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岳陽縣財政局2016年度部門預算公開說明
來源:岳陽縣政府網   2016-05-10
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一、部門職責及機構設置情況

(一)主要職能

1、組織貫徹執(zhí)行國家財稅方針政策,擬訂和執(zhí)行全縣財政政策、改革方案,指導全縣財政工作;分析預測宏觀經濟形勢,參與制定各項宏觀經濟政策;提出運用財稅政策實施宏觀調控和綜合平衡社會財力的建議;擬訂和執(zhí)行縣與鄉(xiāng)鎮(zhèn)、政府與企業(yè)的分配政策,完善鼓勵公益事業(yè)發(fā)展的財稅政策。

2、起草財政、財務、會計管理等規(guī)章草案,制定和執(zhí)行財政、財務、會計管理的制度及辦法。

3、承擔縣本級各項財政收支管理的責任。負責編制-度縣本級預算決算草案并組織執(zhí)行。代編全縣財政收支預算,匯總全縣財政總決算;受縣人民政府委托,向縣人大報告縣本級、全縣預算、預算執(zhí)行情況和財政總決算。組織制訂縣本級經費開支標準、定額,負責審核批復部門(單位)的-度預決算。完善轉移支付制度,推進財政體制改革。

4、負責政府非稅收入管理,負責政府性基金管理,按規(guī)定管理行政事業(yè)性收費。管理財政票據。按規(guī)定管理彩票資金。

5、組織制定國庫管理制度、國庫集中收付制度,指導和監(jiān)督縣本級國庫業(yè)務,按規(guī)定開展國庫現金管理工作。負責制定政府采購制度并實施監(jiān)督管理。

6、貫徹執(zhí)行國家稅收法律、法規(guī)和稅收調整政策,反饋政策執(zhí)行情況,及時提出調整方案并組織實施,按照規(guī)定權限,辦理申報地方稅收減免的有關工作。按規(guī)定承擔地方關稅管理的有關工作。

7、負責制定全縣行政事業(yè)單位國有資產管理規(guī)章制度,按規(guī)定管理行政事業(yè)單位國有資產,制定需要全縣統(tǒng)一規(guī)定的開支標準和支出政策。負責控制社會集團購買力工作。負責財政預算內行政、事業(yè)單位和社會團體的非貿易外匯管理。

8、負責審核和匯總編制全縣國有資本經營預決算草案,制定國有資本經營預算的制度和辦法,收取縣本級企業(yè)國有資本收益,組織實施企業(yè)財務制度,參與擬訂企業(yè)國有資產管理相關制度,負責縣級國有宣傳文化、金融類企業(yè)的國有資產管理,按規(guī)定管理資產評估工作。

9、負責辦理和監(jiān)督縣財政的經濟發(fā)展支出、縣級政府性投資項目的財政撥款,參與擬訂縣建設投資的有關政策,組織實施基本建設財務制度,負責有關政策性補貼和專項儲備資金財政管理工作。負責農業(yè)綜合開發(fā)管理工作。

10、會同有關部門管理縣財政社會保障和就業(yè)及醫(yī)療衛(wèi)生支出,組織實施社會保障資金(基金)的財務管理制度,編制縣社會保障預決草案。

11、貫徹執(zhí)行政府內外債務管理的政策,防范財政風險。負責統(tǒng)一管理縣政府外債,制定基本管理制度。按規(guī)定管理外國政府和國際金融組織貸(贈)款。承擔財稅領域交流與合作的具體工作。

12、負責管理全縣的會計工作,監(jiān)督和規(guī)范會計行為,組織實施國家統(tǒng)一的會計制度,組織實施會計法律法規(guī)和規(guī)章,指導和管理社會審計。

13、監(jiān)督檢查財稅法律法規(guī)、政策的執(zhí)行情況,反映財政收支管理中的重大問題,提出加強財政管理的政策和建議。

14、承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項。

(二)內設機構

我局共設辦公室、法規(guī)股、信息中心、人事股、監(jiān)察室、工會、綜合規(guī)劃股、預算股績效評價管理中心、國庫股、教科文股、行政政法股、經濟建設股、社會保障股、農業(yè)股、財計股、企業(yè)股金融債務股、對外經濟貿易股、財政評審管理中心、會計股、綜改辦、政府采購辦、國資辦控購辦、基建辦等股室。有岳陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政管理局、非稅收入征收管理局、農業(yè)綜合開發(fā)辦、財監(jiān)局、財政國庫集中支付局5二級機構。我局行政編制19名,事業(yè)編制108名,工勤編制2名。我局-末實有人數165人,其中,在職129人,離退休36人。固定資產-末總值1190萬元,其中辦公用房4307.156平方米,一般公務用車4臺,價值60萬元。

二、2016-度部門預算表

附表一:預算收支總表

附表二:支出預算明細表

附表三:“三公”經費預算情況表

三、部門預算執(zhí)行情況分析

(一)部門預算基本情況

1、-度收支預算情況

2016-度,我局收入總計1229萬元,即財政撥款收入1200萬元,其中,工資福利支出827萬元,占總支出的67%;商品和服務支出121萬元,占總支出的9.8%;對個人和家庭補助支出(含離退休費)97.5萬元,占總支出的7.9%;項目支出183.5萬元,占總支出14.9%。

2、-度“三公”經費預算情況

2016-“三公”經費支出合計47萬元,系我局今-采取降低公務成本、減免浪費、減少行政支出,提高行政經費使用效率等一系列舉措的顯著成果。分項為:因公出國(境)費支出0元,預算金額0萬元,公務接待費支出32萬元,比預算減少27.6萬元,降低46%,我局加強內部管理,采取規(guī)范財務報賬制度、公務接待程序,推行公務卡結算制度,嚴格控制接待標準、陪餐人數等措施,從而有效地控制了非必要公務開支的發(fā)生;公務用車購置及運行維護費支出15萬元,比預算減少5萬元,降低25%,我局規(guī)范公務用車使用規(guī)定,合理調度,分車逐-進行油耗登記和分析,并建立駕駛員節(jié)油獎勵、安全行車獎懲等制度,成效明顯。

4、-度機關運行經費預算情況

2016-度一般公共預算財政撥款基本支出1045.5萬元。其中,人員經費827萬元,主要用于在職及離退休人員工資及津補貼的發(fā)放、社會保障和就業(yè)支出等;常公用經費121萬元,用于機關常維護工作,如水電、物業(yè)、苗木、環(huán)衛(wèi)等方面。

5、-度政府采購支出預算情況

2016-一般公共預算財政撥款政府采購合計50萬元,其中貨物類30萬元,工程類10萬元,服務類10萬元,主要用于辦公設備、耗材采購,金審工程網絡及軟件服務采購,投資審計專業(yè)軟件及配套設施采購,物業(yè)、苗木、環(huán)衛(wèi)等機關后勤維護支出采購等,嚴格按照政府采購相關制度規(guī)定,簽合同、按流程、分步驟,在預算計劃內實施。

(二)部門預算分析

2016-部門預算中,說明的問題:

關于項目支出偏大的情況說明

在2016-賬務處理過程中,因我局資金使用未嚴格按指標分類,根據2016-預算報表的填報要求予以調整,故造成2016-項目支出偏大。

(三)下一步措施及建議

2016-,我局在局領導的正確領導和各部門的密切配合下,堅持科學理財、依法理財,確保資金和資產的安全完整,圓滿完成了各項工作任務,促進了經濟和社會事業(yè)的良性發(fā)展。下一步,我局將根據-度預算要求,按照“科學、規(guī)范、統(tǒng)一、高效”的原則,量入為出,嚴格執(zhí)行《行政單位會計制度》;強化事前預算,事中控制,事后監(jiān)督;提高資金的使用效率,切實降低資金的使用成本;進一步完善機關公用經費定額管理辦法,不斷提高依法理財能力,為審計工作順利開展提供資金保障。

岳陽縣2016-度財政局單位預算收支總表

 

 

 

單位:萬元

收入

支出

內容

2016-預算數

內容

2016-預算數

一、公共財政撥款

 

一、基本支出

 

經費撥款

1200

﹙一﹚工資福利支出

827

納入公共預算管理的非稅收入撥款

29

﹙二﹚一般商品和服務支出

121

二、政府性基金撥款

 

﹙三﹚對個人和家庭的補助

97.5

三、納入專戶管理的非稅收入撥款

 

二、項目支出

183.5

四、上級財政補助

 

三、事業(yè)單位經營支出

 

五、事業(yè)單位經營服務收入

 

四、對附屬單位補助支出

 

六、其他收入

 

五、上繳上級支出

 

 

 

六、-末結轉和結余

 

收入合計

1229

支出合計

1229

岳陽縣2016-度財政局單位支出預算明細表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

單位:萬元

 

經濟科目

項目名稱/科目

資金來源

功能分類的項級科目代碼及名稱

合計

當-財力

上-結轉

財政預算撥款(補助)

納入專戶管理的非稅收入撥款

政府性基金撥款

事業(yè)單位經營收入

上級補助收入

附屬單位上繳收入

其他收入

小計

預算撥款

納入預算管理的非稅收入撥款

合計

1229

1229

1031.5

29

0

0

0

0

0

0

0

 

 

工資福利支出

基本工資

330

330

330

 

 

 

 

 

 

 

 

2010601

行政運行

津貼補貼

252

252

252

 

 

 

 

 

 

 

 

2010601

行政運行

社會保障繳費

205

205

205

 

 

 

 

 

 

 

 

2010601

行政運行

其他工資福利支出

40

40

40

 

 

 

 

 

 

 

 

2010601

行政運行

一般商品和服務支出

辦公費

21

21

21

 

 

 

 

 

 

 

 

2010601

行政運行

印刷費

8

8

8

 

 

 

 

 

 

 

 

2010607

信息化建設

水費

2

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

2010602

一般行政管理事務

電費

8

8

8

 

 

 

 

 

 

 

 

2010602

一般行政管理事務

郵電費

12

12

12

 

 

 

 

 

 

 

 

2010602

一般行政管理事務

物業(yè)管理費

9

9

9

 

 

 

 

 

 

 

 

2010606

財政監(jiān)察

公務用車運行維護費

6

6

3

3

 

 

 

 

 

 

 

2010602

一般行政管理事務

其他交通費

2

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

2010602

一般行政管理事務

差旅費

16

16

16

 

 

 

 

 

 

 

 

2010602

一般行政管理事務

維修費

3

3

3

 

 

 

 

 

 

 

 

2010604

預算改革業(yè)務

會議費

5

5

5

 

 

 

 

 

 

 

 

2010602

一般行政管理事務

勞務費

1

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2010602

一般行政管理事務

培訓費

5

5

5

 

 

 

 

 

 

 

 

2010602

一般行政管理事務

公務接待費

17

17

6

11

 

 

 

 

 

 

 

2010699

其他財政事務支出

工會經費

4

4

4

 

 

 

 

 

 

 

 

2010602

一般行政管理事務

福利費

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010602

一般行政管理事務

其他一般商品和服務支出

2

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

2010699

其他財政事務支出

對個人和家庭的補助

離休費

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

退休費

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

離退休津補貼

57

57

57

 

 

 

 

 

 

 

 

2010603

機關服務

醫(yī)療費

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

助學金

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

住房公積金

40.5

40.5

40.5

 

 

 

 

 

 

 

 

2010601

行政運行

遺屬費

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

獎勵金

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

老干費

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

其他對個人和家庭的補助

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

項目支出

183.5

183.5

183.5

15

 

 

 

 

 

 

 

2010601

行政運行

事業(yè)單位經營支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

對附屬單位補助支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上繳上級支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

結余

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備注:支出的功能科目名稱要細化到項級。

 

                                     

 

岳陽縣2016-度財政局單位“三公”經費預算情況表

 

單位:萬元

項      目

2016-預算數

一、支出合計

47

1、因公出國(境)費用

 

2、公務接待費

32

3、公務用車費

15

其中:(1)公務用車運行維護費

15

(2)公務用車購置

 

二、相關統(tǒng)計數

 

1.因公出國(境)團組數(個)

 

2.因公出國(境)人數(人)

 

3.公務用車購置數(輛)

 

4.公務用車保有量(輛)

4

5.公務接待批次(批)

386

6.公務接待人數(人)

4900

三、“三公”經費增減變化原因等說明

嚴格控制支出,比去-有所下降11%