130501 行政運行 | |||||||||||
維修費 | 10.4 | 10.4 | 2130501 行政運行 | |||||||||||
會議費 | 91.98 | 91.977 | 2130501 行政運行 | |||||||||||
勞務費 | 0 | |||||||||||||
培訓費 | 0.308 | 0.3076 | 2130501 行政運行 | |||||||||||
公務接待費 | 18.22 | 18.218 | 2130501 行政運行 | |||||||||||
工會經(jīng)費 | 4.092 | 4.092 | 2130501 行政運行 | |||||||||||
福利費 | 0 | |||||||||||||
其他商品和服務支出 | 578 | 578.01 | 2130501 行政運行 | |||||||||||
3、對個人和家庭的補助小計 | 1.62 | 1.622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2130501 行政運行 | ||||
對個人和家庭的補助 | 離休費 | 0 | ||||||||||||
退休費 | 0 | |||||||||||||
離退休津補貼 | 0 | |||||||||||||
撫恤金 | 0 | |||||||||||||
生活補助 | 0 | |||||||||||||
住房公積金 | 0 | |||||||||||||
遺屬費 | 0 | |||||||||||||
醫(yī)療費 | 0 | |||||||||||||
其他對個人和家庭的補助 | 1.622 | 1.622 | 2130501 行政運行 | |||||||||||
二、項目支出 | 23.7 | 23.655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2130502 一般行政管理事務 | ||||
專項商品和服務支出 | 0 | |||||||||||||
對企事業(yè)單位的補貼 | 0 | |||||||||||||
債務還本付息支出 | 0 | |||||||||||||
基本建設支出 | 23.65 | 23.655 | 2130502 一般行政管理事務 | |||||||||||
其他資本性支出 | 0 | |||||||||||||
三、經(jīng)營支出 | 0 | |||||||||||||
四、對附屬單位補助支出 | 0 | |||||||||||||
五、上繳上級支出 | 0 |
表3 | ||||
岳陽縣2016-度財政撥款“三公”經(jīng)費決算表 | ||||
單位名稱:岳陽縣扶貧辦 | 單位:萬元 | |||
項 目 | 2016-決算數(shù)合計 | 公共財政預算撥款 | 政府性基金預算撥款 | 國有資本經(jīng)營預算撥款 |
一、支出合計 | 31.2855 | 0 | 0 | 0 |
1、因公出國(境)費用 | 0 | |||
2、公務接待費 | 18.2183 | |||
3、公務用車費 | 13.0672 | 0 | 0 | 0 |
其中:(1)公務用車運行維護費 | 13.0672 | |||
(2)公務用車購置 | 0 | |||
二、相關(guān)統(tǒng)計數(shù) | ||||
1.因公出國(境)團組數(shù)(個) | 0 | |||
2.因公出國(境)人數(shù)(人) | 0 | |||
3.公務用車購置數(shù)(輛) | 0 | |||
4.公務用車保有量(輛) | 1 | |||
5.公務接待批次(批) | ||||
6.公務接待人數(shù)(人) | ||||
三、“三公”經(jīng)費增減變化原因等說明 | ||||
備注:1、“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。(2)公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括領(lǐng)導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。 2、“三公”經(jīng)費數(shù)包括基本支出中的“三公”經(jīng)費和項目支出中的“三公”經(jīng)費支出。 |