2022年岳陽縣市政設施運行維護中心部門預算公開
目 錄
第一部分 2022年部門預算說明
一、 部門基本概況
。ㄒ唬 職能職責
。ǘ 機構設置
二、 部門預算單位構成
三、 部門收支總體情況
。ㄒ唬 收入預算
。ǘ 支出預算
四、 一般公共預算撥款支出
。ㄒ唬 基本支出
(二) 項目支出
五、 政府性基金預算支出
六、 其他重要事項的情況說明
。ㄒ唬 機關運行經費
(二) “三公”經費預算
。ㄈ 一般性支出情況
。ㄋ模 政府采購情況
。ㄎ澹 國有資產占有使用情況及新增資產配置情況
(六) 預算績效目標說明
七、 名詞解釋
第二部分 2022年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表(按政府預算經濟分類)
5、支出預算分類匯總表(按部門預算經濟分類)
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表-人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)
10、一般公共預算基本支出表-人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)
11、一般公共預算基本支出表-人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)
12、一般公共預算基本支出表-人員經費(對個人和家庭的補助)(按部門預算經濟分類)
13、一般公共預算基本支出表-公用經費(商品和服務支出)(按政府預算經濟分類)
14、一般公共預算基本支出表-公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)
15、一般公共預算“三公”經費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表(按政府預算經濟分類)
18、政府性基金預算支出分類匯總表(按部門預算經濟分類)
19、國有資本經營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、其他項目支出績效目標表
23、部門整體支出績效目標表
注:以上部門預算報表中,空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
。ㄒ唬┞毮苈氊。
1.承擔縣城市政公用設施運行管理方面的事務性工作;承擔縣城市政公用設施運行日常巡查工作。
2.承擔縣城路燈照明、景觀亮化等公用設施規(guī)劃、立項、設計審查、招標、建設、維護、升級改造及施工安全監(jiān)管方面的事務性工作和技術指導工作。
3.承擔縣城市政公用設施施工作業(yè)的技術指導工作;承擔縣城市政公用設施施工安全監(jiān)管方面的事務性工作。
4.完成上級主管部門交辦的其他工作任務。
。ǘC構設置。
岳陽縣市政設施運行維護中心屬岳陽縣城市管理和綜合執(zhí)法局下設二級機構,為正股級事業(yè)單位。
岳陽縣市政設施運行維護中心現(xiàn)有干部職工20人,其中在職人員20人,退休5人。市政設施運行維護中心不設內設機構。
二、部門預算單位構成
本單位沒有所屬二級機構,因此本年度部門預算僅為本級部門預算。
三、部門收支總體情況
(一)收入預算:包括一般公共預算。2022年本部門收入預算225萬元,其中,一般公共預算撥款225萬元。收入較去年增加21.63萬元,主要原因是增加了事業(yè)單位公車補貼。
。ǘ┲С鲱A算:2022年本部門支出預算225萬元,其中社會保障和就業(yè)20.4萬元,衛(wèi)生健康支出10.2萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出180.01萬元,住房保障14.4萬元。支出較去年增加21.63萬元,主要原因是增加了事業(yè)單位公車補貼。
其中基本支出較上年增加21.63萬元,主要是由于增加了事業(yè)單位公車補貼。
四、一般公共預算撥款支出
2022年本部門一般公共預算撥款支出預算225萬元,其中,社會保障和就業(yè)20.4萬元,占9.07%;衛(wèi)生健康支出10.2萬元,占4.53%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出180.01萬元,占80%;住房保障14.4萬元,占6.4%。具體安排情況如下:
。ㄒ唬┗局С觯2022年本部門基本支出預算數(shù)225萬元,主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費,其中:工資福利支出214.2萬元、一般商品和服務支出10.8萬元、對個人和家庭的補助支出0萬元。
。ǘ╉椖恐С觯2022年本部門項目支出預算0萬元。
五、政府性基金預算支出
本年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
。ㄒ唬C關運行經費:本年度機關運行經費當年一般公共預算撥款10.8萬元,同上年預算持平。
。ǘ叭苯涃M預算:本年度“三公”經費預算數(shù)0.30萬元,其中,公務接待費0.30萬元,因公出國(境)費0萬元,公務用車購置及運行費0 萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費0萬元)。比上年預算減少0.06 萬元,降低16.67%,主要原因是:本單位本年度厲行節(jié)約,減少公務招待經費支出。
。ㄈ┮话阈灾С銮闆r:本單位本年度會議費0.5萬元,擬召2次會議,人數(shù)50人每次,會議內容為年度表彰大會、黨員廉政建設會議;培訓費0萬元。
。ㄋ模┱少徢闆r:本部門2022年政府采購預算總額300萬元,其中:工程類采購預算100萬元,貨物類采購預算190萬元,服務類采購預算10萬元。
。ㄎ澹﹪匈Y產占用使用及新增資產配置情況:截至上年12月底,本部門共有車輛0輛,其中領導干部用車0輛,一般公務用車0輛,其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。本年度擬新增配置車輛0輛,其中領導干部用車0輛,一般公務用車0輛,其他用車輛0輛。新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。占用辦公用房面積156平米,賬面價值0萬元 。
。╊A算績效目標說明:本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為225萬元,其中,基本支出225萬元,具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費:納入。ㄊ/縣)財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
第二部分 2022年部門預算表