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岳陽(yáng)縣長(zhǎng)湖鄉(xiāng)人民政府2022年財(cái)政總預(yù)算公開(kāi)
來(lái)源:長(zhǎng)湖鄉(xiāng)   2021-11-19
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岳陽(yáng)縣長(zhǎng)湖鄉(xiāng)2022年度政府財(cái)政預(yù)算公開(kāi)

目錄

第一部分 長(zhǎng)湖鄉(xiāng)人民政府概況 

一、主要職能

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況 

三、鎮(zhèn)財(cái)政決算單位構(gòu)成

第二部分  公共財(cái)政預(yù)算

一、2022年度公共財(cái)政預(yù)算情況說(shuō)明

1、收支預(yù)算總體情況

2、收入預(yù)算情況

3、支出預(yù)算情況

4、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況

5、2022年財(cái)政扶貧資金預(yù)算安排情況

二、長(zhǎng)湖鄉(xiāng)人民政府2022年度 公共財(cái)政決預(yù)表(公開(kāi)表格附后)

第三部分  政府性基金決算

第四部分  國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)決算

第五部分   社會(huì)保險(xiǎn)基金決算情況

第六部分  其他重要事項(xiàng)

一、地方政府債務(wù)情況

二、上級(jí)轉(zhuǎn)移支付情況說(shuō)明

三、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

四、預(yù)算績(jī)效工作開(kāi)展情況:

1、預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理覆蓋面不斷擴(kuò)大。

2、強(qiáng)化全過(guò)程管理。

第七部分 專業(yè)名詞解釋

 

第一部分 長(zhǎng)湖鄉(xiāng)人民政府概況 

一、主要職能 :主要承擔(dān)著落實(shí)黨和政府各項(xiàng)路線方針政策,促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、增加農(nóng)民收入,強(qiáng)化公共服務(wù)、著力改善民生,加強(qiáng)社會(huì)管理、維護(hù)農(nóng)村穩(wěn)定,推進(jìn)基層民主、促進(jìn)農(nóng)村和諧的重大任務(wù),承辦縣委、縣政府及其他工作部門交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況 :我單位包含政府機(jī)關(guān)及5個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)。全部為財(cái)政全額撥款單位,執(zhí)行行政單位會(huì)計(jì)制度,在職干部74人、退休28人。

三、鎮(zhèn)財(cái)政決算單位構(gòu)成: 由政府機(jī)關(guān)、衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)辦、公共文化和社會(huì)事業(yè)發(fā)展中心、勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)中心、農(nóng)技推廣服務(wù)中心、水務(wù)工作站構(gòu)成。

第二部分  公共財(cái)政預(yù)算

一、2022年度公共財(cái)政預(yù)算情況說(shuō)明

1、收支預(yù)算總體情況。我鄉(xiāng)2022年度預(yù)算收支總計(jì)1786.18萬(wàn)元,比2021年減少40萬(wàn)元;收支減少原因是干部津補(bǔ)貼及績(jī)效工資的增加支出及一般專項(xiàng)支出未列入預(yù)算。

2、收入預(yù)算情況。我鄉(xiāng)2022年度收入1786.18 萬(wàn)元,其中:上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助收入1493.18萬(wàn)元,地方公共財(cái)政預(yù)算收入293萬(wàn)元。

3、支出預(yù)算情況。2022年度支出1786.18萬(wàn)元,其中一般公共服務(wù)支出809萬(wàn)元、國(guó)防支出3萬(wàn)元、公共安全支出24萬(wàn)元 、教育支出10萬(wàn)元、文化體育及傳媒支出16萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出104萬(wàn)元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出18萬(wàn)元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出130萬(wàn)元、農(nóng)林水事務(wù)支出479萬(wàn)元、金融支出5萬(wàn)元、國(guó)土海洋氣象等3萬(wàn)元、住房保障68萬(wàn)元,預(yù)備費(fèi)15萬(wàn)元。

4、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況。我2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)為12萬(wàn)元,跟2020年決算數(shù)12萬(wàn)持平。

5、本年度安排扶貧資金5萬(wàn)元,安排臨時(shí)救助5萬(wàn)元,主要用于貧困孤寡老人救濟(jì)。

二、長(zhǎng)湖鄉(xiāng)人民政府2022年度 公共財(cái)政決預(yù)表(公開(kāi)表格附后)

第三部分  政府性基金決算

本鄉(xiāng)鎮(zhèn)本年度無(wú)政府性基金收支。

第四部分  國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)決算

本鄉(xiāng)鎮(zhèn)本年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支。

第五部分   社會(huì)保險(xiǎn)基金決算情況

詳見(jiàn)附表

第六部分  其他重要事項(xiàng)

一、地方政府債務(wù)情況:至2021年12月31日止,長(zhǎng)湖鄉(xiāng)政府無(wú)債務(wù)。

二、上級(jí)轉(zhuǎn)移支付情況說(shuō)明:2022年步仙鎮(zhèn)上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助收入共1493.18萬(wàn)元,其中基數(shù)補(bǔ)貼56.61萬(wàn)元、稅收返還11萬(wàn)元、村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)286.57萬(wàn)元、稅改轉(zhuǎn)移支付71.92萬(wàn)元、工資轉(zhuǎn)移支付31.78萬(wàn)元、財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付79.91萬(wàn)元、體制補(bǔ)助97.49萬(wàn)元、均衡性轉(zhuǎn)移支付782萬(wàn)元、縣財(cái)政負(fù)擔(dān)醫(yī)保金1.9萬(wàn)元、村干部參加城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助10.26萬(wàn)元、其他63.74萬(wàn)元。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況:2022年三公經(jīng)費(fèi)支出總額為12萬(wàn)元其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)用0萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)用2萬(wàn)元,公務(wù)用車費(fèi)10萬(wàn)元,支出主要是縣編兩輛鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)執(zhí)法車用車費(fèi)用(其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10萬(wàn)元、公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元)。 2022年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額為12萬(wàn)元跟上年12萬(wàn)元持平。 

四、預(yù)算績(jī)效工作開(kāi)展情況:

1、預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理覆蓋面不斷擴(kuò)大。

逐步覆蓋一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算的所有資金和項(xiàng)目。2022年元月我們?cè)谶M(jìn)行財(cái)政預(yù)算編制的過(guò)程中,結(jié)合預(yù)算績(jī)效管理的要求,根據(jù)下發(fā)《岳陽(yáng)縣財(cái)政局關(guān)于做好2022年度縣級(jí)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理工作的通知》(岳縣財(cái)發(fā)【2021】1號(hào)),對(duì)預(yù)算資金開(kāi)展績(jī)效目標(biāo)申報(bào)管理,資金總額1786.18萬(wàn)元。

2、強(qiáng)化全過(guò)程管理。

以績(jī)效目標(biāo)為龍頭,將績(jī)效理念和方法深度融入預(yù)算編制、執(zhí)行、結(jié)果應(yīng)用各環(huán)節(jié),構(gòu)建事前績(jī)效評(píng)估、事中績(jī)效監(jiān)控、事后績(jī)效評(píng)價(jià)“三位一體”的績(jī)效管理系統(tǒng)。特別是要將績(jī)效管理重心向事前和事中聚焦,從源頭防止損失浪費(fèi)。

第七部分 專業(yè)名詞解釋

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行,用當(dāng)年財(cái)政撥款安排的用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),是指用當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)等支出。

(三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(四)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

岳陽(yáng)縣長(zhǎng)湖鄉(xiāng)2022年財(cái)政預(yù)算公開(kāi)表12.27.xlsx