岳陽縣2019年黃沙街鎮(zhèn)政府財(cái)政決算公開
目 錄
第一部分 黃沙街鎮(zhèn)人民政府概況
一、主要職能
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
三、鎮(zhèn)財(cái)政決算單位構(gòu)成
第二部分 公共財(cái)政決算
一、黃沙街鎮(zhèn)人民政府2019年度公共財(cái)政決算情況說明
(一)黃沙街鎮(zhèn)人民政府2019年度收入支出決算總體情況說明
(二)黃沙街鎮(zhèn)人民政府2019年度收入決算情況說明
(三)黃沙街鎮(zhèn)人民政府2019年度支出決算情況說明
(四)關(guān)于黃沙街鎮(zhèn)人民政府2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
二、黃沙街人民政府2019年度 公共財(cái)政決算表(公開表格附后)
第三部分 政府性基金決算
第四部分 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)決算
第五部分 社會(huì)保險(xiǎn)基金決算情況
第六部分 其他重要事項(xiàng)
一、地方政府債務(wù)情況
二、上級(jí)轉(zhuǎn)移支付情況說明
三、“三公”經(jīng)費(fèi)決算執(zhí)行情況
四、預(yù)算績(jī)效工作開展情況
第七部分 名詞解釋
第一部分 黃沙街鎮(zhèn)人民政府概況
一、主要職能 :為轄區(qū)內(nèi)村、社區(qū)、企業(yè)、社團(tuán)、群眾提供指導(dǎo)及服務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況:我單位包含政府機(jī)關(guān)及3個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)。全部為財(cái)政全額撥款單位,執(zhí)行行政單位會(huì)計(jì)制度,在職干部102人、退休48人。
三、鎮(zhèn)財(cái)政決算單位構(gòu)成:由政府機(jī)關(guān)、衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)辦、農(nóng)技推廣服務(wù)中心、水務(wù)工作站構(gòu)成。
第二部分 公共財(cái)政決算
一、黃沙街鎮(zhèn)人民政府2019年度公共財(cái)政決算情況說明
(一)關(guān)于黃沙街鎮(zhèn)人民政府2019年度收入支出決算總體情況說明:
2019年鎮(zhèn)財(cái)政決算總收入2349萬元,比年初預(yù)算減少1458萬元,;2019年鎮(zhèn)財(cái)政決算總支出2349萬元,比上年決算減少213萬元。減少原因是將上級(jí)專項(xiàng)追加指標(biāo)計(jì)入決算收支。
(二)關(guān)于黃沙街鎮(zhèn)人民政府2019年度收入決算情況說明 :2019年公共財(cái)政決算收入共2349萬元。其中上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助收入1614.15萬元占收入68.72%,地方公共財(cái)政收入734.85萬元占收入的31.28%。
(三)、關(guān)于黃沙街鎮(zhèn)人民政府2019年度支出決算情況說明: 2019年公共財(cái)政決算支出2349萬元,其中一般公共服務(wù)支出959萬元占支出40.83%,國(guó)防支出4萬元占支出0. 17%,公共安全支出27萬元占支出1.14%,教育支出7萬元占支出0.30%,文化體育與傳媒支出12萬元占支出0.51% ,社會(huì)保障和就業(yè)支出196萬元占支出8.4%,醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出125萬元占支出5.32%,節(jié)能環(huán)保支出10萬元占支出0.43%,城鄉(xiāng)社區(qū)支出167萬元占支出7.11%,農(nóng)林水支出727萬元占支出30.95%,交通運(yùn)輸支出23萬元占支出0.98%,資源勘探信息(安全生產(chǎn))等支出20萬元占支出0.85%,住房保障支出72萬元占支出3.07%。
(四)、關(guān)于黃沙街鎮(zhèn)人民政府2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明:
1、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。 2019年三公經(jīng)費(fèi)支出總額為13萬元其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)用0萬元、公務(wù)接待費(fèi)用6萬元、公務(wù)用車費(fèi)7萬元(其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7萬元、公務(wù)用車購(gòu)置0萬元。)2019年三公經(jīng)費(fèi)支出總額為13萬元,與上年持平。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。 2019年黃沙街鎮(zhèn)公務(wù)接待費(fèi)6萬元,主要是公務(wù)接待用餐支出,公務(wù)用車7萬元主要用于公務(wù)用車的維護(hù)費(fèi)用,鎮(zhèn)機(jī)關(guān)集鎮(zhèn)垃圾車、機(jī)關(guān)灑水車的維護(hù)及維修。
二、黃沙街人民政府2019年度公共財(cái)政決算表(公開表格附后)
第三部分 政府性基金決算
本鄉(xiāng)鎮(zhèn)本年度無政府性基金收支。
第四部分 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)決算
本鄉(xiāng)鎮(zhèn)本年度無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支。
第五部分 社會(huì)保險(xiǎn)基金決算情況
詳見附表
第六部分 其他重要事項(xiàng)
一、地方政府債務(wù)情況:至2019年12月31日止,黃沙街鎮(zhèn)政府無債務(wù)。
二、上級(jí)轉(zhuǎn)移支付情況說明:2019年黃沙街鎮(zhèn)上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助收入共1614.15萬元,其中基數(shù)補(bǔ)貼收入72.86萬元、村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)收入356.58萬元、稅改轉(zhuǎn)移支付收入78.17萬元、工資轉(zhuǎn)移支付收入42.19萬元、財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付收入89.83萬元、體制補(bǔ)助收入80.03萬元、均衡性轉(zhuǎn)移支付收入712.32萬元、績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)收入33.84萬元、醫(yī)保金收入2.50萬元、村干部養(yǎng)老保險(xiǎn)收入16.92萬元、湖區(qū)轉(zhuǎn)移支付收入12.10萬元、失地農(nóng)民補(bǔ)助收入10萬元、其他收入106.81萬元。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)決算執(zhí)行情況:2019年三公經(jīng)費(fèi)支出總額為13萬元其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)用0萬元、公務(wù)接待費(fèi)用6萬元、公務(wù)用車費(fèi)7萬元(其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7萬元、公務(wù)用車購(gòu)置0萬元)。 2019年三公經(jīng)費(fèi)支出總額為13萬元與上年持平。
四、預(yù)算績(jī)效工作開展情況
1、預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理覆蓋面不斷擴(kuò)大。
逐步覆蓋一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算的所有資金和項(xiàng)目。2019年元月我們?cè)谶M(jìn)行財(cái)政預(yù)算編制的過程中,結(jié)合預(yù)算績(jī)效管理的要求,根據(jù)下發(fā)《岳陽縣財(cái)政局關(guān)于做好2019年度縣級(jí)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理工作的通知》(岳縣財(cái)發(fā)【2019】1號(hào)),對(duì)預(yù)算資金開展績(jī)效目標(biāo)申報(bào)管理,資金總額2150萬元。
2、強(qiáng)化全過程管理。
以績(jī)效目標(biāo)為龍頭,將績(jī)效理念和方法深度融入預(yù)算編制、執(zhí)行、結(jié)果應(yīng)用各環(huán)節(jié),構(gòu)建事前績(jī)效評(píng)估、事中績(jī)效監(jiān)控、事后績(jī)效評(píng)價(jià)“三位一體”的績(jī)效管理系統(tǒng)。特別是要將績(jī)效管理重心向事前和事中聚焦,從源頭防止損失浪費(fèi)。
第七部分 名詞解釋
一、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。二、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 三、“三公”經(jīng)費(fèi):納入中央財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指中央部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。五、一般公共預(yù)算撥款收入:指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。