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2022年岳陽(yáng)縣光榮院部門預(yù)算公開
來(lái)源:縣退役軍人事務(wù)局   2021-11-19
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2022年岳陽(yáng)縣光榮院部門預(yù)算

目 錄

第一部分 2022年部門預(yù)算說明

一、 部門基本概況

(一) 職能職責(zé)

(二) 機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、 部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、 部門收支總體情況

(一) 收入預(yù)算

(二) 支出預(yù)算

四、 一般公共預(yù)算撥款支出

(一) 基本支出

(二) 項(xiàng)目支出

五、 政府性基金預(yù)算支出

六、 其他重要事項(xiàng)的情況說明

(一) 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

(二) “三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算

(三) 一般性支出情況

(四) 政府采購(gòu)情況

(五) 國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

(六) 預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明

七、 名詞解釋

第二部分 2022年部門預(yù)算表

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

5、支出預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

6、財(cái)政撥款收支總表

7、一般公共預(yù)算支出表

8、一般公共預(yù)算基本支出表

9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

15、一般公共預(yù)算三公經(jīng)費(fèi)支出表

16、政府性基金預(yù)算支出表

17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表

21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

21、其他項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

23、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表

注:以上部門預(yù)算報(bào)表中,空表表示本部門無(wú)相關(guān)收支情況。

 

第一部分 2022年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

(一)職能職責(zé)。

1、集中供養(yǎng)孤老烈屬、退伍紅軍、殘疾軍人、復(fù)員軍人,供養(yǎng)未滿十六歲烈士遺孤和患有殘疾生活不能自理的撫恤優(yōu)待對(duì)象;

2、根據(jù)工作的特殊性,積極主動(dòng)向上級(jí)爭(zhēng)取資金,并接受公民、法人和其他組織的捐助和服務(wù),隨時(shí)掌握院民的衣、食、住、行等情況,聽取院民及社會(huì)各界反映,不斷改善伙食,提高服務(wù)質(zhì)量;

3、提供收養(yǎng),弘揚(yáng)救助精神,負(fù)責(zé)三無(wú)老人、家庭無(wú)力照顧老人、在華無(wú)人照顧海外僑胞與外籍華人收養(yǎng),老人自愿有償收養(yǎng)。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置。

岳陽(yáng)縣光榮院屬于屬于退役軍人事務(wù)局二級(jí)機(jī)構(gòu),對(duì)照省廳、市局機(jī)構(gòu)設(shè)置,按照縣委審批的三定方案,設(shè)有辦公室、財(cái)務(wù)室、護(hù)理部、后勤部4個(gè)股室,全院系統(tǒng)事業(yè)編制4名;年末實(shí)有人數(shù)4人。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入本年度部門預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括:岳陽(yáng)縣光榮院。

三、部門收支總體情況

(一)收入預(yù)算:包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入,以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預(yù)算46.82萬(wàn)元,其中,一般公共預(yù)算撥款46.82萬(wàn)元(經(jīng)費(fèi)撥款46.82萬(wàn)元,納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬(wàn)元)。收入較去年增加3.85萬(wàn)元,主要原因是增加事業(yè)編制公務(wù)交通補(bǔ)貼。

(二)支出預(yù)算:2022年本部門支出預(yù)算46.82萬(wàn)元,其中,社會(huì)保障和就業(yè)42.35萬(wàn)元,衛(wèi)生健康支出1.85萬(wàn)元,住房保障2.62萬(wàn)元。支出較去年增加3.85萬(wàn)元,其中基本支出增加3.85萬(wàn)元,項(xiàng)目支出增加0萬(wàn)元。其中基本支出較上年增加主要是增加事業(yè)編制公務(wù)交通補(bǔ)貼。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算46.82萬(wàn)元,其中,社會(huì)保障和就業(yè)42.35萬(wàn)元,占90.45%;衛(wèi)生健康支出1.85萬(wàn)元,占3.95%;住房保障2.62萬(wàn)元,占5.6%;具體安排情況如下:

(一)基本支出:2022年本部門基本支出預(yù)算數(shù)41.82萬(wàn)元,主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)。

(二)項(xiàng)目支出:2022年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算5萬(wàn)元,主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。其中優(yōu)撫工作經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元,主要用于本部門優(yōu)撫事業(yè)支出。

五、政府性基金預(yù)算支出

2022年度本部門無(wú)政府性基金安排支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):本年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款2.16萬(wàn)元,與上年持平。

(二)三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算:本年度三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)萬(wàn)元,其中,公務(wù)接待費(fèi)萬(wàn)元,因公出國(guó)(境)費(fèi)萬(wàn)元,公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)萬(wàn)元(其中,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)萬(wàn)元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)萬(wàn)元)。

(三)一般性支出情況:2022年本部門培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0.13萬(wàn)元,擬開展干部職工在職培訓(xùn)1,人數(shù)4人,內(nèi)容為2022年事業(yè)單位工作人員線上培訓(xùn)。無(wú)節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

(四)政府采購(gòu)情況:本年度政府采購(gòu)預(yù)算總額萬(wàn)元,其中工程類0萬(wàn)元,貨物類0萬(wàn)元,服務(wù)類萬(wàn)元。

(五)國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況:截至上年12月底,本部門共有車輛0輛,其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,一般公務(wù)用車0輛,其他用車0輛。單位無(wú)價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備,無(wú)價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備。本年度擬新增配置車輛0輛,其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,一般公務(wù)用車0輛,其他用車0輛。無(wú)新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備,無(wú)價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備。

(六)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明:本部門所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為46.82萬(wàn)元,其中,基本支出41.82萬(wàn)元,項(xiàng)目支出5萬(wàn)元,具體績(jī)效目標(biāo)詳見報(bào)表。

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2三公經(jīng)費(fèi):納入。ㄊ/縣)財(cái)政預(yù)算管理的三公經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。

第二部分 2022年部門預(yù)算表

岳陽(yáng)縣光榮院部門預(yù)算表.xlsx