2023年度岳陽(yáng)縣市容環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心決算
目錄
第一部分 岳陽(yáng)縣市容環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心部門(單位)概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
九、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十一、一般性支出情況說(shuō)明
十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十四、關(guān)于2023年度績(jī)效評(píng)價(jià)情況的說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
岳陽(yáng)縣市容環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心部門(單位)概況
一、 部門職責(zé)
1.承擔(dān)縣城市容環(huán)境衛(wèi)生管理方面的事務(wù)性工作。
2.負(fù)責(zé)起草縣城市容環(huán)境衛(wèi)生發(fā)展規(guī)劃草案,起草縣城市容環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施建設(shè)規(guī)劃草案,起草縣城市容環(huán)境衛(wèi)生作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)草案。
3.執(zhí)行縣城市容環(huán)境衛(wèi)生作業(yè)標(biāo)準(zhǔn),落實(shí)縣城大街小巷、臨街門面單位、城鄉(xiāng)結(jié)合部等市容環(huán)境衛(wèi)生責(zé)任制,協(xié)助收取縣城市容環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)有關(guān)規(guī)費(fèi)。
4.負(fù)責(zé)縣城市容環(huán)境衛(wèi)生作業(yè)、市容環(huán)境衛(wèi)生清掃、縣城主次街道清掃、垃圾站和垃圾容器保潔;負(fù)責(zé)縣城市容環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施設(shè)備保養(yǎng)。
5.負(fù)責(zé)縣城生活垃圾和其他垃圾的收集、清運(yùn)和無(wú)害化處理;負(fù)責(zé)縣城餐廚廢棄物的收集、清運(yùn)和無(wú)害化處理;負(fù)責(zé)縣城有毒、有害廢棄物收集、清運(yùn)和無(wú)害化處理。
6.指導(dǎo)垃圾處理場(chǎng)等相關(guān)企業(yè)做好縣城垃圾無(wú)害化處理等市容環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)工作;指導(dǎo)縣城石灰漿生產(chǎn)等企業(yè)做好運(yùn)輸保潔工作。
7.完成上級(jí)主管部門交辦的其他工作任務(wù)。
8.職能轉(zhuǎn)變?h市容環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心應(yīng)積極推進(jìn)行政職能回歸行政機(jī)關(guān),推進(jìn)經(jīng)營(yíng)性職能剝離,推進(jìn)向社會(huì)購(gòu)買服務(wù),切實(shí)轉(zhuǎn)變工作職能,強(qiáng)化公益服務(wù),做好全縣市容環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
。ㄒ唬﹥(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。岳陽(yáng)縣環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:岳陽(yáng)縣市容環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心屬岳陽(yáng)縣城市管理和綜合執(zhí)法局下設(shè)二級(jí)機(jī)構(gòu),為副科級(jí)事業(yè)單位。
岳陽(yáng)縣市容環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心現(xiàn)有干部職工298人,其中在職人員298人,有編人員45人,臨聘人員253人。縣市容環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心下設(shè)5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu):綜合室、清掃股、清運(yùn)股、清洗股、垃圾無(wú)害化處理服務(wù)股。
。ǘQ算單位構(gòu)成。岳陽(yáng)縣環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心2023年部門決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括:岳陽(yáng)縣環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心本級(jí)。
第二部分
部門決算表
(見(jiàn)附件)
第三部分
2023年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度收、支總計(jì)4,137.96萬(wàn)元。與上年相比,增長(zhǎng)448.43萬(wàn)元,增長(zhǎng)12.15%,主要是因?yàn)槌菂^(qū)范圍擴(kuò)大,工作范圍增加,人員及設(shè)備等費(fèi)用增加。
二、收入決算情況說(shuō)明
2023年度收入合計(jì)4,136.59萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入2,234.63萬(wàn)元,占54.02%;上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元,占0.00%;事業(yè)收入0.00萬(wàn)元,占0.00%;經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元,占0.00%;附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元,占0.00%;其他收入1,695.81萬(wàn)元,占41.00%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2023年度支出合計(jì)4,044.71萬(wàn)元,其中:基本支出1,880.93萬(wàn)元,占46.50%;項(xiàng)目支出2,163.78萬(wàn)元,占53.50%;上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元,占0.00%;經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元,占0.00%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元,占0.00%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)2,442.15萬(wàn)元,與上年相比,減少827.31萬(wàn)元,減少25.30%,主要是因?yàn)橛胁糠仲Y金由局機(jī)關(guān)支付。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)財(cái)政撥款支出決算總體情況
2023年度財(cái)政撥款支出2,234.63萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的55.25%,與上年相比,財(cái)政撥款支出減少758.62萬(wàn)元,減少25.34%,主要是因?yàn)橛胁糠仲Y金由局機(jī)關(guān)支付。
(二)財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財(cái)政撥款支出2,234.63萬(wàn)元,主要用于以下方面:社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)支出286.66萬(wàn)元,占12.83%,衛(wèi)生健康支出(類)支出11.82萬(wàn)元,占0.53%,節(jié)能環(huán)保支出(類)支出0.01萬(wàn)元,占0%,城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)支出1916.24萬(wàn)元,占85.75%,住房保障支出(類)支出19.9萬(wàn)元,占0.89%。
。ㄈ┴(cái)政撥款支出決算具體情況
2023年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1,688.29萬(wàn)元,支出決算數(shù)為4,044.70萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的239.57%,其中:
1、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))年初預(yù)算為26.53萬(wàn)元,支出決算為23.06萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的86.92%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:?jiǎn)挝粐?yán)格執(zhí)行預(yù)算,有部分資金在2024年元月份支付。
2、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)就業(yè)補(bǔ)助(款)其他就業(yè)補(bǔ)助支出(項(xiàng))年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為259萬(wàn)元,年初無(wú)預(yù)算,無(wú)法計(jì)算百分比,年中追加資金。
3、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(款)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng))年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為1.66萬(wàn)元,年初無(wú)預(yù)算,無(wú)法計(jì)算百分比,年中追加資金。
4、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))年初預(yù)算為15.75萬(wàn)元,支出決算為11.82萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的75.05%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是單位嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算,有部分資金在2024年元月份支付。
5、節(jié)能環(huán)保支出(類)污染防治(款) 其他污染防治支出(項(xiàng))年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0.01萬(wàn)元,年初無(wú)預(yù)算,無(wú)法計(jì)算百分比,年中追加資金。
6、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生(款)城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生(項(xiàng))年初預(yù)算為1624.45萬(wàn)元,支出決算為1916.24萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的117.96%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)主要原因城區(qū)范圍擴(kuò)大,工作范圍增加,人員及設(shè)備等費(fèi)用增加。
7、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))年初預(yù)算為19.9萬(wàn)元,支出決算為19.9萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)基本持平。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款基本支出957.81萬(wàn)元,其中:
人員經(jīng)費(fèi)790.64萬(wàn)元,占基本支出的82.55%,主要包括基本工資119.77萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼17.99萬(wàn)元、獎(jiǎng)金77.38萬(wàn)元、伙食補(bǔ)助費(fèi)0萬(wàn)元、績(jī)效工資74.87萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本保險(xiǎn)繳費(fèi)36.07萬(wàn)元、職業(yè)年金2.78萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)21.42萬(wàn)元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)2.61萬(wàn)元、其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)2.75萬(wàn)元、住房公積金31.94萬(wàn)元、其他工資福利支出396.28萬(wàn)元、退休費(fèi)0萬(wàn)元、撫恤金2.94萬(wàn)元、生活補(bǔ)助3.82萬(wàn)元、代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)0萬(wàn)元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬(wàn)元;
公用經(jīng)費(fèi)167.17萬(wàn)元,占基本支出的17.45%,主要包括辦公費(fèi)1.18萬(wàn)元、印刷費(fèi)2.55萬(wàn)元、咨詢費(fèi)0.5萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)0.51萬(wàn)元、水費(fèi)0.8萬(wàn)元、電費(fèi)4.49萬(wàn)元、郵電費(fèi)3.75萬(wàn)元、差旅費(fèi)0萬(wàn)元、維修(護(hù))費(fèi)56.84萬(wàn)元、租賃費(fèi)0萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0.37萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0.07萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元、專用材料費(fèi)18.73萬(wàn)元、專用燃料費(fèi)67.53萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)0萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)6.5萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.51萬(wàn)元、福利費(fèi)0萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用0.22萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出1.61萬(wàn)元、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)用0萬(wàn)元。
七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入6.16萬(wàn)元;年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元;支出6.16萬(wàn)元,其中基本支出6.16萬(wàn)元,項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。具體情況如下:
1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出(款)城市建設(shè)支出(項(xiàng))年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為6.16萬(wàn)元,年初無(wú)預(yù)算,無(wú)法計(jì)算百分比,年中追加資金。
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出200.00萬(wàn)元;基本支出0.00萬(wàn)元,項(xiàng)目支出200.00萬(wàn)元。
1、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出(類)其他國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出(款)其他國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出(項(xiàng))年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為200萬(wàn)元,年初無(wú)預(yù)算,無(wú)法計(jì)算百分比,年中追加資金。
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成預(yù)算的0.00%,其中:
因公出國(guó)(境)費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成預(yù)算的0.00%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年無(wú)因公出國(guó)(境)人員,與上年相比增長(zhǎng)0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.00%,增長(zhǎng)的主要原因是本年無(wú)因公出國(guó)(境)人員。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成預(yù)算的0.00%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年無(wú)公務(wù)接待,與上年相比減少0.79萬(wàn)元,減少100.00%,減少的主要原因是本年無(wú)公務(wù)接待。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成預(yù)算的0.00%,決算數(shù)等預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位無(wú)公務(wù)用車,與上年相比增長(zhǎng)0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.00%,增長(zhǎng)的主要原因是本單位無(wú)公務(wù)用車。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成預(yù)算的0.00%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位無(wú)公務(wù)用車,與上年相比增長(zhǎng)0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.00%,增長(zhǎng)的主要原因是本單位無(wú)公務(wù)用車。
。ǘ叭苯(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元,占0.00%,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元,占0.00%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元,占0.00%。其中:
1、因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元,全年安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元,全年共接待來(lái)訪團(tuán)組0個(gè)、來(lái)賓0人次。
3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元,其中:公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元,岳陽(yáng)縣市容環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心(單位本級(jí)或某二級(jí)機(jī)構(gòu))更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元,截至2023年12月31日,我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
本部門2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元,本單位屬事業(yè)單位,按照機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的口徑,本年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為0。
十一、一般性支出情況
2023年本單位開(kāi)支會(huì)議費(fèi)用0.37萬(wàn)元,用于召開(kāi)全體干部職工大會(huì),人數(shù)398人,內(nèi)容為年初工作部署。開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)0.07萬(wàn)元,內(nèi)容為人事職稱晉級(jí)培訓(xùn),人數(shù)40人。2023年本部門未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng),開(kāi)支0萬(wàn)元。
十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
本部門2023年度政府采購(gòu)支出總額449.86萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出110.54萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出125.85萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出213.47萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額449.86萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額449.86萬(wàn)元,占授予中小企業(yè)合同金額的100%。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的24.6%,工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的28%,服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的47.4%。
十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2023年12月31日,本單位共有車輛28輛,其中,主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車28輛;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套);單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
十四、關(guān)于2023年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
。1)績(jī)效管理評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我部門組織對(duì)2023年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng),其中,一級(jí)項(xiàng)目0個(gè),二級(jí)項(xiàng)目4個(gè),共涉及資金2163.78萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的169.47%。組織對(duì)2023年度0等0個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng),共涉及資金0萬(wàn)元,占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。組織對(duì)2023年度0等0個(gè)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng),共涉及資金0萬(wàn)元,占國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。
組織對(duì)4個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了部門評(píng)價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出1276.83萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出200萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,整體評(píng)價(jià)優(yōu)秀。
(2)部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果
無(wú)。
(3)部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
無(wú)。
第四部分
名詞解釋
第四部分 名詞解釋
財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定對(duì)非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
社會(huì)保障和就業(yè)支出(類):是指用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休,指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類):是指用于城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
其他支出(類):是指用于反映除上述項(xiàng)目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
政府采購(gòu) :是指國(guó)家各級(jí)政府為從事日常的政務(wù)活動(dòng)或?yàn)榱藵M足公共服務(wù)的目的,利用國(guó)家財(cái)政性資金和政府借款購(gòu)買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過(guò)程,而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過(guò)程及采購(gòu)管理的總稱,是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度。
工資福利支出:反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資;機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、 薪級(jí)工資;各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見(jiàn)習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資;軍隊(duì)(武警)軍官、文職干部的職務(wù)(專業(yè)技術(shù)等級(jí))工資、軍銜(級(jí)別)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資;軍隊(duì)士官的軍銜等級(jí)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。
津貼補(bǔ)貼:反映經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。
獎(jiǎng)金:反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。
績(jī)效工資:反映事業(yè)單位工作人員的績(jī)效工資。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),不在此科目反映。
職業(yè)年金繳費(fèi):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費(fèi),不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi):反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)。
其他社會(huì)保障繳費(fèi):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi),殘疾人就業(yè)保障金,軍隊(duì)(含武警)為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。
住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
其他工資福利支出:反映上述項(xiàng)目未包括的人員支出,如各種加班工資、病假兩個(gè)月以上期間的人員工資、編制外長(zhǎng)期聘用人員,公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)后給予的一次性補(bǔ)貼等。
商品和服務(wù)支出:反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。
辦公費(fèi):反映單位購(gòu)買按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書(shū)報(bào)雜志等支出。
印刷費(fèi):反映單位的印刷費(fèi)支出。
咨詢費(fèi):反映單位咨詢方面的支出。
手續(xù)費(fèi):反映單位支付的各類手續(xù)費(fèi)支出。
水費(fèi):反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。
電費(fèi):反映單位的電費(fèi)支出。
郵電費(fèi):反映單位開(kāi)支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。
物業(yè)管理費(fèi):反映單位開(kāi)支的辦公用房以及未實(shí)行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費(fèi),包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。
差旅費(fèi):反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。
維修(護(hù))費(fèi):反映單位日常開(kāi)支的固定資產(chǎn)(不包括車船等交通工具)修理和維護(hù)費(fèi)用,網(wǎng)絡(luò)信
第五部分
附件
2023年度部門決算公開(kāi)表
2023年度部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
岳陽(yáng)縣市容環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心.XLS
2023年環(huán)衛(wèi)中心整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告.docx