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岳陽(yáng)縣扶貧開(kāi)發(fā)辦公室2019年度部門(mén)預(yù)算公開(kāi)
來(lái)源:縣扶貧辦   2019-06-12
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第一部分  岳陽(yáng)縣扶貧辦2019年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

一、部門(mén)基本概況

(一)職能職責(zé)

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門(mén)收支總體情況

(一)收入預(yù)算

(二)支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

(一)基本支出

(二)項(xiàng)目支出

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

(三)政府采購(gòu)情況

(四)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

(五)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

六、名詞解釋

第二部分  部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格

一、部門(mén)收支總表

二、部門(mén)收入總表

三、部門(mén)支出總表

四、部門(mén)支出總表(分類(lèi))

五、部門(mén)支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

六、工資福利支出預(yù)算表

七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表

九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)

十、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表

十一、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表(按政府預(yù)算)、

十二、財(cái)政撥款收支總表

十三、一般預(yù)算撥款支出預(yù)算表

十四、一般預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表

十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表

十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表

十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表(按政府預(yù)算)

十九、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表

二十、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表(按政府預(yù)算)

二十一、支出預(yù)算項(xiàng)目明細(xì)表

二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表

二十三、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

二十四、納入專(zhuān)戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表

二十五、納入專(zhuān)戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

二十六、經(jīng)費(fèi)拔款支出預(yù)算表

二十七、經(jīng)費(fèi)拔款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

二十八、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)表

二十九、部門(mén)(單位)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

三十、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表


第一部分  岳陽(yáng)縣扶貧辦2019年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

一、部門(mén)基本概況

(一)職能職責(zé)

職能職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況:岳陽(yáng)縣扶貧開(kāi)發(fā)辦公室(簡(jiǎn)稱(chēng)岳陽(yáng)縣扶貧辦)主要承擔(dān)研究擬訂全縣扶貧開(kāi)發(fā)工作發(fā)展規(guī)劃,指導(dǎo)全縣扶貧工作,協(xié)調(diào)部門(mén)定點(diǎn)精準(zhǔn)扶貧,負(fù)責(zé)管理專(zhuān)項(xiàng)扶貧經(jīng)費(fèi),組織開(kāi)展扶貧開(kāi)發(fā)活動(dòng),總結(jié)推廣扶貧開(kāi)發(fā)典型經(jīng)驗(yàn)。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

設(shè)有辦公室、財(cái)務(wù)室、信息培訓(xùn)股、產(chǎn)業(yè)培訓(xùn)股、社會(huì)扶貧股等5個(gè)股室,F(xiàn)有人數(shù)20人,其中編制數(shù)13人,抽調(diào)4人,三性用工2人。

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

本單位沒(méi)有所屬二級(jí)機(jī)構(gòu),因此2019年度部門(mén)預(yù)算僅為本級(jí)預(yù)算;

三、部門(mén)收支總體情況

2019年部門(mén)預(yù)算包括本級(jí)預(yù)算和所含預(yù)算單位在內(nèi)的匯總情況。本單位2019年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款和納入專(zhuān)戶管理的非稅收入撥款收入,也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款和納入專(zhuān)戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開(kāi)的附件22、23、24、25表均為空。收入包括經(jīng)費(fèi)撥款,也包括納入預(yù)算管理的非稅收入撥款;支出包括保障單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi),也包括項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

(一)收入預(yù)算

2019年年初預(yù)算數(shù)193.9萬(wàn)元,比上年預(yù)算增加15萬(wàn)元,增加8.6%;其中:一般公共預(yù)算撥款193.9萬(wàn)元,比上年預(yù)算增加15萬(wàn)元,增加8.6 %。收入增加的主要原因是人員工資增加。

(二)支出預(yù)算

2019年年初預(yù)算數(shù)193.9萬(wàn)元,比上年預(yù)算增加15萬(wàn)元,增加8.6%;其中:機(jī)關(guān)工資福利支出115.2萬(wàn)元比上年預(yù)算增加14.6萬(wàn)元,增加14.5%;公用經(jīng)費(fèi)78.7萬(wàn)元比上年預(yù)算增加0.78萬(wàn)元,增加1%;項(xiàng)目支出60萬(wàn)元同上年預(yù)算一樣。支出增加的主要原因是人員工資增加。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

(一)基本支出

2019年年初預(yù)算數(shù)為133.9萬(wàn)元,是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

(二)項(xiàng)目支出

2019年年初預(yù)算數(shù)為60萬(wàn)元,是指為保障脫貧攻堅(jiān)工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括辦公、會(huì)議、印刷、培訓(xùn)、勞務(wù)、委托業(yè)務(wù)、交通、和接待等支出。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

本部門(mén)2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款133.9 萬(wàn)元,比2018年增加15.4萬(wàn)元,增長(zhǎng)13%。主要原因是:是人員工資增加。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

本部門(mén)2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)10萬(wàn)元,其中,公務(wù)接待費(fèi)5萬(wàn)元;其他交通費(fèi)5萬(wàn)元。公務(wù)接待費(fèi)比2018年減少0.4萬(wàn)元,降低7.4%,主要原因是:進(jìn)一步加強(qiáng)了公務(wù)接待管理,嚴(yán)格控制了接待費(fèi)用。

(三)政府采購(gòu)情況

本部門(mén)2019年無(wú)政府采購(gòu)支出。

(四)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年12月31日,本單位無(wú)車(chē)輛等大型設(shè)備。辦公用房由國(guó)資辦調(diào)配原岳陽(yáng)縣計(jì)生局辦公樓給我辦使用,所有權(quán)歸屬為國(guó)資辦。本單位國(guó)有資產(chǎn)主要為固定資產(chǎn),主要是辦公電腦和辦公家具,共計(jì)345172.5元,其中辦公電子設(shè)備125970元,其他辦公設(shè)備和辦公家具219202.5元。

(五)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

2019年岳陽(yáng)縣扶貧辦整體支出績(jī)效目標(biāo):目標(biāo)1:全年預(yù)算申請(qǐng)到位和下達(dá)數(shù)量在95%以上,三公經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率≤0;目標(biāo)2:社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響和社會(huì)公眾滿意度達(dá)到預(yù)期目標(biāo);目標(biāo)3:爭(zhēng)取全市脫貧攻堅(jiān)先進(jìn)縣。重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo):目標(biāo)1:全縣脫貧人口4000人以上;目標(biāo)2:提升脫貧質(zhì)量、鞏固脫貧成效。

六、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

附表:岳陽(yáng)縣扶貧開(kāi)發(fā)辦公室2019年度縣直部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表02.xls